来料检验流程
来料检验流程
来料检验流程来料检验是在制造企业采购原材料和零部件后,对供应商提供的产品进行质量检验的过程。
来料检验的目的是确保所采购的产品符合企业的质量要求,以避免因使用不合格的原材料和零部件而导致生产问题。
来料检验流程包括以下几个环节:1. 接受来料:收到供应商发来的原材料和零部件后,由检验员验收入库,并录入系统。
2. 制定检验标准:根据企业的质量要求和相关标准,制定来料检验的标准和方法。
可以使用抽样检验和全检验的方式进行。
3. 取样检验:根据检验标准,从接受来料的批次中取样进行检验。
采取随机抽样和代表性抽样的方法,确保样品具有代表性。
4. 实施检验:根据检验标准和方法,对样品进行检验。
包括外观检验、尺寸检验、功能性检验等。
使用各种设备和工具,如显微镜、测量工具、测试仪器等。
5. 检验结果评判:根据检验结果和检验标准,对样品进行评判。
判断是否合格、不合格或待定,并记录检验结果。
6. 处理不合格品:如果样品检验不合格,需要进行不合格品处理。
包括退货、返修、报废等。
7. 管理记录:对每个批次的来料检验进行记录。
包括样品编号、检验员、检验日期、检验结果等。
建立来料检验的档案,方便追溯和管理。
8. 问题分析与改进:对不合格品进行问题分析,找出原因,并采取相应的改进措施。
与供应商进行沟通,提高产品质量和交付准时率。
9. 审核与验证:定期对来料检验流程进行审核和验证,确保检验结果的准确性和可靠性。
对检验标准和方法进行更新和改进。
10. 持续改进:不断改进来料检验流程,提高效率和准确性。
通过培训和学习,提升检验员的技能和知识。
来料检验流程的目标是确保所采购的原材料和零部件符合质量要求,降低生产过程中的质量风险。
通过严格的检验和管理,可以提高产品质量和顾客满意度,构建供应链的稳定性和可靠性。
来料检验流程
来料检验流程一、引言。
来料检验是生产过程中非常重要的一环,它直接关系到产品的质量和安全。
因此,建立科学、严谨的来料检验流程对于企业来说至关重要。
本文将介绍一种常用的来料检验流程,希望能够为大家提供一些参考。
二、来料检验流程。
1. 接收来料。
当供应商送来原材料时,首先需要进行接收。
接收人员应当按照规定的程序进行操作,确保原材料的数量与品种与订单一致。
2. 取样检验。
接收原材料后,需要进行取样检验。
取样检验的目的是为了验证原材料的质量是否符合标准要求。
取样检验的方法应当科学、合理,并且要保证取得的样品具有代表性。
3. 检验项目。
在取得样品后,需要进行具体的检验项目。
检验项目应当根据原材料的特点和使用要求确定,一般包括外观检验、尺寸检验、化学成分分析、物理性能测试等。
4. 检验标准。
在进行检验项目时,需要参照相应的检验标准。
检验标准应当是合法的、权威的,并且能够确保产品的质量和安全。
5. 检验记录。
在进行检验时,需要做好详细的检验记录。
检验记录应当包括取样情况、检验项目、检验结果等内容,以便于后续的追溯和分析。
6. 处理不合格品。
如果检验结果发现原材料不符合要求,需要及时进行处理。
处理的方法可以包括退货、返工、报废等,具体的处理方法应当根据实际情况确定。
7. 完成检验报告。
最后,需要完成来料检验报告。
检验报告应当包括检验结果、处理情况等内容,并且需要经过相关人员的确认和签字。
三、总结。
来料检验是确保产品质量的重要环节,建立科学、严谨的来料检验流程对于企业来说至关重要。
只有通过严格的检验,才能保证原材料的质量符合要求,从而保证产品的质量和安全。
希望本文介绍的来料检验流程能够为大家提供一些参考,帮助大家建立更加完善的质量管理体系。
进料检验管理流程是什么
进料检验管理流程是什么进料检验管理是很多管理者都想要学习的内容,那么你知道进料检验应该怎么管理呢?下面为您精心推荐了进料检验管理流程,希望对您有所帮助。
进料检验管理流程1、采购部对进料依据对外下达的采购订单开具“验收单”。
2、检验员收到验收单后,依据检验标准进行检验,并将进货厂家、品名、规格、数量等,填入检验记录表内,需要抽样的检验员必须亲自抽样。
3、判定合格,即将来料加以标识“合格”,填妥检验记录表及验收单内检验情况,并通知采购部办理入库手续;判定不合格,即将来料加以标识“不合格”,填妥检验记录表及验收单内情况,并将检验情况通知采购部。
需要办理回用的,由采购部填写《不合格品回用申请单》,按程序审批并考核。
批准后检验员对该批货物标识“回用”,并于检验记录表、验收单内注明回用处理情况,通知采购部办理入库手续。
4、原材料的检验应于收到验收单后两日内验毕,紧急需用的来料优先办理。
检验合格后,仓储部见合格单方可办理入库手续,未见通知单擅自办理入库,每次对相关责任人处以50-200元处罚。
