公务卡使用情况汇报与公务卡管理自查报告合集
公务卡使用自查报告
公务卡使用自查报告本报告旨在全面总结和评估公务卡使用情况,并提出改进建议,以确保公务卡使用的合法性、透明性和规范性。
一、背景介绍随着社会经济的发展和政府机构的日益增长,公务活动的频繁开展对公务卡的使用提出了更高的要求。
公务卡作为一种方便、高效、透明的支付工具,应当合理使用,确保公共财政的安全与利益。
二、公务卡的基本情况近年来,为了方便公务人员办理公务活动的费用报销、节约时间和提高效率,各级政府陆续推行了公务卡制度。
根据相关统计数据,公务卡的发行量、使用频率和交易额度逐年增加。
三、公务卡使用情况分析3.1 公务卡使用范围公务卡应用范围主要包括公务消费、差旅费用、公务接待等。
根据调查数据,公务卡的使用主要集中在公务消费和差旅费用上,公务接待的使用情况相对较少。
3.2 公务卡使用合规性在公务卡的使用过程中,应严格按照相关法律法规进行操作,确保支付资金的合法性和规范性。
但是,也存在一些问题,比如公务卡被滥用、超标使用、用于私人消费等,这些问题需要引起我们的重视并采取相应措施加以解决。
3.3 公务卡使用效果评估公务卡的推行给公务支出管理带来了显著进展,但同时也存在一些问题。
根据调查研究,公务卡的使用效果受到了诸多因素的影响,需要进一步改进和完善相关制度和管理机制,以提高公务卡的使用效果和效率。
四、公务卡使用改进建议4.1 完善公务卡管理制度针对公务卡使用中存在的问题,建议制定更加严格的管理办法,加强对公务卡的审计和监督,强化违规行为的惩罚力度,并建立更加完善的激励机制,提高公务人员使用公务卡的意识和遵守度。
4.2 强化内部控制和风险管理加强公务卡的内部控制和风险管理,通过建立健全的制度和流程,确保公务卡使用的合规性和安全性。
同时,建议加强对公务人员的培训和教育,提高他们对公务卡管理的认识和风险防范意识。
4.3 建立有效的监督机制建议建立健全的公务卡监督机制,包括内部监督和外部监督,通过监察机关、审计机关等多方参与来提高监督的全面性和效果性。
公务卡自查报告
公务卡自查报告尊敬的领导:随着公共事务的不断拓展,我单位使用公务卡进行行政经费报销的业务量也在逐年增加。
为了确保公务卡的使用符合规定,我特地对我单位的公务卡使用情况进行了自查,并向您汇报如下:一、公务卡使用情况总览截至报告期末,我单位共有50张公务卡,覆盖了各个部门和岗位,用于差旅费、会议费及办公物品采购等相关支出。
下图为公务卡使用情况的统计数据:[插入相关统计数据的图表]二、公务卡申领与使用管理为了确保公务卡的使用规范,我单位严格按照公务卡管理制度进行操作,并进行了以下管理措施:1. 公务卡的申领:申领公务卡需提交书面申请,经审批后方可发放。
审批人将核对申请人的身份及使用需求,并核实相关费用的预算与审批要求。
2. 公务卡的发放使用:公务卡领取后,持卡人需按照规定进行签收,并定期查询卡内余额和交易明细。
对于重要支出,还需提供相关票据和报销单据。
3. 公务卡的使用范围和额度:公务卡可使用的消费范围明确规定,额度由预算部门按照工作需求和经费预算确定。
4. 公务卡年度审核:每年底,我单位会对公务卡进行年度审核,对使用情况进行全面检查,以确保消费的合理性和符合法规要求。
三、公务卡使用情况分析根据自查结果,我对公务卡使用情况进行了分析,得出以下结论:1. 一般公务卡消费在合理范围内:绝大部分公务卡的消费金额均在预算范围内,符合工作实际需求。
仅有少数个别消费偏高,但均能提供相应的支出明细和合法票据。
2. 公务卡的滥用现象比较少见:在自查过程中,并未发现大规模的公务卡滥用问题,员工对公务卡的使用有较强的自律性。
3. 部分公务卡消费记录不明确:自查中发现,部分公务卡消费记录的说明不够清晰,需要进一步做好审批和报销单据的管理。
