公司安环部周检查表
质量安全环保部检查表
内审检查表HSE-JL3.10-03内审检查表(续页)HSE-JL3.10-03受审核部门质量安全环保部审核日期2011年11月20日审核依据Q/ SHS 0001.1-2001;有关法律法规及其他文件;公司管理手册、程序文件等HSE管理文件。
标准条款检查内容及方法审核记录结论3.9事故处理1、查阅本部门是否建立了事故快报和事故报告;2、查阅事故处理“四不放过”登记表;3、查阅(年)月事故统计表是否建立;4、查阅出现事故如何开展事故调查。
1、已经建立了事故快报和事故报告;2、无事故发生3、(年)月事故统计表建立;4、出现事故按国家规定开展事故调查。
合格合格合格合格3.10审核1、HSE年度内审计划;2、查阅HSE内审实施计划;3、查阅HSE内审检查表;4、查阅HSE内审不符合项报告;5、查阅内审首(末)次会议签到表;6、查阅HSE内部审核报告。
1\已经制定HSE年度内审计划;2、制定了HSE内审实施计划;3、编制了HSE内审检查表;4、尚未发现HSE内审不符合项报告;5、有内审首(末)次会议签到表;6、经查有HSE内部审核报告。
合格合格合格合格合格合格3.3.风险评价1、查阅环境因素识别和评价表,看其是否覆盖了本部门的所有活动和场所。
查看重要环境因素清单,是否有评价不准确的现象。
2、查阅危害因素识别和评价表,看其是否覆盖了本部门的所有活动和场所。
查看重大危害因素清单,是否有评价不准确的现象。
1、经过查阅环境因素识别和评价表,覆盖了本部门的所有活动和场所。
重要环境因素清单评价准确。
2、经过查阅危害因素识别和评价表,覆盖了本部门的所有活动和场所。
重大危害因素清单评价准确。
合格合格3.3隐患治理1、查阅本部门对发现的各种隐患是否登记和建立隐患治理台帐?2、是否组织隐患评估小组进行自评,填写隐患评估记录?3、是否建立重大隐患治理方案?4、是否对下发的《隐患整改通知单》存根和被检单位(部门)所返回的《隐患整改回执单》应妥善保管,定期进行复查?1、对发现的各种隐患已经登记和建立隐患治理台帐。
公司安环部周检查表
安全监护人是否在场,且监护人是否清楚施工方
案及重点安全防范。
5
施工方案是否在场,施工是否符合方案。
6
有无应急处置预案(一级以上票证需要)
7
特殊作业周边有无警戒线、安全警示牌等告示。
名称
序号
检查内容
检查位置
检查结果
备注
8
施工工具有无随意乱放影响其他作业。
9
氧气乙炔摆放是否符合规定,气带有无泄露。
10
25
现场有毒易燃区域报警装置是否运行完好。
26
禁火区内烟火管理情况是否良好。
名称
序号
检查内容
检查位置
检查结果
备注
27
生产区域是否存在违规排污、排水的现象。
二、
施工管理
1
施丄是否票证齐全。
2
现场安全防护措施如灭火器、安保氮气等是否到位,周边火源或可燃物是否符合规定。
3
施工人员是否按规范施工,是否按规定佩带安全防护用品。
6
监控是否正常。
7
自动控制及安全连锁是否正常,如摘除需办理摘
名称
序号
检查内容
检查位置
检查结果
备注
除审批作业票。
8
车间员工是否按要求佩带劳动保护用品,是否存在班前违规饮酒的行为,有无脱岗、睡岗,有无玩手机、抽烟、酒后上岗或精神不振现象。
9
车间外是否保持整齐、清洁、通道畅通,车间室内地面的剩余材料应及时清理。
名称
序号
检查内容
检查位置
检查结果
备注
5
各种消防、防护器材、工具应按相关规范设置齐全,到位,性能良好。消防器材是否完好无损,沙箱是否填充满。
6
安环专项检查记录表
( (
)符合 )不符合
6
污染物 管理
1、废气、废水必须达标排放,严禁乱排放; 2、危险固废的转移要严格执行相关规定并建 立转移台账; 3、事故水池非事故状态下必须保持清空状态
查记录 现场检查
( (
)符合 )不符合
7
作业安全
