不符合项及纠正措施报告单
内审不符合项及纠正措施验证报告
审核员:部门负责人:
日 期: 日 期:
原因分析/纠正措施计划:
原因分析:1、
2、
纠正措施:1、
2、
部门负责人: 日期:
批准纠正措施计划
同意
体系负责人:
纠正措施完成情况:
已对车间现场的材料堆放整齐,进行标识,配足消防器材,安全警示牌摆放在明显位置。已按纠正措施实施完成。
部门负责人: 日期:
纠正措施的验证:
纠正措施实施有效
审核员:日期:
已对车间现场的材料堆放整齐进行标识符合项及纠正措施验证报告
编号:
受审核部门
审核日期
部门负责人
审 核 员
不符合事实陈述:
查生产部车间现场时发现原材料摆放混乱,未进行标识;且消防器材配置不合理,摆放混乱,消防安全警示牌疏散标志不明显。
不符合ISO14001:2015标准8.1条款的规定。
内审不符合项及纠正措施报告单
编号:JL-08-05序号:01NS-001报告编号受审核方及责任部门生产部日期2008年5月15日不符合事实:查阅编号:JL-06-07《设施检修计划》,抽查设备编号BPZK/SB-002车床检修记录,该部门提供不出检修的相关证实。
受审核人:xx日期:2008年5月15日不符合标准要求条款:不符合GB/T19001-2000标准6.3条款要求纠正与纠正措施要求:1、立即纠正;2、一周内采取纠正措施。
原因分析:由于工作忙,疏忽造成。
主要是对设备管理重视不够,监测装置对产品质量至关重要,设备管理意识不强。
分析人:xx日期:2008年5月17日纠正措施计划:1、学习GB/T19001-2000标准6.3条款,加深理解和认识;2、立即责成相关人员对该设备进行维修。
责任部门:生产部责任人:xx提出日期:2008年5月17日完成日期:2008年5月18日管理者代表意见:同意措施计划,保证按期完成。
管理者代表:杨淑清批准日期:2008年5月17日验证结果:2008年5月18日经过现场核实,已对以上两项措施计划进行了实施,达到了措施计划要求,验证有效,符合要求内审员:林丽娟日期:2008年5月18日编号:JL-08-05序号:01NS-002报告编号受审核方及责任部门生产部日期2008年5月15日不符合事实:查现场发现,拖拉机1xx,无状态标识受审核人:xx日期:2008年5月15日不符合标准要求条款:1、不符合GB/T19001-2000标准7.5.3条款要求。
2、不符合“生产和服务提供控制文件”规定纠正与纠正措施要求:1、立即纠正;2、一周内采取纠正措施。
原因分析:质量意识差,对标识重要性重视不够。
分析人:xx.日期:2008年5月16日纠正措施计划:1、学习GB/T19001-2000标准7.5.3条款,加深理解和认识,提高该过程控制的能力;2、责成相关责任人制作状态标识牌,并落实责任。
责任部门:车间责任人:xx提出日期:2008年5月16日完成日期:2008年5月18日管理者代表意见:同意措施计划,保证按期完成。
不合格项及纠正措施验证报告
项目部
审核日期 审核员
编号:03
施工现场仓库未能配制相应的灭火装置。
不符合条款: GB/24001-2004、GB/2008-2001 条款 4.4.6
不符合性质:
■ 一般 □ 严重
审核员: 日 期:
部门负责人标准内容理解不够造成不合格。
1、管代组织人员学习标准相关条款。 2、整改不符合要求。 3、举一反三,检查有无类似情况。
批准纠正措施计划 管理者代表:
部门负责人:
日期:
一纠正措施的验证: 通过现场验证纠正措施己实施,符合要求可关闭。
审核员:
日期:
1、管代组织人员学习标准相关条款。 2、整改不符合要求。 3、举一反三,检查有无类似情况。
批准纠正措施计划 管理者代表:
部门负责人:
日期:
纠正措施的验证: 通过现场验证纠正措施己实施,符合要求可关闭。
审核员:
日期:
HJYC/8.1.2-02
受审核部门 部门负责人
不合格项及纠正措施验证报告
编号:02