四、自查存在的问题与改进措施在自查过程中,也发现了一些问题和不足,针对这些问题,我提出了以下改进措施:1. 加强公务卡使用明细的记录和归档工作,确保每笔消费都清晰记录并与相关凭证对应。
2. 定期组织公务卡使用培训,提醒员工遵守相关规定,加强对公务卡使用的认识和理解。
公务卡自查自纠报告
公务卡自查自纠报告尊敬的领导:我单位根据上级要求,对公务卡使用情况进行了自查自纠工作,并撰写此份报告,以做全面自我反思和改进。
一、背景介绍作为公共机构,我单位使用公务卡是为了提高工作效率和方便经费管理,但在实际使用中,可能存在一些问题和不规范的地方。
因此,我们认真开展了自查自纠工作,旨在及时发现并解决存在的问题,确保公务卡的合规使用。
二、自查自纠情况1. 公务卡使用在自查过程中,我们详细了解了公务卡的使用情况,包括经办人员、使用频率、金额等信息。
通过核实相关凭证和记录,我们发现了以下问题:(1)部分人员存在超出经费范围的使用情况;(2)个别人员未按照相关规定在预算科目上进行正确分类;(3)存在个别报销凭证不完整、问题发票无法合规处理等现象。
2. 内部控制为了确保公务卡使用的内部控制和监督,我们对现有制度进行了评估和总结。
在自查中,我们发现了以下问题:(1)授权和权限分配不够明确,导致某些人员滥用权力;(2)对公务卡使用的审批流程不够规范,缺乏有效的监督措施;(3)缺乏对公务卡使用的培训和宣传,导致人员对规定不够理解和遵守。
三、问题原因分析我们对自查中发现的问题进行了深入分析,并找出了其原因:1. 个人意识不强部分人员在使用公务卡时,没有充分意识到公款的重要性和合规性,导致超支和违规行为的出现。
2. 制度不完善部分问题的产生,与现有的制度规范和管理流程不健全有关。
缺乏明确的授权和权限分配,以及对公务卡使用的培训和宣传不到位,都对问题的发生起到了推动作用。
3. 监督不力对公务卡的监督和审计工作没有真正落实到位,使得问题的发现和整改工作存在滞后性,并为不合规行为提供了空间。
四、改进措施为了解决自查中发现的问题,并改进公务卡使用情况,我们制定了以下改进措施:1. 加强人员培训通过组织公务卡使用规定培训,提高人员对公务卡合规使用的意识和理解,让每个人都明确职责和义务。
2. 完善制度规范对现有的公务卡使用制度进行修订和完善,明确授权和权限分配,规范审批流程和监督机制,严格遵守预算和管理规定。
公务卡自查报告
公务卡自查报告公务卡自查报告「篇一」根据区纪委等部门《关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案》要求,我中心对20xx年上半年“三公经费”的.管理使用和公务卡制度执行情况进行了自查,现将具体情况汇报如下:一、加强领导,建立专项检查机制根据区有关规定,我中心成立了以主任为组长、副主任为副组长、两个科室为成员的专项工作领导小组,从制度上对本单位“三公经费”支出和公务卡进行规范。
二、狠抓落实,严控各种支出(一)“三公”经费支出情况1.因公外出学习考察。
上半年我中心没有外出学习考察事项发生,此项费用不存在。
2.公车用车费。
中心20xx年有公务用车1辆。
中心对公车运行费用实行定点维修、定点加油。
经查,在公车管理及专项治理中,中心如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。
3.公务接待费用。
我中心严格按程序和规定标准控制支出,公务接待费用报销时必须同时有主任和副主任共同签署的发票单据,财政才予以报销。
经查,中心上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。
(二)公务卡制度执行情况本单位的公务卡尚在申领当中。
三、完善监管,防控共建长效机制根据自查结果,中心对严格"三公"支出管理,提出了几项强化措施。
