医院后勤采购管理制度

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医院后勤采购内控管理制度及流程

医院后勤采购内控管理制度及流程

一、总则为加强医院后勤采购管理,确保采购活动合规、高效、廉洁,降低采购风险,提高物资使用效益,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于医院后勤采购活动,包括但不限于设备、药品、耗材、办公用品等物资的采购。

三、组织机构1. 成立医院后勤采购管理委员会,负责制定采购内控管理制度,监督采购活动,协调解决采购过程中出现的问题。

2. 设立后勤采购办公室,负责具体采购活动的组织实施。

四、采购内控管理制度1. 采购计划管理(1)采购办公室根据各科室实际需求,编制年度采购计划,经后勤采购管理委员会审批后执行。

(2)各科室需提前一个月向采购办公室提交采购申请,说明采购物资名称、数量、规格、质量、价格等信息。

2. 供应商管理(1)采购办公室建立供应商库,对供应商进行资质审核、评估,确保供应商具备良好的信誉和供货能力。

(2)采购办公室定期对供应商进行考核,根据考核结果调整供应商库。

3. 采购流程管理(1)采购办公室根据采购计划,组织招标、询价、比价等采购方式。

(2)采购办公室对采购活动进行全程监督,确保采购过程公开、公平、公正。

4. 合同管理(1)采购办公室与供应商签订合同,明确双方权利、义务和违约责任。

(2)合同签订后,采购办公室将合同报送后勤采购管理委员会备案。

5. 验收管理(1)采购办公室组织验收小组,对采购物资进行验收,确保物资质量符合要求。

(2)验收合格后,采购办公室将验收报告报送后勤采购管理委员会。

6. 付款管理(1)采购办公室根据合同约定,在验收合格后办理付款手续。

(2)付款前,采购办公室需核对合同、验收报告等资料,确保无误。

五、采购流程1. 需求提出:各科室提出采购申请,说明采购物资名称、数量、规格、质量、价格等信息。

2. 计划编制:采购办公室根据需求编制采购计划,经后勤采购管理委员会审批。

3. 供应商选择:采购办公室组织招标、询价、比价等采购方式,选择供应商。

4. 合同签订:采购办公室与供应商签订合同,明确双方权利、义务和违约责任。

医院后勤物资采购管理制度

医院后勤物资采购管理制度

医院后勤物资采购管理制度1. 背景与目的医院作为提供医疗服务的机构,为了保障医疗过程的顺利进行,务必要有高效的后勤物资采购管理制度。

本制度旨在规范医院后勤物资的采购流程,确保采购的物资具有良好的品质和价格合理。

2. 范围本制度适用于医院内所有后勤物资的采购行为,包括但不限于医疗器械、药品、耗材、办公用品等。

3. 采购流程3.1 采购需求确认1.各科室提出物资采购需求,包括物资名称、数量、规格、质量要求等信息;2.各科室提交采购需求单至后勤部门。

3.2 供应商选择1.后勤部门根据采购需求单,收集并整理供应商清单;2.后勤部门评估供应商的信誉度、产品质量、价格等因素;3.与供应商进行谈判,确定最终的供应商。

3.3 采购合同签订1.后勤部门与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务;2.合同内容应包括物资名称、数量、规格、价格、交货时间、质量标准等。