1、管代组织人员学习标准相关条款。 2、整改不符合要求。 3、举一反三,检查有无类似情况。
批准纠正措施计划 管理者代表:
部门负责人:
日期:
纠正措施的验证: 通过现场验证纠正措施己实施,符合要求可关闭。
审核员:
日期:
NJYC/8.1.2-02
受审核部门 部门负责人
不合格事实陈述:
不合格项及纠正措施验证报告
技术质量部
审核日期
07、06、21
审核员
不合格事实陈述: 提供的施工组织设计中未能明确各阶段的检验要求。
不符合条款:GB/T19001-2000 条款 7.1
质量体系不符合项报告整改
不合格类型:一般不符合
审核员:部门负责人:
日期:年月日日期:年月日
不合格原因分析:
管理不善、思想疏忽。
部门负责人日期:年月日
纠正措施计划:
整顿项目部,尽快找到所缺资料。
部门负责人:日期:年月日
预定完成日期:2015年11月31日前审核员认可:日期:年月日
纠正措施完成情况:
整改完毕,培训已经完成。
部门负责人:日期:年月日
纠正措施的验证:
以上纠正措施已经完成,并有效。
审核员:日期:年月日
不符合项整改报告
003
受审核部门
项目部
主持人
审核员
审核日期
年月日
不合格事实陈述:
抽查厂房、独立柱基础、φ18钢筋及商品混凝土试块报告未能提供。
不符合标准条款:GB/T19001-2008第7.1 GB/T50430-2007第10.2条款的规定。
不合格类型:一般不符合
审核员:部门负责人:
日期:年月日日期:年月日
分析原因:
有关人员对标准、规范的重要性认识不足,存在麻痹大意思想,编制文件时不够认真。
部门负责人:日期:年月日
纠正措施:
1、收集最新标准、规范信息并形成文件,充分完善编制依据。2、对有关人员进行教育培训。
部门负责人:日期:年月日
预定完成日期:2015年11月30日前审核员认可:日期:年月日
纠正措施完成情况:
整改完毕,培训已经完成;
部门负责人日期:年月日
验证纠正措施有效性:
以上纠正措施已经完成,并有效。
审核员:日期:年月日
不符合项报告纠正预防措施报告
不符合项报告纠正预防措施报告一、报告目的及说明本报告旨在对公司项目中出现的不符合项进行分析、整理,并提出纠正和预防措施,以保障项目的正常进行和质量的达标。
通过本报告,我们可以发现存在的问题,并及时采取措施解决,确保项目按计划进行。
二、不符合项描述1.问题描述:在项目A中,发现了施工人员在安装电缆时出现错误连接的情况,导致电缆无法正常工作。
结果:项目进度受阻,无法按计划完成。
影响:导致工作停滞,项目进度延误。
2.问题描述:在项目B中,发现了批次材料质量不合格,不符合项目要求。
结果:无法使用该批次材料,需要重新采购。
影响:项目延误,并增加了额外的采购成本。
3.问题描述:在项目C中,发现了施工人员使用错误的焊接方法,导致焊接处质量不过关。
结果:需要重新进行焊接工作,增加了工期及成本。
影响:项目延误,并增加了额外的人力成本。
三、不符合项分析1.对问题一的分析:该问题主要是由于施工人员操作失误导致的。
可能原因有:施工人员技术水平不足、缺乏工序操作规范等。
解决方案:加强施工人员培训,提高其技术水平;制定严格的工序操作规范,并进行监督和考核。
2.对问题二的分析:该问题是由于供应商提供的材料不符合项目要求导致的。
解决方案:建立严格的材料采购验收标准,对每批次的材料进行严格抽样检验;与供应商建立良好的沟通机制,确保材料质量的可控性。
3.对问题三的分析:该问题是由于施工人员操作不规范导致的。
可能原因有:施工人员技术水平不足、缺乏焊接规范等。
解决方案:加强施工人员的培训,提高其焊接技术水平;制定严格的焊接规范,并进行日常监督和检查。
四、不符合项纠正预防措施1.针对问题一的纠正预防措施:a.加强施工人员的培训,提高其专业技能和操作水平。
b.制定严格的工序操作规范,确保施工过程的准确性和可控性。
c.强化现场监督,及时发现和纠正操作失误。