1、严格遵守岗位操作规程和危险作业管理制 度,杜绝三违; 查现场 2、危险作业必须办理相关作业证并经过审批 查作业证 方可进行作业; 查操作证 3、特种作业人员必须持证上岗,并建立特种 查台账、安全 作业人员台账; 协议、培训记 4、检修作业要严格遵守检维修管理制度; 录等 5、外包工程要遵守承包商管理制度,签订安 全协议,组织施工人员工培训合格方能作业 1、严格遵守安全环保设施、设备管理制度 2、建立安全、环保设施和特种设备台账,定 期更新; 3、加强安全环保设施和特种设备的巡检和维 护保养,发现设备、设施存在问题要及时整 改处理,杜绝带病运行; 4、安全环保设施和特种设备要按时进行检测 校验;
被检查单位: 检查方法
查目标分解、 责任制、管理 制度、符合性 评价报告, 抽查员工是否 了解年度目标
检查时间: 检查结果 存在问题
年
月
日 备注
1
目标制度
( (
)符合 )不符合
2
安全环保投 入
查制度、台账
( (
)符合 )不符合
3
宣传、培训 教育
查制度、培训 计划、培训记 录台账、验证 记录、师徒合 同、资格证件 、活动记录 现场询问
( (
)符合 )不符合
13
警示标志
查台账 现场检查
( (
)符合 )不符合
14
重大 危险源
1、制定重大危险源管理制度; 2、按照相关标准规范辨识重大危险源,建立 重大危险源档案; 3、重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄 漏报警等重要参数的测量要有远传和记录; 查档案、记录 4、按时进行重大危险源安全评估,编制评估 现场检查 报告并备案; 5、定期对重大危险源的设备设施进行检查、 维护、检测检验; 6、编制重大危险源应急救援预案,定期组织 演练。
安环部检查表
2
夏季安全检查
夏季安全大检查以防暑降温、防洪防汛为重点对生产及安全设施进行检查。要求各车间对本部门的风扇、空调、设备机泵的冷却水,特别是贮存闪点较低的容器设施的冷却系统进行检查和维护,确保其顺利度夏、保卫科应做好防洪防汛工作,组织防洪抢险队伍演练,配备防洪防汛物资,如沙袋、铁锨、排水泵等。对易进水的配电室、厂房等检查其防水设施的完好情况,基建管理对厂房的防水浸泡情况进行检查,对查出的不符合项,要求有关部门及时整改。
检查与责任制挂钩记 录
1
耐火等级检查
1、厂房建筑物是否符合耐火等级要求;
2、建筑物的安全疏散门是否向外开启;
3、甲、乙、丙类厂房的安全疏散门是否不应少于两个(面积小于60m2的乙B、丙类液体设备的房间可设1个);
查看现场
2
防雷电
检查
1、厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求;
2、各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出2米以上;
查作业许可证
8
警示标志
对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况,检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。
查现场
9
其它
检查公司范围内外来施工队伍,施工是否按照国家和企业的有关要求规定进行施工。
查现场查记录
检查与责任制挂钩 记 录
季节性安全检查表
检查部门:安环部检查人:检查时间:
现场检查
3
秋季安全检查
秋季安全大检查应以防火、防冻、保温为重点。要求各部门对本辖区的防火设施如消防栓、消防箱、灭火器、消防通道的畅通、消防通讯的畅通等情况进行认真检查。确保各防火设施足以应付突发火警事件。保卫科对灭火器的药粉要定期更换,保证其在有效期内。检查各设备设施、管道、阀门的保温情况,对不符合项,要求有关部门及时整改。
有限空间专项检查表
检查结果与检查内容不符 白耀 一般
整改 按实际要求检查
机修工段 1 上料工段 1
无有限空间培训记录 无有限空间考试记录
杜培 军 乔外
性
一般 一般
整改 按要求培训有限空间 整改 增加考试记录
整改回复单按限定时间回复至安环部,未按时回复的每条考核车间、部门负责人200元,每次500元封顶,连续两个节点未按时回复加倍考核。如对 查处项有疑意请于公布本通告一日内反馈至安环部,由安环部根据反馈情况核实后处理。未接到反馈则于公布次日执行。对违章行为除扣分外直接进 行考核.