3.4 采购执行1.后勤部门跟踪供应商的交货进度,并及时与供应商沟通;2.确保物资的及时交付,并做好入库记录。

3.5 采购验收1.后勤部门对收到的物资进行验收,确认物资的质量、数量是否符合合同要求;2.验收合格后进行入库,并及时更新库存管理系统。

4. 监督与评估4.1 监督机制1.后勤部门应建立定期的物资采购检查制度,对各科室的采购行为进行监督;2.监督部门可以随时对采购流程进行检查,发现问题及时纠正。

4.2 评估指标1.采购物资的质量合格率:评估物资的质量是否符合要求;2.供应商履约情况:评估供应商的交货时间、质量是否按合同要求。

5. 修订与发布5.1 修订1.本制度由后勤部门负责修订;2.若有修改意见,可以由相关部门提出,并经过讨论后确定。

5.2 发布与通知1.修订后的制度应及时向全院相关人员发布,并告知相关部门;2.制度的发布方式可以采用内部通知、会议宣讲等方式。

6. 法律责任和违纪处理对于违反本制度的行为,医院将依法对相关责任人进行相应的处罚,包括但不限于警告、记过、记大过、停职、解职等。

医院后勤物资采购管理制度

医院后勤物资采购管理制度

医院后勤物资采购管理制度一、总则1.为规范医院后勤物资采购管理,提高采购效率和经济效益,制定本管理制度。

2.本管理制度适用于医院所有后勤物资采购活动。

3.本管理制度的实施部门为医院的后勤部门,负责统一管理和监督后勤物资采购工作。

4.各部门在进行后勤物资采购时应遵守本管理制度的规定。

二、采购流程1.需求确认:各部门提出后勤物资采购需求,并填写采购需求申请表,包括物资名称、数量、规格、型号、要求到货时间等信息。

2.预算编制:采购部门根据需求确认的物资信息,编制采购预算,包括估算的费用、预计到货日期等。

3.供应商选择:采购部门根据采购预算和需求确认的物资信息,选择合适的供应商。

供应商应具备相应的资质和信誉,能够提供质量合格的物资。

4.发布招标公告:若采购金额超过一定限额,采购部门应发布招标公告,择优选择供应商。

5.招标/询价:供应商按要求提交招标文件或报价,并在规定时间内闭标。

6.评标/议价:采购部门组织评标委员会对招标文件或报价进行评审,选定最终供应商。

如有必要,可以进行议价以达成双方满意的价格。

7.签订合同:采购部门与供应商签订正式合同,明确双方的权利义务、物资的数量和质量要求、价格和支付方式等。

8.发货验收:供应商按照合同约定的时间和地点,将物资发至医院,并由采购部门组织验收。

验收合格后,及时支付供应商款项。

9.后续管理:采购部门负责对采购合同的履行进行监督和检查,确保物资的使用情况和质量达到预期目标。

三、采购管理机制1.采购备案:采购部门应将采购合同及相关文件进行备案,以备查阅和底稿留存。

2.库存管理:采购部门应建立或维护后勤物资的库存清单,并定期检查库存情况,及时补充物资或清理过剩物资。

3.物资管理:采购部门应做好物资的标识、分类、存放以及保管、维修和报废等工作,确保物资的安全和有效使用。

4.供应商管理:采购部门应定期评估供应商的绩效,对不合格的供应商采取相应的处理措施,并及时寻找替代供应商。

医院后勤采购管理制度

医院后勤采购管理制度

医院后勤采购管理制度一、总则为规范医院后勤采购管理,提高采购效率,保证医院日常运营的顺利进行,特制定本制度。

二、采购管理部门1.设立采购管理部门,负责医院后勤采购的组织、协调和管理工作。

2.采购管理部门的职责包括:制定采购规范和流程、招标文件的编制和发布、供应商的评估和选择、合同的签订和履行、采购品质的检验和验收等。

三、采购计划1.各部门应根据医院运营需求,提前编制年度采购计划,并报送采购管理部门审核。

2.采购管理部门应根据医院的采购计划和资金预算情况,组织制定年度综合采购计划和分项计划,并及时进行调整和发布。

四、招标与供应商选择1.采购项目金额较大或涉及重要设备、药品等情况下,应进行公开招标。

2.采购管理部门应根据采购项目的特点和要求,制定招标文件,并通过合法途径对供应商进行遴选。

3.供应商应提交合法有效的资料,并经过资格审查和技术评估后,由采购管理部门确定供应商名单。

4.供应商的选择应公正、公平、透明,确保医院的利益最大化。

五、合同签订和履行1.采购管理部门应编制合同文本,并严格按照法律法规、采购规范和合同条款的要求进行合同的签订。

2.合同中应明确采购品种、数量、价格、交货期限等内容,确保供应商按照合同要求履行义务。

3.采购管理部门应建立合同履行的监督机制,确保供应商按照合同要求履行义务,并及时处理合同履行中的问题和纠纷。

六、采购品质检验和验收1.采购管理部门应制定采购品质检验的标准和流程,对采购品质进行抽样检验。

2.采购品质检验合格后,由采购管理部门组织相关部门进行验收。

3.验收合格后,由采购管理部门与供应商结算。

七、医院后勤采购信息管理1.采购管理部门应建立完善的供应商信息库,包括供应商的基本信息、信誉评价等。

2.采购管理部门应建立规范的采购档案管理制度,保存采购文件和相关资料,确保采购过程可追溯。

八、奖惩措施1.对优秀供应商应及时予以表彰和奖励。

2.对供应商存在服务差、货品质量低等问题的,应及时采取纠正措施,并视情况进行罚款或停止合作等处理。

医院后勤采购管理制度

医院后勤采购管理制度

一、总则第一条为规范医院后勤采购行为,确保物资供应及时、质量可靠、价格合理,提高采购效率,降低采购成本,特制定本制度。

第二条本制度适用于医院所有后勤采购活动,包括但不限于办公用品、医疗器械、药品、食品、维修材料等。

第三条医院后勤采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则,严格执行国家法律法规和医院相关规章制度。

二、组织机构及职责第四条成立医院后勤采购领导小组,负责组织、协调、监督后勤采购工作。

第五条医院后勤采购领导小组下设采购办公室,负责后勤采购的具体实施。

第六条医院后勤采购领导小组及采购办公室职责:1. 制定后勤采购计划,合理确定采购品种、数量、规格和价格;2. 审核采购申请,对采购项目进行可行性研究;3. 组织招标、询价、谈判等采购方式,确定供应商;4. 监督采购过程,确保采购活动合法、合规;5. 做好采购合同的签订、履行和管理工作;6. 定期对采购工作进行总结、分析和改进。

三、采购流程第七条医院后勤采购流程如下:1. 需求提出:各部门根据实际工作需要,向采购办公室提出采购申请,包括采购品种、数量、规格、预算等;2. 计划编制:采购办公室根据需求提出,编制采购计划,经后勤采购领导小组审批后执行;3. 采购方式:根据采购计划,采用招标、询价、谈判等方式确定供应商;4. 合同签订:与供应商签订采购合同,明确采购品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等;5. 采购执行:供应商按照合同约定,按时、按质、按量供货;6. 验收:采购办公室组织验收,对采购物资进行数量、质量、规格等方面的检查;7. 入库:验收合格的物资入库,并做好入库登记;8. 结算:按照合同约定,与供应商进行结算。