5、检验时,如无法判定合格与否,则即请技术开发部、质量管理部、采购部、使用单位等派员会同验收,判定合格与否,会同验收者亦必须在检验记录表内签字确认。
进料检验管理制度1.本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。
2.待收料。
物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时,按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业。
3.收料。
(1)内购收料。
①材料进厂后,收料人员必须依“采购单”的内容,核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无误后,将到货日期及实收数量填记于“请购单”,办理收料。
②如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时,应及时通知采购部门处理,并通知主管,原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受,如采购部门要求收下该批材料时,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采购部门。
来料检验及异常处理流程
来料检验及异常处理流程一、来料检验流程:1.接收原材料:当供应商将原材料送到公司时,接收人员负责接收原材料。
他们会核对送货单和实际接收数量,确保一致性。
如果发现数量不一致,则会与供应商协商解决。
2.样品收集:接收人员从接收的原材料中抽取一定数量的样品,确保样品能够全面代表整批原材料。
3.检验依据:根据公司的检验标准和规定,制定检验计划和检验依据,明确要求的检验项目和标准。
4.检验方法选择:根据检验项目的不同性质和要求,选择合适的检验方法,如外观检查、物理性质测试、化学成分分析等。
5.执行检验:根据检验计划和检验依据,实施相应的检验活动。
检验员按照检验方法和标准,对原材料进行检验,并记录检验结果。
6.检验结果评定:根据检验结果和标准,评定原材料是否合格。
如果原材料符合要求,则通过;如果不符合要求,则判定为不合格。
7.合格原材料处理:对于合格的原材料,将其进行封存,并进行标识。
符合要求的原材料可以进入下一道工序使用。
8.不合格原材料处理:对于不合格的原材料,根据具体情况,采取以下措施:返回供应商、报废、返工等。
同时,需要记录不合格原材料的情况并进行归档,以便后续处理。
二、异常处理流程:1.异常检测和发现:在来料检验过程中,如果发现原材料存在异常情况,如外观缺陷、超出标准范围的物理性质、化学成分分析结果与标准不符等,应立即停止检验过程,将异常情况进行记录和报告。
2.异常情况分类:根据异常情况的性质和严重程度,将异常情况进行分类。
如严重影响生产的异常、有风险的异常、可修复的异常等。
3.处理方案制定:根据异常情况的分类和具体情况,制定相应的处理方案。
对于严重影响生产的异常,需要立即停止生产并与供应商协商解决;对于有风险的异常,需要进行风险评估并采取合适的措施进行处理;对于可修复的异常,需要返工或者重新采购原材料。
4.异常情况解决:根据制定的处理方案,采取相应的措施解决异常情况。
如与供应商协商解决问题、制定修复方案并进行返工、重新采购原材料等。
来料检验作业指导书
来料检验作业指导书一、引言来料检验是指对供应商提供的原材料、零部件或成品进行检验,以确保其质量符合要求,保证产品的质量稳定和可靠性。
本作业指导书旨在规范来料检验的流程和要求,确保检验工作的准确性和一致性。
二、检验范围本指导书适用于所有来料检验工作,包括但不限于以下类型的原材料、零部件或成品:1. 金属材料:如钢材、铝材等;2. 塑料材料:如ABS、PC等;3. 电子元器件:如电阻、电容等;4. 化学品:如溶剂、涂料等;5. 其他特殊材料:如橡胶、陶瓷等。
三、检验流程1. 来料接收1.1 检查来料是否与采购订单一致,包括数量、型号、规格等;1.2 检查包装是否完好,防止在运输过程中受损;1.3 登记来料信息,包括供应商、批次号、生产日期等。
2. 外观检验2.1 根据产品的要求和标准,对外观进行检查,包括颜色、形状、表面光洁度等;2.2 使用适当的测量工具,如卡尺、显微镜等,对尺寸进行测量;2.3 检查是否存在表面缺陷、划痕、气泡等问题。
3. 功能检验3.1 根据产品的功能要求和测试方法,进行相应的功能测试;3.2 使用专业设备,如测试仪器、仪表等,对产品的性能进行检测;3.3 检查产品是否符合规定的功能指标和性能要求。