有限空间专项检查通报
一、公司检查人员;
二、车间陪同人员:
三、检查内容:应急物资
四、检查结果:
部门
序 号
检查时间
1
二车间 2
存在问题 有限空间培训内容不全 无有限空间考试记录
负责 人
杨海 龙
隐患 级别 一般
一般
隐患确 认人
扣分
整改要求
整改
按要求培训有限空间内 容
整改 增加考试记录整改时间检查 人 Nhomakorabea备注
电气工段 1
******公司 20**年10月11日
检查人签字:
审批人签字:
周安全、环保检查表
4.2特种设备管理
(1)安全附件(安全阀、压力表、液位计等)完好、齐全;(2)设备安全状况良好
查现场
4.3职业健康防护设备
(1)洗眼器完好(2)防护用品摆放规范
查现场
4.4其他设备设施管理
阀门、锁、门窗、安全防护装置等
查现场
五、环境保护
5.1厂区现状
厂区地面有无污染、颜料
查现场
5.2雨水出口
是否有油污、颜色、气味等
查现场
3.4进入现场人员(含外来施工人员)
(1)劳保用品穿戴齐全;(3)所穿戴劳保护品(安全帽、工作鞋、安全带、防毒面具)与作业要求一致。
查现场
岗位卫生及纪律
(1)岗位清洁、无杂物(2)物品摆放有序(3)有无串岗、脱岗、嬉戏打闹等违纪现象。
查现场
四、设备设施管理管理
4.1设备管理
无跑、冒、滴、漏现象
查现场
3.2机修作业现场
(1)把线绝缘良好;()工具设备符合安全要求;(3)警示标识;(4)安全帽佩戴;(5)气瓶间间距、气瓶与动火点的间距分别为5米及10米;(6)氧气瓶与乙炔瓶减压阀完好且不混用;(7)周边区域危险物料
查现场
3.3高处作业环节
(1)高处作业使用安全带;(2)操作人员使用安全带方式正确(高挂低用)。
查现场
2.3应急管理
(1)消防应急通道、安全疏散通道畅通、无堵塞现象。(2)防火门完好、可用;(3)应急照明完好、有效;(4)消防标志设置到位,完好、有效;(5)空呼保存情况
查现场
三、现场管理
3.1严禁烟火执行情况
(1) 进入生产区的车辆佩戴防火帽;(2)厂区内严禁烟火,现场、车间、更衣室、休息室等处无烟头。
查现场
化工企业各种安全检查表
保定博洋生物科技有限公司
安全检查表
制:安环部
核:
准:
发布日期:2019.12.31 实施日期:2020.2.1
目录
1、公司级安
全检查表
2、车间级安
全检查表
3、工段(班
组)级安全检查表
4、岗位工人
日常安全检查表
5、管理人员
巡回安全检查表
6、电气设备
(专业)安全检查表
7、防火防爆及消防安全检查表
8、压力容器、压力管道安全检查表
9、危险化学品安全检查表
10、危险化学品储罐区防火安全检查表
11、机械设备安全检查表
12、季节性安全检查表
13、监测仪表安全检查表
14、厂房、建筑物安全检查表
15、节假日安
全检查表
公司级安全检查表
车间级安全检查表
工段(班组)级安全检查表检查人:检查时间:
管理人员巡回安全检查表
电气设备(专业)安全检查表
防火防爆及消防安全检查表
压力容器、压力管道安全检查表
危险化学品安全检查表
危险化学品储罐区防火安全检查表
机械设备安全检查表
季节性安全检查表
检查人:检查时间:
监测仪表安全检查表
厂房、建筑物安全检查表
节假日安全检查表。
安全环保部安全员安全环保职业健康现场检查表
6
装卸车栈和堆放场
装卸车栈台消防器材是否运行正常并按期点检
装卸车栈台静电接地线连接是否有掉落损坏情况
装卸车栈台现场是否整齐
装卸车栈台安全标识和操作规程是否有损坏或掉落
7
乙类库房
乙类库房内消防器材是否运行正常并按期点检
乙类库房内是否有超品种储存其他介质或超量储存情况
3
表面活性剂生产装置
生产装置现场有无管道破损和跑冒滴漏情况
生产装置现场有无设备异常响动
生产装置现场灭火器消火栓等是否运行正常并按期点检
生产装置现场是否使用非防爆工具等
生产作业现场人员是否佩戴防护用品和安全帽
生产作业现场有无人员违章作业,或特殊作业未开票情况(临电、动火、盲板、受限空间作业等)
生产现场有无外来施工单位和作业人员,如有按照外来人员检查要求开展现场检查
乙类库房安全标识是否有掉落或损坏情况
乙类库房物品摆放是否符合五距要求(顶距、灯距、墙距、柱距和堆距)
乙类库房物品是否按照储存介质张贴安全技术说明书
8
表活片剂库房
片剂库房消防器材是否运行正常并按期点检
片剂库房是否有超品种储存其他介质或超量储存情况
片剂库房安全标识是否有掉落或损坏情况
片剂库房物品摆放是否符合五距要求(顶距、灯距、墙距、柱距和堆距)
