采购管理及流程方法

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采购管理制度及操作流程

采购管理制度及操作流程

采购管理制度及操作流程采购管理是一个企业运营中至关重要的环节,它对企业的运营成本、质量、信誉等方面影响深远。

为确保企业采购工作能够健康、高效发展,必须建立完善的采购管理制度和操作流程。

本文将对这一方面进行详细介绍。

一、采购管理制度采购管理制度是为确保企业采购工作高效、协调、合法进行而制定的一系列规章制度。

对于一个企业而言,如何制定一套适合自身的采购管理制度是一个非常重要的问题。

下面是一些可能包含在采购管理制度中的规定。

1. 采购相关法规的规定国家对于采购活动有着相对严格的法规,企业应当对其严格执行。

2. 采购进出货流程的规定采购进出货流程也是采购管理制度中必不可少的部分,包括物料准备、发出采购订单、验收入库等方面。

3. 采购预算的规定企业应当制定相应的采购预算并进行依据预算实施采购的管理。

4. 供应商管理的规定规定了企业应该如何寻找供应商、如何进行供应商评估,以及如何与供应商建立良好的合作关系和贸易的信誉模式。

5. 报价和议价的规定企业应该按照标准流程执行采购活动,同时要根据企业的成本和实际情况进行选择性议价。

6. 权责清晰的规定制订采购管理制度的同时,也应该把企业采购部门内部之间权责关系的分配清晰化,明确各级职责、权限和管理程序。

7. 合同管理的规定合同是采购工作中非常重要的环节,企业应考虑对合同进行完善的管理,包括合同签订、履约、监控等方面的规定。

二、采购管理操作流程除了采购管理制度之外,采购管理流程也是非常重要的部分。

采购流程主要包括如下流程:1. 采购准备权责部门:采购活动发起者、采购人员从采购需求的产生,到采购计划、采购询价的处理等流程,以及采购预算和报销审批,都属于采购准备阶段。