四、检验标准1. 外观检验标准:根据产品的设计要求和标准,确定外观检验的指标和要求,如颜色一致性、表面光洁度等。
2. 尺寸检验标准:根据产品的图纸和规格要求,确定尺寸检验的指标和公差范围。
3. 功能检验标准:根据产品的功能要求和测试方法,确定功能检验的指标和性能要求。
五、检验记录与报告1. 检验记录:对每一批次的来料进行详细记录,包括来料信息、检验结果、检验员签名等。
2. 检验报告:根据客户要求,对检验结果进行汇总和分析,生成检验报告,并及时提交给相关部门和供应商。
六、不合格品处理1. 不合格品判定:对于不符合检验标准的产品,进行不合格品判定,并标记不合格品。
2. 不合格品处理:根据公司的不合格品处理流程,对不合格品进行处理,如退货、返修、报废等。
来料检验流程
来料检验流程1. 目的通过对进料的检验,严格控制进料质量,满足规定的质量要求。
2. 适用范围适用于公司的分供方提供的物料检验工作及客户提供的物料检验工作 3. 检验要点及办法3.1来料暂收: 仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料数量,种类及标签内容等无误后送交IQC检验,予以暂收,并签回货单给来料厂商。
3.2来料检查:IQC品检人员收到进料验收单后,依验收单和采购单核对来料与标签内容是否相符,来料规格,种类是否相符,如不符拒检验,并通知仓管、采购及生管;如符合,则进行下一步检验。
一般先抽查来料的一定比例(以仓库来料质检标准),查看品质情况,再决定入库全检,还是退料。
3.3检查内容:根据技术部提供的技术要求和参数,以及其他来料检验标准所要求检验内容。
3.4检验合格后贴上合格标签,填写《物料检验表》并通知仓库入库,仓库要按材料类型(环保与实用型)及种类分开放置标示清楚。
3.5物料入库:检查完毕,并对合格暂收物料进行入库登记。
异常物料填写《原材料质量检验报告》批示后,按批示处理。
4.注意事项4.1要保持物料的整洁。
4.2贵重物品及特殊要求物料要逐一检查。
4.3新的物料需给技术开发部确认。
5、异常处理办法物料在检验过程中发现异常,即时向采购及品管主管反映,录求解决方法,尽快处理。
6、不合格品的处理:6.1 IQC判定为不合格时,在产品包装外贴上不良品标签,把产品转移到不合格/退货区域,并报品质主管确认签字后,送采购/品质主管签名后发到供应商,供应商未在2个工作日内回复的报仓库直接作退货处理;如为急料,经品质主管与采购,生管,业务协商后,呈总经理审批,按评审意见办理;6.2跟据供应商提供的改善方案,IQC品管员对下批来料改善效果进行确认,并记录结果。
来料检验流程图供应商厂商送货单仓库收料人员仓库收料品管来料检验人员商至待验区拿取物料核对物料送货单测量工具检验填写检验记录允收与退货数量判定OK NG 入库物料质量检验填写原材料检验报告品管主管审核更改为特采,全检 NG 急用之待组装料件设计者确认生产部生成退货单采购NG 退回厂商原材料质量检验报告NO: 填报日期: 原材料名称及规格数量供应厂家到货日期检验内容:检验结果:检验员/日期:技术质量部意见:审核人/日期:。
来料检验作业指导书
来料检验作业指导书一、引言来料检验是指在生产过程中对供应商提供的原材料、零部件或者成品进行检验,以确保其质量符合公司的要求。
本作业指导书旨在规范来料检验的流程和要求,以确保检验工作的准确性和一致性。
二、检验流程1. 接收来料- 确保来料检验区域干净整洁,无杂物和污染。
- 检查来料包装是否完好无损,是否有破损或者变形。
- 根据来料单确认来料数量和规格是否与定单一致。
2. 样品抽取- 根据抽样计划,从来料中抽取样品进行检验。
- 样品抽取应随机进行,以确保样品的代表性。
3. 外观检查- 对样品进行外观检查,包括颜色、形状、表面光洁度等方面的检验。
- 检查是否有明显的缺陷、损伤或者污染。
4. 尺寸检验- 根据产品的尺寸要求,使用合适的测量工具进行尺寸检验。
- 检查尺寸是否符合产品图纸或者规格要求。
5. 功能检验- 对样品进行功能性测试,确保其满足产品的设计要求。
- 根据产品的功能要求,使用相应的测试设备进行测试。
6. 化学成份分析- 对样品进行化学成份分析,以确定其成份是否符合要求。
- 使用合适的化学分析仪器和方法进行分析。
7. 物理性能测试- 对样品进行物理性能测试,如强度、硬度、耐磨性等方面的检验。
- 使用合适的测试设备和方法进行测试。
8. 检验结果记录- 将检验结果记录在检验报告中,包括样品信息、检验项目、检验结果等。
- 检验报告应有明确的标识,以便追溯和审核。
9. 判定结果- 根据检验结果和产品要求,对样品进行判定,判断是否合格或者不合格。
- 合格样品可放行使用,不合格样品需进行退货或者重新加工。
