公司企业文件和资料管理制度
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1. 目的
本规程对公司文件的分类、编写、更改、审核、批准、发放、作废、文件编号的申请、记录管理等进行了规定,确保公司所有文件都受控,各部门及各岗位都使用文件的有效版本,并在实际工作中有效实施。
2. 适用范围
本规程适用于公司各部门及所有文件和资料的管理。
3. 术语和定义
参见ISO9000:2000之规定。
4. 职责
各部门按职能负责行使文件和资料的归口管理工作,总经理办公室负责对各部门的文件管理进行指导和监督;各部门负责所起草文件和资料的统一标识、协调、发放、回收、销毁等控制工作;
各部门按其主管业务范围负责有关公司文件的编写/审核/批准,负责贯彻执行批准发布的文件;
各部门负责本部门记录表格的审核、批准和发放;
各部门负责对本部门持有文件进行有效管理并保证其有效实施;
各部门应密切关注文件的执行情况和反馈信息并及时组织修改;
全员执行过程中发现文件存在问题时,应及时填写信息反馈表交其部门负责人审阅后,由其传送文件编制的责任部门。
5.工作程序
文件的分类
一级文件:质量手册;
二级文件:程序文件;
三级文件:作业指导书;
记录表格
规范、标准
a.包装材料检验标准(包括包装材料通用标准、包装物料产品标准等);
b.化工原、辅料检验标准;
c.成品质量标准/产品内控标准;
d.已备案的企业标准;
e.工艺技术文件;
f.引用国家、行业或其它标准,目前正作为公司产品的执行标准;
g.国家强制执行的有关标准;
顾客提供的文件和资料(包括图样)
法律、法规(包括产品质量法、消费者权益保护法等)。
公司内部各项管理规范、制度
公司内部各部门之间、与公司外部之间的发出公文。
文件的编写、审核和批准
文件审核
文件批准
文件标识
文件标识的内容包括文件编号、受控状态及文件的有效性标识,以上所有标识对该文件而言都是唯一的。
编号格式为:
Q/BB XXX-YYYY
其中:
●Q-企业内部标准代号
BB-公司代码:
GL—xx化妆品有限公司(广州工厂)
SL—xx化妆品有限公司(汕头工厂)
LC—xx化妆品有限公司(广州工厂和汕头工厂)
●XXX-顺序号(001-999)
●YYYY-年号(以自然年号为准)
编号格式为BBDDAAATTXXXVV格式。
修正号(VV)
顺序号(XXX)
部门下一级机构(TT)
部门代号(AAA)
文件类别(DD)
公司代码(BB)其中:
● BB—公司名称代号:
GL—xx化妆品有限公司(广州工厂)
SL—xx化妆品有限公司(汕头工厂)
LC—xx化妆品有限公司(广州工厂和汕头工厂)
● DD—文件类别(详见附表1:本公司一般性技术标准、管理规范和
制度编号)
● AAA—提出该作业指导书的部门
● TT—部门下一级机构的编号(如车间、科、室等)可以是从01—
99之间的任何数字
● XXX 顺序号,可以是从000—999之间的任何数字
● VV 修正号,如是新作业指导书,则定义VV为00,作业指导书每
修正一次,VV则递增01,VV可以是从00—99之间的任何数字。
FE字(BBBB)XXX号
其中:
●F-部门英文缩写
MG-总经理办公室;PD-生产部;PMC-PMC部;HR-人力资源/行政部;MRK-销售部;
FIN-财务部;QT-品质/技术部
●E-公文种类简称,如:联络书简称为联。
●BBBB-公元年号
XXX-顺序号
“受控”和“非受控”。所有文件必须标识受控状态,盖蓝色“受控”或蓝色“非受控”章。印章格式如下:
“作废”章;印章格式如下:
文件发布、发放
所有管理文件由各部门文件管理员按《文件分发清单》发放到相应部门文件管理员,再按部门内部《文件分发清单》再发放到相应的工作岗位人员手中;
“作废”章并妥善保存; 文件更改
“文件更改申请单”说明更改原因,对重要的更改(如技术参数)还应附有充分的证据,将所有与文件更改相关的资料汇总,提交品质/技术部,再由品质/技术部将需更改的信息传达到文件的原编写部门,由编写部门提出更改、更新意见并对原文件进行更改,同时按规定进行;
管理文件需更改、更新时,应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”说明更改原因,将所有与文件更改相关的资料汇总,提交原编写部门,由编写部门提出更改、更新意见并对原文件进行更改,同时按规定进行;
文件、资料更改的审批应由原审批人或相应职权的人员进行,同时应获得原始审批资料。
XX XX
文件管理专用章
受控/生效
XX XX 文件管理专用章
非受控
XX XX 文件管理专用章
作废
文件、资料更改批准后,才允许发布。文件更改时注明更改标记和更改生效时间,由品管部文件管理员按照规定的原发放清单发放修正后的文件、资料,同时回收原文件、资料并对回收文件进行“作废”标识。对重要更改还应发放“文件更改通知单”告知文件、资料使用人。
。
文件作废及处理
各部门文件管理员必须控制现场的作废文件、资料,所有使用现场不允许出现任何作废的文件(包括已经作废但未标识的文件)。
作废或换版前的文件、资料由各部门文件管理员按“文件管理台帐”收回并记录,进行“作废”印章标识;质量体系文件由各部门文件管理员上交品质/技术部文件管理员进行“作废”印章标识;绝不允许现场出现任何“作废”文件,以防误用。
各部门文件管理员每年的7月份汇总所有的作废文件,统一填写“文件销毁申请单”,说明作废及销毁原因,报各部负责人审核后,需有两人在场完成销毁工作。需作资料保留的作废文件,文件管理员需填写“作废文件留用申请单”,经各部负责人同意后,方能留档备存,原则上所作废销毁的文件都必须保留2份作为历史档案以备查。
文件保管、复制、贮存、归档
文件管理员对文件的管理必须建立《文件管理台帐》,文件的收、发、销毁、更改的信息都必须在台帐上进行登记。
文件的复制者必须申请,填写《文件复制、补发申请表》,经部门负责人审核批准后,由文件管理员登记并向各部文件管理员索取文件原件进行