仓库收发存作业控制程序
仓库收发存管理工作制度

仓库收发存管理工作制度一、目的:规范仓库收发存管理工作,明确岗位作业流程和工作时间、标准,实物存放安全整洁,账实相符。
二、业务范围:实物收发存管理,单据处理,账实核对,工作计划管理三、适用部门:仓储部四、部门人员编制和职责(一)部门编制6人,其中:部门主管1名,仓管员5名(二)主管职责:1、建立工作计划和总结的工作机制,定期向上级汇报部门工作情况;2、划分区域和库位,悬挂标示;3、与采购部、运输部协调到货、发货时间;4、库存实物管理与安全检查;5、每月抽盘实物,检查账实准确性和账实差异原因,提出改进处理意见;6、系统出入库单据签字确认;7、每月提交库存账实情况、呆滞物料情况、损毁报废情况报告,真实反映库存状况。
(三)仓管员职责:1、日常检查、整理仓库,按要求摆放;2、实物验收,清点数量,核对收货内容,单据签收;3、填制、打印入库单、销售出库单4、日常实物抽查、月末盘点,账实核对,检查账实准确率;5、退货实物和单据处理;6、仓库安全管理,防止一切不安全事故发生;7、向上级反映仓库实物存放和管理工作情况。
五、收货作业管理(一)作业流程说明六、发货作业管理(一)作业流程说明七、仓库实物保管(一)作业流程说明(三)仓库日常检查,执行5S管理标准1、整理(SEIRI)整理是指将工作场所内的物品分类,并把不要的物品坚决清理掉。
其目的:是为了腾出更大的空间,防止物品混用、误用,创造一个干净的工作场所。
(1)经常用。
此类物品应放置在工作场所容易取到的位置,以便随物可以取到。
(2)不经常用。
此类物品应贮存在专用的固定位置。
(3)不再使用的。
此类物品应坚决清理。
2、整顿(SEITON)整顿是指把有用的物品按规定分类摆放好,并做好适当的标识,杜绝乱堆、乱放、物品混淆不清,该找的东西找不到等无序现象的发生,以便使工作场所一目了然,可以有整齐明快的工作环境,减少寻找物品的时间,清除过多的积压物品。
其方法:(1)对放置物品的场所按物品的使用频率进行合理的规划,如经常使用物品区、不常使用物品区、废品区。
仓库作业与货物控制流程

WMS系统优化与升级
系统升级:定期更新系统,提高系统稳定性和性能 功能优化:增加新功能,如库存预警、订单跟踪等 用户体验:优化用户界面,提高操作便捷性 数据分析:加强数据分析能力,为决策提供支持
WMS系统与其他系统的集成
ERP系统:实现库存管理、订单处 理、财务管理等功能的集成
CRM系统:实现客户关系管理、销 售管理、市场分析等功能的集成
SCM系统:实现供应链管理、物流 管理、采购管理等功能的集成
MES系统:实现生产管理、质量管 理、设备管理等功能的集成
RFID系统:实现货物追踪、库存盘 点、出入库管理等功能的集成
物联网系统:实现货物状态监控、 环境监测、设备管理等功能的集成
仓库布局优化
合理规划仓库空间,提高空间利用率 优化货物存储方式,提高货物存取效率 采用自动化设备,提高货物搬运效率 建立完善的货物信息管理系统,实现货物信息的实时查询和管理
货物盘点:定期进行货物盘点,及时 发现损耗情况
货物出库:核对货物数量,确保无误
损耗处理:对于损耗的货物,及时处 理,避免影响其他货物
WMS系统介绍
功能:包括库存管理、订单 处理、拣货、包装、发货等
WMS系统:仓库管理系统, 用于管理仓库中的货物和作 业流程
特点:自动化、智能化、高 效化
应用:广泛应用于物流、电 商、制造业等行业
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订单分配:将订单分配给相 应的仓库和员工
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订单跟踪:跟踪订单的运输 状态,确保货物安全到达客
户手中
订单包装:将拣选出的货物 进行包装和标签
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订单确认:确认订单的有效 性、准确性和完整性
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订单拣选:根据订单信息, 从仓库中拣选出所需的货物
仓库的作业流程

仓库的作业流程仓储作业是指从商品入库到商品发送出库的整个仓储作业全过程。
以下是店铺为大家整理的关于仓库的作业流程,给大家作为参考,欢迎阅读!仓库基本工作流程1.及时、准确维护库存管理系统,确保仓库物品的帐、卡、物三者一致,仓库区域划分明确,物料标识清楚,存卡记录连续、字迹清晰;2.做好仓库物料的收发存管理,严格按流程要求收发物料,并及时跟踪作业物料的发送,协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督;3.与车间领料组及采购员密切配合,做好生产物料的调度工作,切实履行物料储备和配送的物流职能,并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况;4.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责,对部品物料的实行分区存放管理,确保库容库貌;定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布,按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。
5.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;仓管人员应具备的基本技能1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程;3. 具备一定的质量管理知识和财务知识;4. 懂电脑操作。
收货验收1. 货物进仓,需核对订单(采购订单和生产订单)。
待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
① 严禁无订单收货;因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理,但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单;② 严禁超订单收货。
因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货,应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
2. 货物进仓,必须采用合适的方法计量、清点准确。
