审计协查通知书
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机密
协查通知书
序号:2012【】号
机密
协查通知书
序号:2012【】号
篇二:审计通知书(范本) ****关于对**公司进行审计的通知
**公司:
根据年度工作安排,****决定派出审计组,自20**年**月**日起,对你公司20**—20**
年度财务收支合法性、合规性进行审计,必要时将追溯以前年度或延伸审计有关单位。请予
以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:
成员:
附件:1、审计承诺书
2、审前准备事项
二○年月日
审计承诺书
**单位:
为配合实施对本企业的内部审计工作,我们谨对所提供的资料作出如下承诺:
1、本企业所提供的资料是完整、真实、准确的。
2、根据《公司法》及《会计法》的规定,我们对会计报表所表达财务状况及经营成果与
财务状况的变动的真实性、合法性和完整性负责,所执行的会计政策符合国家有关规定。
3、我们已提供了所有的会计记录、资料及其他法定文件。
4、所有报表日存在的已知资产和负债均已入账,且没有高估或低估的情况存在。
5、所有年度内发生的收入和损失(费用)均已体现在财务报表中。
6、报表日不存在重大的或有负债或承担,也没有其他未决诉讼或对公司有潜在威胁的事
件存在。
企业负责人(签章):
财务负责人(签章):
企业:
年月日
审前准备事项
1、企业领导汇报企业总体情况(形成书面材料,审计进点时汇报),包括:
(1)企业概况、机构设置;
(2)经营范围、规模、模式;
(3)会计核算情况;
(4)年度经营情况;
(5)其他需说明的情况。
2、近两个年度财务资料,包括财务报表、会计账册、凭证;
3、市国资委下达的业绩考核指标及考核情况;
4、近两个年度工作总结;
5、企业重大议事规则及重大经济决策事项的会议纪要、经济合同、经济诉讼、对外担保
等资料;
6、近期资产盘点资料、债权债务情况说明;
7、有关部门对单位的检查报告及下达的处理意见;
8、内部控制制度及其他需要提供的资料。篇三:审计通知书
审计通知书
:根据公司经营管理目标和审计部年度工作计划安排,审计部派出审计小组拟对贵单位进行就地(送达)审计。现将审计有关事宜通知如下:审计项目:审计目标:审计内容:
审计时间:从年月日开始,预计天。
请给予积极配合,提供审计所需资料(含电子资料)和必要的工作条件,对提供资料的真实性和完整性作出书面承诺,并对审计人员遵守审计纪律的情况进行监督。
主审:成员:
签章:
年月日
承诺书
审计部审计工作小组:
我们郑重承诺:本次为审计小组提供的审计所需资料(含电子资料)真实、完整,不存在弄虚作假的现象。
部门负责人签字:
经办人签字:
签章:
年月日
审计工作方案
审计工作调查记录
被调查人签字:调查人签字:
审计工作底稿篇四:审计通知书参考格式
福建省第五建筑工程公司审计监察室
审计通知书
审通〔〕号
福建省第五建筑工程公司审计监察室对进行审
计的通知
根据《审计署关于内部审计工作的规定》第九条第款的规定以及,我决定派出审计组,自20 年月日起,对你单位进行审计(专项审计调查),必要时将追溯到相关年度或者延伸审计(调查)有关单位。请予以配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件。
审计组组长:
审计组副组长:
审计组成员:(主审)
附件:
(审计机构印章)
年
[说明:
1.审计通知书及其他审计文书参考格式正文中用斜体字标注的内容为说明性或者选择性内容。
2.审计通知书的主送单位为被审计(调查)单位,抄送单位根据情况可填写与被审计(调
查)事项相关的其他部门。
3.审计起始日期无法确定到日的,至少应明确到某月的上、中、下旬。
4.审计组副组长和主审为可选项,根据实际情况填写;审计组成员人数较多或者可能有
调整时,可仅列出部分成员并以“等”字结尾。
5. 一般情况下,审计通知书应当在附件中列明审计组的审计纪律要求;根据需要,审计
通知书还可在附件中列明被审计(调查)单位需要提供的文件资料目录、需要填制的调查表
格等。
6.经济责任审计、跟踪审计对审计通知书有特殊要求的,按照相关要求办理。
7.审计通知书(其他文书也照此办理)发文字号中应包括单位代字,序号采取全年统一
编号,具体可参照国家审计的发文号编写,如泉州市审计局的审计通知书发文编号:泉审财
通?2013?1号篇五:审计通知书
集团
审计通知书
内审通字[ ]第号批准: xx公司:
根据集团董事会批准的年度审计计划;集团审计科内部审计有关规定和本月
的审计计划,报经公司领导批准,审计科派出审计项目组于xx年xx月xx日—xx月xx
日对分公司xx年1月1日至xx月xx日的财务收支情况进行审计,请xx分部给予协助配合
(落实专人负责)并在xx年xx月xx日前备齐审计所需相关资料。
现将审计事项通知如下:
一、审计目的:
1、对财务收支执行情况进行确认。
2、对费用预算执行情况进行确认。
3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。
4、对内部控制制度执行情况进行评价。
5、对资产管理情况进行评价。
6、其他需要评价的事项。
二、审计范围:
xx公司 xx分部xx年1月1日至xx年xx月xx日的财务收支情况,费用预算执行情况,
资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。如有例外情况
将追查到以前年度。
三、审计时间预计:
从xx年xx月xx日起,预计到xx年xx月xx日。
四、需提供的资料清单和其他必要的协助:
1、审计小组自发出通知书之日起xx日内进入xx分部进行审计外勤工作,请提供必要的
工作条件。
2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安
排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。
3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起xx日内按照附表的
清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。
4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配
合。
5、xx系统数据的查询权。