10. 不合格品处理- 对不合格样品进行处理,包括退货、返修或者报废等。
- 不合格品的处理应符合公司的相关流程和要求。
三、检验要求1. 检验设备和工具应符合国家标准或者行业标准,并定期进行校准和维护。
2. 检验人员应具有相关的专业知识和技能,并经过培训和考核合格。
3. 检验记录应保存至少一年,以备追溯和审核。
第三方来料检验服务工作流程及内容
第三方来料检验服务工作流程及内容一、引言第三方来料检验服务是指企业将所购买的原材料、零部件等送交给第三方检测机构进行检验和测试,以确保所购买的物料符合相关标准和要求。
这是一种常见的质量管理手段,能够有效提高企业生产的质量和安全性。
本文将对第三方来料检验服务的工作流程及内容进行详细介绍。
二、工作流程1.接收物料第三方检测机构在接收到企业送检的物料后,首先需要对物料进行登记和确认,包括物料名称、数量、生产厂家等信息的记录。
同时,对物料的包装进行检查,确保物料在运输过程中未受到损坏。
2.取样检验取样检验是第三方来料检验服务的重要环节,通过对物料进行取样,并对样品进行检验和测试,以评估物料的质量和符合度。
取样检验需要依据相关标准和检测方法进行操作,并记录取样的过程和结果。
3.实验测试第三方检测机构会根据取得的样品进行实验测试,包括化学成分分析、物理性能测试、寿命测试等,以评估物料的性能和特性。
测试结果将帮助企业判断物料是否符合标准和要求。
4.报告出具一旦实验测试完成,第三方检测机构将根据实验结果出具检测报告,并将报告交付给企业委托方。
检测报告将包括物料的检测结果、评估结论和建议等信息,帮助企业决定是否接收该批物料。
5.跟踪服务在物料检测完成后,第三方检测机构还可以提供跟踪服务,包括对物料的使用情况进行调查和监测等,以评估物料的质量和性能。
同时,第三方检测机构还可以提供后续的技术支持和建议,帮助企业提高物料的质量管理水平。
三、内容要点1.质量标准第三方来料检验服务需要依据相关质量标准进行操作,包括国家标准、行业标准和企业标准等。
第三方检测机构需要了解并遵守相关标准,以确保检测结果的准确性和可靠性。
2.检测方法第三方检测机构需要熟悉和掌握各种物料的检测方法,包括化学分析、物理测试、寿命评估等,以确保检测过程的科学性和准确性。
同时,针对不同类型的物料,可能需要采用不同的检测方法和设备。
3.报告书写检测报告是第三方来料检验服务的重要成果,需要清晰准确地反映物料的检测结果和评估结论。
来料检验流程
来料检验流程
来料检验流程通常包括以下步骤:
1. 接收来料:将供应商送达的原材料或零部件接收到检验
部门。
2. 进行视觉检查:对来料进行外观检查,如有任何可见的
损坏、污染或其他问题,记录并通知供应商。
3. 进行尺寸测量:使用合适的测量工具,对来料进行尺寸
测量,以确保其与规格要求相符。
4. 进行功能测试:如果来料是有特定功能的零部件或设备,进行功能测试以验证其性能是否符合要求。
5. 进行化学分析:有需要的情况下,对来料进行化学成分分析,以确保其成分符合要求。
6. 制作检验报告:将检验结果记录在检验报告中,包括检验日期、检验员、检验方法、结果等信息。
7. 判断是否合格:根据检验结果和规定的标准,判断来料是否合格。
如果不合格,通知供应商并采取必要的措施,如发起退货、进行返工等。
8. 存档:将检验报告和相关记录存档,以备以后参考和追溯。
9. 处理不合格品:对于不合格的来料,根据公司的质量管理制度,进行相应的处理,如退货、报废、返工等。
10. 维护供应商评估:根据来料检验结果,对供应商的质量表现进行评估,并与供应商进行沟通和改进。
来料检验流程
来料检验控制程序1、目的:通过对发动机项目来料进行检验、测试,确保来料品质能够满足规定的使用要求,防止未经检验或未经检验合格的来料投入生产使用过程中2、适用范围:适用于发动机项目生产用物料的接收。
3、职责:3.1、物料部:仓管员负责对物料的接收,通知来料检验员检验;并负责将不合格物料通知采购部。
3.2、品质部:检验员负责对生产用物料进行检验;品质部主管负责对不合格来料的检验报告的审批。
3.3、采购技术部:负责将来料品质不良的信息传达给供应商,并跟踪其快速退换处理,以免物料因品质问题而误了交货期。
4、程序内容:4.14.2原材料接收4.2.1材料仓库必须指定固定的区域为待检区,放置待检或已检待判的来料。
5. 工作程序5.1 来料报检流程5.1.1 供应商交货时,采购部依供应商提交的送货单核对是否与【采购计划】上的要求相符,无误后则开出【送检单】交质保部检验员执行品质检验和试验。
5.1.2 供应商送货时须附带该批物料的【质检报告】,若是原材料,在提交【质检报告】的同时还需【材质报告】。