2.针对问题二的纠正预防措施:a.建立完善的材料采购验收标准,对每批次的材料进行严格抽样检验。
不符合项整改报告
部门负责人:
日期:
预定完成日期:
部门负责人:
审核员认可:
日期:
日期: 不符合报告
审核污水处理站,污水处理监控人员脱岗( 3: 00-3 : 30)
不符合标准条款:GB/T24001-2004 idt £014001:2004 标准446 条款
不合格类型:一般不符合
审核员:****** 部门负责人:
日期:08/4/11 日期:
不合格原因分析:
相关员工环境管理意识不强,致使工作不认真
建议的纠正措施计划:
1、责成相关责任人学习岗位职责;
2、按规章制度对脱岗人员处以罚款20元。
纠正措施的完成情況:
1、相关人员已经学习岗位职责完毕;
2、罚款已由财务部从工资中扣除
部门负责人:日期:
纠正措施的验证:
提问污水处理站管理人员,对相关监管要求十分明确。
抽查相关人员上岗情况,未发现脱岗情况
审核員:
*************** 有限公司
*************** 限公^司
不符合报告
序号:2008-4-02 文件编号:EMS/HH-JL- BG30。
gjb不符合项报告及纠正措施范例
gjb不符合项报告及纠正措施范例
在工程建设和生产过程中,符合国家标准和规范是非常重要的,而不符合项的存在可能会导致工程质量问题,甚至安全隐患。
因此,及时发现并纠正不符合项是非常必要的,下面我们将以一个实际案例为例,介绍不符合项报告及纠正措施的范例。
案例描述:
某工程项目中,发现了一处不符合国家标准的问题,具体情况如下:
不符合项描述,在工程施工过程中,发现了一处混凝土结构的裂缝,裂缝长度超过了国家标准规定的限值。
影响,裂缝的存在可能会影响混凝土结构的承载能力,存在安全隐患。
报告人,工程质量监督员。
报告时间,2021年10月15日。
纠正措施:
1.立即停止施工,对裂缝进行详细的检查和评估,确定裂缝的具体原因和影响范围。
2.根据评估结果,制定详细的修复方案,包括修复方法、材料选择、施工工艺等。
3.对施工单位进行责任追究,要求其配合修复工作,并对施工质量进行全面检查。
4.修复完成后,对混凝土结构进行全面的质量检测,确保其符合国家标准和规范要求。
5.对此次不符合项进行详细的记录和分析,总结经验教训,完善工程质量管理制度,防止类似问题再次发生。
以上就是针对不符合项的报告及纠正措施的范例,通过及时发现和纠正不符合项,可以有效保障工程质量和安全。
同时,对于类似问题的处理也需要严格按照规范和标准进行,确保工程质量和安全。
希望以上范例对大家有所帮助,也希望大家在工程建设和生产过程中,严格遵守国家标准和规范,共同维护工程质量和安全。
不符合项观察记录及纠正报告
上述观察结果不符合:√□《管理手册》□《程序文件》
□《评审准则》第4章第4.5.11、4.5.18条之规定,为:□严重不符合项√□一般性不符合项,请于5天内予以纠正。
审核人员:唐朵2016年12月15日
被审核部门认可意见及纠正措施:
意见:同意该不符合项;
纠正措施:1、认真学习公司《管理手册》,
部门负责人(签字):2016年12月15日
纠正措施跟踪验证意见:
查已采取以上纠正措施,措施有效!
审核组长(签字):向建春2016年12月15日
耿马孟定鑫淼腾飞检车服务有限公司
内部审核不符合项观察记录及纠正报告
N0.
被审核部门:检测车间
审核日期:2016年12月15日
不
符合
项观
察记
录
经现场审核发现:
1、部分原始记录试验日期、编号及检验员漏签、错签。
2、补签和更正错签的原始记录。
3、样品流转标识更正。
部门负责人(签字):2016年12月15日
纠正措施执行情况:
2016年12月15日经过现场核实,已对以上措施计划进行了实施,达到了措施计划要求,验证有效,符合要求。
部门负责人(签字):2016年12月15日
纠正措施跟踪检车服务有限公司
内部审核不符合项观察记录及纠正报告
N0.
