固定资产验收单表格
固定资产验收单模板
签:
日期:
备注:
相符的打“√” 不相符的打“Х”
技术部门投产评判(生产设备类需要)
对已试生产的设备进行最终结论:
使用部门签署意见:
签名: 使用部门运行验收
日期:
签名: 品质管理部门签署意见:(生产类设备需要)
日期:
使用部门分管领导签署意见: 备注:
签名: 分管领导最终结论
签名:
日期: 日期:
固定资产验收单
资产编号 设备名称 制造厂商 出厂日期
选型厂家 表面完好
其他 验收结论:
□正确 □错误 □完好 □缺陷
验收日期: 使用部门 型号规格 设备金额 安装日期 经办部门开箱验收 包装完整 □完整 □损坏 资料齐全 附件齐全 □齐全 □缺失 维护规程
2021年11月1日
□齐全 □缺失 □齐全 □缺失
固定资产验收单
固定资产验收单
填报单位: 序 设备名称 号 1 2 3 合计 部门负责人(签字): 保管人(签字): 存放地点: 经办人(签字): 年 月 日 单位资产管理员(签字): 年 月 日 负责人(签字): 年 月 日 单位(盖章): 发票编号: 设备类别 规格型号 购置日期 计量单位 金 额 单位金额:元 备
固定资产验收单
填报单位: 序 设备名称 号 1 2 3 合计 部门负责人(签字): 保管人(签字): 存放地点: 经办人(签字): 年 月 日 单位资产管理员(签字): 年 月 日 负责人(签字): 年 月 日 单位(盖章): 发票编号: 设备类别 规格型号 购置日期 计量单位 金 额 单位金额:元 备 注
固定资产验收单
附件2:固定资产验收单注:此表一式三份,使用部门、管理部门、财务部各一份。
固定资产管理制度1.目的为提高公司的固定资产使用效率,规范公司固定资产的日常管理,特制定本制度。
2.职责2.1固定资产实物管理:由行政部总务处负责。
2.2固定资产帐务管理:由财务部负责。
2.3由行政部与财务部每半年进行一次固定资产实存与帐存的核对。
3. 内容一、固定资产的定义1.1 固定资产的定义固定资产是指使用期限较长,单位价值较高,并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。
1.2 本公司规定固定资产的标准1.2.1 使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产设备、运输车辆、电脑,以及其他与生产经营活动有关且单位价值在2000 元及以上的设备、器具、工具等均作为固定资产。
1.2.2 不属于生产经营活动的主要设备且单位价值在2000 元及以上,使用期限超过两年的物品也作为固定资产。
1.2.3 单独购入的计算机软件,单位价值在2000 元及以上的作为固定资产。
1.2.4 IT类固定资产:包括电脑、打印机、传真机等办公自动化设备,其中部分设备单位价值不足2000元,也必须按此办法管理。
1.2.5不能列入固定资产(低值易耗品和包装物,现财务制度上统称为周转材料),财务在做帐时一次性摊销记入了当期的费用和成本(如管理费用,制造费用等)。
二、固定资产的购置2.1 固定资产的申请由各部门填写申购单,由部门主管审核,及总经理批复。
2.2固定资产的采购2.2.1 请购单批准后,相关请购部门交给采购部,由采购部寻找至少两家以上的供应商进行询价、比价、议价,对方的报价单直接寄至采购部,由采购部确定出最优方案,报总经理批准《询价、比价、议价单》。
签订合同三、固定资产的验收3.1 固定资产的验收申购的固定资产安装调试完毕经使用部门、技术部门及品保部门验收合格后,填写《固定资产验收单》,并明确保管人及维护责任。
由行政部进行固定资产编号并粘贴固定资产标识以便识别,且把编号登记在固定资产验收单中,方可交给财务部入帐(起到核对作用,以固定资产编号来辨别固定资产),如未有固定资产编号财务部则退回此单,不以入帐。
固定资产验收单
编号:
资产名称
编码
交付日期
总金额
税率
税额
设备
型号规格
数
量
预计
使用年限
使用
部门
存放
位置
责任负责人
供货单位
负责人
单位地址
联系方式
验收结果
1、设备外观。
2、设备性能验收。
3、设备维保验收。
4、设备技术指导验收。
5、设备培训指导验收。
采购
负责人
使用
部门
财务部
负责人
设备部
负责人
注:此表格各部门负责人认真填写,设备部存档保管。
消防安全日常检查记录表
地点:年月
日期
疏散通道是否畅通
安全指示标识
灭火器完好情况
消防栓完好情况
隐患常发点检查
其他项目
检查人签字
复查人签字
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Il
15
16
17
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19
20
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23
24
