2018年财政工作报告.doc
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2018年财政工作报告
2018 年财政工作报告 XX 年财政工作报告各位代表:受县人民政府委托,向大会报告全县 XX 年财政预算执行情况和 XX 年财政预算(草案),请予审议,并请各位领导提出宝贵意见。 XX 年是本届政府任期的最后一年,一年来,在县委、县人民政府的领导下,在省、地财政部门的关心和支持下,认真贯彻落实中央确定的各项财税政策一、XX 年财政预算执行情况 XX 年全县财政总收入完成 14802 万元,占人大批准年初任务数的 118.42%,比上年同期增长 28.2%,其中:完成地方财政收入 11186 万元,占人大批准年初任务数的 112.4%,比上年同期增长 23.6%。(一)全县地方财政收入分部门完成情况 2、财政部门完成收入 5743 万元,为年度预算的 102.9%,比上年增长 2.6%。(二)全县财政支出完成情况 XX 年全县财政支出年初预算安排 39396 万元(调整数不含专款),实际完成 66732 万元,比上年增长 37.2%,其分类完成情况是: 2、公共安全支出年初预算安排 1413 万元,实际完成 2135 万元,完成调整预算的 100%,比上年同期增长 45.5%。 4、科学技术支出年初预算安排 35 万元,实际完成 46 万元, 完成调整预算的 100%,比上年同期增长 66.6%,增长的主要原因是创科普示范县增加支出所致。 6、社会保障和就业支出年初预算安排 2709 万元,实际完成 6187 万元,完成调整预算的 100%,比上年同期增长 31.6%。 8、环境保护支出年初预算安排 39 万元,实际完成 406 万元,完成调整预算的100%,比上年同期增长 13.1%. 10、农林水事务支出年初预算安排 3254 万元,实际完成 9065 万元,完成调整预算的 100%,比上年同期增长 47%,主要由于农业综合开发专项资金比上年增加 1683 万元第 1 页共 10 页
,增长 60.3%。 12、工业、商业、金融等事务支出年初预算安排 934 万元,实际完成 1447 万元,完成预算的 100%,比上年同期增长 10.2%。 XX 年全县财政预算任务目标的完成,是在县委、县人民政府的高度重视和关心下,各乡(镇)、县直各部门通力协作,广大财税干部艰苦努力,通过大力发展经济、壮大经济总量、多渠道组织收入、从严控制支出而取得的结果。 XX 年全县财政预算收支仍然是在收支逆差较大的情况下完成的,预算执行情况较好,总结一年来我们着力抓了以下几个方面工作:(一)加强税收征管,大力组织收入,确保稳定增长,财政实力不断增强(二)积极争取资金,加快财源建设,促进县域经济发展 2、加大对固定资产和基础设施投入力度,拉动地方经济发展,促进财政增收。XX 年完成全社会固定资产投资 20.6 亿元,其中基本建设投资17.5 亿元,其中引资项目 5 个,引进资金 3.2 亿元,主要用于旅游、建筑建材、电力、企业技改等,同时,县财政已安排拨付城市维护建设资金 3193 万元(其中乌江二桥资金 1000 万元),用于改善城区、乡镇道路交通状况以及乌江二桥建设,对繁荣城乡市场,加快城镇建设,拉动经济发展,推动财源建设奠定了良好的基础。 3、积极支持企业改制改革和发展,县财政通过多渠道筹集和调剂资金,全年安排拨付 919 万元用于企业技术改造,完成了 11 户企业资产评估、财务审计、清产核资等基础工作,促进了国企改革工作有序开展和稳步推进,加快了重点企业自身建设,为企业注入了新的活力。 4、大力实施畜牧业发展牵动战略,做强做大畜牧产业,采取多形式、多渠道筹集资金,大力发展畜牧养殖,大力扶持和发展一批畜牧养殖经济实体,加快以东华原纯种猪为龙头的养殖基地建设,提高规模化、集约化养殖水平,推动全县畜牧业发展,XX 年畜牧业总产值达到 6.2 亿元,实现畜牧税第 2 页共 10 页
费 402 万元,为财政增收夯实了基础。(三)优化支出结构,合理安排支出,确保重点需要。按照建立节约型社会的基本要求,坚持量入为出,统筹兼顾的原则,把“保工资、保运转、保稳定”放在首位,合理安排财政支出,进一步优化支出结构,着力提高财政公共保障能力,保证了重点支出需要,促进了各项事业协调健康发展。 2、紧紧抓住西部大发战略和新阶段扶贫开发的难得机遇,积极争取上级财政转移支付资金,认真落实转移支付政策,合理安排使用各项转移支付资金,一年来,共得到省对县财政转移支付补助资金 54240 万元(含专款补助 14292 万元),其中:“以奖代补”转移支付资金 7554 万元,调整工资转移支付补助 11857 万元,缓解县乡困难转移支付补助 10688 万元,农村税改转移支付补助 2545 万元,取消农业特产税转移支付补助 1824 万元,民族地区转移支付补助 1613 万元,农村义务教育补助 1089 万元,“三费、菜蓝子”补助 2477 万元,其他转移支付补助资金 301 万元,已全额安排拨付到位,我县财政困难状况得到了进一步缓解,各级政府公共服务能力进一步增强,促进了各项社会事业和谐发展,有力地支持了各项事业的协调发展。 4、加大对教育经费投入力度,切实做好“两免一补”工作。XX 年预算安排教育经费 11753 万元,实际拨付教育经费 20474 万元,其中“两免一补”资金 1392 万元,保证了教育经费稳定增长,从而有力地支持了教育事业的健康发展。(四)坚持依法理财,强化监督管理,提高财政资金使用效益 2、政府采购管理工作进一步加强,政府采购制度进一步深化。通过进一步健全政府采购规章制度,强化监督管理,认真编制采购预算,规范采购行为,创新采购手段,扩大采购范围,完善管理职责。XX 年共完成政府采购 82 批(次),全年预算采购资金 2534 万元,实际支付采购资金 2210 万元,节约资金 324 万元,资金节约率为