被审核部门:综合办公室
审核日期:2016年12月14日
不
符合
项观
察记
录
经现场审核发现:
未对合同进行评审工作。
上述观察结果不符合:√□《管理手册》□《程序文件》
□《评审准则》第4章第4.5.4规定,为:□严重不符合项√□一般性不符合项,请于5天内予以纠正。
不符合项报告(范文3篇)
不符合项报告(范文3篇)不贴合项报告:20xx年xx月我司对2019年GSP体系运行情景进行全面内审,经过自查,除了合理缺项外,基本贴合质量体系运行的要求。
根据新版GSP要求,有以下主要几项不贴合新版GSP要求:1、冷藏设备:冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证;2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版GSP要求合理安装监测点及校准;3、计算机系统没有按新版GSP要求进行更新升级。
4、计量器具没校正。
以上缺项下达了整改通知,现将整改情景汇报如下:一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证1、原因分析:公司冷库和冷藏车使用一向正常,原版GSP无此项资料要求,新版GSP提出要求后,公司2019年1月8日已与北京世控测控技术有限公司签订委托对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议,由于该公司任务繁忙,直到2019年3月28日才验证完毕。
2、整改措施:①重新按新版GSP要求,制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作计划;②成立了验证小组;③公司人员参与验证;④构成验证报告;⑤按照验证数据,修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程;⑥新购置二个保温箱,确保运输过程中冷藏药品温度贴合要求。
⑦附录一:冷藏冷冻药品的储存与运输GSP认证现场指导原则---冷藏车开通了远程监控能对冷藏药品在运输途中的温度能够及时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。
3、整改效果:①2019年3月21日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作,3月30日构成验证报告。
②冷藏车安装了温度远程监测软件。
③保温箱安装远程监控软件。
④经过专项内审,冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本贴合GSP附录一冷藏冷冻药品储存与运输管理现场指导原则要求,能够充分保证冷藏药品的质量安全。
4、预防措施:①严格按GSP要求及冷藏设备管理制度要求,确保冷藏药品温度贴合要求。
②加强员工工作职责心,重视冷链药品的质量。
5、职责人:王丽华、黎燕梅、陈章。
6、完成时间:冷库验证2019年3月20日、冷藏车验证2019年3月28日、保温箱验证2019年3月28日。
内审不符合项及纠正措施报告单
原因分析:
由于工作忙,疏忽造成。主要是对设备管理重视不够,监测装置对产品质量至关重要,设备管理意识不强。
分析人:日期:
纠正措施计划:
1、学习GB/T19001-2008标准6.3条款,加深理解和认识;
2、立即责成相关人员对该设备进行维修。
责任部门责任人:
提出日期:完成日期:
管理者代表意见:
同意措施计划,保证按期完成。
管理者代表:批准日期:
验证结果:
年月日经过现场核实,已对以上两项措施计划进行了实施,达到了措施计划要求,验证有效,符合要求
内审员:日期:年月日
不符合项及纠正措施报告单
编号:JL-08-05序号:01
受审核方及责任部门
报告编号
日期
不符合事实:
查阅编号:JL-06-07《设施检修计划》,抽查设备编号BPZK/SB-002车床检修记录,该部门提供不出检修的相关证实。
受审核人:日期:
不符合标准要求条款:
不符合GB/T19001-2008标条款要求
内审报告及不符合项整改情况汇报范文(三篇)
内审报告及不符合项整改情况汇报范文一、引言本次内审报告及不符合项整改情况汇报旨在总结和评估组织内部运作的有效性和合规性。