5.1.3 质保部检验员在执行品质检验前,协助供应商把来料进行分类、分批、整齐的放置待检区域,方可执行检验工作。
5.2 品质检验和试验5.2.1 质保部必须查找相应的检验标准,无特殊情况下一般选择如下一种或多种标准作为检验依据:a)检查规格书;b)技术图纸、图样;c)标准实物样件。
5.2.2 如来料属首次检验时,应由质保部下达相应的检验标准,对于无检验依据的来料,质保部检验员不可检验,质保部必须会同技术部制订相应的检验标准。
5.2.3 质保部检验员严格按照检验标准对来料进行检测和试验,并将结果记录于【检测记录】上且作出合格与否的判定。
5.3 结果处理5.3.1 判定合格时,由检验员在【检测记录】上结论栏标注合格,按《产品标识与追溯程序》贴上标签,方可入库。
5.3.2 判定不合格时,则将【检测记录】呈质保部主管进行评审,作出诸如退货、挑选、特采等处理意见,具体按《不合格品控制程序》执行。
来料检验流程范文
来料检验流程范文
1.接收原料:当原料到达企业仓库时,仓库人员需要及时接收并记录
相关信息,包括批次号、数量、生产日期等。
2.样品划分:仓库人员按照规定抽取样品,确保样品的代表性,并进
行标识。
3.样品送检:将样品交给质检部门,填写样品送检单,包括样品信息、供应商信息、检验要求等,并记录交样日期。
4.检验准备:质检部门根据样品送检单的要求,准备检验所需的设备、试剂和标准,确保检验的准确性和可靠性。
5.检验项目:根据样品的性质和产品要求,进行相应的检验项目,如
外观质量、尺寸、重量、含水率、化学成分、微生物指标等。
6.检验记录:质检人员将每个样品的检验结果记录在检验报告中,包
括合格、不合格或待处理等结果,并在报告上签名确认。
7.判定结果:根据检验结果,质检人员对样品进行判定,确定每个批
次的合格情况,并填写相应的判定结果,例如合格证书或不合格通知书。
8.合格品放行:对于合格的样品,质检部门将合格证明发给仓库,允
许入库并供生产使用。
9.不合格品处理:对于不合格的样品,质检部门将不合格通知书发给
供应商,并与供应商协商处理方法和要求。
10.问题解决:对于不合格的样品,供应商应积极回应并采取纠正措施,确保质量问题得到解决。
11.记录保存:将来料检验相关的文件和记录保存一定的时间,以备将来的追溯和审计需要。
12.复检:根据需要,在一定时间间隔后对已入库的原料进行复检,以确保质量的持续稳定。
13.持续改进:根据原料质量的变化和问题的发现,及时调整和改进来料检验流程和标准。
以上是一个常见的来料检验流程示例,企业可以根据自身的需要和情况进行具体的调整和优化。
来料检验作业流程
来料检验作业流程1 目的为对来料进行质量控制,确保符合公司要求,防止不良物料流入或投入使用,特制订本流程。
2 适用范围本流程适用于原材料(原料、包材)和重要生产辅料。
3 职责3.1品质部负责来料的质量标准制定,检测、质量判定,并控制不良物料和紧急放行来料的使用。
3.2采购部负责来料不合格品的处理。
3.3仓储部负责来料品名、规格、数量、供应商的核对及送检。
3.4市场部/生产部负责不良物料的评审。
3.5 PMC负责来料是否需要紧急处理的通知。
4 术语和定义无5 流程图无6 程序6.1来料点收、送检6.1.1供应商交货后,仓管员参照《送货单》,核对来料品名、规格、数量、标识、生产商等。
6.1.2仓管员确认无误后,开具《物料送检单》,同时标注是否急料,通知品质部来料检验员。
6.2急料处理6.2.1由于生产及出货等原因,有些物料需要尽快检验时,PMC部应书面通知仓储部,仓管在送检单上标注。
6.2.2厂长确定该物料可否先用后检,可以的仓管员在物料上贴上“紧急放行”标签并做好记录,同时按正常标准进行抽样检测。
6.2.3不可以先用后检的物料,品质部安排第一时间检测,并及时将检测结果通知PMC部。
6.3取样6.3.1包材取样包材检验人员根据《送检单》中的送检数量,按照“包材检验标准”中的抽样标准进行抽样。
在抽样过程中不得使包材受污染、受损,抽样完毕后,将包装箱原样封好。
6.3.2原料取样6.3.2.1取样时应先将抽取的原料外包装表面用纱布擦试干净,用专用工具打开包装,分别从样本中平均抽取所需试样。
6.3.2.2取液体样应搅拌后抽取,同时检查试样中是否有杂质,并将从多个样本中所抽取的样品混合在一烧杯内。
固体样品应用特定取样器具从样本中部取样。
6.3.2.3有菌检指标的原料,在来料时每批号只抽检1个包装单位,取样后应特别标注,加强密封。
6.3.3 机加工产品取样6.3.3.1 取样时应采取均匀取件法进行抽样,以减少检测误差。
IQC品质来料检验流程
IQC品质来料检验流程
一:检验流程
1.对材料依据工程标注的有编号的尺寸进行测量并记录报表.