大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查,抽查时发现实际数量小于标识数量的,应按最小抽查数计算接收该批货物。
3. 货物进仓,需办理质量检验手续,其中:① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》,检验合格后方可办理正式入仓手续;其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量,且不得加盖代表公司的任何公章。
仓库物料收和发和存流程与作业要求

检查物料包装是否完好,是否有破损、变形等情况
检查物料是否与订单要求相符,包括质量、数量、规格等
确认物料的入库时间和地点,以便进行后续的入库操作
安排运输和配送
确定运输方式:选择合适的运输方式,如陆运、海运、空运等
安排运输时间:根据货物的紧急程度和运输距离,合理安排运输时间
确定配送路线:根据货物的配送地点和运输方式,规划合理的配送路线
确认订单信息:核对订单上的物料信息,包括物料名称、数量、规格、价格等
准备发货物料
确认发货单:核对发货单上的信息,包括物料名称、数量、规格等
准备运输:联系运输公司,安排运输车辆和路线,确保物料安全、及时送达
包装物料:根据物料的性质和运输要求,进行适当的包装和防护
准备物料:根据发货单,从仓库中取出相应的物料
更新库存管理系统,确保库存信息的准确性
定期对库存进行盘点,确保库存信息的准确性和完整性
03
仓库物料发货流程
确认发货需求和订单信息
确认库存情况:检查仓库库存,确保物料充足,满足发货需求
确认发货时间:根据客户需求和库存情况,确定发货时间,并通知客户
确认客户需求:了解客户对物料的需求,包括数量、规格、质量等
定期盘点:定期进行库存盘点,确保库存准确
及时补货:根据库存情况及时补货,避免缺货或库存过多
定期盘点和检查
定期盘点:定期对仓库物料进行盘点,确保库存准确
检查库存:检查库存是否充足,及时补充
检查质量:检查物料质量,确保物料合格
检查环境:检查仓库环境,确保物料存储环境安全、卫生、无污染
防止物料损坏和丢失
定期总结问题,分析原因,制定改进措施
发现问题及时上报,避免影响正常作业
提出改进意见,提高作业效率和质量
仓库工作流程和操作指引

仓库管理第一章:仓库管理简介仓库管理也叫仓储管理,英文WarehouseManagement,简称WM,指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制;仓库管理作为生产与交易服务的物流活动中的一项,它融于整个物流系统之中,与其它物流活动相联系、相配合;仓库管理活动包括了物品的进出、库存、分拣、包装、配送及其信息处理等六个方面,它的最终目的是为了满足供应链上下游的需求;按照供应链管理的思想,供应链管理的目标就是要消除一切无效率的活动,即不增值的活动;仓库管理作为供应链管理中的重要环节,完全消除库存至少在当前来看,还是无法达到;但是我们应该把不断减少库存作为一个使命,作为一个仓库管理者最基本的责任去实践,只有这样,仓库管理才变得意义深远;第一节组织结构与职责1.1定义1.1.1仓库:指在产品生产或商品流通过程中因各种原因而使产品、物品暂时存放的场所;1.1.2仓库管理:对仓储物品的收发、结存等活动的有效控制;1.1.3目的:是为了保证仓储物品的完好无损,确保生产经营的活动正常进行,并在此基础上对各类物品的活动状况进行分类记录,以明确的图、表方式表达仓储货品在存量、质量方面的状况,以及目前所在的地理位置、所属部门、订单类别和仓储分散程度等情况的综合;1.1.4作用:一是为会计核算部门提供了准确的信息来源,一是对促进生产提高效率起着重要的辅助作用;组织结构仓库主管的岗位职责:1.3.1根据公司的生产销售能力,确定原材料及产品的标准库存量;1.3.2及时与生产部和销售部计划部沟通,保证生产用原材料的库存供给和销售产品所需的库存供给;1.3.3定期编制采购物品的入库台帐、退货台帐及库存台帐,报送计划部及帐务部; 1.3.4组织人员保证库存环境符合要求,确保原材料和成品的品质不变; 1.3.5制定并实施仓库的管理制度和管理方法; 1.3.6完成上级交办的其他工作; 仓库管理员含帐务员的岗位职责:1.4.1管理进出库货物,按规则收、发、存储货物;1.4.2核对货物入出库单据凭证,清点实物,与外部送货接货人员办理交接手续; 1.4.3安排货物的存放地点,登记物料卡;1.4.4按照生产销售需求,调整、控制库存数量,及时配货; 1.4.5填制、报送各种货物单据,定期盘点并上报盘点报告; 1.4.6ERP 系统的实时更新; 1.4.7实施仓库的安全管理; 1.4.8完成上级交办的其他工作; 第二节团队价值观及KPI 指标仓库的团队价值观:学习、服务、协作、卓越;2.1.1学习:仓库员工要持续学习,快速学习,不断进步;工作上要精益求精,不仅仅精通所在工作岗位业务,同时对仓库其它工作岗位业务也要熟悉;每位员工都是工作业务的多面手,成为仓库管理的专业型、复合型人才;2.1.2服务:仓库是服务部门,内外相关部门都是我们的客户;工作要迅速、准确、高效; 2.1.3协作:仓库内部因各项工作的特殊性,在工作流量上会有不均衡性,这要求团队有高度的合作精神,相互支持配合;同时,与仓库以外的其他部门要有同样的协作精神;部门经理实物主管 原料收货组长帐务主管原料仓组长成品收发组长 成品外销组长帐务组长仓管员 仓管员 仓管员 仓管员 帐务员高级主管2.1.4卓越:提高工作效率,追求零缺陷,创建一流仓务管理的典范;仓库KPI指标2.2.1月安全事故发生次数为零;安全事故发生次数指的是仓库安全操作、偷盗、货物雨淋受损、火灾等所有安全事故发生次数;2.2.2月收发差错率为零;收发差错率,指的是仓库所有收发工作中差错批次数与收发总批次数的比率;收发物料范围:包含原料、辅料、半成品、成品、非直接生产物品等所有物料;收发作业范围:包含供应商收发货、加工商收发货、送QA检验、生产领退料、部门领料、成品下仓、出货等所有收发相关工作;差错种类范围:包含料号品名错误、数量错误、贴纸错误、未按规定要求作业等所有差错;数据来源范围:IQC、OQA、PRD、供应商等关联部门反馈;如成品备货时,给到QA检验,QA 