通过内审工作的开展,可以及时发现和纠正潜在问题,改善运营效率和风险控制,提高组织的综合管理水平和业务管理质量。
本报告将对内审过程、内审结果和不符合项整改情况进行详细说明和分析。
二、内审过程1. 内审目标和范围我们的内审目标是评估组织内部运作的有效性和合规性,包括财务管理、内部控制、风险管理等方面。
内审的范围涵盖了组织的各个部门和业务流程。
2. 内审方法和工作计划内审采用了多种方法进行,包括文件审查、数据抽样、现场调查等。
我们制定了详细的内审工作计划,包括确定内审对象、调查与评估方法、数据收集和分析等。
3. 内审发现的问题和不符合项在内审过程中,我们发现了一些问题和不符合项,包括财务数据的不准确性、内部控制流程的薄弱环节、风险管理的不完善等。
这些问题和不符合项对组织的运营效率和风险控制产生了一定的影响。
三、内审结果1. 财务管理在财务管理方面,我们发现了一些财务数据的不准确性和不完整性。
这主要是由于财务部门在数据录入和处理过程中存在疏忽和错误。
为了解决这个问题,我们建议财务部门加强内部控制,包括加强数据审核和审计跟踪,提高数据的准确性和完整性。
2. 内部控制在内部控制方面,我们发现了一些薄弱环节,包括审批流程不完善、权限不清晰等。
这些问题容易导致潜在的风险和错误发生。
为了解决这个问题,我们建议组织加强内部控制制度的建设,明确审批流程和权限分配,提高内部控制的有效性和可靠性。
3. 风险管理在风险管理方面,我们发现了一些风险管理的不完善和不规范。
这主要表现在风险的识别、评估和控制方面存在一定的问题。
为了解决这个问题,我们建议组织加强风险管理的培训和制度建设,提高风险管理的能力和水平。
四、不符合项整改情况在内审报告中,我们详细列出了所有的不符合项和整改要求。
下面是不符合项整改情况的汇报:1. 财务管理类不符合项整改情况不符合项:财务数据的不准确性和不完整性。
不符合项整改报告
不符合项整改报告
尊敬的领导:
根据最近的检查发现,我们的工作中存在一些不符合项,为了提高工作质量和效率,特整理如下整改报告,望领导批示。
一、不符合项:
1. 工作流程不清晰,导致任务执行效率低下;
2. 人员配备不足,造成部分工作无法及时完成;
3. 存在部分工作内容不规范,影响整体工作质量;
4. 部分设备维护不及时,影响生产效率。
二、整改措施:
1. 优化工作流程,明确任务分工和执行时间节点,提高工作效率;
2. 调整人员配备,合理安排工作任务,确保任务按时完成;
3. 加强对工作内容的规范管理,建立标准操作流程,提高工作质量;
4. 加强设备维护保养,定期检查设备状态,确保生产正常进行。
三、整改期限:
1. 工作流程优化和人员配备调整将在本月完成;
2. 工作内容规范管理和设备维护保养将在下月底前完成。
四、整改效果预期:
1. 工作流程优化和人员配备调整后,预计工作效率将提升20%;
2. 工作内容规范管理和设备维护保养后,预计工作质量将提高30%。
五、整改责任人:
1. 工作流程优化和人员配备调整由部门经理负责;
2. 工作内容规范管理和设备维护保养由相关负责人负责。
六、整改进展情况:
1. 工作流程优化和人员配备调整已开始,目前进展顺利;
2. 工作内容规范管理和设备维护保养的整改计划已制定并开始执行。
七、其他事项:
在整改过程中,我们将不断总结经验,加强沟通协调,确保整改工作顺利进行。
以上是整改报告,希望领导能够审阅并指导,谢谢!
此致。
敬礼。
不符合项及纠正措施报告单精编WORD版
不符合GB/T19001-2000标准6.3条款要求
纠正与纠正措施要求:1、立即纠正;2、一周内采取纠正措施。
原因分析:
由于工作忙,疏忽造成。主要是对设备管理重视不够,监测装置对产品质量至关重要,设备管理意识不强。
分析人:周宪合 日期:2008年5月17日
纠正措施计划:
1、学习GB/T19001-2000标准6.3条款,加深理解和认识;
2、不符合“生产和服务提供控制文件”规定
纠正与纠正措施要求:
1、立即纠正; 2、一周内 采取纠正措施。
原因分析:
质量意识差,对标识重要性重视不够。
分析人:周宪合. 日期:2008年5月16日
纠正措施计划:
1、学习GB/T19001-2000标准7.5.3条款,加深理解和认识,提高该过程控制的能力;
2、责成相关责任人制作状态标识牌,并落实责任。
责任部门:车间 责任人:周宪合
提出日期:2008年5月16日完成日期:2008年5月18日