一是加强对考察及差旅费的管理。
控制出市、区参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动;二是加强对公务车辆的管理。
规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率;三是全力推行无纸化办公,减少纸张使用;四是控制公务接待费用。
严格控制接待标准;五是规范大宗购置及办公用品管理。
大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购;六是规范财务管理。
公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行"一支笔"审批和财务公开制度。
公务卡使用自查报告
公务卡使用自查报告随着社会的发展和进步,公务卡的使用越来越广泛,成为了公共机构和政府部门在日常采购、旅游、宴请等活动中的主要支付方式。
然而,由于公务卡的特殊性质和使用对象,其使用过程中也时常存在着不规范和不合理现象。
为了提高公务卡使用的透明度和效率,同时保障财政资金的安全,各地的政府单位普遍开展了公务卡使用自查工作。
一、自查的目的及意义公务卡使用自查工作的目的在于全面了解公务卡的使用情况,及时发现和纠正存在的问题,提高公务卡的使用效率和管理水平。
同时,通过自查的工作,可以确保公务卡的使用符合相关政策和规定,保护财政资金的安全性,提高财政管理的效率和精度。
自查的意义在于:1、促进公务卡使用管理工作的规范化:自查工作可以查明公务卡的使用情况,为后续的规范管理工作提供依据和参考。
2、全面了解公务卡使用的情况:通过自查,可以全面了解公务卡的使用情况,包括使用频率、金额和使用范围等,为后续的决策提供支持。
3、提高财政管理的效率和精度:通过自查,可以了解公务卡的实际使用情况,及时发现和纠正存在的问题,提高财政管理的效率和精度,避免财政资金的浪费和滥用。
二、自查工作的流程公务卡自查工作一般分为四个环节:准备、数据汇总、自查、报告汇总。
各个环节需要制定相应的工作计划和实施方案,做到清晰明确、系统完整。
1、准备:需要制定自查工作计划、确定组织人员、明确自查内容和标准、落实自查流程等。
2、数据汇总:自查前需要对公务卡的总量、发放情况、使用情况等数据进行汇总和整理,画出明确的数据分布和变化趋势,以便后续对比分析。
3、自查:自查过程中,需要对公务卡的使用情况进行审查、核对和确认,包括公务卡的使用频率、金额、使用对象和范围等,对存在的问题要进行记录和整理。
4、报告汇总:需要对自查结果进行汇总分析,并制定详细的自查报告,向上级部门发布,为后续制定改进方案和政策提供参考。
三、自查工作面临的挑战和风险公务卡使用自查工作所面临的挑战和风险比较明显。
公务卡使用自查报告
公务卡使用自查报告一、引言公务卡作为行政机关和事业单位的经费管理工具之一,具有便捷、透明、规范等特点,国内机关单位广泛使用。
为确保公务卡使用的合规性和规范性,本报告旨在对公务卡的使用情况进行自查,并提出相应的改进措施。
二、公务卡使用情况1. 公务卡的使用范围根据相关规定,公务卡只能用于办公采购、差旅费用、公务接待等与工作相关的支出。
在使用公务卡时,应当严格控制使用范围,确保每一笔支出都符合规定。
2. 公务卡的申领及管理公务卡的申领应遵循正当的程序,有关人员应提交完整的申领材料并经过审核。
同时,应加强对公务卡的管理,确保及时办理挂失、更新等手续,保证卡片的安全和有效使用。
3. 公务卡的使用记录对每一笔公务卡使用记录都应做好详细的记录,包括金额、用途、时间等信息。
这些记录既有助于日常管理,也方便后期的审计工作。
同时,应及时核对和结算公务卡的账目,确保账目的准确性和完整性。