四、监督管理第九条医院后勤采购实行全过程监督,包括采购计划、采购方式、合同签订、采购执行、验收、入库、结算等环节。

第十条医院后勤采购领导小组对采购工作进行定期检查,发现问题及时纠正。

第十一条医院审计部门对后勤采购工作进行审计,确保采购活动合法、合规。

医院后勤物资采购管理制度

医院后勤物资采购管理制度

医院后勤物资采购管理制度在医院管理中,后勤物资采购管理制度是至关重要的一部分。

良好的采购管理制度可以确保医院后勤物资的供应及时、品质可靠,并在一定程度上控制医院的运营成本。

本文将从采购管理的重要性、流程、关键要点和监督措施等方面探讨医院后勤物资采购管理制度。

一、采购管理的重要性医院后勤物资的采购管理涉及到医疗设备、消耗品、办公用品等方方面面,直接关系到医院病人的治疗效果、医护人员的工作效率以及医院的财务状况。

一套科学、规范的采购管理制度可以提高采购效率、降低采购成本、确保物资的品质和供应的可靠性,有利于医院的持续稳健发展。

二、采购管理流程医院后勤物资采购管理流程一般包括需求审批、供应商筛选、采购合同签订、采购执行、验收入库、结算付款等环节。

•需求审批:各科室提出物资需求,由相关部门审核核准后方可进入采购流程。

•供应商筛选:根据需求定位,筛选具备合法资质、信誉好,价格合理的供应商。

•采购合同签订:明确双方权利义务,确保采购过程合法合规。

•采购执行:按照合同要求进行物资的采购。

•验收入库:检验收到的物资是否符合要求,确认入库。

•结算付款:按照合同约定及时结清款项。

三、关键要点1.制定合理的采购计划:根据临床需求、财务状况等因素制定采购计划,避免过度或不足采购。

2.严格执行采购程序:要求相关人员严格按照采购管理制度执行,确保采购流程的合规性和透明度。

3.强化供应商管理:建立供应商档案,评估供应商的信誉、质量,与供应商建立长期稳定的合作关系。

4.加强验收质量把控:严格执行验收标准,确保入库物资的质量和数量完全符合合同要求。

5.健全后勤运营监督机制:建立健全的后勤运营监督机制,及时发现并纠正后勤物资管理中出现的问题。

四、监督措施医院后勤物资采购管理涉及到大量资金和物资,为了确保医院的利益不受损失,需要健全的监督措施。

监督措施主要包括:1.由相关部门建立监督检查制度,对采购管理流程进行定期抽查和评估,及时发现并纠正问题。

医院采购后勤管理制度

医院采购后勤管理制度

一、总则第一条为规范医院采购后勤管理工作,提高采购效率,保障医疗工作顺利开展,特制定本制度。

第二条本制度适用于医院所有采购后勤管理工作。

第三条医院采购后勤管理工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则,确保采购物资质量、价格合理,符合国家相关法律法规。

二、组织机构第四条成立医院采购后勤管理领导小组,负责制定、修订和监督实施本制度。

第五条医院采购后勤管理领导小组下设办公室,负责日常工作。

三、采购计划与审批第六条各部门根据工作需要,编制年度、季度、月度采购计划,经部门负责人签字,报院领导审批。

第七条采购计划应包括采购物资名称、规格、数量、预算金额、供应商选择标准等内容。

第八条采购计划经院领导审批后,由办公室汇总并发布。

四、采购实施第九条采购员根据采购计划,在规定的时间内完成采购任务。

第十条采购员应充分了解市场行情,选择具有合法资质、信誉良好的供应商。

第十一条采购员在采购过程中,应严格执行采购程序,确保采购质量。

第十二条采购员与供应商签订采购合同,明确双方权利义务。

五、验收与入库第十三条采购物资到货后,由验收员进行验收。

第十四条验收员应严格按照采购合同、质量标准进行验收,确保采购物资符合要求。

第十五条验收合格后,由库管员办理入库手续。

六、财务管理第十六条采购员在采购过程中,应严格按照财务制度进行报销。

第十七条采购员报销时,应提供发票、合同等相关凭证。

第十八条财务部门应加强对采购资金的审核,确保资金使用合规。

七、监督检查第十九条医院采购后勤管理领导小组定期对采购工作进行监督检查。

第二十条对违反本制度的行为,视情节轻重,给予通报批评、罚款、解聘等处理。

八、附则第二十一条本制度由医院采购后勤管理领导小组负责解释。

第二十二条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度,医院将确保采购后勤管理工作的规范化和高效性,为医疗工作提供有力保障。