2.依照进货(检验)单到原料待检区进行材料取样.
3. .确认供应商出货报告内容填写完整无误.
4.依据留底样品同此批进料实物进行对比.
5.依据零件图同此批进料实物进行对比.
6.依据零件图对材料材质进行确认.
7.对材料进行性能的确认以及进行测试.
8.依照进货(检验)单找出零件图和材质书.
9.对材料进行外观检验并记录报表.
10.对材料进行组装匹配的确认.
11.对材料的包装是否合理进行确认. 四:检验时的注意事项
1.材料的取样方式
1-1.根据不同批号/生产日期进行取样.
1-2.5箱以下(包含5箱),全数开箱检验,每一箱抽两件,5箱以上则随机抽检五箱. 1-3.有零件号之分的按外箱标示的零件号分别抽检. 2.检验报告填写要求
2-1.报告上的尺寸规格值全部以最大值及最小值进行记录. 2-2.先将全部的规格值记录下来后再进行尺寸的测量记录.
2-3.报表上的外观检验及性能测试项目必须同进料经验标准上的项目一致.
二:检验时必须准备的资料
1材料品质书
2检测用工具
3工程规格图面(零件图)。
来料检验管理流程
来料检验管理流程一、规划阶段1.确定来料检验的目标和任务:明确来料检验的目标是为了保证产品质量,提高客户满意度,并制定相应的任务和指标。
2.制定来料检验管理制度:根据企业实际情况,制定来料检验管理制度,明确各个环节的要求和责任。
3.组织人力资源:根据来料检验的需求,组织相关人员,并进行培训,确保其理解和掌握来料检验的要求和方法。
二、接收阶段1.接收来料:根据供应商提供的送货单和物料清单,接收来料,并进行初步的验收,确保来料的数量和质量与订单一致。
2.记录来料信息:记录来料的相关信息,包括供应商、批次、数量、检验日期等,并建立相应的来料档案,方便追溯和管理。
三、取样阶段1.确定取样方法:根据产品特性和检验要求,确定取样方法,并进行相应的标识,确保样品的准确性和代表性。
2.取样操作:按照取样方法,从来料中取得样品,并进行标识,确保样品的唯一性。
四、检验阶段1.检验项目和方法:根据产品的特性和要求,确定检验项目和检验方法,并进行相应的标准化。
2.测试设备和工具准备:准备好与检验项目相符的测试设备和工具,确保检验的准确性和可靠性。
3.进行检验:按照检验方法和要求,对样品进行检验,并记录结果。
如果检验不合格,则要及时采取措施,通过供应商、委外或其他方式,解决质量问题。
五、记录处理阶段1.记录检验结果:将检验结果记录到来料检验报告中,并进行归档。
2.处理不合格品:对于不合格品,要记录不合格的原因和数量,并进行相应的处理,可以退货、返工或者报废。
六、评估阶段1.评估供应商:根据来料检验的结果,对供应商的质量进行评估,并建立相应的评估体系,以便将来进行供应商的选择和合作。
2.评估来料检验的绩效:根据来料检验的结果和客户满意度,对来料检验的绩效进行评估,并进行相应的改进。
七、持续改进阶段1.分析不合格品原因:对不合格品的原因进行分析,并找出改进的方案。
2.改进措施的制定与实施:根据不合格品分析的结果,制定相应的改进措施,并进行实施,以提高来料检验的效果和效率。
来料检验规范及流程
来料检验规范及流程来料检验是指对供应商提供的原材料或零部件进行检测和评估,以确保其质量符合要求,可以正常使用。
一个完善的来料检验规范及流程能有效提高产品质量,降低生产成本,并为供应商和采购方提供一个良好的合作基础。
下面是一个典型的来料检验规范及流程的介绍。
一、来料检验规范1.检验设备:明确需要的检验仪器和设备,并建立相关检验设备的采购、验收、领用和维护等程序。
2.来料检验标准:根据产品的要求,制定相关的来料检验标准,包括尺寸、外观、性能等方面的要求。
3.来料检验参数:明确需要测量和记录的参数,如尺寸、重量、硬度、含水率等。
4.来料检验方法:根据产品的特点和要求,选择合适的检验方法,如目视检查、尺寸测量、化学分析、机械性能测试等。
5.控制样品数量:根据统计学原理,确定合理的样本数量和抽样方法,以保证检验结果的可靠性。
6.来料检验记录:建立来料检验记录,包括检验结果、检验员、检验日期等信息,以便溯源和管理。
7.不合格处理:明确不合格品的处理方式,包括退货、整改、追溯等,同时建立相应的管理程序。