发现贴纸料号打错;2.2.3月账物相符率100%;账物相符率,指的是抽盘中的准确项目与实际盘点总项目的比率;抽盘人员:独立于仓管员外的其他人员,如账务员、财务人员、第三方审核人员及主管指定的其他成员等;数据来源:仓库周、月、年盘点表,财务不定期抽盘表;2.2.4月ERP系统一次性录入差错率为零;ERP系统一次性录入差错率指的是账务员一次性录入数据过程中,错误笔数与做账总笔数的比率;2.2.4.1一次性录入指的是首次录入,比如账务员刚刚录入完系统过完账,马上就发现自己录入的数据有错,需要再修正数据,此情况也要计算在内,没有过账不计算在内;2.2.4.2错误笔数指的是系统错误的行数记录,如一个日记账有三条记录,日记账的单据类型错误,导致三条记录的单据类型全部错误,错误笔数应是3笔,而不能计算为1笔;2.2.4.3非PMC建单如PRD系统建单,PRD建单错误,但PMC过账时没有发现,此类错误也要计算在内;2.2.5月客户审核通过率100%;客户审核通过率指的是客户审核通过次数与客户审核总次数的比率;2.2.6月5S零问题;月5S问题指的是仓库在公司5S检查评比中认定的问题点为零第三节仓库的现场管理仓库的选址3.1.1影响仓库选址的因素:内部因素有公司的经营方针政策、经费预算、仓库技术、装卸的方便程度、车辆运行线路及废弃物处理;外部因素有城市道路规划、交通运输方式、水电等资源供应及客户状况等;3.1.2仓库选址策略需考量原材料、生产、客户之间的物流状况,有制造定位策略、中间定位策略、市场定位策略;仓库的设计仓库的设计需考虑三个方面内容:仓库的楼层数、空间利用计划和产品连续流;仓库的环境一般环境要求:3.3.1通风通气通光,干燥干净;3.3.2温度5℃-35℃,相对湿度45%-85%;3.3.3物料放置整齐、平稳,为避免潮湿尽可能用卡板垫底;3.3.4地面、墙面、天花板、门窗保持清洁;3.3.5物品不能裸露摆放,包装外表保持清洁;3.3.6保存期届满的产品应及时通知重检,物料一经发现变质应及时处理;特殊仓库要求:低温低湿仓,易燃易爆品仓,特殊化学品仓等等,具体要求参照MSDS;仓库的安全管理仓库安全最基本的要求是保证人和物在生产、储存中的安全;主要内容包括保卫、警卫工作,消防工作,安全操作技术,安全运输,有毒有害品和危险品品特殊管制等;安全管理要建立定期巡视检查制度,并有相应记录;仓库储位规划3.5.1面积配置:主要考虑仓储总面积、公共设施、各功能区域、有效储存面积等;3.5.2储位设定:从基准存量、收发频率考虑储位的设定与编号;3.5.3堆放方式:参考包装类别、物品特性、供货方式、储存工具分为托盘化管理、ABC分类管理、六号定位法、五五堆放法;3.5.4物品标示:物料卡内容设计,颜色管理;定期与不定期检查管理3.6.1定期检查指每月或每周对工作结果进行一次全面检查,以便发现问题,实施预防和纠正措施;3.6.2定期检查的内容有:总的帐物数量、库存材料、库存成品、库存积存品slowmoving、库存不合格品、包装状态、环境品质状态、安全状态、放置状态;3.6.3不定期检查指仓管员不定期进行帐、物自我检查和确认;检查项目可轮换,方式以抽查为主;第二章仓库工作流程与仓库操作指引第一节仓库主要操作流程原料收发作业流程成品出货流程帐务处理流程客户退货流程盘点操作流程第二节仓库各项工作操作指引具体请参考仓库工作手册第三章仓库管理制度第一节仓库安全管理制度仓库安全工作要贯彻预防为主的方针,做好防火、防盗、防工伤事故、防货物受损的出现;“谁主管,谁负责”,仓库主管应对仓库的消防安全工作全面负责,仓库各岗位人员对本岗位的消防安全工作负责;仓务员每天至少巡查一次,组长每天至少巡查一次,仓库主管每周至少巡查一次,所有巡查必须有记录;针对仓库安全,仓库主管至少每季度与OHS、FE等部门对所有库位联合巡查一次;设置醒目的禁火标志;库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品,保持通畅;严禁在消防设施周围堆放物品;仓务员要坚守岗位,离库时,应关好门窗,切断不必要的电源;仓库内严禁乱拉电源,严禁私自充电如手机、相机等;易燃易爆物品专库储存,专人管理,库内要有良好的通风设备及防泄漏装置;配齐灭火器、消防栓、消防桶等消防器材,并设置在显眼和便于取用的地点,确保任何时候都完好、有效;全体员工要爱护消防设施,禁止毁坏、偷盗消防设施,不能将消防设施挪作他用;除发生事故外,任何人不得私自动用;每季度对全体员工进行一次安全、防火教育课,新员工入厂一律先培训上岗,熟练掌握消防规则,消防技术和消防器材的使用方法,并组织演习,提高员工的消防观念,锻炼员工的消防技能;库房内严禁烟火,需要明火作业时,需安全部审批,并采取有效的安全防范措施后,方可明火作业;仓库消防走火通道示意图要置放于仓库明显处,每位员工要熟悉示意图,如紧急出口、消防器材位置等;非工作人员未经许可不得入库,执行出入登记制度;提高员工素质,开展素质培训﹑法制教育;仓库监控设施有效运作;对于举报盗窃的行为,实行奖励;切实做好仓库盘点;物料收发严格办理手续﹑凭证出入库;不得私自借料给其他部门;依照搬运作业指导操作,要做好货物防护,同时注意人身安全;做好储存管理,防止货物受到损坏和变质;严格按照作业程序操作;对违反安全操作规程和消防法规所造成经济损失,给予责任者批评教育或惩处,直至依法追究刑事责任;第二节仓库收发存管理制度﹑入库管理制度物料的入库指的是收货、验收、办理入库手续的全过程;要把好“三关”,验收的数量关、检查的质量关、单据的核查关;物料只有顺利地通过三关后,才能办理入库、登账、立卡等手续;2.1.1收货;单据及相关凭证等手续要齐全,要符合我司订货要求;2.1.2货物检查和验收;首先对外观进行检查,如有没有变形、破损等,核对货物名称、数量等是否正确,如发现有不相符现象,仓务员有权办理拒绝收货,视其程度报告给MC、SRC、上司处理;2.1.3收货后,提交给IQC检验;2.1.4IQC检验合格后,要及时办理入库;2.1.5库存实物管理员和入库仓务员交接清楚,实物摆放到相应的储位;登账;做好相关物料卡和系统账务;2.1.7建档;对已入库的物料建立物资档案,对每份入库的相关单据及凭证存档,并保存好;出库管理制度2.2.1物料出库,必须凭相关人员签批的有效单据凭证才能办理出库手续;2.2.2必须遵守先进先出的原则;物料出库的“5不”发料原则;2.2.3.1无发料凭证或凭证无效时不发;2.2.3.2手续不合要求的不发;2.2.3.3质量不符合要求的不发;2.2.3.4规格不对的不发;2.2.3.5未经登账入卡的不发;2.2.4物料出库要准确、及时,出库工作应尽量一次完成,以免造成混乱和差错;2.2.5确保库存剩余物料的标识及可追溯性;2.2.6确保发出和余留的物料均妥善包装、防护,不影响品质;2.2.7物料出库后必须及时登卡和入账,确保实物与账目一致;储存管理制度2.3.1为物料提供适宜的保管环境,根据不同的物料特性和用途并结合具体条件,将物料存放在合理的场所和位置;2.3.2科学堆放;堆垛合理,安全可靠,成行成列,整齐有序;2.3.3职责明确;仓务员对其保管物料负有保管的直接责任,要做到人各有责,物各有主,事事有人管;物料如有损失、盘盈、盘亏,仓务员应如实上报,按规定程序审批后,方可处理,未经批