采购订单操作流程.doc
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采购订单操作流程
1、生产作业中心总经理负责根据月度生产计划和分公司作业计划,向采购部下达采购订单
2、采购部经理根据采购订单,查阅是否有供应商合同,如果有,则安排采购员实施采购;如果没有,则安排采购员市场询价谈判
3、采购部根据市场情况组织拟采购合同
4、合同草案经过法律部对有关合同条款的规范性进行审核,财务部对合同的价格、政策及结算方式等进行审核
5、审核后的采购合同,按合同签订权限,由采购部经理组织签订,并送法律、财务、会计部门备案
6、采购实施环节由采购部经理负责组织、安排、协调
7、根据供货方式由采购部经理通知行政部经理确定取货时间
8、采购员根据供货方式和车辆安排,承担货物的运输和外观数量验收,质量人员对货物进行验收
9、如果合格由库管员办理入库手续,入库保存。如果质量、数量、外观不合格,库管人员拒绝入库,进入退货或换货流程
10、采购部经理根据入库单,签发核付款单,通知会计部付款
11、会计部经理根据核付款单、入库单和采购合同办理结算事宜
12、采购内勤将采购物资上采购台帐,并建立供应商档案,记录库存信息。
[优质文档]采购流程业务1
采购流程业务
流程:采购订单→库存采购→采购发票→应付单
步骤说明:
1.采购订单
(1)进入供应链→采购管理→采购订单→订单处理→维护订单→业务类型→采购流程→增加自制单据
(2)填写
2.采购入库
(1)供应链→库存管理→入库业务→采购入库→采购流程
(2)点击“参加”→“采购订单”填采购入库单(输入查询条件后确定)
注意:要先选择仓库,库存组织才能填批次号,然后保存签字3.采购发票
(1)供应链→采购管理→采购发票→维护发票→采购流程
(2)点击“参加”→“采购入库单”填采购发票(输入查询条件后确定)
(3)核实订单信息准确无误后,点击保存并审核发票
4.应付单
(1)查询应付单并审核:财务会计→应付管理→日常业务→单据处理→单据管理理→查询→后台审核“是”
(2)凭证生成:客户化→会计平台→财务会计平台→凭证生成→查
询→应付单→确定