2. 供应商筛选权责部门:采购人员、集中负责采购审批的管理人员在采购准备阶段,企业需要寻找最适合自己采购需求的供应商,该阶段是对供应商进行资格审核和交流的过程。

3. 采购活动的实施权责部门:采购人员、审批管理人员指以发出采购订单、确定贸易条件、签订合同为重点的采购活动。

采购管理的流程与步骤

采购管理的流程与步骤

采购管理的流程与步骤采购管理是指通过有效的规划、组织、实施和控制采购活动的过程,以确保组织能够获得最佳的采购结果。

在现代企业中,采购管理的重要性不可忽视。

本文将介绍采购管理的流程与步骤,帮助读者了解如何有效地进行采购管理。

一、需求确认与计划1. 确定采购需求:首先,需要明确组织所需采购的具体物品、数量或服务。

这需要与相关部门进行沟通和协商,以确保采购需求的准确性。

2. 制定采购计划:根据采购需求,制定采购计划,明确采购目标、时间计划、采购方式等。

二、供应商选择与评估1. 寻找供应商:根据采购需求,寻找合适的供应商。

这可以通过市场调研、询价、招标等方式进行。

2. 供应商评估:对潜在供应商进行评估,包括对其信誉、质量管理、交货能力等进行考察和评估,以选择最合适的供应商。

三、报价与谈判1. 征集报价:将采购需求发送给潜在供应商,要求其提交报价。

这需要明确报价截止时间,并确保报价的准确性和透明性。

2. 谈判与比较:在收到供应商的报价后,进行谈判并对各个供应商进行比较,以确定最终的供应商。

四、合同签订1. 准备合同:根据选定的供应商,准备相应的合同草案,明确双方的权益和责任。

2. 合同审核:对合同进行审核,并确保合同的合法性和有效性。

3. 签订合同:与供应商进行合同签订,确保各方都理解和同意合同条款。

五、采购执行与监控1. 采购执行:按照合同的约定,进行采购执行工作,包括物品或服务的交付、付款等。

2. 采购监控:实施监控措施,确保供应商按合同履行义务,并及时解决采购执行中的问题和风险。

六、验收与结算1. 物品验收:对采购的物品或服务进行验收,确保其符合合同约定的要求。

2. 结算与付款:根据合同进行结算和付款,确保供应商及时收到相应的付款。

七、采购记录与总结1. 采购记录:对整个采购过程进行记录,包括采购决策、合同签订、采购执行等。

2. 总结与改进:对采购管理的流程和步骤进行总结和评估,发现问题并进行改进,以提高采购管理效率和效果。

采购管理及流程方法课件

采购管理及流程方法课件

国内采购与国际采购
总结词
详细描述
供应商关系管理与优化
总结词
供应商管理是关键,与供应商建立良好关系可降低成本、提高效率;优化供应商 队伍可提高供应商质量、降低库存水平。
详细描述
供应商管理是采购管理中的关键环节之一。与供应商建立良好的关系可以降低采 购成本、提高采购效率。优化供应商队伍可以提高供应商质量、降低库存水平。 通过对供应商进行评估、筛选和合作,实现与供应商的长期合作共赢。
根据采购合同和需求,制作详细 的采购订单。
订单跟踪
实时跟踪订单执行情况,确保按 时交货。
异常处理
如遇到异常情况,及时与供应商 协商解决,确保订单按时完成。
到货验收与付款结算
到货验收 问题处理 付款结算
03
采购策略与优化
CHAPTER
集中采购与分散采购
总结词
集中采购可以降低采购成本,但流程较长、风险较高;分散采购可以满足各部门需求,但成本较高、管理困难。
应对措施
针对不同的风险类型,制定相应的应对措施,如规避、转移、减 轻等。
05
采购绩效评估与改进
CHAPTER
采购绩效评估的定义与目的
定义 目的
采购绩效评估的方法与流程
方法:常用的采购绩效评估方法包括目标设定与衡量、关键绩效指标(KPI)、平衡 计分卡等。
流程:采购绩效评估一般按照以下流程进行
1. 设定明确的采购目标;
2. 设定科学合理的采购目标和 指标;
3. 加强数据收集和分析能力, 提高信息透明度;
采购绩效改进措施与建议 01 02
06
案例分析与实践经验分 享
CHAPTER
案例一:某公司采购流程优化实践
总结词

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度在现代企业运营中,采购流程及管理制度起着至关重要的作用。

本文将介绍采购流程的步骤及重要性,并探讨采购管理制度对企业的影响。

一、采购流程步骤采购流程是企业进行购买所需物品或服务的一系列步骤的总称。

它的主要目标是确保企业能够以最佳的价格和质量购买所需物品,同时保证采购过程的规范性和透明度。

1.需求确认:采购流程的第一步是明确企业的需求。

这包括明确所需物品的种类、数量和质量要求等。

2.供应商选择:在确认需求后,企业需要识别并评估合适的供应商。

这可以通过招标、询价或与现有供应商的合作关系来实现。

3.编制采购计划:采购计划是根据需求和供应商选择制定的一份详细的计划。

该计划包含采购时间表、价格协商和风险管理等重要信息。

4.采购协商:在采购过程中,对价格、交货时间和质量要求等方面进行协商是不可或缺的环节。

协商结果应在采购合同中进行明确记录。

5.签订合同:采购合同是采购流程中的核心文件。

它规定了双方的权利与义务,明确交付期限和付款条件等重要细节。

6.供货与验收:供应商按照合同的要求进行供货,企业对收到的物品进行验收。

这是确保采购过程顺利完成的关键步骤。

7.付款与结算:按照合同约定的方式和时间,企业向供应商进行支付。

这是采购过程的最后一个环节。

二、采购流程重要性采购流程在企业的运营中具有重要的作用,它对企业的发展和竞争力具有直接的影响。

首先,规范的采购流程可以帮助企业降低采购成本。

通过与供应商进行有效的协商,并确保采购过程的透明度和公正性,企业可以获得更有竞争力的价格和更好的质量。

其次,采购流程可以帮助企业管理供应风险。

在采购流程中,企业可以对供应商进行评估和筛选,选择可靠的供应商,以降低供应风险,并确保及时供货。

此外,采购流程还有助于优化企业的库存管理。

通过准确的需求确认和采购计划编制,企业可以避免库存积压或物料短缺的问题,从而提高供应链的效率。

最后,采购流程也可以提升企业的合规性和声誉。

通过遵守采购流程中制定的规范和标准,企业确保了采购过程的合法性和合规性,树立了良好的企业形象。

采购管理制度及采购流程篇

采购管理制度及采购流程篇

采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程精选2篇〔一〕采购管理制度是一个组织或企业为标准和管理采购活动而制定的一系列规章制度和流程。

