2021年银行审计岗位资格考试题库
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银行审计岗位资格考试题库(审计)
单选题:
1、商业银行内部控制是为实现,通过制定和实行一系列制度、程序和办法,对风险进行防范、控制、纠正动态过程和机制。B
A、赚钱
B、经营目的
C、风险控制
D、防止差错
2、商业银行内部控制是为实现经营目的,通过制定和实行一系列制度、程序和办法,对进行防范、控制、纠正动态过程和机制。C
A、差错
B、问题
C、风险
D、漏洞
3、商业银行是为实现经营目的,通过制定和实行一系列制度、程序和办法,对风险进行防范、控制、纠正动态过程和机制。D
A、风险控制
B、内部监管
C、内部审计
D、内部控制
4、内部审计是指我行为实行,依法对行内各单位(部门)会计报表、帐簿、凭证及关于经济活动进行检查,对财务收支真实性、合法性和效益性进行审计和评价活动。D
A、内部控制
B、合规经营
C、内部管理
D、内部监督
5、内部审计是指我行为实行内部监督,依法对行内各单位(部门)会计报表、帐簿、凭证及关于经济活动进行检查,对真实性、合法性和效益性进行审计和评价活动。C
A、经营往来
B、业务活动
C、财务收支
D、收入成本
6、审计部对辖属机构建立健全并有效执行内部控制制度状况进行审计监督和,防范金融风险。C
A、考核
B、检查
C、评价
D、修正
7、审计部对辖属机构建立健全并有效执行制度状况进行审计监督和评价,防范金融风险。A
A、内部控制
B、规章
C、法律
D、内部管理
8、审计部门依照审计事项和工作方案可实行下列审计:、现场审计、后续审计。A
A、报送审计
B、离任审计
C、专项审计
D、常规审计
9、审计部门依照审计事项和工作方案可实行下列审计:报送审计、、后续审计。C
A、常规审计
B、专项审计
C、现场审计
D、离任审计
10、审计部门依照审计事项和工作方案可实行下列审计:报送审计、现场审计、。B
A、常规审计
B、后续审计
C、离任审计
D、专项审计
11、现场审计详细可分为:常规审计、、离任审计。C
A、内控审计
B、业务审计
C、专项审计
D、后续审计
12、审计部对被审计人(未主持所在单位全面工作)实行非现场离任审计,在向被审计人发出《》后,规定被审计人所在单位在3个工作日内提交被审计人工作鉴定。D
A、审计建议书
B、审计检查意见书
C、审计解决决定书
D、离任审计告知书
13、审计部对被审计人(未主持所在单位全面工作)实行非现场离任审计,在向被审计人发出《离任审计告知书》后,规定被审计人所在单位在个工作日内提交被审计人工作鉴定。D
A、10
B、7
C、5
D、3
14、《审计检查意见书》和《审计解决决定书》,自送达被审计单位(或个人)之日起生效,被审计单位(或个人)必要执行,并将整治状况或执行解决决定状况在限期内(最长不超过个工作日)书面上报审计部。A
A、40
B、30
C、20
D、10
15、对被审计单位或其人员正在进行违纪、违规行为,审计部门及其审计人员应即刻报告并予以制止。B
A、审计部负责人
B、单位负责人
C、主管行领导
D、有权机关
16、内部审计目是通过实行审计活动,不断加强和改进我行,及时防范和化解经营风险,有效增进成本费用管理,不断提高管理水平和经营效益,以保证我行各项业务持续健康发展。C
A、管理方式
B、经营模式
C、内控机制
D、内部监督
17、内部审计目是通过实行审计活动,不断加强和改进我行内控机制,及时防范和化解经营风险,有效增进管理,不断提高管理水平和经营效益,以保证我行各项业务持续健康发展。A
A、成本费用
B、人员
C、内部
D、经营
18、内部审计目是通过实行审计活动,不断加强和改进我行内控机制,及时防范和化解,有效增进成本费用管理,不断提高管理水平和经营效益,以保证我行各项业务持续健康发展。D
A、业务风险
B、管理风险
C、市场风险
D、经营风险
19、依照审计事项和工作方案,派出审计组到被审计单位实行现场检查活动叫做。B
A、常规审计
B、现场审计
C、专项审计
D、后续审计
20、后续审计是对中规定被审计单位进行整治事项继续跟进监督。A
A、审计结论
B、审计报告
C、审计告知
D、审计决定
21、依照审计内容,告知被审计单位准时报送关于资料、报表等,并对所报资料进行审计监督审计方式称为。C
A、常规审计
B、专项审计
C、报送审计
D、现场审计
22、内部审计涉及准备、审计实行、审计报告、、审计档案整顿五个
阶段。D
A、检查解决
B、反馈
C、沟通
D、整治
23、如下各项中,不属于审计准备阶段环节是:C
A、提出审计建议书
B、发出审计告知书
C、编制审计工作底稿
D、收集审计有关资料
24、下列各项中,不属于审计实行阶段是:D
A、被审计人提交书面述职报告
B、进点会谈
C、实行现场审计
D、进行互换意见会谈
25、审计人和被审计人进行互换意见会谈属于内部审计阶段。B
A、审计准备
B、审计实行
C、审计报告
D、整治
26、关于内部审计目表述不对的是:C
A、不断加强和改进我行内控机制
B、及时防范和化解经营风险
C、与国际商业银行内部审计工作接轨
D、有效增进成本费用管理
27、如下说法有误一项是:A
A、《审计检查意见书》和《审计解决决定书》,自其签发之日起生效
B、为了监督被审计单位整治状况,如有必要,审计组可实行后续审计
C、审计部对所辖机构独立行使检查、监督和评价职能