报销管理制度及流程
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
费用报销管理办法
为了公司各部门、各级人员费用支出的合理化,规范财务报销制度,特制定本办法。
一、报销的范围:
指因工作需要而发生费用:
1、部门办公成本:资料费、快递费、误餐费、办公用品耗用、耗材费、
市内车费(指无报销额度的员工因工作需要发生的市内车费)。
2、个人固定额度的津贴成本:通讯费、市内交通费。
3、部门非经常性开支:除上述费用外,临时或突发产生的费用。
4、特殊费用:业务招待费、差旅费。
二、部门办公成本的报销管理办法:
1、关于项目的办公费用,由经办部门总监签字,报行政管理部会签,经
公司总经理审批后,报销。
2、关于部门的办公成本费用,由需求部门向行政管理部申领,或填写《申
购单》经批准后,由行政管理部采购,发放至部门领用,月底由行政
管理部统一报销,经需求部门总监会签后,总经理审批,报财务部门。
根据使用部门不同,分部门列支。
三、通讯费报销管理办法:
因公司员工薪资结构中福利补贴内已考虑对通讯费用的补贴,故除以下特殊岗位因业务需要给予一定额度的报销,其他员工(包含案场销售人员)不再享有通讯费补贴。特殊岗位通讯费报销最高额度详见下表:
机费的支付一般采取当事人先行垫付,然后由公司报销的方式。手机费如不足额度的按实报销。额度内的手机费由各部门总监审批,超额度部分一律不予报销。
凡公司报销通讯费的员工均须24小时开机以便联系,若两小时内仍不能联系者,取消当月报销资格。
四、市内交通费报销管理办法:
1、经审批合格的管理层以上干部按照《私车公用管理制度》执行。
2、其他员工:(按项目提佣的部门和个人,该部分费用包含在所提佣
金额度内)
A、因公外出,公司在未能安排车辆的情况下,可报销员工往来办事
所需的公共汽车费用。
B、公司在未能安排车辆的情况下,因事情紧急,员工须乘出租车或
采取其它便捷的交通手段时,须事先征得部门领导的同意后方
能报销。
五、业务招待费报销管理办法:
1、按项目提佣的部门和个人,该部分费用包含在所提佣金额度内。
2、以公司名义发生业务招待费的,须向总经理申请后,再执行,经总
经理审批后报销。
3、若跨部门须由对方部门的审核人核准批准后予以报销。
六、差旅费报销管理办法:
1、员工市外出差差旅费报销规定:
A、公司员工因工作需要出差,须填报《出差申请书》,经本部门领导
同意,并经总经理批准后方可出差。
B、出差人员来往的交通费(飞机、轮船、火车、普客)、住宿费按审
批标准实行实报实销(票务及住宿由行政管理部统一安排)。对于
出差人员出差期间的差旅津贴(原则上包括伙食费、通讯费等)按
以下标准实行补贴:
D、出差天数的计算:以实际住宿天数为准。
E、出差人员必须在回公司后的一周内报销相关差旅费用。出差人员
须填写出差费用报销单,并将相关费用票据附在报销单后面,经部
门领导签字,行政管理部审核,报总经理签字同意后方可报销。
F、部门负责人主要审核出差事实和准确的出差时间(何日出差、何
日回公司);行政管理部主要核准报销费用标准。
G、对于已实行综合津贴的总公司编制的员工,如公司安排到其它地
方不再享受该补贴。
2、外派来京工作人员相关费用的报销:
A、外派来京的工作人员界定:指由上海总公司派出的,人事关系及工
资发放均在上海总公司的员工。
B、北京公司发放的津贴标准:北京公司对外派来京工作人员发放当
地津贴,标准为3000.00元/月.人。津贴的报销原则上以各种报
销凭证填补,当地各人所得税由本人承担。
C 、外派来京工作人员返回原籍费用报销的相关规定:
a\ 对外派来京工作人员,公司准予每人每月一次返回原籍,并报销
往来的交通费。
b\ 原则上回原籍时间安排为双休日。
c\ 公司每月只报销一次回原籍人员往返的交通费,若因工
作需要当月未能回原籍者,可报销其亲属来京的往返交通费(限1
人次)。该费用报销不累计,凡未当月报销者逾期作废。
d\ 工作需要,安排外派人员回原籍时,若该人员利用该机会探亲
(另行休假两天),那么公司不再报销当月回原籍所需交通费。
e\ 利用出差或工作调动之便,事先经单位领导批准就近回家省亲
办事,其绕道而增加的各项费用,视情况经总经理批准后酌情处理;
对派驻除北京外异地工作所实际发生的各项费用均由业务所在地公
司(邀请方公司)负担,并实行内部结算制
七、各项费用报销付款细则
1、填写付款申请/报销单
[1]、首先要选择不同类型的付款申请/报销单
A、请款单
B、现金报销单
C、备用金请款单
D、支票付款凭单
[2]、为符合法律和档案保存的要求,有效的付款申请/报销单须严格
遵守下述的填写要求和附件(原始凭证)粘贴规定:
A、请用蓝色或黑色钢笔、墨水笔、圆珠笔填写
B、请勿涂改(包括用涂改液)
C、用中文填写,字迹清楚
D、附件必须整齐粘贴在费用报销凭证纸上
E、然后将请款单和报销凭证纸粘贴在付款申请/报销单后
[3]、结合公司实际,以下是必须由申请人填写的要素
A、日期。应与实际申请日期相符。
B、金额。须注明币别:人民币-RMB。
C、金额合计数。大小写必须一致。
D、费用说明。
E、收款人资料。需写明收款人全称。
F、费用所属部门。
G、付款方式。现金、贷汇凭证及支票等。
H、申请人签名。申请人必须是费用发生的直接使用人或直接相
关人,不得由其他员工代签。
2、费用报销程序:
[1]、报销人须在发票上注明经办人,若是招待费须注明何业务、单
位、人数及时间。
[2]、填写费用报销单,交部门经理签字。
[3]、按金额交相关领导审核签字。
[4]、到财务部请款。
3、付款细则
[1]、发票规定
A、所有发票应为正本,有收款单位及税务监制章。
B、发票的抬头一般为公司的全称。
C、发票开票人必须与收款人一致。
D、发票内容必须清楚列明项目、单价和数量等。
E、车费发票背后需注明日期、起止点和事由。
F、业务招待费发票需写明费用的日期、目的和参与者。
G、住宿发票要附酒店打印的房费清单