准,一律不准擅自更改账目或处置物料;2.3.4保管到位;保管物料要根据其自身特性,加强保管措施,如危险品管控和低温低湿管理,保证物料安全和不变质;2.3.5严格审批;保管物料,未经上司同意,一律不准擅自借出;2.3.6保障安全;仓库要防卫严密,慎防盗窃,禁止非本库人员擅自入库;做好消防安全管理,仓务员要能熟练使用消防器材和掌握必要的防火知识;做好日常安全巡查;2.3.7存储中的物料如发生纸箱变形、挤压、跌落等现象时,仓务员要及时采取有效措施处理;2.3.8做好盘点;按规定的频率进行盘点,并提供有效的数据信息;2.3.9做好5S;按5S规定要求操作;第三节帐务处理制度单据管理制度3.1.1所有经过仓库的单据必须字迹清晰、工整、完整;3.1.2单据签名一栏必须签全名,或是提供有部门经理允许的书面签名模式,单据上发货人、发货批准人,领料人、领料批准人不可为同一人,如部门主管或工程师领料必须由其上司批准;3.1.3单据修改必须将原错误信息用单线或双线删除,不允许在原错误信息上直接更改,并且要有修改人签名及日期,单据修改不可超过三处;3.1.4所有仓库进出的单据,进出的数量不可用加或减的方式填写数量;3.1.5按QSI-016文件规定不可使用错误的单据类型;3.1.6所有进出仓的单据,给到账务组后需要更改物料编号、仓位、数量、TAG、批次、MARKING、单位等信息必须经过仓管确认,非直接经手此单据的仓管,或其仓管的组长,不允许到账务组更改单据;3.1.7所有过完账的单据由账务组统一保管;3.1.8需仓库提交给相关部门的单据,账务员必须按时提交,提交方式按相关部门与仓库沟通后的单据上交要求提供;3.1.9存档单据按类型、仓位、日期和单号排序整理,日期以过账日期为准从大到小排序,单号在同一过账日期的基础上,从大到小排序;单据存档,装订各类单据整齐,并有明确标示,以及整理人的姓名,月底需将上月所有的过账单据装箱,所使用的纸箱统一为成品出货箱,并贴上单据存档标签,放到指定的单据存放区;账务作业制度3.2.1有效单证是录入系统的唯一凭证,严禁无单过账;3.2.2账务组对应的窗口是仓管员,账务员只接受仓管提供的系统过账单据;如因异常需要调整的单据需要组长确认,以及仓库主管批准方可调整;3.2.3正常操作无法过账时,需反馈并请相关人员处理后方可过账;3.2.4账务员不得私自修改原始单证;3.2.5过账人员不得私自修改系统数据;3.2.6收到仓管员的单据后,确认填写是否清晰完整,签名手续是否完备;3.2.7按照单据内容准确过账,并在单据的右下角签上过账人姓名及日期;3.2.8过账时有产生凭证号的单据,需将系统产生的凭证号写在单据的右上角;3.2.9任何有异常不能过账的单据,及时反馈给相关人员,因单据问题无法在当天完成过账的,及时记录到问题单据汇总表,并通知组长跟进处理;查单人员每天从系统中导出前一天过账明细,与单据逐条核对,核对后在清单上签名并将其交组长,组长负责抽查及过账错误单据的处理;过账人员每天将其负责的单据归类保存;当日单据当日完成;第四章参考与补充第一节 ATL各仓库储位一览表ATL仓库盘点有三种,一种是周盘点,一种是年度盘点,一种是抽查盘点如FNC组织的临时抽查盘点和上司临时指定的盘点1、周盘点周盘点的目的:是对上一周工作结果进行一次全面检讨,以便发现问题实施预防和纠正;具体操作方法是:账务员从系统中分类导出截止一定时间的现有库存数,做成盘点表;仓管员100%盘点,账务员抽取至少20%的P/N盘点;每月账务组要把所有库存物料抽盘一遍,也就是说要盘点完库存的所有P/N,因此我们的周盘点也称为循环盘点法;原料仓盘点时间是每周五,成品仓是每周四;盘点方式是动态的,物料收发不要求停止;2、年度盘点年度盘点指的是每财政年度结束时进行的账、物全面检查和确认;它的目的是对此财政年度的工作结果进行一次全面检讨,以发现问题,实施预防和纠正措施,并为公司管理层提供决策依据;每年有二次年度盘点,分别是3月底TDK财政年度结束期和12月底中国年度结束期,年度盘点由财务部统筹安排;盘点计划:盘点前由FNC或PMC组织相关部门就盘点时间、内容、规则、方法、要求、培训等达成一致意见,并发出详细的盘点工作计划;仓管员初盘:货物分类集中摆放后,仓库对货物进行100%的盘点,并按要求填写盘点票;仓库内部复核:初盘结束后,内部复核人员仓库主管指定的账务员、组长等非初盘人员在初盘人员的引导下进行内部复核工作;仓库内部复核也是100%核查实物、盘点票、盘点明细表三者是否一致;不同部门交叉复盘:仓库内部复核结束后,公司安排的交叉复盘人员在仓库人员的引导下进行100%复盘;审计公司及财务人员抽样核对:交叉复核结束后,外部审计/FNC人员在仓库人员的引导下进行抽盘工作;具体抽盘比例由外部审计/FNC确定;抽盘人员对核对无误的项目在盘点票与盘点明细表上签名确认,对核对有误的,应会同仓库人员修改盘点票、盘点明细表的数量,并报仓库主管签字确认;盘点收尾工作:2.6.1收集整理盘点票,填写盘点票使用控制表,财务联上交FNC,其它联仓库存档备查;2.6.2盘点明细表电子档传给FNC;2.6.3盘点差异表纸档经仓库主管、部门经理、部门总监签名确认后,连同电子档转交FNC;2.6.4FNC创建日记账,帐务人员在AX系统中核对后,提交给FNC审核过账;2.6.5仓库盘点工作总结;3、抽查盘点为某些特殊目的对仓库的物料成品进行抽样盘点,此类盘点一般不停止仓库的正常收发工作,是在领导的临时指令下实施;它主要包括:一是财务为抽查仓库帐物的准确性,临时安排的抽样盘点;二是公司管理层针对库存贵重物品,进行的突击检查;三是日常工作中因某项业务出现异常,为彻底查清某物料全部的库存状态而进行的盘点;如某个物料品质出现异常、客户紧急取消某个订单等等;四是某重要项目进行过程中,为了顺利开展下一步工作而进行的库存物料清点;盘点操作要求与周盘点类似;第四节系统参考文件以下为仓库工作参考文件,具体内容请访问:QSP-009QSI-027QSI-061QSI-069QSI-94QSI-095QSI-108QSI-135QSI-130QSI-140QSI-165QSI-168QSI-177电池成品箱包装工作指示WI-239 QSI-201WI-508WI-399ESP-010ESP-012ESI-002ESI-003ESI-004ESI-006ESI-008ESI-053ESI-054。
仓库收发存管理制度

仓库收发存管理制度一、总则1.为了规范仓库物资的收发存管理工作,提高物资管理效率,确保物资的安全、准确、完整地入库、出库及存放,特制定本制度。
2.本制度适用于仓库收发存管理工作,所有相关人员必须严格遵守。
3.仓库主管负责本制度的执行和落实,由仓库管理员和相关职工协助完成各项管理任务。