下面是一般的采购管理制度及采购流程:一、采购管理制度:1. 采购目的和原那么:明确采购的指导原那么和目的,如公平竞争、节约本钱、确保供应品质等。

2. 采购组织构造:明确采购部门的组织构造、职责和权限。

3. 采购流程和程序:规定采购的流程和程序,包括需求确认、供应商选择、报价评估等。

4. 采购合同管理:规定采购合同的签订、履行和管理程序。

5. 供应商管理:建立供应商评估和管理制度,确保供应商的才能和信誉。

6. 采购文件管理:规定采购文件的整理、保存和归档程序。

7. 采购绩效评估:建立评估采购绩效的机制和指标,用于监视和改进采购管理工作。

二、采购流程:1. 需求确认:采购部门与业务部门确认采购需求,明确采购物品的规格、数量和交付时间等。

2. 供应商挑选:采购部门进展供应商调研和挑选,从中选择合作的供应商。

3. 报价评估:采购部门向供应商索取报价,对报价进展评估比较,选择最适宜的供应商。

4. 驳回和议价:如有必要,对供应商的报价进展驳回或进展价格议价。

5. 合同签订:与选定的供应商签订采购合同,明确采购条件、付款方式、交付时间等。

6. 跟踪与验收:跟踪供应商的供货情况,对供货进展验收,确保供应商按合同要求交付物品。

7. 结算与付款:核对供应商的发票和结算单,完成付款流程。

以上是一般的采购管理制度及采购流程,详细的采购管理制度和流程还需根据组织或企业的实际情况进展制定和调整。

采购管理制度及采购流程精选2篇〔二〕采购管理制度及流程是指一个组织或企业对于采购活动进展管理的一系列规定和流程。

以下是一种常见的采购管理制度及流程:1. 采购策略制定:确定采购的目的、范围和采购策略,包括采购的方式、采购的供应商选定标准等。

2. 采购方案根据采购策略,制定详细的采购方案,包括采购数量、时间安排、预算等。

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定,以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。

具体来说,采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。

下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。

一、采购流程1.需求确认:采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划,对具体的采购项目进行确认,并编制采购计划。

2.采购计划编制:采购部门根据需求确认结果,制定具体的采购计划,包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。

3.采购需求发布:采购部门将采购需求发布给供应商,可以通过公开招标、询价等方式发布。

4.报价与评审:供应商收到采购需求后,进行报价。

采购部门对收到的报价进行评审,选择最合适的供应商。

5.合同签订:采购部门与供应商进行合同谈判,达成一致后签订正式合同。

6.供货及验收:供应商按合同约定的时间和方式供货,采购部门进行验收,确保供货符合合同要求。

7.支付结算:采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。

8.供货后续管理:在供货完成后,采购部门进行供货后续管理,包括质量监督、售后服务等。

二、采购管理制度1.采购政策:明确组织对采购活动的管理要求,包括采购的目标、原则、限额、权限等。

2.供应商管理:建立供应商库,编制供应商评估标准,定期对供应商进行评估和管理。

3.合同管理:规定合同的编制、审批和签订流程,明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。

4.采购台账管理:建立采购台账,记录采购项目的有关信息,包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。

5.采购需求审批:规定采购需求的审批流程,明确审批人员及权限,并建立审批记录。

6.质量管理与监督:建立质量管理制度,对供应商提供的产品进行质量监督和检验,确保采购品质合格。

7.采购绩效评价:对采购活动进行绩效评价,包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度,制定改进措施。

三、流程操作1.制定采购管理制度:依据组织的实际情况,制定适合的采购管理制度,明确各项管理要求和流程。

物资采购流程及管理办法

物资采购流程及管理办法

物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节,它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。

为了规范物资采购流程,提高采购效率,确保采购质量,制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。

本文将介绍物资采购的一般流程,并提出一些管理办法,以供参考。

二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。

以下是具体的流程步骤:1. 需求确认在物资采购开始之前,首先需要明确企业的实际需求。

相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书,包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。