三甲医院后勤采购管理制度

三甲医院后勤采购管理制度

一、总则为规范医院后勤采购工作,确保医院各项物资、设备、药品等供应及时、质量可靠、价格合理,提高医院后勤管理水平,特制定本制度。

二、采购原则1. 公开、公平、公正、透明原则;2. 合同管理原则;3. 质量优先、价格合理原则;4. 限时、高效原则。

三、采购范围1. 医院所需各类物资、设备、药品等;2. 医院基建、维修、改造、装饰等工程项目;3. 医院后勤服务外包项目。

四、采购程序1. 需求提出:各部门根据实际工作需要,填写《采购申请表》,经部门负责人签字后报后勤部审核。

2. 采购计划:后勤部根据《采购申请表》和库存情况,制定采购计划,报院长审批。

3. 询价、比价:采购人员根据采购计划,向多家供应商询价、比价,选择质优价廉的供应商。

4. 签订合同:与供应商签订采购合同,明确双方权利义务。

5. 采购执行:采购人员按照合同约定,及时完成采购任务。

6. 验收:验收人员对采购物资进行验收,确保物资质量符合要求。

7. 入库:将验收合格的物资入库,做好入库登记。

8. 付款:财务部门根据合同约定,及时支付货款。

五、采购管理1. 采购人员必须具备相应的专业知识和职业道德,廉洁自律,不得利用职务之便谋取私利。

2. 采购人员应严格执行采购计划,合理控制采购成本。

3. 采购人员应积极掌握市场信息,及时调整采购策略。

4. 采购合同应明确供应商的责任和义务,确保采购物资质量。

5. 采购过程中,如有异常情况,应及时报告相关部门。

六、监督与考核1. 医院设立采购监督小组,对采购工作进行监督。

2. 采购人员应定期接受考核,考核内容包括采购效率、质量、成本等。

3. 对违反本制度的行为,将依法依规进行处理。

七、附则1. 本制度由医院后勤部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

医院后勤物质采购管理制度

医院后勤物质采购管理制度

医院后勤物质采购管理制度1. 引言医院后勤物质采购管理制度是为了规范医院后勤物资采购流程,确保采购过程的公平、公正和透明,提高采购效率,降低采购成本,保障医院后勤物资供应的稳定性和质量。

2. 适用范围该制度适用于医院所有后勤物资采购,包括但不限于办公用品、消耗品、设备配件等。

3. 采购需求确认•各科室、部门提出采购需求,填写采购申请单,并注明采购物品的名称、数量、规格要求等详细信息。

•采购需求申请单需经相关负责人审核签字确认后,方可提交给采购部门。

4. 供应商选择•采购部门负责编制供应商清单,包括现有合作供应商和潜在供应商。

•采购部门根据采购需求的种类和规模,制定供应商选择的相应流程和标准,确保选择的供应商具备资质和信誉。

•供应商选择的结果需经相关负责人审核确认后,方可进行下一步的采购操作。

5. 采购合同签订•采购部门与供应商就采购物品的价格、交付时间、品质要求等进行协商,最终达成一致意见。

•采购合同需明确双方的权利义务,并由双方的法定代表人签字确认。

•采购合同签订后,采购部门负责在合同规定的时间内与供应商进行货物的接收和验收。

6. 采购执行•采购部门根据采购合同的要求,组织相关人员进行采购执行工作。

•采购部门负责跟踪采购进度,确保货物按时交付,并及时处理采购过程中的问题和变更。

7. 质量控制•采购部门在采购执行阶段对所采购的物品进行质量把关。

•采购部门需制定相应的质量检验标准和程序,对货物的品质进行检验和抽检。

8. 采购记录和档案管理•采购部门需建立完善的采购记录和档案管理制度。

•正式的采购文件、合同、发票等必须妥善保管,存档时间不少于五年。

9. 监督与考核•相关部门和人员可以对采购过程进行监督和检查,确保采购活动的合规性和规范性。

•对违反采购管理制度的行为进行处理,并纳入个人绩效考核体系。

10. 物资库存管理•采购部门需对医院后勤物资进行库存管理,确保库存的合理、安全和准确。

•定期进行库存盘点,并对低库存物资进行补充采购。

医院后勤采购管理制度

医院后勤采购管理制度

医院后勤采购管理制度一、制度背景医院后勤采购管理制度旨在规范和提高医院后勤采购的效率与质量,确保医院的日常运营顺利进行。

该制度适用于医院内所有与采购相关的部门和人员,旨在建立一个科学、透明、规范的采购流程,保证医疗设备、药品、器械等物资的正常供应,同时确保资金的合理使用。

二、采购流程1. 采购需求确定根据各科室的实际需求,通过编制采购计划明确所需物品的种类、数量、质量要求等,并报经相关领导批准后形成采购计划。

2. 供应商选择在采购之前,采购部门将组织相关人员制定供应商申请资格,并根据相关政策、法规以及供应商的信誉、质量、价格、交货能力等综合评估指标进行供应商选择。

同时,相关人员需要签署供应商保密协议,确保信息安全。

3. 采购招标如果采购项目金额较大或关键性物资,采购部门将组织采购招标。

采购招标的流程包括招标文件准备、发布招标公告、接收投标文件、评标、定标等环节,确保公正、公平、公开的原则。

4. 采购合同签订采购部门与供应商在确定最终供应商后,将签订正式的采购合同,明确价格、质量要求、交货期限等关键条款,并严格按照合同进行执行。

5. 采购执行与监督采购部门负责监督采购合同的执行情况,确保供应商按照约定时间、数量提供所需物品,并进行质量检验。

同时,采购部门定期与供应商进行沟通交流,了解采购情况,并记录采购过程中的问题和改进意见。

6. 采购验收采购部门组织相关人员对采购的物资进行验收,确保物资的质量和数量与采购合同一致。

如发现问题,采购部门将及时与供应商进行沟通,解决问题。

7. 采购记录与统计采购部门及时进行采购记录和统计,包括采购金额、采购种类、供应商评价等信息的统计分析,为后续采购工作提供数据支持和参考。

三、制度执行1. 权责明确各级主管领导需明确医院后勤采购管理制度的重要性,并负责其执行和监督。

同时,相关部门和人员要清楚自己的职责和权限,协调配合,确保制度的顺利落实。

2. 培训与沟通医院应定期组织采购管理制度培训,确保员工熟悉和了解制度要求。

医院后勤紧急采购管理制度

医院后勤紧急采购管理制度

第一章总则第一条为确保医院各项后勤保障工作顺利进行,提高紧急采购效率,降低采购成本,规范采购行为,特制定本制度。

第二条本制度适用于医院在发生突发事件、紧急需求或其他特殊情况时,需进行的后勤紧急采购活动。

第三条紧急采购应遵循合法、合规、高效、节约的原则。

第二章紧急采购的启动与流程第四条紧急采购的启动条件:1. 医院发生突发事件,如自然灾害、公共卫生事件等,导致正常采购无法满足需求;2. 医院重要设备、物资出现故障,需紧急更换或维修;3. 医院在开展紧急救援、救治工作时,出现物资短缺;4. 其他需要紧急采购的特殊情况。