生产装置现场灭火器消火栓等是否运行正常并按期点检
生产装置现场是否使用非防爆工具等
生产作业现场人员是否佩戴防护用品和安全帽
生产作业现场有无人员违章作业,或特殊作业未开票情况(临电、动火、盲板、受限空间作业等)
生产现场有无外来施工单位和作业人员,如有按照外来人员检查要求开展现场检查
生产现场管道、反应釜、罐有无末端无盲板和开关阀等情况
安健环区域检查表
2.17有害物质、化学品(HCS)控制(危险化学品(HCS)控制)
□危险化学品设置了标示
□有危险化学品安全使用说明书(CSDS)
□备有物料安全技术说明书(MSDS)
□放射性物质已标示/上锁
□定期检验储备的防泄漏设施
□划定放射区域,并防止擅自进入
□其它
2.22漏电保护的使用与检查(接地保护装置(E/L):使用及检查)
□以永久性的标签系统(不脱落或不褪色)对所有的配电设备进行了标记
□配电板前后都进行了标记
×
□所有记清楚
□其它
2. 14爬梯、楼梯、通道及脚手架(梯子、高架平台、楼梯和脚手架)
□所有梯子、楼梯及斜坡的物理状况符合标准
×
□按规定进行试验和检查
□统一编号,并登记
□脚手架的搭建、变更及拆卸都根据标准进行
□没有损坏或存放不当的现象
□4级以上楼梯至少安装一个手扶栏杆
×
□其它
2.15起重设备(起重机械及吊具)
□按规定进行试验和检查
□统一编号,并登记
□标明了最大承重量
□无损坏或存放不当的现象
×
□危险部位进行了规范标识
□设置和定期检验了司机紧急撤离通道
□制定并落实了维护计划
□员工使用前对工器具进行检查
□按规定进行检查
□所有工具正确进行存放不能有锋利的突起部分
□没有损坏的现象
□所有平板车、独轮手推车良好
□其它
2.31人体工程学及人手搬运(人机工程学)
□工作位置(坐椅)舒适
□在所有操作中操作员能保持最佳姿势
□员工已接受正确操作方法的培训
□使用了适当的工具和设施
□工作流程和工作台的设计符合人类工程学的要求
安环部日常安全检查表
安环部日常安全检查表1. 电气安全检查1.1 电线和插座•[ ] 电线和插座的接头是否牢固?•[ ] 电线和插座是否磨损或损坏?•[ ] 电线或插座是否发出异味?•[ ] 是否有电气线路接地和绝缘检查记录?1.2 开关和保险丝盒•[ ] 开关是否易于打开和关闭?•[ ] 保险丝盒是否密封完好?•[ ] 保险丝是否匹配正确?1.3 火灾风险•[ ] 是否有电线或线路显示过热?•[ ] 是否有电线或插座在使用中热?•[ ] 是否存在火灾的任何迹象?2. 机械安全检查2.1 设备清洁•[ ] 设备是否清洁干净?•[ ] 设备是否存放在安全的位置?2.2 操作站•[ ] 操作站是否已清除多余物品?•[ ] 操作站是否有完整和清晰的标记?2.3 机器防护•[ ] 机器是否有必要的安全防护装置?•[ ] 安全防护装置是否完整,运作正确?2.4 紧急停止按钮•[ ] 紧急停止按钮是否易于访问?•[ ] 紧急停止按钮是否工作正常?3. 化学品安全检查3.1 化学品存储•[ ] 化学品是否存储在正确的位置?•[ ] 化学品是否储存在专用的柜子或存储区域中?3.2 化学品标签•[ ] 化学品标签是否清晰易读?•[ ] 化学品标签是否包含所有必要的信息?3.3 操作程序•[ ] 操作人员是否明确了使用化学品的程序?•[ ] 操作过程是否有必要的安全防护措施?3.4 废弃物处理•[ ] 废弃物是否已正确安全的处理,避免对人员和环境产生危害?4. 急救和逃生4.1 急救箱•[ ] 急救箱是否存在?•[ ] 急救箱是否存放在易于访问的位置?4.2 急救和医疗保健计划•[ ] 是否有明确的急救和医疗保健计划?•[ ] 操作人员是否已受过相关的培训?4.3 紧急情况逃生路线•[ ] 能否识别建筑物中的紧急情况逃生路线?•[ ] 紧急情况逃生路线是否清晰明确?以上检查表并非所有情况,请根据各自的具体工厂情况合理调整,并在安全检查时认真执行检查。
安全环保检查表(公司级月检查)
5、作业人员作业过程中不得干与工作无关的事情。
不符合要求,扣部门2分/次,当事人按违章另外考核。
5
培训
教育
1、做好职工三级安全教育,有培训资料,考卷可查,并建立三级教育台账,及时更新。
不符合要求,扣部门0.5分/人次。
2、大修、抢修、消缺应分别对职工进行安全教育,落实安全措施,并建立相应台帐。
不符合要求,扣部门0.5分/次。
3、建立从业人员持证台账,及时更新。
不律法规、标准规范和公司规章制度及时组织,每月安全学习、活动不少于1次并做好记录。
活动次数每少一次扣0.5分。
6