采购部门根据需求说明书进行需求分析,并确定采购策略。

2. 供应商选择根据采购策略,采购部门将寻找潜在的供应商,并进行供应商评估和筛选。

评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。

评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。

3. 合同谈判在确认了供应商后,采购部门和供应商将进行合同谈判。

谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。

双方达成一致后,将签订正式的采购合同,并确保合同的合法性和有效性。

4. 采购执行一旦合同签订,采购部门将开始采购执行阶段。

这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。

采购部门需要与供应商进行沟通和协调,确保物资按时到达,并做好仓库管理。

5. 验收当物资到达后,采购部门将对物资进行验收。

验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。

只有通过验收的物资才能入库,不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。

三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性,企业可以制定一些物资采购管理办法。

1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度,明确各个环节的职责和权限。

采购流程可以通过流程图的方式呈现,以便于理解和执行。

规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程一、引言采购管理在企业的运营中起着至关重要的作用,它不仅影响着企业的成本控制,还直接关系到企业的生产效率和产品质量。

为了规范采购行为,提高采购效率,保证采购质量,特制定本采购管理制度及流程。

二、采购原则1、合规性原则采购活动必须遵守国家法律法规和企业内部规定,确保采购行为合法合规。

2、公平公正原则对待所有供应商应一视同仁,提供公平的竞争环境,不得有任何歧视或偏袒行为。

3、质量优先原则在满足采购需求的前提下,优先选择质量可靠的产品或服务,以确保企业的生产经营活动顺利进行。

4、成本效益原则在保证质量的同时,要充分考虑采购成本,通过合理的采购方式和供应商选择,实现成本的最小化和效益的最大化。

三、采购流程1、需求提出使用部门根据实际工作需要,填写《采购申请表》,详细说明采购物品或服务的名称、规格、数量、预计使用时间等信息,并提交给部门负责人审核。

2、需求审批部门负责人对《采购申请表》进行审核,确认采购需求的合理性和必要性。

如审核通过,签字确认后提交给采购部门;如审核不通过,应注明原因并退回给使用部门进行修改。

3、采购计划制定采购部门收到经审批的《采购申请表》后,根据采购需求和库存情况,制定采购计划。

采购计划应包括采购物品或服务的详细信息、预算金额、预计采购时间等。

4、供应商选择(1)采购部门通过市场调研、供应商推荐等方式,收集潜在供应商的信息。

(2)对潜在供应商进行资格审查,包括营业执照、资质证书、生产能力、质量保证能力等方面的审查。

(3)根据审查结果,选择符合要求的供应商,并向其发出《询价函》。

5、询价与比价(1)供应商收到《询价函》后,在规定的时间内回复报价。

(2)采购部门对供应商的报价进行比较和分析,综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素,选择性价比最高的供应商。

6、采购合同签订(1)采购部门与选定的供应商进行谈判,就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款达成一致意见。

(2)起草采购合同,经法务部门审核后,与供应商签订正式的采购合同。

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度在企业的运营中,采购环节起着至关重要的作用。

一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务,还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。

下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。

一、采购流程(一)需求确定这是采购流程的起点。

各部门根据实际工作需要,提出物资或服务的采购需求,并填写详细的采购申请单。

申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。

(二)采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单,结合库存情况和市场供应情况,制定采购计划。

采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。

(三)供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式,收集潜在供应商的信息。

对潜在供应商进行评估,包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。

根据评估结果,选择合适的供应商,并建立供应商名录。

(四)采购谈判与选定的供应商进行采购谈判,就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。

在谈判过程中,采购人员应充分发挥谈判技巧,争取有利的采购条件。

(五)合同签订谈判达成一致后,与供应商签订采购合同。

合同应明确双方的权利和义务,包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。

合同签订前,应经过法务部门的审核,确保合同的合法性和有效性。

(六)订单下达根据采购合同,向供应商下达采购订单。

订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求,并要求供应商确认回传。

(七)交货验收供应商按照订单要求交货后,采购部门组织相关部门进行验收。

验收人员应根据采购合同和验收标准,对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。

如发现问题,应及时与供应商沟通解决。

(八)付款结算验收合格后,采购部门按照采购合同和企业的财务制度,办理付款结算手续。

付款结算应经过严格的审批流程,确保资金安全。

二、采购管理制度(一)采购部门职责明确采购部门的职责和权限,包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程采购管理制度及流程(通用10篇)采购指通过交换获取物料和服务的购买行为,为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。