二、仓库收发存管理的基本要求1.物资入库前必须经过严格审查和验收,确保物资的品质和数量无误。
2.物资出库必须经过合理申请和审批程序,禁止私自取用。
3.仓库内的物资存放要按照统一标准和分类要求进行摆放,保持物资的整洁和有序。
4.物资进出仓库必须及时记录,做到及时查缺补漏。
5.严禁擅自转移、挪用、毁坏仓库物资,一经发现,将追究责任。
6.仓库管理人员必须具备一定的货物管理知识和技能,严格遵守相关规定,确保仓库管理工作的正常运转。
三、仓库收发存管理的流程1.物资入库流程:(1)仓库管理员接到采购人员的通知后,审查采购单和货物,确认无误后,安排对应的人员到货物所在地点接收货物,并办理入库手续。
(2)接收的货物进行清点和验收,确认无误后,填写入库单,交由仓库管理员签字确认,并登记入库台账。
(3)将入库的货物按照分类和存放要求摆放整齐,标明出入库时间和批次信息,确保物资的安全和易查性。
2.物资出库流程:(1)领料人员向仓库管理员提出出库申请,附上相应的申请单和批准文件,说明出库数量和用途。
(2)仓库管理员接到申请后,核对申请单和批准文件,确认无误后,安排出库操作。
(3)出库人员携带出库单,到指定的货物存放区域取货,并与实际数量进行核对,确保准确无误后,填写出库单,并在出库记录上签字确认。
(4)出库完成后,及时更新出库记录和存货台账,保持库存数据的准确性。
3.物资存储管理流程:(1)定期审查仓库存货情况,检查存放条件和环境是否符合物资要求。
(2)根据物资的种类和用途,合理安排货物的摆放位置和存放方式,确保物资的安全和完整。
(3)对易腐蚀、易破损的物资增加防护措施,定期检查存货情况,做好防火、防潮等工作。
仓储作业控制程序(DOC)

仓储作业控制程序文件编号:Q/RK15.0017.53-20101范围仓库对产品的进收、搬(转)运、贮存、装卸和管理的作业控制,确保产品质量保持完好和数量准确。
本程序适用于仓储部所有原材料、外购件、外协件的管理。
2引用的文件Q/RK15.0014.22-2010 质量记录控制程序3定义呆滞积压物料:指连续12个月未使用或者极少使用的库存材料。
4职责4.1仓储部负责仓库产品的进、出、存管理,搬运作业及材料账目管理。
4.2品管部负责采购产品进货检验或验证;不合格标签粘贴、返工后的复检。
4.3采购部负责不合格品的退货或更换。
4.4车间负责到仓储部领料,将生产中出现的不合格品或其他暂时不需要的材料退回仓库。
5 工作程序5.1仓库作业控制的输入1)生产计划2)采购计划3)BOM清单4)库存量5)呆滞积压物料6)精益生产要求5.2仓库规划与库容整理5.2.1仓库储位规划与标识1)仓储部应对仓库储存区域进行规划,产品存储要尽量利用仓库空间,减少仓库平面的占用。
有明确标示的“待检区”、“合格品区”、“不合格品区”,并协同工艺制定《仓库平面示意图》。
仓库平面示意图挂于仓库明显处,当物料区域有变更时,储位图做相应变更。
2)物料储存按类别不同加以区分,并进行名称、规格的标识。
以储存区域为基准,料架整齐排列,每种物料应建立一张物料卡,注明该物料名称、规格、数量等。
5.2.2仓储环境5.2.2.1通风、采光仓储场地要求通风、通气、通光、干净、白天应保持空气流畅,下班、下雨天应关好门窗,防止受潮。
特别是存放易燃易爆物品实行隔离存放,且物品之间留有一定距离,统一存放地点。
5.2.2.2仓库内物料以常湿常温环境储存。
5.2.3储存规定1)储存应遵循三原则:防火、防水、防压;定点、定位;先进先出。
2)物料叠放时要做到“上小下大、上轻下重”。
3)易受潮物料严禁直接摆放于地上,应放货架或托盘上进行隔离。
4)合格品、不合格品、废品、库余物资必须分开储存。
工厂仓储收发存作业流程,生产企业货物管理具体操作步骤

浙江大中能源有限公司工厂仓储收发存作业流程全文目录1. 目的 (1)2. 范围 (1)3. 定义 (1)4. 职责 (2)4.1 非生产部门 (2)4.2 生产部门 (2)4.3 采购部 (2)4.4 品质部 (2)4.5 成品检测部 (3)4.6 计划部 (3)4.7 仓储物流部 (3)4.8 商务部 (4)4.9 财务部 (4)5. 作业内容(具体操作流程步骤) (4)采购入库流程 (4)5.2 生产订单物料领用流程 (6)非生产订单物料领用流程 (7)产成品入库单流程 (8)销售出库流程 (10)销售退货 (11)物资存放管理 (11)5.8 报表管理规定 (12)1. 目的为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范存货流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制订本办法。
2. 范围凡公司存货收、发、存作业均适用本办法。
3. 定义3. 1采购入库流程3. 2生产物料领用流程:3. 3 非生产物料领用流程;3. 4产成品入库流程;3. 5 销售出库流程3. 6销售退货流程4. 职责4.1 非生产部门4.1.1 ERP系统中领料单及时开立与审批流及时完成(平时物料领用);4.1.2 ERP系统中请购单及时开立与审批流及时完成(月度预算内请购时,汇总请购计划于上月28日于ERP系统中操作完成;预算外请购时,ERP系统请购单当日开立、审批完成);根据领料单确认实物后,在仓库账务员开立的出库单上签字确认;4.1.4 实物退回仓库后,在仓库账务员开立的红字出库单上签字确认;4.1.5 报废品入库与仓库确认签收;4.1.6 无领料单不得领料;4.2 生产部门4.2.1 由生产主管以上级人员与仓库、计划部对接,处理物料领、退的账务确认与实物接收工作;4.2.2 溢领流程需在溢领实物当日ERP账务处理完成;4.2.3 非在制订单用料及时办理退库;及时办理废品入库;生产订单关闭前按计划部通知及时清理订单领、退物料(每月底盘点前一日处理完成);4.2.4 生产订单物料与仓库物料员每日在出库单上确认签收;非生产订单物料开立领料单至仓库领用,并在出库单上确认签收;4.2.5 无生产订单与领料单不得领料;4.3 采购部4.3.1 非请购不得下达采购(无ERP请购单不得下达采购订单);4.3.2 已完成采购订单及时关闭(每月处理一次);4.3.3 供应商送货单必须备注采购订单号,以方便仓库对应入库;4. 采购订单下达及时性,避免实物到库,仓库无法办理入库与出库;4. 供应商来料不良物料及时办理退货;4.安全库存的掌控;4.4 品质部4. 供应商来料检验及时性(品管接到到货通知最迟24H检验完毕,以不同材料类别区分检验时间);4.4.2 紧急需求物料到货时检验及时性(为生产必须,配合采购到货检验);4.4.3 检验单据及时处理(报检单、检验单ERP开立及审批提交),以方便仓库入仓管理;.4 硅片试投报告及时提供(投产12H);4.4.5 确认入库物料和出库产品的质量情况,对入库物料和发出产品的质量负责;根据检验销售退回的实物,确认退回原因及处理方式;4.4.6 生产制程中采购来料不良物料提报(确认原因并提报采购部处理:退货或扣款)4.5 成品检测部4.