安全生产设备设施
1、安全环保设施应指定专人维护、定期检查,确保其性能良好
违章操作或操作不到位但未造成严重后果,扣2~10分/次;造成严重后果的,按事故管理制度进行考核。
2、严格进行危化品得出入库登记和安全检查。
不符合要求,扣部门1分/项。
3、危险化学品输送管道按要求定期巡线。
未按时巡检或巡检不到位扣0.5分/次。
10
应急
救援
1、空气呼吸器、急救箱、喷淋/洗眼器、应急照明灯、救生圈等应急救援器材配置和使用符合要求,定期进行检查维护保养。
1、在可能接触职业病危害的作业场所,人员按要求佩戴防毒面罩等防护用品。
不符合要求,扣1分/项。
2、有毒有害岗位职业危害防治设施保持完好,正常投用。
不符合要求,扣部门1分/项。
3、岗位配置的急救药箱内药品按期检查,药品在有效期内。
不符合要求,扣部门1分/项。
9
危化品管理
1、危险化学品装卸作业应严格遵守安全操作规程,确认具备装卸车条件。
安环部记录一览表
安环部记录一览表记录一览表序号名称标识填写人一、环境和职业健康安全管理1环境、职业健康安全检查记录技安124记安环员2专业线(电气)安全检查记录技安126记安环员3专业线(起重设备、吊索具)安全检查记录技安127记安环员4专业线(压力容器)安全检查记录技安128记安环员5专业线(厂内车辆)安全检查记录技安129记安环员6专业线(危险化学品)安全检查记录技安130记安环员7新工人入厂一级安全教育登记表技安131记安环经理8事故发生登记台帐技安133记安环员9宝钢、市、国家文件登记表技安137记安环经理10中冶宝钢技术文件登记表技安138记安环经理11机电公司文件登记表技安139记安环员12施工安全交底表技安140记安环经理13安全预评估书技安141记安环经理14特种作业人员季度评估表(增加)技安142记安环员15防寒保暖、防暑降温用具(设备)登记表技安143记安环员16员工因工负伤与职业病认定申请审批表技安144记安环经理17安全生产警示性谈话记录表(名字更改)技安145记安环员18特种设备检测登记表技安146记安环经理19特种作业操作证发放登记技安148记安环员20工伤医疗费用报销申请表技安149记安环经理21消防器材领取、调换登记表技安151记安环员22设备安全装置统计表技安152记安环经理23劳防用品损坏登记表技安153记安环经理24危险源辨识一览表技安157记各部门、车间25危险源风险评价表技安158记各部门、车间26环境影响识别表技安159记各部门、车间27环境影响评价表技安160记各部门、车间28危险化学品出入登记表技安161记各部门、车间29事故分析会记录技安162记安环员30应急预案明细表技安163记安环员31生产现场安全标志、警示牌分布一览表技安164记各部门、车间32消防设施配置一览表(增加)技安165记各部门、车间33应急响应人员名单技安166记各部门、车间34固(液)体废弃物种类及处置一览表技安167记各部门、车间35车间内噪声监测记录技安171记安环员36应急预案演练记录技安172记安环员37危险废弃物处理申请表技安173记安环员38特殊工种名单技安174记安环员39二级事故信息台帐技安177记安环员40外协人员登记台帐技安181记安环员41新进职工、外协人员二级安全教育登记表技安182记安环员42防火安全委员会(领导小组)成员技安185记安环员43消防培训登记表技安188记安环员44火灾记录技安189记安环员45月消防安全检查记录技安191记安环员46消防工作奖惩记录技安192记安环员47重大风险清单技安196记安环经理48重大环境因素清单技安197记安环经理49氧气、乙炔瓶临时存放点登记表技安204记各部门、车间50油脂油类临时存放点登记表技安205记各部门、车间51登高、动火、进入设备内部签证登记表技安206记各部门、车间52不可回收危险废物转移清单技安207记各部门、车间53不锈钢分公司文件登记表技安209记各部门、车间54固(液)体废弃物排放月度统计表技安211记各部门、车间。
公司年度安全检查工作计划表