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26
27
28
29
30
31
备注
1、符合彳
2、检查
东准打“,不符合打“X”;
中发现问题,要做好登记并及时上报公司行政办,予以处理。
固定资产移交验收单
固定资产移交验收单
表格编号:
设备名称使用部门安装存放地点
规格型号重量体积
制造厂出厂日期出厂编号
单价(未税)数量合计
其他杂费总价值(未税)
固定资产编号
税金总价值(含税)
随附技术文件附带工具、设备
序号名称张/份备注名称规格数量备注1说明书
采购部门资产二级管理部门技术部使用部门财务部验收
意见
备注:
本表一式四份,固定资产二级管理部门、财务部、使用部门、采购部各保留一份。
若附带工具设备等比较多,请附附件。
固定资产移交验收单
表格编号:
LGiY·M-QP-06-02b设备名称单晶炉使用部门机加制造部安装存放地点机加制造部规格型号QFA1250
大连xx数控机器股份
有限公司重量体积
制造厂出厂日期出厂编号
单价(未税)数量13xx合计
其他杂费无总价值(未税)
固定资产编号
税金总价值(含税)4745万元
随附技术文件附带工具、设备
序号名称张/份备注名称规格数量备注1说明书
采购部门资产二级管理部门技术部使用部门财务部验收
意见
备注:
本表一式四份,固定资产二级管理部门、财务部、使用部门、采购部各保留一份。
若附带工具设备等比较多,请附附件。
固定资产验收单(表格模板、DOC格式)
明细科目:财产编号:
中文名称
解
抵押行库
英文名称
设定日期
规格型号
解除日期
厂牌号码
险别
购置日期
承包公司
购置金额
保单号码
存放地点
投保日期
耐用年限
费率
附属设备
保险费
备注
移动情形
年
月
日
使用部门
用途
保管员
年
月
日、
使用部门
用途
保管员
(反面)
移动情况
折旧提列情况
备注
年
月
日
使用部门
用途
保管员
年
月
日
本期提列数
截止本期累计数
资产净值
填表注意下列事项
中文名称抵押行库英文名称设定日期规格型号解除日期厂牌号码险别购置日期承包公司购置金额保单号码存放地点投保日期耐用年限费率附属设备保险费备注使用部门用途保管员使用部门用途保管员反面折旧提列情况备注部门用途截止本期累YJS/QR-63002-2005
固定资产 验收单
固定资产名称 1.文件、资料点收 □操作说明、手册(含简易故障排除) □需要 □不需要 保修卡: □有 NO. □ 没有 名称 2. 零配件点收:□需要 (□不需要) X X X X 采购部门主管: 使用部门主管: 3.实际操作点收(使用日期: 3.1 开关机器功能: 3.2 机械性能: 3.3 仪表性能 : 3.4 电气性能: 3.5 3.6 3.7 操作训练容易度: 操作训练结果: 其它: □ 合格 □ 不合格 验收人: □ 不合格 使用部门主管: 年 □ 正常 □ 正常 □ 正常 □ 清楚 □ 简便 □ 合格 入库人: 验收人: 月 日到 年 月 数量 □齐全 □齐全 □齐全 □齐全 □缺: □缺: □缺: □缺: 日期: 日期: 日) 保修期 年 □有 □没有 个 规格型号 数量 制造商/代理商 联系电话 送达日期
□ 不正常 □ 不正常 □ 不正常 □ 模糊 □ 困难 □ 不合格
4.安装点收: 使用部门主管: 5.总评: □ 合格
采购部门主管: 表单编码:
固定资产验生产机械验收单一式三份:工厂一份,行政管理部门一份,财务部门一份
固定资产验收单
固定资产验收单
说明:
1、采购完成后对达到验收条件的固定资产,由物资部负责组织采购部门、固定资产管理部门及使用部
2、物资部根据批准的申购单、签订的合同对所购固定资产进行验收,核对供应商送来固定资产的名称。
凡涉及物资部所分管的固定资产验收时,物资部负责验收人、固定资产管理员应同时参与验收工作
固定资产管理部门及使用部门共同验货。
供应商送来固定资产的名称、规格型号、数量、单价、外观等并和送货单核对准确无误理员应同时参与验收工作。
验收单
3、使用部门、工程管理部(空调、热水器)主要对固定资产的质量、性能进行检测验收。
4、信息中心(电子设备)主要对固定资产的配置、技术参数、质量负责验收。
5、采购部主要对固定资产价格、质量负责验收。
验收。
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保管员
年
月
日、
使用部门
用途
保管员
(反面)
移 动 情 况
折旧提列情况
备注
年
月
日
使用部门
用途
保管员
年
月
日
本期提列数
截止本期累计数
资产净值
填表注意下列事项
固定资产验收单表格
豫科研究所固定资产验收单
1 (正面) YKYJS/QR-63002-2005
总帐科目: 本卡编号:明Fra bibliotek科目: 财产编号:
中文名称
解
抵押行库
英文名称
设定日期
规格型号
解除日期
厂牌号码
险别
购置日期
承包公司
购置金额
保单号码
存放地点
投保日期
耐用年限
费率
附属设备
保险费
备注
移 动 情 形
年
月
日
使用部门