4. 公务卡的消费合规性公务卡的消费应遵循公务消费的原则和规定,不能进行超标消费、违规购物等行为。
在使用公务卡进行消费时,应选择合法、规范的商户进行交易,并保留好交易凭证。
三、自查结果经过对公务卡使用情况的自查,得出以下结果:1. 在公务卡使用范围方面,大部分支出符合规定,但仍存在一些支出与工作无关的情况,需要进一步加强管理和约束。
2. 在公务卡申领及管理方面,申领程序基本规范,但部分卡片未及时办理挂失,存在一定的风险隐患,需要及时改进。
3. 在公务卡使用记录方面,记录基本完整,但有少数记录缺失或不规范,需要加强日常管理和记录,确保账目的准确性。
4. 在公务卡消费合规性方面,大部分消费符合规定,但也存在一些超标消费和违规购物的情况,需要进一步加强监督和教育,提高意识。
四、改进措施为了进一步加强公务卡的使用管理,提高财务自律和风险防控能力,我们提出以下改进措施:1. 强化宣传教育加强对公务卡使用规定的宣传教育,提高使用者的规范意识和责任意识,使每一位公务卡持有人都明确自己的权利和义务。
公务卡使用自查报告
公务卡使用自查报告自查时间:2022年11月1日至2023年10月31日一、背景介绍公务卡是为了方便公务支出而发行的一种特殊管理工具。
为了确保公务卡的使用符合规定,提高公款使用的透明度和规范性,我单位积极开展了公务卡使用的自查工作。
本报告旨在对我单位在2022年11月1日至2023年10月31日期间公务卡使用情况进行全面梳理和总结,并提出问题及解决措施,实现公务卡使用的合规性和规范性。
二、公务卡使用情况1. 公务卡发放情况在上述时间范围内,我单位共发放公务卡200张,其中包括50张一般公务卡和150张临时公务卡。
公务卡的发放工作由财务部门负责,并按照相关规定进行申请、审批和发放。
2. 公务卡使用范围和限制公务卡的使用范围主要包括公务会议费、差旅费、办公费用和业务招待费等。
根据规定,公务卡不得用于个人消费和非公务支出。
3. 公务卡使用统计在本次自查的时间范围内,我单位共进行了1000笔公务卡消费,总金额为500万人民币。
其中,公务会议费用占比30%,差旅费用占比40%,办公费用占比20%,业务招待费用占比10%。
按照不同消费类别统计的结果如下:3.1 公务会议费用明细- 会议名称:2022年度业务总结会- 使用公务卡支付金额:200,000人民币- 使用原因和详细说明:此次会议为我单位各部门对2022年工作进行总结和汇报的重要会议,具有重要的业务指导和决策意义。
3.2 差旅费用明细- 差旅目的地:北京、上海、广州、深圳等- 使用公务卡支付金额:200,000人民币- 使用原因和详细说明:上述差旅费用主要用于参加相关业务会议和调研,确保单位业务工作的正常开展。
3.3 办公费用明细- 办公用品采购:150,000人民币- 日常办公费用:50,000人民币- 使用原因和详细说明:办公费用主要用于单位日常办公所需的文具、设备等采购以及办公场所租金、水电费等。
3.4 业务招待费用明细- 招待对象和地点:客户招待、合作方招待等- 使用公务卡支付金额:50,000人民币- 使用原因和详细说明:业务招待费用主要用于单位与客户、合作方的沟通和交流活动,提升单位的形象和合作关系。
公务卡自查自纠报告
公务卡自查自纠报告根据企业和政府相关政策的要求,每个月末都需要提供一份公务卡的自查自纠报告。
这份报告需要准确地记录公务卡的使用情况,并对可能存在的问题进行自查和自纠。
下面是本月的公务卡自查自纠报告:一、公务卡的使用情况本月共有5次公务卡使用记录,分别是购买办公用品、参加会议、支付差旅费、办理业务手续以及公务招待。
这些使用都是在合理的范围内进行的,符合公司和政府的相关规定。
每一笔使用都附有有效的发票和相关凭证。
二、可能存在的问题的自查和自纠1. 购买办公用品在购买办公用品的过程中,注意到有两笔较大金额的支出。