管理者代表意见:
同意措施计划,保证按期完成。
管理者代表:杨淑清 批准日期:2008年5月18日
验证结果:
2008年5月18日经过现场核实,已对以上两项措施计划进行了实施,达到了措施计划要求,验证有效,符合要求
内审员:林丽娟 日期:2008年5月18日
2、立即责成相关人员对该设备进行维修。
责任部门:生产部 责任人:周宪合
提出日期:2008年5月17日完成日期:2008年5月18日
管理者代表意见:
同意措施计划,保证按期完成。
管理者代表:杨淑清 批准日期:2008年5月17日
验证结果:
2008年5月18日经过现场核实,已对以上两项措施计划进行了实施,达到了措施计划要求,验证有效,符合要求
实验室不符合项报告及纠正措施验证表
原因分析: 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》执行不到位。
纠正措施: 1、首先组织检测人员学习《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》内容,对 检验原始记录编制唯一性标识。
措施制定人: 王 纠正完成情况:
预计完成时间:2019 年 5 月 8 日
已按上述纠正措施计划实施整改,经专项内审没有发现类似现象发生
河南恒安隆房屋安全鉴定有限公司
HNHAL-17-01-2019
不符合项报告及纠正措施结果验证表
检查形式
内审
√
监督检查 □
责任部门
检测部
部门负责人王Biblioteka 检查时间 2019.5.8
内审(监督)员
不符合事实描述:(不符合性质:√一般不符合 □严重不符合 □观察项 )
检验原始记录无唯一性标识。
不符合文件:与《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》不符合。
纠正实施人: 王
现场检查:整改有效
纠正
结果证验
验证结论: 整改有效
验证人:
王
完成时间:2019 年 5 月 8 日 质量负责人: 吴
验证时间:2019.5.8
时间:2019.5.8
不符合项及纠正报告单-ISO27001
2定期组织信息安全方面的培训。
部门负责人:李**。
纠正和预防措施完成情形:
已按改进建议进行整改,并于202X年7月3日下午16:00-17:00对公司的相关人员进行信息安全意识培训。
部门负责人 :李**202X年7月3日
纠正和预防措施验证:
再次检查,所有人员均已设置自动屏保。
不符合项报告
编号:202X001
受审核部门
市场部
部门负责人
李**
审 核 员
罗*
审 核 时 间
202X.6.28
不符合项事实陈说:
现场查产品部电脑时,发觉有员工未设置屏保。
不符合项标准条款:A11.2.9
不符合项类型:一样不符合项
审核员:罗*
部门负责人:李** 202X年6月28日
纠正和预防措施:
1.在会议上提供问题,强调自动锁屏的重要性。
不符合项纠正措施记录表(2023)
完成人:
日期:
纠正/纠正措施有效性验证:
经过系统学习和培训有效性验证,确认此类问题已得到有效控制。整改措施到位且有效。
验证人:
日期:
识,明确要求;
2、对分体式甲醛释放量测试气候箱的校准结果按照标准要求进行确认;
3、举一反三,检查其他设备的校准结果确认是否存在遗漏情况,若有则一并整改。
制定人:
日期:
纠正/纠正措施完成情况: 1、已组织相关人员学习 RB/T 214-2017 4.4.3 条款和《仪器设备检定/校准程序》,并进 行培训效果评价; 2、已对分体式甲醛释放量测试气候箱的校准结果进行确认,确认结果合格,满足方法要求;
不透彻;设备使用及管理人员对设备管理工作不到位,未按标准和文件要求对设备标准结 果进行及时确认。
不符合项性质: 一般不符合;□严重不符合。责任人:来自采取的纠正/纠正措施:
检查人:市场监管局
日期: 日期:2022.10.13
1、组织相关人员学习 RB/T 214-2017 4.4.3 条款和《仪器设备检定/校准程序》,提高认
不符合及纠正记录表
被审部门
技术部
审核时间
不符合事实描述: 机构未对分体式甲醛释放量测试气候箱校准结果进行确认。不符合《检验检测机构资质
认定能力评价 检验检测机构通用要求》(RB/T 214-2017)4.4.3 条款要求。
检查人:
日期:
不符合事实原因: 检测人员对 RB/T214-2017 4.4.3 条款和《仪器设备检定/校准程序》学习不到位和理解
