资产管理流程图

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高校资产管理流程图

高校资产管理流程图
流程名称:资产清查流程 流程编号:JJHQ_ZCGL_09 流程负责部门:基建后勤
二级资产管理单位
资产管理中心
1、使用单位登录系 统下载本单位的“资 产清查表”或分户帐
5、★会同财务实地复 核,查看资产清查情 况
2、对照实物进行资定
3、在系统“帐目修 改”中修改资产变动 信息(领用人、存放
4、提交相应的资产变 动申请表,更新后打 印“资产清查系列表” 签字盖章后报送资产 管理中心。
9、按权限变动审批 10、资产销帐
财务处 6、核对财务帐与资 产帐目,做到帐帐相 符
11、财务销帐
★ 图标:指流程中控制关键点
★所签单据:变动调拨单、报废申请表、资产清查表(待报废清查表、在帐清查表、 盘亏清查表、有物无帐盘盈表)。

资产管理流程说明及流程图

资产管理流程说明及流程图

固定资产管理为了加强对固定资产的内部控制,保证固定资产配置、使用和报废等环节的规范有序,根据相关法律法规,结合本单位的实际情况,制定本制度。

一、资产管理领域流程(一)流程概况1、本流程主要业务范围本流程主要针对固定资产的购置、验收、领用和处置等流程节点、岗位分工进行简要说明以及关键流程节点的详细说明。

固定资产是指使用年限超过1年、单位价值在1000元以上(其中:专用设备单位价值在1500元以上),并在使用中保持其原有实物形态的资产。

单位价值虽然未达到规定标准,但使用期限超过1年的大批同类物资,如桌椅、橱柜等,按固定资产管理,也视为固定资产。

本单位固定资产一般分为六类:(1)房屋及构筑物,是指产权属于本单位的房屋、构筑物。

房屋主要是办公用房、业务用房、公共安全用房等。

房屋包括房屋附属设施类别,主要有门、门禁系统、围墙、采暖设施、供水系统等。

构筑物主要包括池、槽、塔、烟囱、井、站、道路、沟、库、场等。

(2)通用设备,是指用于业务工作的通用性设备,如计算机设备及软件、办公设备、车辆等。

(3)专用设备,是指根据业务工作实际需要购置的各种具有专门性能和用途的设备。

(4)艺术品和陈列品,是指各种艺术品和陈列品,如纪念品等。

(5)图书、档案,是指档案室、资料室等贮藏的图书、期刊、资料、档案等。

(6)家具、用具、装具及植物,是指本单位购置或者通过其他方式获得的各种家具、被服装具、特种用途植物等。

如办公桌椅、食堂炊事机械、树木花卉等。

二、固定资产管理流程所涉及的科室及职责(一)总务处1、负责根据国家有关规定制定固定资产管理办法及相应规章制度,并组织实施;2、配备专职或兼职管理人员,负责固定资产的购建、登记、调拨、清查盘点、核销等工作。

(二)各功能室各功能室负责人为本处室固定资产管理第一责任人。

各处室指定专人负责本处室固定资产的领用、保管、清查、移交工作。

(三)单位领导按照相关的审批权限规定,对固定资产预算、购置、调拨、处置等事项进行审核。

(完整版)固定资产管理流程图.doc

(完整版)固定资产管理流程图.doc

1、固定资产购置流程
固定资产预算审批流程图各部门

年初编制本部购置计划:固定资
综合汇总后
请购审批流程
使用部门、办
是否固定资产
预算外资产
、购置流程
购置相关信
大于
、验收流程
办理退
购入
、登记流程
固定验收后一
固定
办公室、财
2、固定资产使用流程
、盘点清查流程
帐外资
闲置制对责任
由企管
资产发现的

、维修流程
固定资产
统一
相应凭
办理固定资组织进行升
、内部调拨及借用流程
部门
固定资产
部门
固定资产对固定资产台
借用人交出
借出方资产管理、固定资产租赁流程
2.4.1 、外部租赁流程
无特殊情
办理
办公
10 万
实物
按照租
3、固定资产闲置处理流程
、封存及闲置设备处理流程



连续停止使

使恢
申请有
连续停止使
同意
、固定资产报废流程
在固定资组织相相关专用设
报废所在公
办公设财务部根据

报废单由
固定资产管理流程图目录
、固定资产预算审批流程
、请购审批流
固定资
、购置流程
、验收流程
、登记流程
、盘点清查流
、升级与维修流
固定资
、内部调拨及借用流 2.4.1 、外部租
、固定资产租赁流程 2.4.2 、融资租
2.4.3 、抵押
资产租赁处
、封存及闲置设备处理
固定资产
、固定资产报废流。