经过自查发现,其中一笔是为了购置一台新的打印机,由于旧打印机老化严重影响了工作效率,因此决定购买新设备。
另一笔支出是购买了办公室必需品如纸张、文件夹、笔等,这些用品会在工作中持续使用。
2. 参加会议本月参加了一次重要的行业会议,因为会议地点较远,需要支付差旅费用。
自查后发现,所有费用都是按照公司的差旅费用标准进行报销,没有超出合理范围。
3. 办理业务手续在办理业务手续的过程中,使用公务卡支付了一笔费用。
自查后发现,该笔费用是用于办理公司重要的商务手续,如税务登记等,费用合理。
4. 公务招待本月进行了一次公务招待活动,邀请了一些重要客户参加。
在自查中发现,公务招待的费用控制得当,与相关规定相符。
三、对问题的解决和改进1. 购买办公用品虽然购置新的打印机的费用较高,但是由于旧设备存在大量故障,影响了工作效率,因此需要及时更换。
为了避免类似情况的再次发生,决定定期对办公设备进行检查,及时发现并更换老化损坏的设备。
2. 参加会议在参加会议的过程中,我们对会议费用进行了详细记录并按照公司的报销标准进行了报销。
为了更好地控制差旅费用,决定进一步优化差旅费用管理制度,提高费用报销的透明度。
3. 办理业务手续由于办理业务手续的费用是必要的,没有发现超出合理范围的支出。
为了进一步规范费用开支,决定加强对业务手续的审批制度,确保费用开支的合理性。
公务卡使用自查报告
公务卡使用自查报告公务卡是用于公务活动支出的一种特殊银行卡,为确保公务卡的合规使用,加强管理并提高透明度,我单位定期进行公务卡使用的自查工作。
以下是本次自查报告:一、总体情况截至报告期,我单位共有50张公务卡,包括各部门和单位领导的公务卡。
经核查,所有公务卡的开户行信息、账号、持卡人信息均准确无误。
二、公务卡使用情况在本次自查中,我们对公务卡的使用情况进行了全面梳理。
根据各部门提供的使用记录和支出凭证,对公务卡的使用情况进行了逐一核对。
1. 使用范围公务卡的使用范围主要为公务活动支出,包括差旅费、会议费、培训费、公务采购等。
在核查过程中,发现公务卡的使用范围符合规定,没有发现滥用公务卡的情况。
2. 支出合规性对公务卡的支出情况进行了详细核对,确保每一笔支出的用途和金额符合公务需要,并有相应的支出凭证和报销单据。
审查结果显示,公务卡的支出合规性良好,没有发现超标准或私人开支的情况。
3. 账务管理对公务卡的账户余额、资金流动等进行了管理和审计,并严格按照规定进行记账和核对,确保公务卡的使用和资金运营的透明度和准确性。
核查结果显示,我们的账务管理工作得到了有效执行,账目清晰、无误。
三、问题与改进措施在本次自查过程中,我们也发现了一些问题,我们将采取相应的改进措施,确保公务卡的规范使用。
1. 支出凭证整理不及时部分部门在支出凭证整理方面存在不及时的情况,造成了一定的管理隐患。
我们将加强对各部门的督促,要求按照规定及时整理、归档相关凭证,确保账务的及时记录和核对。
2. 支出审批流程不严格在部分公务支出的审批流程中,存在不严格的情况,未经适当审批或无合理事由就进行支出。
我们将加强对公务支出的审批流程管理,确保每一笔支出都经过合法、合规的审批手续。
3. 资金监管不够严密对公务卡资金的监管工作还需进一步加强,包括资金流动的审计、资金使用的限制和监控等方面。
我们将进一步完善资金监管机制,确保公务卡资金的安全和合规使用。
公务卡使用自查报告
公务卡使用自查报告最近,我单位对公务卡使用情况进行了自查,发现了一些问题,同时也加深了我对公务卡的认识。
在这里,我想分享一些自己的心得和感悟。
公务卡是一种便捷的支付工具,能够极大地方便公务人员的工作。
但是,公务卡的使用也需要遵守一系列规定,不当使用会带来很多风险。
首先,公务卡的使用必须合理合法。
公务卡只能用于公务消费,不能被个人用于私人消费。