下面yjbys店铺为大家准备了关于采购管理制度范文及流程,欢迎阅读。

采购管理制度及流程篇1一、总则(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作,特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在2000元以上,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度固定资产的采购合同,必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与,调研汇总各方意见,经公司分管领导审核,总经理批准签约。

公司采购管理制度。

属集团采购的项目,应报总裁批准。

(三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化采购。

(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。

公司采购管理制度。

2、加强学习,提高认识,增强法治观念。

3、廉洁自律,不收礼,不贿赂,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

采购管理流程制度(通用10篇)

采购管理流程制度(通用10篇)

采购管理流程制度(通用10篇)采购管理流程制度第1篇一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:(1)请购的部门;(2)请购单填写人;(3)请购的日期及需求时间;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购的物品用途;(8)请购如有特殊需要请备注;(9)请购部门主管;(10)请购单审核人;(11)公司总经理。

3、请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门;(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单,办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》;(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商,与供应商确认到货信息后填写计划到货日期,如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。

请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门,待采购部签字后,请购部门备份;(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,该清单的电子文档也需一并提交;(5)遇公司经营、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。

(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。

(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

采购制度及流程(5篇)

采购制度及流程(5篇)

采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则,一般由总务后勤人员负责采购,也可由需方直接采购。

2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。

采购人在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料,有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

采购管理规章制度及流程

采购管理规章制度及流程

采购管理规章制度及流程1. 简介本文档旨在规范和指导公司的采购管理,确保采购过程的透明度、公正性和合规性。

所有与采购相关的部门和员工都应遵守本规章制度及流程的要求。

2. 采购管理的基本原则- 诚信合规:采购活动必须遵循相关法律法规和公司内部规定。

- 公平竞争:采购过程应公开、公正、公平,充分竞争,避免出现偏袒或不正当竞争行为。

- 经济效益:优先考虑价格合理、质量可靠、交付及时的供应商。

- 风险控制:对供应商进行严格的评估和选择,确保采购物资和服务的质量和安全。

3. 采购流程3.1 需求确认:- 部门提出采购需求,并填写采购申请表,明确采购物品的规格、数量、质量要求等。

3.2 采购准备:- 采购部门根据采购需求,制定采购计划,明确招标方式和供应商评估标准。

- 采购部门与相关部门合作,编制采购文件,包括招标公告、招标文件、合同草案等。

3.3 招标投标:- 采购部门发布招标公告,邀请符合条件的供应商参与竞标。

- 供应商根据招标文件准备投标文件,并按时提交给采购部门。

3.4 供应商评估:- 采购部门组织评标委员会对投标文件进行评估,综合考虑价格、质量、交付能力等因素,选定最合适的供应商。

3.5 合同签订:- 采购部门与供应商签订采购合同,明确双方权益和责任,并约定交付时间、付款方式等。

3.6 采购执行和监控:- 采购部门按照合同要求监督供应商履约情况,确保采购物品按时交付、质量符合要求。

- 如有变更需求或合同争议,采购部门与供应商协商解决。

3.7 采购结算与归档:- 采购部门核对供应商提供的和交付记录,进行结算。

- 完成采购结算后,相关文件归档存档,包括采购申请表、招标文件、合同等。

4. 违规处理与监督- 如发现采购违规行为,应及时报告上级主管部门,并配合相关调查。

- 违规行为的责任人将受到相应的纪律处分,并承担相应的法律责任。

- 公司内设独立的采购监督部门,定期对采购活动进行监督和评估,确保采购流程合规。

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度采购是企业日常运营的重要环节之一,采购流程及管理制度的健全与否直接关系到企业的运作效率和成本控制。

下面将详细介绍采购流程及管理制度。

一、采购流程1.采购需求确认:由部门提出采购需求,明确所需的物品、数量、质量要求和预算限额等信息。

2.供应商选择:采购部门通过市场调研和竞争性谈判等手段,选择具备合适能力和资质的供应商,并签订供货协议。

3.采购申请:采购部门向财务部门提交采购申请,并注明所需的物品及数量等详细信息,同时提供所选供应商的相关资料。

4.采购审批:财务部门进行采购申请的审核,确认申请是否符合预算限额和采购政策。

若申请获得批准,则进入下一步流程。

5.采购订单生成:财务部门根据采购申请的内容,生成采购订单,并将订单发送给供应商确认。

6.供应商确认:供应商收到采购订单后,进行确认并回复确认函,确认交付时间、价格等细节。

7.采购合同签订:财务部门与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务以及交货期限、质量标准、付款方式等内容。