根据产线中生产完工打包的数量,填制ERP产成品入库单;产成品实物入库及时性,单据开立的正确性;4. 对需提醒仓库分开管理的产成品特别标识与区分,并及时通知仓库相关负责人;4. 每日与仓库物料员做好成品入库实物清点工作,与仓库账务员做好账务对接,保证成品及时入账;4.6 计划部4. BOM物料请购单开立及时性(按采购进料周期提前下达ERP物料请购);4. 生产订单下达及时性;4. 督促临时撤换订单时生产部门物料的退库并及时关闭此类订单;4. 以生产订单管控产线生产与物料,不得计划外生产;4. 产线在制物料管控及返工片最小留存量管控;4. 生产订单关闭及时性(以生产订单量等于入库量为基准);4. 仓库呆滞物料的消耗;4.7 仓储物流部4.7.1 仓库管理员:a)、根据入库单、红字出库单接收实物;根据生产订单、材料出库单、发放实物;根据销售出库单配货出库;首要原则“见单收发料”;b)、与物料员确认清点每次实物交接是否相符,与账务员确认每日账实是否相符;c)、严禁已收、发实物跨月处理账务;4.7.2 仓库账务员:a)、根据来料检验单、采购订单开立采购入库单;根据领料单开立材料出库单;根据仓管员与各部门签字确认的退料明细开立红字材料出库单;根据品质部与仓管员签字确认的客户退货明细,开立红字销售出库单;根据商务部发货单开立销售出库单;b)、与成品检测部确认每日ERP入库账务;与各领料部门确认每日ERP出库账务;c)、与仓库管理员确认每日账实是否相符;并随时对仓库实物进行抽查盘核;d)、当月ERP单据必须在公司盘点前一日账务处理完成;4.7.3 仓库配送员:a)、与仓库管理员清点确认物料,配送物料至生产部门,并与生产部门在出库单上确认签收;b)、与成品检测部清点确认入库成品,并与仓库管理员在实物入库前在成品入库单上确认签收;4.7.4 仓库班长:a)、审核仓库各项单据签核流程的完整性,数量的准确性,在ERP系统中确认仓库收发业务单据,以保证仓库账务处理及时性;b)、当日ERP单据确认工作,最迟不得超过次日10:00时;所有当月单据确认工作不得跨月,必须于月底盘点前一日处理完成;c)、确认仓库物料账实相符,并督促仓库管理员与仓库账务员的相互监督机制有效实施;d)、月底公司盘点前,必须对仓库进行全面初盘;e)、仓库各项流程的梳理、实施及资产的保全工作;4.8 商务部a)、销售发货单开立;b)、销售出库单的确认与签收;c)、客户退货、补货等异常处理跟踪;d)、销售退回产品需报废时,流程提报;4.9 财务部a)、抽查单据开立的正确性与审核的及时性,保证账物一致;b)、每月底存货盘点工作组织与实施;5. 作业内容(具体操作流程步骤)5.1采购入库流程5.1.1 时间节点:5.1.2 各部主要人员职责::a)、仓库账务员:a1)、无需检验的物料(根据到货单直接做入库):以仓库管理员点收完实物数量及各种有效票据,根据到货单开具入库单;a2)、需要检验的物料(根据采购到货单,品保来料报检验单、检验单做入库):以仓库管理员点收完实物数量及各种有效票据,根据检验部门的检验单,开具入库单;a3)、账务员应与仓库管理员工作交相稽核(账实相符核查);b)、仓库管理员:b1)、根据送货单及到货单将未开立入库单物料存放到待检区;b2)、无需检验的物料:点收完实物数量,通知账务员办理入库,以入库单点收实物入库;b3)、需要检验的物料:通知、督促相关检验部门及时检验完毕,点收完实物数量,通知账务员办理入库,以入库单点收实物入库;b4)、以ERP系统中入库单为基准收料,不得出现实物已入库而无ERP单据的情况发生。
仓库物料收发管理程序

文件制修订记录1、目的为了规范仓储作业,使公司的原材料、成品等均能有效的,较好的储存与管理,以保护公司的财产不受到任何损失;并理顺物料的收、发流程,使仓储作业有序、高效、准确,同时提高全体人员的成本控制意识,特制定本制度。
2、范围仓库工作人员、供应商及其他智能部门相关人员,凡公司原材料及半成品、成品等收、发、储存作业,均适用于本程序。
3、职责1、仓储科:负责物料的收发、存储与保管,参与不合格物料的处置,缺料信息的反馈等。
2、品质部:负责原材料、半成品、成品入库的品质判定,以及异常物料处置方式的确定、特采物料的标示与判定。
3、计划科:负责主生产计划的编排以及物料需求计划的制定。
4、采购科:负责材料的请购工作、供应商交货的控制与通知、交货物料异常情况的处置。
5、技术部:负责特采物料的技术性评审与支持。
6、生产部:领料作业与欠料情况的提报及订单完结后物料的清退等。
4、依据ISO9001:2015质量管理体系5、作业要点5.1物料请购5.1.1生产类计划性物料,由采购员根据生产任务单及BOM表进行采购。
5.1.2生产类用量较大常规性物料,在存量低于安全库存时,由仓管员提出采购申请,经相关领导审核签字后,交相关采购员进行采购。
5.1.3非生产性物料由领用单位根据实际需求,由物料员提出采购申请,经相关领导审核签字后,交相关采购员进行采购。
5.2物料入库5.2.1供应商将物料送到公司卸货点后,点数员依据送货清单上所列的物料名称、数量进行核对、清点,经检验人员对质量检验合格后,方可入库并开具《采购入库单》。
5.2.2仓管员依据《采购入库单》对入库物料核对、清点并签名确认后,仓库文员及时在系统中将物料从待检仓调拨至相应的仓库。
5.2.3仓管员要严格把关,发现以下情况时可拒绝验收或入库。
a)与采购入库单或请购单的种类或规格不相符的物料。
b)与采购入库单上的数量有差异的物料。
c)生产车间未开具入库单,未与成品仓管员进行交接的成品。
货物接收安全控制程序范本(2篇)

货物接收安全控制程序范本一、目的本程序旨在确保货物接收过程的安全性,减少货物损失和避免安全风险。
二、适用范围本程序适用于所有与货物接收相关的部门和人员。
三、程序细节1. 货物接收前的准备工作a. 接收人员接到货物到达的通知后,需对仓库进行检查,确保仓库环境整洁、仓库门窗完好、监控设备正常运行等。
如有异常情况需及时报修或处理。
b. 接收人员需准备好接收货物的设备和工具,如叉车、货物卸货工具等,并确保设备和工具处于良好工作状态。
2. 货物接收过程中的控制措施a. 货物送达前,接收人员与物流供应商确认送达时间,并提前做好准备。
b. 货物送达时,接收人员必须核对货物的运单、装箱单等相关文件,确保货物的数量、型号、规格等与文件一致。
c. 接收人员需对货物进行外观检查,注意货物是否有明显的损坏、异味等异常情况。