我们在自查中发现,有几位同事在一些商场用公务卡购买了一些个人物品,并将票据伪造成公务用途。
这样的行为不仅违反了规定,也没有对公款进行合理使用,严重损害了单位的形象和信誉。
其次,公务卡的使用需要审慎。
公务卡的消费应该是通过预算安排,严格控制每笔消费的金额,避免超出预算。
我们在自查中还发现了一些过度花费的情况,虽然没有直接涉及个人利益,但也超出了单位的实际需要,给财务造成了一定的负担。
此外,公务卡使用也需要遵守一些具体的规定。
例如,在公务旅游中,只能在预订的酒店和餐厅内消费,并需提供票据证明;不能超过单位规定的标准,超支的部分个人要承担。
这些规定旨在防止员工利用公务卡进行非法消费,更好地保护公共资金的使用效率和效益。
在自查过程中,我们还发现一些使用公务卡的困难。
一些员工反映,由于使用公务卡的地方较少,经常遇到不支持公务卡的商户,导致工作进度受到阻碍。
这就需要单位加大宣传和推广力度,增加使用公务卡的商户,同时也建议商户尽量支持公务卡的使用,为公务人员提供更好的服务。
在总结完自查结果后,我们进一步规范了公务卡使用,制定了更严格的管理制度,同时也提高了员工的意识,更加严格地遵守公务卡使用规定。
公务卡的使用不仅仅是一种工作习惯,更是一种责任和义务,我们希望能够更好地利用公务卡,更好地为单位服务。
总的来说,公务卡的使用需要遵守一些具体规定,更需要体现一种法治意识和责任感。
我们相信,在更好地管理和使用公务卡的过程中,我们能够更好地为单位工作,更好地展现公务人员的形象和风范。
公务卡自查自纠报告
公务卡自查自纠报告尊敬的各位领导:为了保障公务卡的正常使用,提高财务管理水平,根据上级要求,我单位认真开展了公务卡的自查自纠工作。
现将自查自纠情况向各位领导报告如下:一、自查自纠内容自查自纠主要针对公务卡的使用、报销、审批等方面,具体包括以下几个方面的内容:1.公务卡的使用情况:在过去的一个季度内,我单位共有25名干部职工使用公务卡,使用金额总计25000元。
2.公务卡的报销情况:在自查过程中,发现有10人的报销凭证存在问题,经核实后已进行了整改,涉及金额为5000元。
3.公务卡的审批情况:审批过程中,发现有5人未按规定流程办理审批手续,已对相关人员进行了纠正并进行了相关培训。
二、自查自纠工作的意义自查自纠工作的意义在于:1.加强财务管理:通过定期自查自纠可以及时发现公务卡使用中存在的问题,并采取相应措施进行整改,进一步强化财务管理。
2.提高工作效率:规范公务卡使用和审批流程,减少不必要的审批时间,提高工作效率。
3.遵守纪律规定:自查自纠工作有利于使公务卡使用者更加自觉遵守相关的纪律规定,加强自身的纪律意识。
三、自查自纠发现的问题和整改措施在自查自纠过程中,我单位发现存在以下问题:1.部分人员存在公务卡的滥用情况,未按规定范围和用途使用公务卡。
我们已对相关人员进行了警示,并加强了对公务卡的管理。
2.报销凭证存在的问题主要是发票不规范、票据丢失等,我们已要求相关人员严格按照规定的程序进行报销,加强发票的保管和归档工作。
3.审批流程中存在的问题主要是审批环节不完整、审批时效过长等,我们已对相关人员进行了培训,并优化了审批流程,提高了审批效率。
四、自查自纠工作的总结与展望通过本次自查自纠工作,我们深刻认识到了公务卡管理中存在的问题,并采取了相应的整改措施。
但仍需进一步加强公务卡的管理,确保其规范使用,提高财务管理水平。
下一步,我们将进一步完善公务卡管理制度,加强培训和引导,健全内部控制机制,确保公务卡的正常使用,进一步提升单位的财务管理水平。
2024关于三公经费及公务卡的自查报告范文
2024关于三公经费及公务卡的自查报告范文引言随着公共财政管理的日益规范,三公经费及公务卡的使用成为了社会公众和政府部门关注的焦点。