第五条紧急采购的流程:1. 紧急采购需求部门提出申请,填写《医院后勤紧急采购申请表》,说明采购理由、数量、规格、价格等信息;2. 需求部门将申请表提交给后勤管理部门;3. 后勤管理部门对申请进行审核,必要时可组织专家论证;4. 审核通过后,后勤管理部门负责组织实施紧急采购;5. 采购完成后,需求部门进行验收,并填写《医院后勤紧急采购验收报告》;6. 后勤管理部门根据验收报告办理相关手续,并将采购资料归档。

第三章采购方式与供应商管理第七条紧急采购可采用以下方式:1. 直接采购:适用于采购物资数量少、价格低、供应商明确的情形;2. 竞争性谈判:适用于采购物资较为复杂,市场供应不稳定,但需求量较大的情形;3. 招标采购:适用于采购物资量大、技术复杂、市场竞争充分的情形。

第八条紧急采购供应商的管理:1. 供应商应具备相应的资质、生产能力、质量保证体系等;2. 后勤管理部门应建立供应商库,对供应商进行动态管理;3. 采购过程中,应遵循公平、公正、公开的原则,确保采购活动合法合规。

第四章质量控制与验收第九条紧急采购的质量控制:1. 采购人员应熟悉相关质量标准,确保采购物资符合要求;2. 采购物资到货后,需进行抽样检验,检验不合格的物资不得入库;3. 需求部门应参与验收,对验收不合格的物资有权拒收。

医院后勤采购管理制度

医院后勤采购管理制度

医院后勤采购管理制度一、总则二、采购目标1.保证医院后勤采购的质量和数量。

2.确保采购的价格合理、合法。

3.提高采购工作的效率和速度。

4.制定合理的采购计划和预算。

三、采购程序1.采购需求的提出各科室根据临床需求和实际情况,提出采购需要,并填写《采购申请表》,包括采购物品的名称、规格、数量等信息。

2.采购计划的制定根据各科室的采购需求,医院后勤部门制定合理的采购计划和预算,并报请医院领导审批。

3.供应商选择医院后勤部门根据采购计划和需求,选择合适的供应商,并与供应商签订合同或协议。

4.采购合同签订医院后勤部门与供应商签订采购合同或协议,并明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间等事项。

5.货物验收和入库医院后勤部门安排专人进行货物验收,核对货物的名称、规格、数量等信息,并按照要求入库。

6.采购验收各科室根据实际需求,对采购物品进行验收,并填写《采购验收报告》,提出意见和建议。

7.采购结算和付款医院后勤部门按照采购合同的约定,进行结算和付款。

四、采购管理1.采购部门应及时对各科室的采购需求进行统筹调配,合理安排采购计划,提高采购的效率和速度。

2.采购部门应积极与供应商沟通,了解市场行情和价格变动情况,确保采购物品的价格合理。

3.采购部门应建立供应商质量评估制度,定期对供应商的质量和服务进行评估,及时与不合格供应商解除合同。

4.采购部门应建立完善的采购档案和信息管理系统,确保相关信息的及时、准确和安全。

五、违纪处分1.对于违反该制度的医院工作人员,将依法进行纪律处分,并必要时移交给有关行政部门处理。

2.对于违反该制度的供应商,将依法终止合同,并列入医院的不合格供应商名单。

六、制度的执行与修改1.该制度由医院后勤部门负责解释和执行。

2.该制度的修改需要经过医院领导的审批,并对相关人员进行培训和告知。

以上为医院后勤采购管理制度的基本内容,希望能够对医院的采购工作起到一定的规范和指导作用,确保医院后勤采购工作的准确、高效和经济。

医院总务后勤采购管理制度

医院总务后勤采购管理制度

医院总务后勤采购管理制度第一章总则第一条为规范医院总务后勤采购管理工作,保障医院后勤物资的供应和使用,提高后勤资源的利用效率,制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于医院总务后勤采购管理工作。