二、来料检验流程1.采购订单及合同:确保来料检验的基础,包括产品规格、质量标准、交货日期等信息。
2.送货接收:接收供应商送来的原料或零部件,并核对送货单和采购订单是否一致。
3.样品抽样:根据抽样方法,从送货中抽取样品,保证样品的代表性和可证据性。
4.检验参数测量:使用合适的检验方法,对样品进行测量和测试,记录测量结果。
5.检验结果评估:根据来料检验标准,评估检验结果是否合格,并记录评估结果。
6.不合格品处理:对于不合格品,根据不合格处理程序进行处理,如退货、整改等。
7.合格品接收:接收合格的原料或零部件,并进行验收,记录接收结果。
8.数据分析及统计:对检验结果进行分析和统计,找出问题的原因,并及时采取改进措施。
9.持续改进:根据统计结果和过程控制,持续改进来料检验规范及流程,以提高产品质量和效率。
以上是一个典型的来料检验规范及流程的介绍,可以根据具体的产品和公司情况进行调整和完善。
来料检验流程范文
来料检验流程范文来料检验流程是指企业接收到供应商提供的原材料或零部件后进行检验和测试的一系列操作流程。
来料检验的目的是确保供应商提供的物料符合企业的质量要求,以减少不良品的流入,并确保生产过程的连续性和产品质量的稳定性。
下面是一个典型的来料检验流程的步骤:1.来料接收:在收到来料之后,质量检验员将在收货区接收,并对物料进行初步检查,包括:确认送货单与实际物料是否相符,检查包装是否完好,检查数量是否正确等。
2.样品抽检:根据一定的抽样规则,从来料中抽取样品进行检验。
抽样方法可以是随机抽样,也可以是按批次抽样,根据不同的情况选择合适的抽样方案。
3.外观检验:对样品进行外观检验,主要是检查物料的表面是否有划痕、裂纹、变色、变形等问题,确保外观符合相关要求。
4.尺寸和重量检验:对样品进行尺寸和重量检验,这取决于物料的特性和使用要求。
对于金属或塑料零部件,可以使用量规、卡尺或称重器进行检验,对于液体或粉末物料,可以使用容器和天平等进行检验。
5.功能和性能测试:对一些物料,需要进行功能和性能测试,以确保其符合设计要求和技术规范。
测试方法可以根据物料的不同而有所不同,可以使用测试仪器或设备进行测试。
6.化学成分分析:对于特定的物料,需要进行化学成分分析,以确保其符合特定的要求。
这可能需要进行实验室分析、化验或使用专门的测试设备。
7.安全检查:如果物料可能对操作员、设备或环境造成安全隐患,需要进行安全性检查。
这可能包括对物料进行防火、防爆、防腐等方面的测试。
8.检测报告和记录:对每个样品的检验结果进行记录,并根据需要生成检测报告。
如果检验结果符合要求,则可以接收物料;如果不符合要求,则将物料退回供应商或进行其他处理。
10.流程优化:对来料检验流程进行定期评估和改进,寻找并解决流程中的瓶颈和问题,以提高效率和准确性。
以上是一个典型的来料检验流程,不同企业和行业的来料检验流程可能会有所不同,但总体而言,来料检验的目标是确保物料的质量和安全性,以支持生产过程的稳定性和产品质量的保证。
来料检验管理流程精选全文
可编辑修改精选全文完整版来料检验管理流程1. 目的:通过对进货采购物料的品质进行检验和试验, 确保来料的品质符合本公司的要求。
2. 适用X围:适用于板卡事业部与产品直接相关的各类物料(包括环保物料),包括直接材料、辅料材料、包装材料等,本流程同样适用于OEM客供物料。
3. 职责:3.1 货仓:负责对采购生产物料的初步确认,办理入库手续;3.2 品质部:负责制订物料检验标准,组织对物料的检验和试验,出具验收报告或记录;3.3研发部负责提供物料技术规格书、图纸和检验所用的样板等3.4物控部负责组织对IQC检验不合格品的评审和处理;4. 定义:4.1直接材料:直接构成产品的组成部分,如:PCB、IC、电子元器件等;4.2辅料材料:产品的生产过程中要使用的材料,如:锡条/锡丝、助焊剂、清洗水、抹机水、黄胶等;4.3包装材料:产品包装所使用的材料,如:纸箱、汽泡袋等;4.4 MRB:物料不合格评审委员会。