d. 对于易燃、易爆、有毒等危险品,接收人员必须遵守相关操作规程,确保安全接收和处理。
e. 对于高价值货物,接收人员需进行额外的安全防护措施,如拍照记录、封存等。
f. 如发现货物存在问题或异常情况,接收人员应立即与供应商联系并做好记录,确保问题得到及时解决。
3. 货物入库后的处理a. 接收人员将货物送入仓库后,需及时登记入库,并将相关信息录入系统。
b. 对于有特殊要求的货物,接收人员需按照要求进行特殊处理,如冷链货物的温度监控等。
c. 接收人员需及时与库管人员交接,确保货物得到妥善保管。
并与库管人员核对入库信息,确保准确无误。
四、相关记录1. 接收人员需对货物接收过程中的重要环节进行记录,包括货物的数量、状态、异常情况、处理结果等,并及时上报相关部门。
2. 相关部门应做好对接收记录的存档和管理工作,以备后续查询和追溯。
五、培训和评估1. 接收人员应接受相关培训,了解货物接收的安全要求和操作规程,并定期进行复习和评估,确保操作规程的有效实施。
2. 上级管理人员应对接收人员进行定期的安全知识培训和评估,以提高安全意识和能力。
仓库业务管理控制程序,仓库作业工作内容及库内操作流程

仓库控制程序1.0目的:为使本公司产品于储存、包装、保存、搬运、交货等作业环节能确保品质而制定本办法。
2.0范围:凡本公司产品(含采购材料、半成品、消耗品、外包加工品及厂内在制品、完成品)皆属之。
3. 0 定义:控制,是指对事物起因、发展及结果的全过程的一种把握,是能预测和了解并决定事物的结果。
4.0组织与权责:4.1仓储:4.1.1负责半成品、成品、消耗品之入库,发料或呆滞料品登帐储存管理。
4.1.2负责半成品、成品、消耗品之定期盘点及查核。
4.1.3负者成品出货之装载管理。
4.2制造:4.2.1负责材料、半成品之领料。
4.2.2负责厂内完成品包装作业。
4.2.3负责客户退货品或客户抱怨后产品之重新检查。
4.3品管:4.3.1负责产品之检验及退库品或产品倾倒后之品质确认。
4.3.2负责外包成品进厂后之检验。
4.4:生管:负责退货品重工、重修、选别之工作安排。
4.5:业务:负责完成品出货之安排。
5.0作业内容及流程:5.1作业流程如附表一:5.2产品储存:5.2.1区域规划:A.保存:待检区、不良品、暂放区、退货区、废品区。
B.储存:材料仓、成品仓、半成品仓、消耗品仓。
5.2.2标示:A.采购材料、半成品、消耗品:由厂商自行标示厂牌名称、品名、规格、数量。
B.外包加工成品:a.若直接出货由厂商标示客户代号、品名、规格、数量、重量、箱号、唛头。
B交回本厂应标示本厂品名、规格、数量。
厂内完成品:在包装材料上标示客户规格、唛头。
5.2.3料帐管理:A.材料仓:以“物料识别卡”标识置于各项材料上,依进料验收单或领料单出货单作为登帐依据。
B成品及半成品仓:以“成品(半成品)入库单”或“出货单”为登帐依据。
C.呆滞料:包含呆滞材料与成品,在物料卡中注明为呆滞料,并显示存放区域。
D.材料/成品仓必须每日登帐,并每月盘点一次,呆滞每年盘点一次,以确保料帐一致。
E.消耗品:以“物料识别卡”置于各项消耗品上,依进料验收单或领料单出货单作为登帐依据。
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7.5.1.产品交接时,仓管与物料员均需在场清点,确保数量的准确性。 7.5.2.在转序过程中,大件必须全部清点数量,小部件可用磅称确定数量。交接过程中 如发现数量不符,要追究相关责任人并确定解决时间。 7.5..3 已由仓管与物料员确认了数量并有各工序产品转交单的产品,原则上应坚持多不 退,少不补,如下工序有多的产品,应及时通知到相关负责人或计划部在下次订单开始时进行 库存消化 .5.4 仓管员每天依据生产计划进度表的安排,对已判定合格已转序的产品数量清点及统计汇 总工作。 7.5.5 待转序的产品应该是 IPQC 判定为合格品,如果发现有不合格品应及时隔离并在 8 小时内处理完毕。特急的应在 4 小时内处理完毕。
进先出工作指引》的要求
7.1.7 供应商送货到公司的车辆、人到保安室由各仓负责仓管员接送,严禁供应商人员在公 司随意流岗(收货时必需内有送货单、有采购订单方可,则反馈采购仓库有权拒绝收货) ; .7.1.8 所有单据需在当天下班之前录入 K3 系统,并在次日 10 点前分发与保存 .(黄联: 财务,白联:采购,蓝联:品管、红联:仓库存根),此工作由仓库统计员与各部门对接 7.1.9 仓管员要以制度原则认真做事,以友善待人,对入库工作中业务往来人员服务热 情周到 注:所有供应商送货单必须附采购订单或在送货单上注明采购订单号,以便仓库进行核对、 如手续不齐全仓库一律有权不收货.
7.5.6 转序交接后,哪个小组丢失的产品,由该单位对产品进行查找。如实在找不到,可追 究当事责任人、并进行补料。 7.5.7 仓库半成品摆放及产品放置区环境的整理不得占用或阻塞通道,待转序产品应按 规律摆放整齐,尽可能做到定量码放,,产品中严禁混有废料,各转序产品必须标识清晰 7.5.8 车间所有入仓半成品产品要有标识,产品标识用 《工艺流转单》 , 并按要求填写规范。 车间与仓库之间的数量交接使用《各工序产品转交单》 。产品的实际数量一定要保证与标识 的数量一致,发现不符,立即向有关负责人或上工序转序员反馈并跟踪处理 7.5.9 车间生产出的半成品,经过磅称重,包装数统一,摆放整齐并严格按照作业流程 卡填写完整,经品质检验加盖“QAPASS 章” 。方可送达仓库与仓管员交接
7.1.2.仓管员在收货清点时发现供应商超订单交货,拒收或者通知采购及时补订单方可收货
7.1.3.仓管员根据《送货清单》开具外购物料送检单递交至品质部 IQC 组,品质部接到送检 单后应及时安排检验并将检验结果以书面的形式反馈给仓库。
7.1.4.仓库统计员根据品质检验报告进行相应的系统数据录入,将单据 列印后转交各仓管员, 仓管员根据入库单做相应的入库工作(包括:物质收发卡记录,手工账本记录和物料入库摆放)
仓库收发存作业控制程序
物控部
2015.8.22
1.目的: 为加强成本控制,提高公司的仓库管理水平,特拟订本办法。 2.范围: 凡公司存货、收、发、存作业均适用本办法。 3.定义: 3.1.采购到货入库 流程 3.2.生产物料领用 流程 .3.3.物料退仓作业流程 3.4 产成品入库转序与交接流程 3.5.成品出库流程