公司年度安全检查工作计划表公司年度安全检查工作计划表_年度安全检查工作计划序号检查时间检查类别检查目的要求检查内容负责人1元旦前夕节假日安全检查消除隐患,确保节日期间的安全生产和办公场所的安全由安环部组织,其他部门参加,在节假日前检查见节假日安全检查表2春节前夕节假日安全检查消除隐患,确保节日期间的安全生产和办公场所的安全由安环部组织,其他部门参加,在节假日前检查见节假日安全检查表32月中旬公司级综合性安全检查及时发现存在的问题,及时纠正或整改;避免发生各类违章行为,杜绝事故发生;由综合部组织,各部门负责人参加,每季度检查一次对全公司开展隐患大检查43月上旬日常检查及时发现存在的问题,及时纠正或整改;避免发生各类违章行为,杜绝事故发生;由安环部组织,各部门配合对现场进行不定期的安全监督53月下旬春季安全检查及时发现季节因素带来的安全隐患,落实整改措施,确保安全生产由安环部组织,电气、设备等专业人员参加,进行检查见春季安全检查表64月上旬日常检查及时发现存在的问题,及时纠正或整改;避免发生各类违章行为,杜绝事故发生;由安环部组织,各职能部门配合对现场生产服务区域进行不定期的安全监督7五一前夕节假日安全检查消除隐患,确保节日期间的安全生产和办公场所的安全由安环部组织,各部门参加,在节假日前检查见节假日安全检查表85月中旬公司级综合性安全检查及时发现存在的问题,及时纠正或整改;避免发生各类违章行为,杜绝事故发生;由综合部组织,各部门负责人及参加,每季度检查一次对全公司开展隐患大检查96月上旬专业性安全检查及时发现设备、建构筑物、工艺等方面的隐患,落实整改措施,确保安全生产由安环部组织,电气、工艺、设备等专业人员参加,每半年检查一次见专业性安全检查表106月下旬日常检查及时发现存在的问题,及时纠正或整改;避免发生各类违章行为,杜绝事故发生;由安环部组织,各部门配合对现场生产服务区域进行不定期的安全监督117月上旬夏季安全检查及时发现季节因素带来的安全隐患,落实整改措施,确保安全生产由安环部组织,电气、设备等专业人员参加,进行检查见夏季安全检查表128月中旬公司级综合性安全检查及时发现存在的问题,及时纠正或整改;避免发生各类违章行为,杜绝事故发生;由综合部组织,各部门负责人参加,每季度检查一次对全公司开展隐患大检查139月下旬秋季安全检查及时发现季节因素带来的安全隐患,落实整改措施,确保安全生产由安环部组织,电气、设备等专业人员参加,进行检查见秋季安全检查表14十一前夕节假日安全检查消除隐患,确保节日期间的安全生产和办公场所的安全由安环部组织,各部门参加,在节假日前检查见节假日安全检查表1511月上旬专业性安全检查及时发现设备、建构筑物、工艺等方面的隐患,落实整改措施,确保安全生产由安环部组织,电气、工艺、设备等专业人员参加,每半年检查一次见专业性安全检查表1611月下旬冬季安全检查及时发现季节因素带来的安全隐患,落实整改措施,确保安全生产由安环部组织,电气、设备等专业人员参加,进行检查见冬季安全检查表1712月中旬公司级综合性安全检查及时发现存在的问题,及时纠正或整改;避免发生各类违章行为,杜绝事故发生;由综合部组织,各部门负责人参加,每季度检查一次对全公司开展隐患大检。
金晖公司表单(安环部)
金晖公司表单(安环部)山西金晖公司安全需求调查表 (22)安全检查通知单 (33)山西金晖公司安全考核评分表 (44)月安全考核评分表 (88)山西金晖公司安全统计月报表 (99)月安全统计月报表 (99)安全隐患整改通知书 (1111)安全隐患整改回复单 (1212)综合性安全生产检查记录表 (1313)安全生产大检查考核表 (1414)事故分析报告 (1515)事故报告单 (1616)事故分析处理登记表 (1717)月劳保发放计划表 (1818)劳保用品申请表 (1919)劳保用品领用卡 (2020)劳保用品使用考核表 (2121)安全培训登记表 (2222)设备维修联系单 (2323)山西金晖公司安全需求调查表单位:项目分项时间:年月日需要数(次、个等)安全管理安全制度技术规程书籍安全资料其它安全标志专项检查安全检查综合检查安全经费项目经理安全培训安全员其它安全检查通知单车间(科室):我部将于年月日到你处进行安全检查,请安排人员协助为盼。
发送人:接收人:安全环保部年月日安全检查通知单车间(科室):我部将于年月日到你处进行安全检查,请安排人员协助为盼。
发送人:接收人:安全环保部年月日山西金晖公司安全考核评分表被检查单位:日期:年月日查证应实考核项目测定评分标准得得备注分分方法一、组织建设50不成立安全领导小组扣 20 分;不成立1、成立安全领导小组查单位安全办公室扣10 分;主要负责人不30及办公室。
文件任组长扣 5 分;变动后 15 日内不调整扣 5分。
查单位2、按规定配备安全工人员名不符合规定扣2020 作人员。
册及有分。
关文件二、工作责任制80查单位每一个所属项目部、基层单位没有文件及1、实行责任制,签订与各部门、施工处安全责40 安全责任书。
(队)、每一员工任书文等及时签订安全责本任书各扣10 分。