5.6.相关文件及表单:6.1相关文件6.1.1 《采购管理流程》YDF-QP-0116.1.2 《新物料确认管理流程》YDF-WI-Q-10036.1.3 《采购样品确认管理流程》YDF-WI-Q-20036.2 相关表单6.2.1 《IQC物料检验报告》YDF-FR-00656.2.2 《来料异常联络单》YDF-FR-11116.2.3 《物料评审报告》YDF-FR-10946.2.3 《来料异常处理报告》YDF-FR-20076.2.4《物料送检单》YDF-FR-51406.2.5 《合格供方一览表》YDF-FR-01776.2.6 《BOM单》YDF-FR-0048(0050)6.2.7 《物料代用申请单》YDF-FR-1092。
来料检验与入库检验流程
来料检验与入库检验流程来料检验程序文件编号:LJ-14-01实施日期:2014-5-20版本号:页码:步骤输入内容:1.收到供应商来料送货单。
2.确认来料数量与规格无误。
3.进行来料检验报告,如有异常,填写来料异常反馈单。
4.填写入库单并记录相关信息。
5.仓库通知品管检验物料。
责任流程图输出内容:1.物料评审小组由生产部经理、技术部经理及采购部经理组成。
2.对于同一物料,送货单名称与物料表名称不一样时需要以物料表为准。
3.采购订货单应向供应商出厂,来料进厂后由仓库通知品管检验。
4.检验员执行来料检验,并填写检验报告,根据检验标准判定OK或NG。
5.如为NG,物料评审小组需出具报告单。
6.如为OK,填写入库单并记录相关信息。
入库检验程序文件编号:LJ-14-01实施日期:2014-5-20版本号:页码:步骤输入内容:1.完成品入库单。
2.生产订单、成品检验标准。
3.成品入库单/成品检验报告单/成品检验不合品退货单。
4.制造车间通知检验待检品。
5.检验员准备检验文件。
6.检验员执行检验并判定OK或NG,如为NG,需出具报告单。
责任流程图输出内容:1.待检品由制造车间通知检验。
2.检验员应准备相应的技术规范标准,并根据实际情况进行判定。
3.对合格与不合格品可直接出成品检验具相应的检验报告单报告。
4.如为模糊情况,需递交上一级进行复判,复判由质量主管/工程师连同该批次业务员组成。
5.入库时应有对应的检验报告方可办理入库手续,如为不合格品,需制造部门办理退货处理单。
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来料检验流程
一、目的
对供应商提供的关键件的检验或验证进行控制,确保与采购控制要求一致。选择合适的控制质量的方式,以确保入厂的关键件的质量特性持续满足标准、认证机构要求
二、范围
适用于对本公司产品生产所用关键件进行验证和和检验,以及关键件的质量特性。
三、职责
3.1品质部负责制定、建立实施关键件的检验规程;并监督品质部门严格按认证要求进行实施。
6.4 检验完成IQC出具相应的检验报告,检验合格标识入库,检验不合格退货。
6.5 急料回用管理办法:1.不合格物料应由计划、采购提出申请。2、工程部和品质生产部确认,让步、挑选、有一方不同意,则退货处理。
注:1.被判定回用物料由供应商进行挑选或与供应商协商让产线进行加工及挑选,但费用由供应商支付。
2.被判定回用物料结构问题由工程给出方案,外观由品质给出标准。
来料检验流程Leabharlann 不合格 不急料3.2采购部:负责将来料品质不良的信息传达给供应商,并跟踪其快速退换处理,以免物料因品质问题而误了交货期。
3.3工程部:负责提供物料技术规格书、图纸和检验所有样板。
四、定义:
4.1 电器件安规测试不通过,不能判回用。
4.2 塑料件、五金件不合格率超过10%时不能判回用退货。
五、责任追究
5.1来料时仓库不及时报检导致产线停产的扣责任人5分。
5.2来料检验不及时导致线产停产的扣责任人5分。
5.3来料漏检或误判的扣责任人3分。
5.4工程部没有及时给出检验图纸和样板导致产线停产的扣责任人5分。
5.5采购负责把不合格纠正措施转达给供应商,如不执行的扣责任人5分。
5.6
6、流程说明:
6.1供应商送货与仓库对接。
6.2 仓库暂存开具报检单。
6.3IQC按到报检单做验货准备(图纸、检测工具、样品等),IQC需参照来料检验规范、采购单、样品、工程资料等进行检验。抽样方式及判定基准参照《抽样作业指导书》执行。