公司企业文件和资料管理制度

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1. 目的

本规程对公司文件的分类、编写、更改、审核、批准、发放、作废、文件编号的申请、记录管理等进行了规定,确保公司所有文件都受控,各部门及各岗位都使用文件的有效版本,并在实际工作中有效实施。

2. 适用范围

本规程适用于公司各部门及所有文件和资料的管理。

3. 术语和定义

参见ISO9000:2000之规定。

4. 职责

各部门按职能负责行使文件和资料的归口管理工作,总经理办公室负责对各部门的文件管理进行指导和监督;各部门负责所起草文件和资料的统一标识、协调、发放、回收、销毁等控制工作;

各部门按其主管业务范围负责有关公司文件的编写/审核/批准,负责贯彻执行批准发布的文件;

各部门负责本部门记录表格的审核、批准和发放;

各部门负责对本部门持有文件进行有效管理并保证其有效实施;

各部门应密切关注文件的执行情况和反馈信息并及时组织修改;

全员执行过程中发现文件存在问题时,应及时填写信息反馈表交其部门负责人审阅后,由其传送文件编制的责任部门。

5.工作程序

文件的分类

一级文件:质量手册;

二级文件:程序文件;

三级文件:作业指导书;

记录表格

规范、标准

a.包装材料检验标准(包括包装材料通用标准、包装物料产品标准等);

b.化工原、辅料检验标准;

c.成品质量标准/产品内控标准;

d.已备案的企业标准;

e.工艺技术文件;

f.引用国家、行业或其它标准,目前正作为公司产品的执行标准;

g.国家强制执行的有关标准;

顾客提供的文件和资料(包括图样)

法律、法规(包括产品质量法、消费者权益保护法等)。

公司内部各项管理规范、制度

公司内部各部门之间、与公司外部之间的发出公文。

文件的编写、审核和批准

文件审核

文件批准

文件标识

文件标识的内容包括文件编号、受控状态及文件的有效性标识,以上所有标识对该文件而言都是唯一的。

编号格式为:

Q/BB XXX-YYYY

其中:

●Q-企业内部标准代号

BB-公司代码:

GL—xx化妆品有限公司(广州工厂)

SL—xx化妆品有限公司(汕头工厂)

LC—xx化妆品有限公司(广州工厂和汕头工厂)

●XXX-顺序号(001-999)

●YYYY-年号(以自然年号为准)

编号格式为BBDDAAATTXXXVV格式。

修正号(VV)

顺序号(XXX)

部门下一级机构(TT)

部门代号(AAA)

文件类别(DD)

公司代码(BB)其中:

● BB—公司名称代号:

GL—xx化妆品有限公司(广州工厂)

SL—xx化妆品有限公司(汕头工厂)

LC—xx化妆品有限公司(广州工厂和汕头工厂)

● DD—文件类别(详见附表1:本公司一般性技术标准、管理规范和

制度编号)

● AAA—提出该作业指导书的部门

● TT—部门下一级机构的编号(如车间、科、室等)可以是从01—

99之间的任何数字

● XXX 顺序号,可以是从000—999之间的任何数字

● VV 修正号,如是新作业指导书,则定义VV为00,作业指导书每

修正一次,VV则递增01,VV可以是从00—99之间的任何数字。

FE字(BBBB)XXX号

其中:

●F-部门英文缩写

MG-总经理办公室;PD-生产部;PMC-PMC部;HR-人力资源/行政部;MRK-销售部;

FIN-财务部;QT-品质/技术部

●E-公文种类简称,如:联络书简称为联。

●BBBB-公元年号

XXX-顺序号

“受控”和“非受控”。所有文件必须标识受控状态,盖蓝色“受控”或蓝色“非受控”章。印章格式如下:

“作废”章;印章格式如下:

文件发布、发放

所有管理文件由各部门文件管理员按《文件分发清单》发放到相应部门文件管理员,再按部门内部《文件分发清单》再发放到相应的工作岗位人员手中;

“作废”章并妥善保存; 文件更改

“文件更改申请单”说明更改原因,对重要的更改(如技术参数)还应附有充分的证据,将所有与文件更改相关的资料汇总,提交品质/技术部,再由品质/技术部将需更改的信息传达到文件的原编写部门,由编写部门提出更改、更新意见并对原文件进行更改,同时按规定进行;

管理文件需更改、更新时,应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”说明更改原因,将所有与文件更改相关的资料汇总,提交原编写部门,由编写部门提出更改、更新意见并对原文件进行更改,同时按规定进行;

文件、资料更改的审批应由原审批人或相应职权的人员进行,同时应获得原始审批资料。

XX XX

文件管理专用章

受控/生效

XX XX 文件管理专用章

非受控

XX XX 文件管理专用章

作废

文件、资料更改批准后,才允许发布。文件更改时注明更改标记和更改生效时间,由品管部文件管理员按照规定的原发放清单发放修正后的文件、资料,同时回收原文件、资料并对回收文件进行“作废”标识。对重要更改还应发放“文件更改通知单”告知文件、资料使用人。

文件作废及处理

各部门文件管理员必须控制现场的作废文件、资料,所有使用现场不允许出现任何作废的文件(包括已经作废但未标识的文件)。

作废或换版前的文件、资料由各部门文件管理员按“文件管理台帐”收回并记录,进行“作废”印章标识;质量体系文件由各部门文件管理员上交品质/技术部文件管理员进行“作废”印章标识;绝不允许现场出现任何“作废”文件,以防误用。

各部门文件管理员每年的7月份汇总所有的作废文件,统一填写“文件销毁申请单”,说明作废及销毁原因,报各部负责人审核后,需有两人在场完成销毁工作。需作资料保留的作废文件,文件管理员需填写“作废文件留用申请单”,经各部负责人同意后,方能留档备存,原则上所作废销毁的文件都必须保留2份作为历史档案以备查。

文件保管、复制、贮存、归档

文件管理员对文件的管理必须建立《文件管理台帐》,文件的收、发、销毁、更改的信息都必须在台帐上进行登记。

文件的复制者必须申请,填写《文件复制、补发申请表》,经部门负责人审核批准后,由文件管理员登记并向各部文件管理员索取文件原件进行

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