2、五者(单位负责人、每一个所属项目分管负责人、分管其他查安全部、基层单位一者工作负责人、职能科负岗位职责任不明确扣10 20 责人和安全管理人员)责文本分;责权利不统一之间安全责任明确、责扣5分。
安全环保员检查表周
查现场、查 记录
13
查现场、查 记录
环保 14
固 收集 废 处置
15
专业 检查
16 过程控 制
消防栓
17
消防
消防带
18 特种 设备 管理
消防沙箱 行 车 滑轮组 管 理 安全标识及 防护装置 管道及附属 设施
19
20 燃气 设施 21 专项 管理
22
氮气、压缩空气
23 危险化学
储存
每周一次对固废收集情况进行检查,并对直接下级检查结果进行复核,确认分类 存放于专用容器,标识清晰,容器无泄漏,防雨、防流失、防渗漏、防扬散措施 到位,标识清晰,发现的不符责令整改和提出考核建议,监督检查整改和考核结 每周检查一次固体废物处置情况,确认按标准分类存放,处置方法符合规定要 求,有害金属控制措施有效,标识清晰,处置记录准确、真实。发现不符时责令 整改,并提出考核意见。 每周检查一次消防栓,确认状态良好,附件齐全,开关方向标识清楚,压力、流 量满足消防要求,记录真实、准确;消防扳手固定存放无丢失,完好。发现的不 符责令整改和提出考核建议,监督检查整改和考核结果。 每周一次对消防带的配备、维护情况进行检查,确认消防水枪、水带完好,附件 齐全,数量满足消防要求,定置存放,有登记台帐。发现不符时责令即时整改, 提出考核意见,监督检查整改和考核结果。 每周一次对消防沙箱的管理情况进行检查,确认消防沙干燥、无油污、无杂物、 无结块,消防沙要在箱体2/3以上,消防锨定置存放,状态完好,有检查,有记 录,发现不符时责令即时整改,提出考核意见,监督检查整改和考核结果。 每半月一次对行车滑轮组进行检查,确认滑轮无裂纹,无焊补,轮缘无缺损,无 损伤钢丝绳缺陷,轴承润滑良好,转动灵活,无损坏,无卡阻,滑轮之间无异 物,滑轮槽壁磨损量小于原厚度的10%,径向磨损量小于绳直径的25%。发现不 符时责令整改,并提出考核意见,监督检查整改和考核结果。 每周检查一次燃气设施安全防护装置维护和标识情况,确认编号、流向、限高、 警示标识明确、清晰;防护装置齐全、完好、有效,符合安全要求。发现不符时 责令整改,并提出考核意见,监督检查整改和考核结果。 每周检查一次燃气附属设施维护情况,确认管道支架基础牢固、无倾斜、无电源 线搭架在管道上;管道无腐蚀、泄露、开焊,管道5米之内无易燃易爆物品,40 米之内无明火。发现不符时责令整改,并提出考核意见,监督检查整改和考核结 每周检查一次氮气、压缩空气管道设施的维护情况,确认管道支架基础牢固、无 倾斜、无电源线搭架在管道上,管道无腐蚀、泄漏、开焊,管道标示清晰,介质 流向正确,发现不符时责令整改,并提出考核意见,监督检查整改和考核结果 每周检查一次危险化学品的储存情况,确认包装完整、分类存放,标识清晰;有 防挥发、防泄漏、防火、防爆等预防措施;处理泄露、着火等应急保障设施齐全 、有效,资源充分。发现不符时责令整改,提出考核意见,监督检查整改和考核
安环部日常安全检查表格
受检部门
受检部门负责人
检查人
检查日期
年月日
序号
检查项目
检查内容
检查
方法
检查评价
符合
(√)
不符合及主要问题
1
生产管理
(1)生产工艺指标执行良好;
检查现场
操作记录
(2)严格执行各项管理制度和操作标准;
(3)对可能发生的异常情况有应急处理措施;
2
设备管理
(1)设备运行良好,定期检查维护;
消防管理
(1)消防器材、消防设施是否齐全、完好;
检查现场(2)消防柜内器材来自否齐全;(3)消防通道是否畅通;
5
现场安全管理
(1)特种作业现场是否票证齐全;
检查现场
(2)特种作业安全措施是否齐全、到位;
(3)职业卫生防护(口罩、手套、风帽、安全帽、耳塞)是否配戴齐全使用正常。
(4)厂区环境是否整洁;
(5)现场警示标志、职业卫生告知牌是否正常、完好;
检查结果及整改意见
检查人:年月日
检查现场
(2)现场无跑、冒、滴、漏现象;
(3)防护罩、接地正常、有效;
3
关键装置及重点部位
(1)锅炉房报警设备是否正常、有效;
检查现场检查记录
(2)消防泵房消防泵自动控制是否正常、有效;
(3)罐区、围堰是否完好、有效;
(4)四氯化钛、无水乙醇库报警器正常、有效;
(5)所有重点部位检查记录是否齐全;
4
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检查位置