第三条医院总务后勤采购管理应遵循公开、公平、公正的原则,确保采购活动合法、合规、合理。

第二章组织管理第四条医院总务后勤采购管理由总务部门负责组织实施,设立采购管理办公室具体负责相关工作。

第五条采购管理办公室应当建立完善的采购管理制度和流程,明确各项工作的责任人,并定期对采购流程和制度进行检查和修订。

第六条采购管理办公室应当建立健全的档案管理制度,完整保存采购活动的相关文件和资料,并定期进行备份。

第七条采购管理办公室应当定期进行员工培训,提高员工的采购管理意识和专业水平。

第三章采购流程第八条医院总务后勤采购活动应当根据医院需求制定采购计划。

第九条采购计划应当包括需求部门、物资名称、数量、质量标准、采购时间、采购预算等内容,并报总务部门审核。

第十条采购计划经总务部门审核后,由采购管理办公室开始进行采购活动。

第十一条采购管理办公室应当充分调查市场,选择符合医院要求的供应商,签订合同并进行采购。

第十二条采购管理办公室应当对供应商的资质、信誉、产品质量、服务等情况进行审核,并建立供应商档案。

第十三条采购管理办公室应当严格执行公开招标、邀请招标或比价等采购方式,保障采购活动的公开、公平、公正。

第十四条在进行采购活动中,采购管理办公室应当根据医院的实际需要,合理安排物资的配送、验收、入库等工作。

第十五条采购管理办公室应当对采购活动进行及时跟踪和监督,确保采购活动的质量和效率。

第四章合同管理第十六条采购管理办公室应当对供应商签订的合同进行审查,确保合同内容合法、合规,合同标的物符合医院要求。

第十七条采购管理办公室应当严格履行合同约定的供货期限,确保物资的及时供应。

第十八条采购管理办公室应当建立健全的合同管理制度和流程,对合同的履行情况进行监督和检查。

医院后勤采购工作制度

医院后勤采购工作制度

医院后勤采购工作制度一、总则第一条为了规范医院后勤采购工作,提高采购效率,保证采购质量,根据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构管理条例》等法律法规,制定本制度。

第二条医院后勤采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则,严格按照规定的程序进行。

第三条医院后勤采购工作应实行集中管理,由后勤管理部门负责组织采购,其他科室不得单独组织采购。

第四条医院后勤采购应根据实际需要,制定合理的采购计划,确保采购物资的质量和供应。

第五条医院后勤采购工作应建立完善的内部控制制度,明确采购职责,加强采购监督,防止腐败行为。

二、采购计划第六条后勤管理部门应根据医院各科室的实际需求,制定年度采购计划。

第七条采购计划应包括采购物资的名称、规格、数量、质量、价格等内容,并由科室负责人签字确认。

第八条后勤管理部门应在每月20日前将下一月的采购计划报主管领导审批。

三、采购程序第九条采购计划经主管领导审批后,由后勤管理部门负责组织采购。

第十条采购前,后勤管理部门应进行市场调查,了解物资的价格、质量、供应情况等信息。

第十一条采购员应在货比三家(比质量、比价格)的基础上,制定采购方案,报后勤管理部门负责人审批。

第十二条采购员应按照采购方案进行采购,不得擅自改变采购物资的名称、规格、数量等内容。

第十三条采购员应在采购完成后,及时将采购合同、发票等凭证交后勤管理部门进行报销。

四、验收管理第十四条后勤管理部门应设立验收小组,负责对采购物资的验收工作。

第十五条验收小组应根据采购合同、技术标准等要求,对采购物资进行验收。

第十六条验收合格的物资,验收小组应出具验收报告,并将验收结果通知采购员。

第十七条验收不合格的物资,验收小组应立即通知采购员进行退货或换货。

五、仓储管理第十八条后勤管理部门应设立仓库,对采购物资进行统一存放和管理。

第十九条仓库管理员应建立健全仓库管理制度,确保物资的安全、整齐、干燥、通风。

第二十条仓库管理员应定期对仓库进行盘点,确保物资的账物相符。

医院后勤物资采购制度办法

医院后勤物资采购制度办法

医院后勤物资采购制度办法医院后勤物资采购制度办法为规范采购行为,保证采购质量,提高采购效率,应制定规范的医院后勤物资采购制度。

下面店铺为大家整理了有关医院后勤物资采购制度的范文,希望对大家有帮助。

医院后勤物资采购制度篇1一、加强领导设立物资采购领导小组。

由院长、分管院长和院办、财务科、总务科及审计科负责同志组成。

物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

二、采购原则1、采购品种:办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。

2、采购原则:采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力,本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则,实行阳光集中采购;必须坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选择中标客户。

三、采购方式后勤物资采购采取先报后批、集中采购、分期付款的方式。

对日常需零星采购的耗材,由总务科按上一年的使用量对规格、型号、单价进行编制。

采用比选的方式确定经销商,进行定点采购。

具体采购程序:(1)常用,易存放的物品每年采购两次;常用,不易存放的物品每季采购-次;由各职能科室负责人根据前-年度的用量把各部门上述物品的用量、品名、规格报总务科。

(2)总务科收集、分类整理后拟定采购单报物资采购领导小组。

并附各类物品的历史价格作参考。

(3)物资采购领导小组最终确定物资采购的品名、数量、规格,并发布集中采购信息,确定中标商家,经公示后签订采购合同。

(4)结算对数额较大采取分期付款的方式。

即按采购合同,根据发票、入库单、随货同行先付80%货款;三个月后,再付剩余的20%。

四、采购要求1、总务科接到经过审批的采购计划后应迅速限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。

2、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。

医院后勤物资采购管理制度内容

医院后勤物资采购管理制度内容

医院后勤物资采购管理制度1. 引言医院后勤物资采购管理制度是为了规范医院后勤物资采购流程,确保物资采购的高效性和合规性。

本制度适用于医院所有后勤物资采购活动,并对物资采购的各个环节进行详细说明和管理。

2. 采购流程医院后勤物资采购流程包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、物资采购执行和验收入库等环节。