为了进一步加强三公经费及公务卡的管理,提高财政资金使用效率,我单位于近期开展了一次全面的自查工作。
本次自查旨在发现问题、分析原因,并提出相应的解决方案和计划,以确保三公经费及公务卡的规范使用。
检查的内容及标准本次自查的内容主要包括三公经费的使用情况和公务卡的管理情况。
具体检查标准如下:三公经费:是否符合国家和地方相关政策法规要求;是否存在违规支出、超标支出等情况;是否存在虚报冒领、套取资金等问题。
公务卡:是否按照规定用途使用;是否存在透支、欠款等问题;是否存在违规提现、套现等行为。
在检查过程中,我们参照了相关的政策法规、财政管理规定以及我单位内部的相关制度,确保检查工作的全面性和准确性。
自查过程和方法本次自查采用了多种方式和方法,以确保检查的全面性和深入性。
具体过程如下:组织自查小组:成立了由财务部门牵头,相关部门人员参与的自查小组,明确各自职责和任务。
梳理政策法规:收集和整理国家和地方关于三公经费及公务卡管理的相关政策法规,为自查提供依据。
查阅账目资料:对三公经费和公务卡的账目资料进行逐笔核对,查看是否存在违规支出、超标支出等问题。
实地调查:对涉及三公经费和公务卡使用的部门进行了实地调查,了解实际情况,发现问题。
汇总分析:对自查过程中发现的问题进行汇总分析,找出问题的根源和原因。
发现问题及原因分析经过自查,我们发现了一些问题,并对问题的原因进行了分析。
具体问题如下:三公经费使用方面:存在违规支出、超标支出等情况,主要原因是一些部门和个人对政策法规了解不足,或者抱有侥幸心理,导致违规使用三公经费。
公务卡管理方面:存在透支、欠款等问题,主要原因是公务卡使用者缺乏财务知识和管理意识,导致信用卡透支、欠款等问题发生。
针对以上问题,我们进行了深入的原因分析,认为主要原因包括:一是政策法规宣传不到位,导致一些部门和个人对政策法规了解不足;二是内部管理制度不完善,导致一些部门和个人有机可乘;三是监督力度不够,导致一些问题得不到及时发现和纠正。
公务卡使用情况汇报与公务卡管理自查报告
公务卡使用情况汇报与公务卡管理自查报告公务卡使用情况汇报与公务卡管理自查报告公务卡使用情况汇报关于公务卡使用有关情况的通知各单位:根据《安徽理工大学公务卡使用管理办法》,结合当前财务实际情况,现就我校公务卡使用的有关情况通知如下:一、对于差旅费、办公费、招待费、购买物品等公务支出,必须使用公务卡结算,在公务卡信用额度内通过公务卡结算,并取得发票等财务报销凭证和公务卡消费交易凭条(pos机小票)。
二、持卡人在公务消费后应尽快办理财务报销手续,于次月20日之前凭原始发票和公务卡消费交易凭条(pos机小票)到财务部门办理报账还款手续。
三、持卡人报销时(差旅费除外),需填写安徽理工大学经费报销清单(财务处网页下载),并把原始发票和公务卡消费交易凭条(pos 机小票)按支出用途、消费顺序粘贴在报销清单后。
报销差旅费时,仍按照现行规定,填写安徽理工大学差旅费报销单。
四、通过网上购火车票的,需打印一份网上交易记录,凭火车票和网上交易记录到财务部门办理报账手续。
五、对于加班费、劳务费、临时工工资等人员经费支出的,本校职工直接打入本人公务卡(或工资存折)中,非本校职工,应提供其本人银行账号。
六、对于确实不具备刷卡支付条件的公务支出,经财务处审核同意后,按规定程序进行报销,报销经费直接打入其本人公务卡(或工资存折)中,不再支付现金。
七、从20**年7月1日起,由于开始使用公务卡结算,不再办理借款业务,以前有欠款的,抓紧时间办理报销还款手续。
八、从20**年7月1日至8月31日为公务卡试运行期,在此期间,尽量使用公务卡结算,只允许使用少量现金结算。
从20**年9月1日起所有财务报销业务不再使用现金结算。
九、从20**年7月1日起,由于财政厅每天下午4:30分关闭财政一体化系统后无法再进行支付,故每天下午报销截止时间更改为4:30。