不符合纠正措施报告范文
不符合纠正措施报告范文
尊敬的XXX领导:
根据您的要求,我整理了一份不符合纠正措施报告,现将情况简要汇报如下:
1. 问题描述:我们公司在最近一次质量审核中发现了一些不符合项,需要采取相应的纠正措施来解决。
2. 不符合项描述:不符合项包括但不限于以下内容:生产线上存在的设备故障导致的生产延误、产品寿命不符合标准、产品设计问题导致的功能缺陷等。
3. 纠正措施的目标:我们的纠正措施的目标是解决以上不符合项并确保类似问题不再出现,从而提高产品质量和客户满意度。
4. 纠正措施的具体内容:根据对不符合项的分析,我们制定了以下纠正措施:
4.1. 设备维护和保养计划的优化:我们将制定更加详细的设
备维护计划,并加强对设备的保养,以减少设备故障导致的生产延误。
4.2. 产品设计和工艺流程的改进:我们将对产品的设计和工
艺流程进行全面评估,并制定相应的优化方案,以解决产品寿命和功能缺陷等问题。
4.3. 完善质量管理体系:我们将加强对质量管理体系的实施,并提供必要的培训和指导,以提高员工对质量管理的重视和意识。
5. 纠正措施的实施计划:我们将根据上述纠正措施的具体内容,制定相应的实施计划,并明确责任人和时间节点。
同时,我们还将建立跟踪机制,确保纠正措施的有效实施和效果评估。
6. 纠正措施的效果评估:我们将定期进行纠正措施的效果评估,通过抽样检验和客户反馈等途径,及时发现和解决存在的问题,以确保纠正措施的有效性和可持续性。
以上为不符合纠正措施报告的简要内容,具体情况请参阅附件中的详细报告。
我们将全力以赴,确保纠正措施的有效实施和问题的解决。
谢谢您的关注与支持!
此致
礼敬!
XXX。
不符合报告及纠正措施表
不符合报告项数共 1 项第 1 项客户名称受审核部门/过程审核依据:■ISO9001:2008;□ISO14001:2004;□GB/T28001-2001; □OHSAS18001:2007;□GB/T50430-2007 ■客户管理体系文件■适用的法律法规不符合描述:未提供2012年9月对宏运新世界项目的日常监督检查的证据。
不符合:■ISO9001:2008 8.2.4 条款;□ISO14001:2004 条款;□GB/T28001-20 1 条款;□OHSAS18001:2007 条款;□GB/T50430-2007 条款■管理体系文件手册7.6 条款不符合性质:■一般不符合□严重不符合纠正及纠正措施要求及验证要求:■纠正□制定纠正措施计划■制定纠正措施并予以实施验证方式:■书面验证□现场验证整改时间要求:自本次审核结束之日起 6日内提供纠正/纠正措施计划及予以实施的证实材料。
说明:1、不符合项的整改时间最长不能超过1个月;对于严重不符合项,应在15天内采取有效的纠正,于1个月内采取有效的纠正措施。
2、在规定时间内不能提交纠正措施或纠正措施验证无效,将可能导致原认证审核结论的改变。
审核员年月日审核组长年月日客户管理者代表签字:年月日审核员对纠正措施完成效果的验证(证据见后页,包括验证的主要内容和结果):□纠正有效□纠正无效□纠正措施计划有效,下次审核现场验证。
□纠正措施计划无效□纠正措施实施有效,下次审核现场验证。
□纠正措施实施无效验证人签字:年月日不符合报告纠正、纠正措施或纠正措施计划附页项数共 1 项第 1 项原因分析:责任部门负责人签字:年月日纠正、纠正措施或纠正措施计划:1、纠正:2、纠正措施计划:3、纠正措施的实施:预定完成日期:责任部门负责人签字:年月日纠正及纠正措施或纠正措施计划的评审与批准:管理者代表签字:年月日纠正或纠正措施实施效果的证实材料(见附件):1、2、3、4、…报送人:日期:。
不符合项整改报告模版(优秀6篇)
不符合项整改报告模版(优秀6篇)不符合项报告篇一12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请,201月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审,在评审过程中,发现了8项不贴合项,针对评审组指出的不贴合项,我厂高度重视,立即组织实施整改,现整改完毕,就整改情景报告如下:不贴合项一:更-衣室私人物品与工作服混放原因分析:对食品生产企业卫生要求理解不够清楚;整改措施:里间更-衣室不再放置任何个人物品或衣服,在外间单独放置;整改完成(自检验收情景)情景:个人物品和衣服放在外间,里间更-衣室放置和更换工作服,到达卫生要求;相关证明附件:见照片一。