2.1 需求确认医院后勤部门通过与不同科室沟通,并结合过往的使用情况和预测需求,确定各项物资的采购需求。

需求确认需要包括物资名称、规格型号、数量和预计使用时间等信息。

2.2 采购计划编制基于需求确认的结果,医院后勤部门编制采购计划,明确每个物资的采购数量、预算和采购时限等信息。

采购计划应根据年度预算和上级管理要求进行编制,并经过相关部门审批。

2.3 供应商选择医院后勤部门根据采购计划,通过公开招标、邀请招标或询价等方式选择供应商。

供应商应具备合法资质、有竞争力的价格和稳定的供货能力。

供应商的评选应经过严格的评审和比较,并由相关部门批准。

2.4 采购合同签订医院与供应商就采购事宜签订采购合同,明确双方的权益和责任。

采购合同应包括物资的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、验收标准和违约责任等条款。

采购合同应经过法律审查,并由法务部门确认后方可签订。

2.5 物资采购执行医院后勤部门根据采购合同和采购计划,按照合同约定的时间和数量安排供应商进行物资采购。

医院后勤部门应与供应商保持密切的沟通,及时了解物资采购进程,确保采购工作的顺利进行。

2.6 验收入库采购的物资送至医院后勤部门后,应进行验收入库工作。

验收入库应根据采购合同中的验收标准进行,将物资的数量、质量和规格与合同要求进行比对。

对于不符合要求的物资,应及时追究供应商的责任,并由相关部门处理。

3. 权责分工医院后勤物资采购管理涉及到多个部门和岗位,各部门和岗位应明确其在采购流程中的职责和权限。

•后勤部门:负责需求确认、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、物资采购执行和验收入库等环节的具体操作。

医院后勤物资采购管理制度(共5篇)[修改版]

医院后勤物资采购管理制度(共5篇)[修改版]

第一篇:医院后勤物资采购管理制度医院后勤物资采购管理制度为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。

一、加强领导1、设立物资采购领导小组,由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员等组成。

物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组,由后勤科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派的人员组成。

物资采购小组是医院物资采购的实施部门。

办公室设在后勤科。

二、采购计划和审批医院各部门所需采购的物资,必须先提出采购计划,报需要采购部门负责人、院长审批后,方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。

由院招标采购领导组实行统一招标采购。

三、采购品种、原则1、采购品种:办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、电脑打印机耗材、印刷品等品种。

2、采购物资本着公平、公正、公开的原则,实行阳光采购;必须坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。

3、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。

采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。

1在采购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大,市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。

四、采购方法:采购按照《中华人民共和国政府采购法》执行,并根据所授权限予以实施。

耗材类、印刷品等一律实行招标定价。

后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购,常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。

由医院统一组织实施,按审批权限予以审批。

医院后勤物资零星采购管理制度

医院后勤物资零星采购管理制度

第一章总则第一条为加强医院后勤物资管理,规范零星采购行为,提高采购效率,确保医疗工作顺利开展,特制定本制度。

第二条本制度适用于医院后勤部门零星采购的各类物资,包括但不限于办公用品、维修材料、低值易耗品等。

第三条零星采购应遵循公开、公平、公正的原则,严格执行采购程序,确保采购质量、价格合理。

第二章采购计划与审批第四条各部门根据实际需求,于每月25日前向后勤部门提出下月零星采购计划,包括物资名称、数量、规格、预算等。

第五条后勤部门对各部门提出的采购计划进行汇总、审核,并在每月28日前形成下月零星采购计划。

第六条零星采购计划经后勤部门负责人审核,报分管领导审批。

第三章供应商选择与管理第七条零星采购应选择具有良好信誉、资质齐全、价格合理的供应商。

第八条后勤部门应根据采购需求,在公开渠道发布供应商征集公告,邀请符合条件的供应商参与投标。

第九条供应商投标时,应提供相关资质证明、产品样本、价格报价等材料。

第十条后勤部门对供应商投标材料进行审核,选择符合要求的供应商。

第四章采购实施与验收第十一条采购员根据审批后的采购计划,与供应商签订采购合同。

第十二条采购员负责组织物资采购,确保物资按时送达。

第十三条供应商送达物资后,采购员应组织验收,对物资的数量、质量、规格等进行检查。

第十四条验收合格后,采购员将验收报告提交后勤部门负责人审批。

第五章采购档案管理第十五条采购员应将采购合同、验收报告等相关资料整理归档,并妥善保管。

第十六条采购档案保存期限为5年。

第六章附则第十七条本制度由医院后勤部门负责解释。

第十八条本制度自发布之日起实施。

本制度旨在规范医院后勤物资零星采购行为,提高采购效率,降低采购成本,确保医疗工作顺利开展。

各部门应严格执行本制度,共同维护医院后勤物资采购的规范、高效。

医院后勤物资采购管理制度及流程

医院后勤物资采购管理制度及流程

医院后勤物资采购管理制度及流程一、引言医院后勤物资采购管理制度及流程的建立对于医院的正常运营、医疗服务的质量和效率至关重要。

本文将围绕医院后勤物资采购管理制度的建立、具体流程及相关注意事项展开探讨。

二、医院后勤物资采购管理制度的建立2.1 制度目的医院后勤物资采购管理制度的建立旨在规范医院后勤物资的采购流程,确保物资采购的合理性、合法性和效率性,最大程度地节约成本、提高采购质量,保障医院正常运营。