(完整版)固定资产管理流程图

(完整版)固定资产管理流程图

1、固定资产购置流程
固定资产预算审批流程图
、购置流程
2、固定资产使用流程、盘点清查流程
资产打企管丿
I帐外资丿
I闲置丿
发现的
—-弋r、对责仟,
、内部调拨及借用流程
3、固定资产闲置处理流程
、封存及闲置设备处理流程
固定资产管理流程图目录
、固定资产预算审批流程
、请购审批流 、购置流程 、验收流程 、登记流程 、盘点清查流 、升级与维修流 242、 融资租 243、 抵押 资产租赁处 、固定资产报丿发流 固定资 内部调拨及借用流
241、外部租 固定资产 、封存及闲置设备处理 固定资
、固定资产租赁流程。

行政事业单位国有资产管理内部控制流程图

行政事业单位国有资产管理内部控制流程图

行政事业单位国有资产管理内部控制流程图为进一步加强和规范我校内部国有资产管理,理顺国有资产管理内部工作程序,建立内部控制机制,更好地服务于我校其他各项管理工作,根据国家、市、县国有资产管理有关政策规定,结合本单位国有资产管理职能职责和实际情况,现制定我校国有资产管理工作流程图。

主管部门审核学校审批综合流程图县国资局审批按主管部门或国资局批复进行资产处置、账务处理及更新资产管理信息系统数据等提出申请限额以上指示报国资局备案主管部门审批限额以下学校国有资产配置审批流程图提出购置计划(申请) 购置资产并进行验收、登记和账务处理(纳入政府采购的依法实施政府采购)将配置事项纳入年初预算或追加预算并报财政局审批(附县国资局或主管部门的批复文件和相关材料)主管部门审核县国资局审批规定限额以上主管部门审批定期报县国资局备案级指规定限额以下说明: 图中“规定限额以上”是指:用财政性资金购买价值1万元及以上的资产购置事项;“规定限额以下”是指:用财政性资金购买价值1万元以下、以及用其他资金购置资产的购置事项。

资产配置需提交的材料1、正式申请文件,要写明需配置资产的品目、数量、预算金额、经费来源等;2、经主管部门审核同意的证明材料(主管部门自身或无主管部门的一级预算单位除外);3、单位资产存量状况说明;4、主管部门或国资局要求提供的其他材料。

学校国有资产报废和报损审批流程图主管部门审核国资局审批单位提出申请规定限按规定进行资产处置额以上及时按规定办理入账手续和账务处理主管部门审批报国资局备案规定限额以下图中“规定限额以上”的资产处置包括:房屋建筑物、土地、公务(含执法执勤)用车、股权处置和货币性资产损失核销等资产处置事项,以及处置原值在1万元以上的其他资产处置事项。

资产报废或报损需提交的材料1、报废(报损)申请文件;2、《行政事业单位国有资产处置申请表(二)》;3、能够证明盘亏、毁损以及非正常损失资产价值的有效凭证,如债权有关凭证、购货发票或收据、工程决算副本、记账凭证、固定资产卡片、盘点表及产权证明等有关凭据的复印件(加盖单位公章)和证明,如有特殊情况不能提供相应材料的,附形成损失的情况说明;4、资产价值在5万元以上的报废、报损,应附后有部门、机构或专家的鉴定报告;5、非正常损失责任事故的鉴定结论及对责任者的处理文件;6、因房屋拆除等原因需办理资产核销手续的,提交相关职能部门的房屋拆除批复文件、建设项目拆建立项文件、双方签订的房屋拆迁补偿协议;8、主管部门或国资局要求提供的其他材料。

A集团固定资产管理业务流程图

A集团固定资产管理业务流程图
固定资产送修完成回公司时,固定资产管理部应会同资产使用部门办理资产验收。
固定资产管理部将经审批的《固定资产维修申请单》,填写《汇领款申请单》,按《款项支付审批制度》,进行付款审批。
集团财务部应核对《固定资产维修申请单》、《汇领款申请单》及发票等相关凭证,办理付款业务。
编制凭证时,财务人员应评估维修费用是否资本化。若属应资本化之维修费用。
对出现的盘盈、盘亏现象,交由使用部门负责查明原因落实责任人,并编制《固定资产盘盈盘亏报告表》,
盘盈亏原因和金额经固定资产管理部、财务部、资产使用部门会签后,
常务副总裁和总裁根据会签后的报告做逐级审批。
财务部负责根据盘点处理结果作相应的帐务处理。
固定资产管理部根据经审批的《固定资产盘盈盘亏报告表》及时更新台帐。
部门
权限
资产使用部门
固定资产管理部
财务部
常务副总裁或总裁
重要单据
组织盘点
盘点实施
盘点结果
处理
帐务处理
9.8固定资产盘点流程图说明
步骤
主要工作描述
固定资产管理部定期组织盘点,编制“盘点计划表”。
财务部配合固定资产管理部对固定资产进行监盘。
资产使用部门配合固定资产管理部对对固定资产实施盘点。
固定资产盘点应编制《固定资产盘点明细表》,详细记录所盘点的固定资产的存放地、实有数、资产状况(正常使用、闲置、待报废、待出售),并与固定资产帐面数核对,做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。《固定资产盘点明细表》需经盘点人员和使用部门负责人签字。
部门经理或专业公司总经理在初步审核时,应向固定资产管理部询问,是否存在在集团内部调拨的可能性。
如果请购的资产存在内部调拨的可能,就内部进行资产调拨