不贴合项二:洗手消毒处为手动龙头原因分析:对食品生产企业卫生要求理解不够清楚,忽视硬件设施要求;整改措施:已更换为脚踏式水龙头整改完成情景(包括自我检查验收情景):能够做到手不接触龙头,到达卫生要求;相关证明附件:见照片二。
不贴合项三、八:内外包装在同一区域加工、不一样区域工作服未区分;原因分析:对食品生产企业卫生要求理解不够清楚,忽视不一样卫生区域应分开控制卫生;整改措施:隔断车间,分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理,整改(自检验收情景)情景:整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通,贴合卫生要求;相关证明附件:见照片三。
不贴合项四:加工车间灯无防爆设置;原因分析:对食品生产企业卫生要求重视不足,硬件更新不及时;整改措施:更换有防爆罩的日光灯;整改(自检验收情景)情景:光照充足,如灯管爆裂不会散落到车间或产品上,贴合卫生要求;相关证明附件:见照片四。
不贴合项五:成品库存放产品无信息标识;原因分析:仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚,内部监管不严格;整改措施:印刷标识卡,成品库所有产品明确标识;整改(自检验收情景)情景:已标识清楚;相关证明附件:见照片五。
不贴合项六:内包装库存有礼品袋等物品;原因分析:对内包装管理重视不够;整改措施:将礼品袋等其它物品转移到其他仓库;整改(自检验收情景)情景:已将其它物品转移,经检查整改措施有效;不贴合项七:厂区平面图局部与实际不符。
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不符合项及纠正措施报告单
编号:JL-08-05序号:01
受审核方及责任部门
生产部
报告编号
NS-001
日期
2008年5月15日
不符合事实:
查阅编号:JL-06-07《设施检修计划》,抽查设备编号BPZK/SB-002车床检修记录,该部门提供不出检修的相关证实。
受审核人:周宪合 日期:2008年5月15日
2、不符合“生产和服务提供控制文件”规定
纠正与纠正措施要求:
1、立即纠正; 2、一周内 采取纠正措施。
原因分析:
质量意识差,对标识重要性重视不够。
分析人:周宪合. 日期:2008年5月16日
纠正措施计划:
1、学习GB/T19001-2000标准7.5.3条款,加深理解和认识,提高该过程控制的能力;
2、责成相关责任人制作状态标识牌,并落实责任。
责任部门:车间 责任人:周宪合
提出日期:2008年5月16日完成日期:2008年5月18日
管理者代表意见:
同意措施计划,保证按期完成。
管理者代表:杨淑清 批准日期:2008年5月18日
验证结达到了措施计划要求,验证有效,符合要求
内审员:林丽娟 日期:2008年5月18日
2、立即责成相关人员对该设备进行维修。
责任部门:生产部 责任人:周宪合
提出日期:2008年5月17日完成日期:2008年5月18日
管理者代表意见:
同意措施计划,保证按期完成。
管理者代表:杨淑清 批准日期:2008年5月17日
验证结果:
2008年5月18日经过现场核实,已对以上两项措施计划进行了实施,达到了措施计划要求,验证有效,符合要求
内审员:林丽娟 日期:2008年5月18日
不符合项及纠正措施报告单
编号:JL-08-05 序号:01
受审核方及责任部门
生产部
报告编号
NS-002
日期
2008年5月15日
不符合事实:
查现场发现,拖拉机1台,无状态标识
受审核人:周宪合 日期:2008年5月15日
不符合标准要求条款:
1、不符合GB/T19001-2000标准7.5.3条款要求。
不符合标准要求条款:
不符合GB/T19001-2000标准6.3条款要求
纠正与纠正措施要求:1、立即纠正;2、一周内采取纠正措施。
原因分析:
由于工作忙,疏忽造成。主要是对设备管理重视不够,监测装置对产品质量至关重要,设备管理意识不强。
分析人:周宪合 日期:2008年5月17日
纠正措施计划:
1、学习GB/T19001-2000标准6.3条款,加深理解和认识;