7.2.生产物料领用: 7.2.1.车间领料人员根据生产计划和物料清单 (BOM 表 )开具生产领料单到仓库进行领 料 7.2.2.仓管员:将车间开具的生产领料单与物料清单( BOM 表)进行核对,确认无误 后发放物料,双方在领料单上签名确认并做相应的出库记录。无材料出库单和生产订单不得 发料(除特殊情况为配合生产、需求部门具有借料条并有组长以上签名方可发料,贵重材料 需主管以上签名;但 12H 之内补回领料单 7.2.3.压铸车间根据当天需求量领料,并在领料当时需把所需求铝锭原材料一次性领出库, 仓管员在车间领完料如有移动过后的材料,需及时按照原存位号区整齐重新摆放好。不能出 现零乱存有安全隐患现象 7.2.4. 各部门所使用工具、辅料发料方式均以“以旧换新方式”旧工具、辅料经管理人员确认无使 用价值则发新料,并统一废弃处理 ;如需‘以旧换新方式’的工具和辅料在领用时必需有 旧实物,则需部门主管/经理和副总审核后、方可发新料 7.2.5.仓库统计员根据仓管员的实际发料记录进行系统账出。
7.6.3 入库前核对产品的包装是否符合要求, 符合要求办理入库。不符合要求, 要求整改或重新包装 OK 后办理入库 7.6.4.成品仓管员验收时必须仔细核对产品型号规格、数量、质量状态是 否与“入库单”一致,“入库单”填写是否符合条要求。若符合,办理入库。否 则,拒绝办理入库。 7.6.5.所有入库的产成品必须是经品质 OQC 检验合格, 其标签上加盖有类 似“QC PASSED”或“合格”印章
7.6.产成品入库: 7.6.1 生产车间人员对每批入仓成品进行称重,确保实际重量与外包装箱上所标明的数 量一致。当成品在转移到成品仓时必须由包装部专人负责运输,若在运输过程中发现有任何 问题应及时向上级汇报,并对货物进行检查,以确保货物的安全
7.6.2 生产车间根据生产计划和销售出货计划进行成品入库,入库单”上应 正确、完整、清晰的填写好入库产品名称、型号规格、、数量、生产日期、入库 单位、入库人、入库日期。成品仓管员根据生产车间的成品入库单进行实物清点, 确认无误后在入库单上签名。
4. 职责: 4.1.生产部门: 4.1.1. 由车间组长以上人员与仓库、生产计划部对接, 确定领料、半成品转序入库和退 料的相关事宜。 4.1.2.根据业务订单和生产计划进行物料领用。 4.2.采购部: 4.2.1. 供应商送货单必须备注采购订单号,以方便仓库对应入库; 4.2.2. 采购订单下达及时性,避免实物到库,仓库无法办理入库与出库; 4.2.3. 供应商来料不良物料及时办理退货;督促供应商实行标准数量包装。 4.2.4.采购快递订单到货需要及时跟进,并确保快递单实物丢失不便收发入库;
5.3.仓库组长: 5.3.1、审核仓库各项单据签核流程的完整性,数量的准确性,在 ERP 系统中确认 仓库收发业务单据,以保证仓库账务处理及时性; 5.3.2、当日 ERP 单据确认工作,最迟不得超过次日 10 :00 时;所有当月单据确认 工作不得跨月,必须于月底盘点前一日处理完成; 5.3.3、确认仓库物料账实相符,并督促仓管员与统计员的相互监督机制有效实施; 5.3.4、月底公司盘点前,必须对仓库进行全面初盘,依月盘点计划执行; 5.3.5、仓库各项流程的实施及仓库安全管理工作;
5 仓库部:
5.1. 仓管员: 5.1.1、根据生产订单、委外加工单、材料出库单、发放实物;根据销售出库单配货出 库;首要原则“见单收发料” 5.1.2.责负按照生产计划进行车间半成品零部件数量的清点、交接、转序及记录;产品的标
识。
5.1.3、与物料员确认清点每次实物交接是否相符,与统计员确认账实是否相符;
6. 财务部: 6.1、抽查单据开立的正确性与审核的及时性,保证账物一致; 6.2、每月底存货盘点工作组织与实施; 7.作业内容(具体操作方法) : 7.1.采购到货入库: 7.1.1.供应商送货到达仓库将货卸在制定区域后,应第一时间将《送货清单》递交到来 料收货组,各仓管员根据《送货清单》所列物料与本厂采购订单进行核对(仓库在收货时必 需确定是否有、采购订单、送货单、实物、缺一杜绝收货) ,确认无误后,进行实物清点, 过磅、标识、验收(包括:品名,规格型号,数量以及铝锭每托单重标识、色条形区分外包 装完好程度等.)核对无误后,在送货清单上签名并加盖公司收货专用章.
7.3.外协厂领料 73.1、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单,出库单须写明用途。 7.3.2、仓管员严格执行依据外发订单备货、凭外发订单发货,无单不发货,内容填写 不全不发货,名称不准不发货。 7.3.3、出库产品当面点验清楚,产品不可以不经仓管员直接出库,如特殊情况急用, 必须经相关领导批准。 7.3.4、出库后及时清理现场,校对物、卡,结清帐目,做到帐、卡、物相符。
5.1.4、.确保库存实物进行‘先进先出’原则、严禁已收、发实物跨月处理账务
5.1.5、应注意在库原材料、成品防潮、防晒、防腐、防火等各项安全措施
5.2.统计员: 5.2.1 负责所有物料出入库账目于当天下班之前录入 K3 系统、并在次日 10 时之前分 发相关部门单据、另不定时根据系统账目去现场抽点仓管员所负责的实物、进行账与实物核 对 5.2.2. 负责仓库单据建档、收集、登记及工作报表管理; 5.2.3、协助仓管员收发货及其它领导交待的事宜
4.3. 品质部: 4.3.1. 供应商来料检验及时性(品管接到到货通知最迟 12H 检验完毕,以不同材料类 别区分检验时间); 4.3.2. 紧急需求物料到货时检验及时性(为了生产必须配合采购到货检验) ; 4.3.3.检验单据及时处理(送检单、品质检验报告、评审单) ,以方便仓库入仓管理; 4.3.4. 确认入库物料和出库产品的质量情况,对入库物料和发出产品的质量负责; 4.3.5.生产制程中采购来料不良物料提报. 4.4 生产计划部: 4.4.1. BOM 物料请购单开立及时性(按采购进料周期提前下达 ERP 物料需求计划) ; 4.4.2. 生产订单下达及时性; 4.4.3. 以生产订单管控产线生产与物料,不得计划外生产; 4.4.4.生产订单关闭及时性(以生产订单量等于入库量为基准) ; 4.4.5.仓库呆滞物料的消耗; 4.4.6.出货安排;
7.5.10 半成品仓管员根据生产车间提交的《物料作业流程卡》进行实物清点,根据半 成品仓区域规划将入库半成品放入指定仓位 7.5.11 在半成品保管过程中,相关人员应对半成品中的所有标识予以保护,防止包装 破损或产品损伤。半成品在库内保存期间,尽量按不同客户、不同品种分区域分类保管 7.5.12 仓管员在备料区根据《半成品移交单》进行核对物料名称、规格、数量等是否 相符,确认后将产品装车转移到老厂生产车间、在搬运中用叉车和手铲堆高车把箱子堆码整 齐, 并小心搬运,使包装箱上的标签等不受损伤、 仓管员根据签收的《物料作业流程卡》的 数 量登录在半成品手工账册上后,交仓库统计员,仓库统计员按《半成品移交单》实际出入库 数量登录在电脑账上