8.物品交付与验收:供应商按照合同约定的时间和地点进行物品的交付,并由采购部门进行验收,确认物品的质量和数量是否符合要求。

9.付款结算:财务部门根据合同约定的付款方式和期限,按时付款给供应商。

10.采购管理及记录:采购部门和财务部门对采购流程进行记录和管理,包括采购申请、采购订单、交付及验收记录、付款记录等,确保采购流程的可追溯性和完整性。

二、采购管理制度1.采购政策:明确采购的原则和标准,包括选择供应商的准则、采购程序和流程、采购预算的制定和审批等。

2.供应商管理:建立供应商库,及时更新供应商信息,并根据供应商的绩效、信誉等指标进行评估和分类管理,确保选择到具备优质供货能力的供应商。

3.采购合同管理:建立精细化的合同管理制度,明确合同的签订流程和审核权限,同时注重合同履行的监督和评估,确保供应商按照合同的约定交付物品,并保障质量和交货期限。

4.采购预算管理:设立预算管理制度,明确各部门的采购预算和限额,并进行预算执行和监控,及时跟踪采购费用,确保预算的合理利用和控制。

采购管理制度及流程12篇

采购管理制度及流程12篇

采购管理制度及流程(精选12篇)采购管理制度及流程1一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品,包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购,按照先批准后购买的原则,由各科室将拟购物品清单报文书科登记,由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。

一次性办公室物品采取金额在20xx 元以内的,报办公室分管财务副主任审批;一次性办公室物品采购金额在20xx元以上(含20xx元)的,报办公室主任审批。

三、经审批,由文书科负责采购。

一次性办公室物品采购金额在200元—20xx元的由两人共同购买;一次性办公室物品采购金额在20xx元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。

按照收支两条线的原则,由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记,领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

每季度应对物品购买和领用情况进行汇总,报办公室主任和分管财务副主任,并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务,不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向文书科领取,并由领用人签字确认;领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品,必须经办公室主要领导或分管领导同意,并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科,并作好物品退还登记。

七、因个人原因,造成领、借用物品丢失、损害的,由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善,致使物品损毁、被盗、遗失的,由保管人员照价赔偿。

八、文书科要按照“日清、月结”的要求,及时清点办公室公用物品,做好登记,每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

采购管理制度及流程2一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购,其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度一、前言采购是企业的核心活动之一,对于企业的绩效和盈利能力具有重要的影响。

良好的采购流程和管理制度可以保障企业的采购活动顺利进行,提高采购效率,降低采购成本,确保采购品质,减少风险,因此建立科学规范的采购流程及管理制度显得尤为重要。

二、采购流程1. 提出采购需求采购需求可以由部门、项目组、员工或者业务合作伙伴等单位以书面形式提交给采购部门。

采购部门接到采购需求后,应及时进行审核,确保采购需求的合理性和合法性,明确采购目的、数量、品种、标准和质量要求等。

2. 制定采购计划采购部门根据采购需求确定采购计划,包括确定采购商品的种类、数量、规格、质量标准、采购时间、采购方式等,制定采购方案,并编制供应商名单。

3. 发布采购公告对于一定金额以上的大宗物资和设备采购,应在公共采购平台或者企业内部网站上发布采购公告,公开招标或者邀请招标,招标公告应包括招标范围、需求数量、质量标准、采购方式、投标截止时间等要求。