2.2 制度内容1.采购管理组织架构:明确各个部门的职责分工,建立采购管理组织架构。

2.采购管理流程:规范物资需求确认、采购计划制定、招标投标、供应商评审、合同签订等环节。

3.采购管理规范:明确采购管理的基本原则、操作程序、监督管理和风险控制等规范。

三、医院后勤物资采购管理流程3.1 物资需求确认医院各部门根据实际需求提出物资采购需求,需明确物资的种类、数量、规格等信息。

3.2 采购计划制定根据物资需求确认结果,制定详细的采购计划,包括物资清单、采购预算、采购方式等。

3.3 招标投标根据采购计划,医院可选择招标或邀请供应商竞争,确保采购活动的公平和透明。

3.4 供应商评审对提交投标文件的供应商进行评审,综合考虑价格、质量、服务等因素,选择合适的供应商。

3.5 合同签订与供应商达成一致后,签订正式的供货合同,约定双方的权利义务、交付日期、支付方式等条款。

四、注意事项1.采购过程中要遵守相关法律法规,确保采购活动的合法性。

2.加强对供应商的合作管理,建立长期稳定的合作关系,提高供应商的服务水平。

3.强化内部监督,确保采购活动的透明度和合规性,防止腐败现象的发生。

结语医院后勤物资采购管理制度及流程的建立不仅是医院管理的重要举措,更是保障医院运行的重要保障措施。

只有建立科学规范的管理制度和流程,才能有效提升医院后勤物资采购工作的质量和效率,为医院的健康发展提供有力支持。

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医院后勤采购管理制度
为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。

一、加强领导
1、设立物资采购管理领导小组,由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。

物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购管理小组,由领导小组、总务科科长、采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。

物资采购小组是医院物资采购的实施部门。

办公室设在总务科。

二、采购计划和审批
1、医院各部门所需采购的物资(金额在3000元以内)必须先提出采购计划,报需要采购部门负责人、院长审批后,方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。

2、凡国家规定金额在3000元以上单品种,由院招标采购领导组实行统一招标采购。

三、采购原则与方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则,实行阳光采购;必须坚持秉公办事,维护医院利益的原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。

2、物资采购原则上采取公开招标的形式进行采购。

3、在采购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。

5、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。

四、采购物资的登记和领用
物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后,再由总务科长签字认可,最后给院长审批报销。

医院后勤采购相关职责制度
一、总务科物资采购职责
(一)负责对全院的家具设备,办公、劳保、生活用品,水、暖、电气、维修材料等物资的采购工作。

(二)根据各办公室的需要,制订各类物品的年度、季度、月份的临时的采购计划,报请领导审批后及时采购。

(三)计划采购,计划用款,注重质量,注意节俭。

(四)严格执行财经制度,做好物资采购用款申请、报销工作,履行验收入库手续,做到物件、凭证对口,一次借款,一次清账。

(五)必须全力以赴,积极采购办公、生活保障等急需物品。

(六)进行货源调查,了解市场行情,择优选购,做到物优价廉。

二、后勤采购的注意事项
(一)根据医院规定,后勤采购包括家具、办公用品、材料及设备等。

(二)负责采购工作的人员要时时、处处以医院利益为重,遵纪守法,廉洁奉公。

(三)采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行,明确各个环节上的责任和权限,做到程序规范、公开透明、货比三家、集体决策、择优购置。

(四)采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、
型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等,严防购入伪劣产品。

(五)采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等,均应在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。

(六)购销合同的签定必须遵照《中华人民共和国合同法》执行,维护医院权益,由经办人起草合同样本,办理合同会签审核手续合格,盖章生效。

(七)购置的产品到达,要认真验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。

如发现不符合要求的,坚决拒收。

各单位负责人应对采购的产品质量进行把关,防止不合格产品,做到人人把关,一丝不苟。

(八)合同在实施过程中必须加强监督管理,要定期或不定期检查合同履行情况。

(九)维护医院信誉和利益,采购付款工作按照合同执行。

(十)大宗物资采购按照医院的有关规定执行。

三、库房管理制度
(一)认真执行各项规章制度,遵守财经纪律,努力保管好仓库物资。

(二)坚持计划供应,适当集中,方便领用,服务医疗的原则。

(三)库存物资既要保证供应,又要防止积压。

(四)一切物资入库时,必须在规定时间内办理验收入库手续。

入库前,必须检验数量、质量、规格、型号等,合格的方可入库。


物资质量、数量、规格不符时,由采购人员负责与供货单位联系处理。

(五)仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不,即:
1. 三清:规格清、材质清、质量清。

2. 两齐:库容整齐、摆放整齐。

3. 四号定位:按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放。

4. 九不:不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

(六)定期编制仓库与设备物资库存情况报表。

一切报表应符合规定,账物相符,并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。

报表要准确,并与财务相符。

(七)须按计划执行物资发放程序,并且有一定的批准手续,不符合手续的不得发放,并保存好原始凭证。

(八)各办公室要有专人领取和专人管理使用一切物资,严格物资额定制度,物资出入要有一定手续,建立台账,做到合理使用,杜绝浪费。

(九)及时掌握市场信息,根据医疗、维修等方面的需要和保质保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则,做好预测和采购的决策。

(十)采购工作必须坚持原则,掌握标准,执行制度,严格财经纪律,不允许有损公肥私的现象存在,做到无计划不采购、质量规格不明不采购、价格不合理不采购。

(十一)库存物资必须按国家规定合理损耗。

低值易耗物、仓库
报废物资必须每月或每季度一报,报物资采购管理小组审批后报废。

如有不合理损耗,应查明原因,写出报告,经财务审批后做账务处理。

(十二)严格执行仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内,库内禁止烟火。

因玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者,视情节轻重给予处理。

(十三)物资出入库必须点数、过秤,做到账物相符。

物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

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