资产管理流程图

资产管理流程图
பைடு நூலகம்
集团办公室经理审核签字
<资产报废>
分管领导审批 进行报废处理 财务归档、收款、做账
资产是否可正 常使用 Y 资产管理员填写 <资产调拨单>
资产调入部门经办 人、经理签字确认
资产调出部门经办 人、经理签字确认
行政主管审核
N
<资产调拨>
行政经理签字 财务部经理签字 资产调拨至调入单位 行政中心留存单据
资产管理员填写 《固定资产报废申请表》 财务会计审核并对资产 原值、净值进行评估 集团办行政主管审核表格内 容签字并组织专业人员评定 财务总监 审核并提出处理意见 总裁审批 董事长审批
<固定资产管理流程>
<各部门、子公司>
部门申报所需配置资产 申报部门填写 <物品请购审批单> 是否可进 行调配 N 集团办公室询价 部门经理签字确认 财务总监签字 总裁签字审批 董事长签字审批
<行政人力中心>
<财务中心>
<总裁>
<董事长>
是否有分 管领导
N
采购人员签字 Y
Y
部门经理签字
<申请采购>
分管领导签字 集团办公室采购资产

固定资产管理流程图

固定资产管理流程图

固定资产管理流程图固定资产管理物资管理:行政部一、购置二、日常管理维护三、调拨四、处置1、使用部门填写《固1、行政部制作固定资产标签1、使用部门提出购1、使用部门提出调拨申定资产报废申请单》卡,建台账,财务部核算折置计划申请请,领导审批,行政部旧审核 2、行政部进行鉴定后,2、财务部审核资金、填报《固定资产报废2、使用部门做好固定资产使主管领导审批单》由副总裁签字用维护记录 2、调入、调出部门在行政部监督下交接 3、行政部负责采购3、行政部进行报废资3、行政部对在库未使用和不产处置(丢弃/变卖废需用的固定资产做保管登记品/转让)处理 4、使用部门验收,3、行政部调整固定资产行政入账记录 4、行政部、财务部办理折旧、4、行政部进行账务处损坏、赔偿事宜理,并将处理结果登记备案。

资产管理流程图与流程控制

资产管理流程图与流程控制

资产管理
资产管理包括各类资产的添置、更新、处置、移交、核查及日常管理,其中
科研仪器设备归科技事业部管理,其余资产由物业部管理。

一、流程图与流程控制
1、流程图
资产管理
移交
新增、更新清查
回收资产处理报所
2、流程控制
(1)添置、更新固定资产:
①由部门提出书面申请,经室主任审核后报科技事业部或物业部;
②科技事业部或物业部、财务部会同有关部门核实;
③专项资产及大型资产由所长办公会决定,小型资产由所长、分管所长审批;
④由事业部或物业部组织申请部门及有关专业人员进行市场调研后,统一按照政府采购规定办理采购;
⑤申请部门验收合格后,由科技事业部或物业部办理登记固定资产实物明细账及入库手续;
⑥财务部凭科技事业部或物业部入库单办理报销入账并登记固定资产总账及明细账。

⑦使用部门办理领用手续,并做好部门固定资产台账登记。

(2)处置固定资产:
①资产所在部门提出书面申请,经部门负责人审核后报科技事业部或物业部;
②科技事业部或物业部、财务部进行核实;
③小型资产处置报所长或分管所长审批,专项资产及大型资产处置报所长办公会审批;
④更新后的旧设备或处置的固定资产,由科技事业部或物业部统一回收,分类登记并集中保管;。

资产管理作业流程图

资产管理作业流程图
一、固定资产作业流程图
使用部门
采购部
仓库
使用表单
流程说明
不合格
合格
采购单
送货单
入库单
领料单
1.采购依据需求部门申请下达采购单,并通知到货。
2.到货后需求部门、采购、仓库三方验收合格后在送货单上签字。
3.仓库依据送货单办理固定资产入库作业,并及时记录台账。
4.使用部门办理固定资产领用手续,仓库维护固定资产台账和卡片,并将送货单、入库单、领料单归档。
二、低值易耗品作业流程图
(一)入库作业流程图
需求部门
采购部
仓库
使用表单
流程说明
不合格
合格
采购单
送货单
入库单
1.采购依据需求部门申请下达采购单,并通知到货。
2.到货后需求部门、采购、仓库依据到货物品三方验收合格后在送货单上签字。
3.仓库依据送货单办理入库作业,并及时记录台账。
4.仓库将送货单和入库单合订归档。
(二)出库作业流程图
需求部门
仓库
使用表单
流程说明
领料单
1.需求部门提供经部门负责人或授权人审批的领料单至仓库领料。
2.仓库依单据发料,双方点收签字。
3.仓库依据领料单办理出库作业,并及时记录台账。
4.仓库将领料单归档。
(三)退库作业流程图
需求部门
仓库
使பைடு நூலகம்表单
流程说明
退库单
1.需求部门提供经部门负责人或授权人审批的退库单至仓库办理。
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