4. 供应商资格审查采购部门应对供应商进行资格审查,排除无资质、无信誉、无能力的供应商。

5. 投标评审采购部门对有效投标文件进行评审,根据招标文件中的评标标准进行评分,并确定中标供应商。

6. 签订合同采购部门与中标供应商签订供货合同,明确双方的权利和义务,包括供货时间、货款支付方式、货物验收标准、违约责任等条款。

7. 实施采购供应商根据合同约定进行供货,并严格按照约定的质量标准和数量要求进行供货。

8. 质量验收采购部门对供货商品进行质量验收和数量核对,对不合格品进行处理,并及时向供应商提出索赔要求。

9. 采购结算采购部门按照合同约定和验收结果进行结算,并及时支付货款给供应商。

10. 采购档案归档对于每一笔采购活动,采购部门应建立采购档案,包括采购需求、采购计划、招标公告、投标文件、中标通知书、采购合同、验收报告、结算凭证等资料进行归档,便于日后查阅和备案。

三、采购管理制度1. 采购管理组织架构建立一套明确的采购管理组织架构,包括明确各级领导的职责、采购部门的职责和人员配置以及各个环节的衔接和协调等,为采购活动提供组织保障。

如何管理采购流程的方法

如何管理采购流程的方法

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采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程一、采购管理制度1.采购程序企业应建立明确的采购程序,包括采购需求提出、供应商评估、报价比较、合同签订、采购执行、验收等环节。

