(完整版)RBT214-2017新版内审表格资料

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2018年内部审核记录

**********公司实验室

2018年**月**~**日

目录

2018年度内部审核计划............................................ 1份2018年度内部审核实施计划表...................................... 1份2018年度内部审核首次会议记录.................................... 1份2018年度内部审核末次会议记录.................................... 1份2018年内审首(末)次会议签到表.................................... 1份2018年度内审检查表.............................................. 5份2018年度内审不符合项总结........................................ 1份2018年度内审不符合项分布表...................................... 1份2018年内审不符合报告............................................ 3份2018年度内部审核报告............................................ 1份

2018年度内部审核计划

2018年度内部审核实施计划表

实验室各部门:

根据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》和本实验室质量体系计划的安排,拟于2018年**月**日至**日进行2018年度内部质量体系审核。现将内审实施计划发给你们,请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审。

审核目的:审核2018年本公司的检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求,确保质量体系持续、有效的运行,并为质量体系的改进提供依据。

审核要求:采用集中式审核,要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。

审核范围:《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》各要素涉及的实验室各部门。

审核依据:《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》,质量体系文件【例如:《质量手册》、《程序文件》】,相关法律、法规和试验标准等。

审核时间:2018年**月**日至**日

审核组:组长:

审核组成员:*****(技术负责人、*****)、*****(检测室主任、内审员、监督员)。

首、末次会议参加人员:实验室主任、质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

说明:1. 本计划发至主任、技术负责人、质量负责人、部门负责人和内审组成员。

2.首、未次会议为内审组全体成员及各部门负责人。

3.被审核部门和人员做好工作计划安排,不要缺勤迟到。

4.审核结束时本计划与其他内审文件由内审组长负责一并归档。

审核日程表:

2018年内审首次会议记录表

共页第页

会议概要栏不够记录时,可添加附页。

2018年内审末次会议记录表

共页第页

会议概要栏不够记录时,可添加附页。

编号:

2018年内审首(末)次会议签到表

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编号:

2018年内审不符合项总结

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编号:

2018年内审不符合项分布表

编制人:编制日期:

编号:

2018年内审不符合报告

编号:

2018年度内部审核报告

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