检查结果
备注
二、 施 工 管 理
4 5 6 7 8 9 10 11
三、 安 全 设 施 及 资 料
1
2 3
4
3
名称
序号
检查内容
低、超高报警和自动联锁设置及运行是否完好;有毒物 料储罐、低温储罐、压力球罐进出物料管道和危险化学 品长输管道是否设置紧急切断设施;可燃、有毒气体泄 漏报警系统的配置和运行是否完好;可燃、有毒气体检 测仪报警时,岗位人员是否及时到现场确认并采取有效 控制措施。
检查位置
检查结果
备注
一、 车 间 安 全 及 劳 纪
6 7
8
9 10 11 12
1
名称
序号
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2
检查内容
有毒易燃区域是否设有通风置换装置,且运行状况良好 或备用。卫生浓度是否超标。 厂房内交流电气设备是否有保护接地(零)干线。 原材料、半成品、工位器具工装夹具等存放场地不得侵 占人行或操作巡检通道。 生产区域内机动车辆安全运行情况,是否安规定加装阻 火器。 生产场所安全警示标志是否醒目、完善。 危险有害部位是否具有安全警示标志,且清楚规范。 运转设备不准跨越,传递物件和触动危险部位。 高空作业是否设有防护栏及防护设施防止高处坠落。 管道上的阀门应启闭灵活,关闭严密不漏。流量表、安 全阀等均应完好,无泄漏现象。 安全作业票证制度管理是否规范。 现场走梯、护栏是否齐全完好防滑并符合相关安全要求。 机械传动是否有防护罩,不准无罩开车。 现场有毒易燃区域报警装置是否运行完好。 禁火区内烟火管理情况是否良好。 生产区域是否存在违规排污、排水的现象。 施工是否票证齐全。 现场安全防护措施如灭火器、安保氮气等是否到位,周 边火源或可燃物是否符合规定。
检查位置
检查结果
备注
2
名称
序号
3
检查内容
施工人员是否按规范施工,是否按规定佩带安全防护用 品。 安全监护人是否在场,且监护人是否清楚施工方案及重 点安全防范。 施工方案是否在场,施工是否符合方案。 有无应急处置预案(一级以上票证需要) 特殊作业周边有无警戒线、安全警示牌等告示。 施工工具有无随意乱放影响其他作业。 氧气乙炔摆放是否符合规定,气带有无泄露。 施工完成后现场无垃圾及遗留材料。 检查修理机械传动电气设备时,必须挂停电警示牌,设 专人监护 安环部人员根据各自分管车间列明所有安全工器具及检 查资料具体清单,如空呼、防化服、沙箱、防爆工具、 气瓶、安全标示等。资料包括安全操作规程、应急预案、 上岗证等。 是否设有各种安全防护装置、信号、监测仪表、警戒标 记等且齐全好用。 安全应急疏散撤离通道、疏散门是否合理、畅通,符合 安全要求。 安全仪表系统设计、安装、调试、操作、维护等全生命 周期管理及制度是否健全或落实;液位、温度、压力等 重要运行参数监控系统运行管理是否到位;油罐液位超
公司安环部周检查表
名称 序号
1 2 3 4 5
检查内容
现场是否有异常排放或异常泄露,有无明显异味。 检查车间巡检纪律是否完整,抽查与现场核实,有无重 大问题需上报公司。 各种热源或高温表面是否有效防护。 抽查重点设备接地、接零是否完好。 设备是否有安全阀、爆破片和压力表等安全附件,是否 齐全好用,根部阀是否打开。 监控是否正常。 自动控制与安全连锁是否正常,如摘除需办理摘除审批 作业票。 车间员工是否按要求佩带劳动保护用品,是否存在班前 违规饮酒的行为,有无脱岗、睡岗,有无玩手机、抽烟、 酒后上岗或精神不振现象。 车间外是否保持整齐、清洁、通道畅通,车间室内地面 的剩余材料应及时清理。 作业区的场地是否整齐、凹陷、凸起和严重油污现象; 楼板孔洞是否设盖板。 作业区内是否留有施工废料、搭建架板,是否用后立即 拆除。 生产装置区夜间照明情况是否良好,是否有事故情况下 用于人员疏散及处理的应急照明。
检查位置
检查结果
备注
5 6 7 8 9 10 11 四、车间 安全员考 核及问题 1 2
各种消防、防护器材、工具应按相关规范设置齐全,到 位,性能良好。消防器材是否完好无损,沙箱是否填充 满。 消防通道、安全疏散通道是否被无故堵塞占用。 消防栓是否开启灵活,阀门应保持常开,并应有明显启 闭标示或信号。 消防器材铭牌、说明等是否清晰完好,是否在检定期内。 静电接地等是否脱落或被污染物遮盖。 有毒、可燃气体报警探头是否被他物压盖。 消防器材使用记录、隐患排查记录是否按相关要求记录 到位。 车间安全员是否对本车间安全事项清楚了解,并监督到 位。 有无重大、不能解决问题或隐患需上报公司。
4