采购程序应确保每个环节都按照规定的程序执行,避免违规操作和不公正行为。

2.采购计划企业应制定年度采购计划,明确采购目标和需求,对各项采购进行科学合理的规划和安排。

采购计划应充分考虑市场需求、供应商实力、风险因素等因素,并与企业其他部门的需求进行协调。

3.供应商管理企业应建立供应商管理制度,包括供应商评估、供应商核查和供应商评价等环节。

供应商应按照评估标准进行筛选,确保供应商的信誉度、资质和可靠性,并定期对供应商进行评价,以保证合作的稳定和高效。

4.合同管理企业应建立合同管理制度,明确合同的签订、履行和监督机制。

合同应明确商品或服务的品种、数量、价格、交货期限等主要条款和条件,并进行合法合规性审核。

二、采购流程采购流程是指从采购需求提出到采购执行完毕的整个过程。

下面是一个常见的采购流程示例:1.需求提出采购需求通常由各个部门提出,包括生产、研发、营销等部门。

部门应填写采购需求申请,并明确所需商品或服务的规格、数量、质量要求等。

2.采购计划编制采购部门根据需求申请,编制采购计划。

采购计划应综合考虑各个部门的需求,并评估市场情况和供应商情况,制定合理的采购计划。

3.供应商选择采购部门根据采购计划,筛选合适的供应商。

供应商选择应综合考虑供应商的价格、质量、服务、信誉度等因素,并进行供应商评估和核查。

4.报价比较采购部门向选定的供应商发送询价函或邀请供应商参与招标。

供应商根据采购要求提交报价,并由采购部门进行比较和评估,选定最优供应商。

5.合同签订采购部门与供应商进行合同谈判,明确合同的主要条款和条件,包括商品规格、数量、价格、交货期限、付款方式等。

双方达成一致后,签订正式合同。

6.采购执行供应商按照合同的要求进行商品或服务的生产和交付,采购部门负责验收和支付款项。

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பைடு நூலகம் 综合评标法
• 综合评标法:俗称“打分法”,:把涉及到的投标人各种资格资质、技术、商务以及服务的条款, 都折算成一定的分数值,总分为100分。评标时,对投标人的每一项指标进行符合性审查、核对并 给出分数值,最后,汇总比较,取分数值最高者为中标人。评标时的各个评委独立打分,互相不商 讨;最后汇总分数。比较容易制定具体项目的评标办法和评标标准;评标时,评委容易对照标准 “打分”。
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分散采购
• 分散采购是指政府采购中采购人对集中采购目录以外的货物、工程、服务进行的非集中采购。相对 于分散采购,称为集中采购。
• ① 小批量、单件、价值低、总支出在产品经营费用中所占比重小的物品(各厂情况不同,自己确定)。 • ② 分散采购优于集中采购的物品,包括费用、时间、效率、质量等因素均有利,而不影响正常的生
具体分数值如何计算;还应细分每一项的指标,包括“技术分30分”包括那些考核指标,如何计算 给分或者扣分的标准办法。
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最低价法
• 所谓最低价中标法,简单地说,就是在招标投标时,谁的报价最低,就由谁中标的评标方法。它的 好处在于能够最大限度地节约建设资金,使招标人达到最佳的投资效益。特别是有利于充分体现公 开、公平、公正的市场法则,有效遏制建筑市场中的腐败蔓延。同时,它简便易行,使评标工作更 加易于操作,大大节约了招标投标过程中人力、物力和财力的耗费。
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战略采购
• 战略采购是一种有别于常规采购的思考方法,它与普遍意义上的采购区别是前者注重要素是“最低 总成本”而后者注重要素是“单一最低采购价格”。所谓战略采购是一种系统性的、以数据分析为 基础的采购方法。简单地说,战略采购是以最低总成本建立服务供给渠道的过程,一般采购是以最 低采购价格获得当前所需资源的简单交易。
• 优点 • 实行经评审的合理最低价评标法的优点是: • (1)符合市场经济体制下微观主体追求利润最大化的经营目标; • (2)合理适度地增加投标的竞争性,可为建设单位节约资金提高投资效益; • (3)有利于承包人不断改善经营管理,提高技术水平,加强成本核算,提升市场竞争力,提高资源配置效率;
采购管理及流程方法
• 战略采购作为整合公司和供应商战略目标和经营活动的纽带,包括四方面的内容:供应商评价和选 择、供应商发展、买方与卖方长期交易关系的建立和采购整合。前三个方面发生在采购部门和外部 供应商群之间,统称采购实践;第四个方面发生在企业内部。
• 总购置成本最低 • 总购置成本不仅仅是简单的价格,还承担着将采购的作用上升为全面成本管理的责任,它是企业购
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合理最低价法
• 合理最低价评标法就是项目业主通过招标选择承包人,在所有的投标人中报价的合理最低价者,即 成为工程的中标人。这里“合理最低价”指应当能够满足招标文件的实质性要求,并且是经评审的 投标价格最低,但投标价格低于企业自身成本的除外,评标价最低的投标价不一定是投标报价最低 的投标价。评标价是一个以货币形式表现的衡量投标竞争力的定量指标,它除了考虑价格因素外, 还综合考虑施工组织设计、质量、工期、承包人的以往施工经验及施工新技术的采用等因素。
置原料和服务所支付的实际总价,包括安装费用、税、存货成本、运输成本、检验费、修复或调整 费用等。低价格可能导致高的总购置成本,却更容易被忽视,总成本最优被许多企业的管理者误解 为以价格最低,只要购买价格低就好,很少考虑使用成本、管理成本和其他无形成本。采购决策影 响 着后续的运输、调配、维护、调换乃至产品的更新换代,因此必须有总体成本考虑的远见,必须 对整个采购流程中所涉及的关键成本和其他相关的长期潜在成本进行评估。
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图集清点和计算出来的材料,例如水泥、钢材、木材、灯具、插座、各种管线等,必须依据施工图 纸和所用标准图集,按材料的规格、型号和数量,进行清点和计算,不得按照预算定额中所给出的 材料规格和数量全部照抄,这是分析计算主要材料的一项基本原则。凡是购置成品的部件、金属容 器和结构物等,均不再计算本身的材料用量,只计算本身预算价值。据测算,这部分材料占材料费 65%左右。实物法材料价差调整的计算公式是: • 实物法材料价差=∑实际完成工程量×定额单项材料消耗量×(材料指导价格或市场价格—材料预 算价格) • 2、系数法调整 • “实物法调整材料品种范围” 以外的其他材料,其实就是形成工程实体的辅助材料,指不能从施 工图和所用标准图集直接清点和计算出来的材料,例如螺栓、石英石、镀锌钢丝、棉纱头、胶泥等。 这类材料可套用预算定额中所给定的消耗标准.按实际情况进行计算。据测算,这部分材料占材料费 35%左右。系数法材料价差调整的计算公式是: • 系数法材料价差=实际完成的直接工程费中的材料费×材料价差调整系数
• 优点编辑 • 1,比较容易制定具体项目的评标办法和评标标准; • 2,评标时,评委容易对照标准“打分”。 • 2要点编辑 • 1,必须在招标文件中,事先列出需要考评的具体项目和指标以及分数值; • 2,按照有关法律法规来制定评标标准,不得擅自修改;比如,价格分占30--60%的比例,不能改变
超出范围。 • 3,分数值的标准不宜太笼统。不可以制定“价格分”为40分,而没有细则;要说明个各投标人的
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