财务处二〇一*年六月十八日。
公务卡自查、整改报告
公务卡自查、整改报告公务卡自查及整改报告为进一步规范公务卡使用,加强公务卡监督管理,我单位按照要求开展公务卡自查工作,并就公务卡使用管理情况进行全面自查。
现将有关情况报告如下:一、自查背景公务卡制度是财政预算管理的一项重要制度,是公务消费支出的一种新型支付方式。
实施公务卡制度有利于减少现金使用,提高结算效率,规范公务消费行为,加强对公务消费的监督和管理。
为此,我单位高度重视此次自查工作,严格遵循相关制度和程序,确保自查工作的顺利进行。
二、自查内容1、公务卡办理情况:我单位严格按照相关规定办理公务卡,全体正式职工均持有公务卡,且卡面信息与职工个人信息一致。
2、公务卡使用情况:我单位公务卡使用范围涵盖了办公用品、差旅、招待等公务支出。
在公务支出发生时,使用公务卡进行结算,并按照规定取得消费明细账单,确保消费信息的真实性和完整性。
3、公务卡管理情况:我单位制定了公务卡使用和管理办法,明确公务卡使用范围、结算方式、报销流程等,设立专人负责公务卡管理工作。
同时,加强公务卡信息安全保护,严禁将公务卡信息泄露给他人。
三、自查发现的问题1、公务卡使用宣传不够:部分职工对公务卡使用规定和注意事项了解不够充分,存在误操作现象。
2、公务卡报销流程有待完善:部分职工在报销公务支出时,对报销流程掌握不够准确,导致报销效率低下。
3、公务卡信息安全保护措施不足:我单位在公务卡信息安全保护方面存在一定短板,需要加强相关措施,确保公务卡信息安全。
四、整改措施1、加强公务卡使用宣传:通过组织培训、印发手册等方式,向职工宣传公务卡使用规定和注意事项,提高职工对公务卡使用的认识和熟练度。
2、完善公务卡报销流程:制定详细的公务卡报销流程,并通过内部通知、网站公告等方式向职工发布,加强对报销流程的指导和协助,提高报销效率。
3、加强公务卡信息安全保护:完善公务卡信息安全管理制度,加强技术防范措施,定期对公务卡信息安全进行全面检查,确保公务卡信息安全。
公务卡使用自查报告
公务卡使用自查报告公务卡是一种特殊的银行卡,用于代替现金进行公务支出。
为了确保公务卡的合规使用,保证公共资金的安全和有效使用,我部门近期进行了一次公务卡使用自查,并撰写了以下自查报告,现将结果汇报如下:一、使用记录核对根据要求,我们对公务卡的使用记录进行了仔细核对。
通过比对公务卡刷卡记录和相关文件,我们确认了所有公务卡使用情况的准确性和合规性。
二、消费明细检查我们仔细检查了公务卡的消费明细,确保所有费用都是合理正当的。
我们排除了任何与公务无关的开销,并核对了收据和发票以确保其真实性和完整性。
三、公务卡使用范围我们对公务卡使用范围进行了审核,以确保所有使用都符合相关规定。
公务卡只能用于公务支出,包括会议费、差旅费、培训费等。
我们仔细核对了每一笔支出,确保其属于公务范围内的费用。
四、公务卡使用权限我们对公务卡的使用权限进行了审查,确保只有授权人员能够使用公务卡。
我们对公务卡的持卡人和领导进行了核对,确保公务卡使用的合法性和合规性。
五、内部控制与风险提醒我们对公务卡的内部控制进行了检查,并提醒相关人员注意风险防范。
我们督促所有公务卡持卡人加强对公务卡的保管,注意密码安全,并定期更换密码以确保账户的安全性。
并提醒持卡人及时上报丢失、损坏、冻结等情况,确保及时处理风险。
六、问题和建议在自查过程中,我们发现了一些问题并提出一些建议。
我们发现有个别公务卡使用时未按照规定及时填写相关支出事由,并且有个别支出事项的凭证保存不规范。
鉴于此,建议加强对公务卡使用规定的宣传和培训,并完善相关制度,加强对公务卡使用的监督和管理。
七、自查总结通过本次公务卡使用自查,我们发现了一些问题,但总体上,我们的公务卡使用是符合规定的。
自查过程中发现的问题已经得到了及时纠正,并提出了改进意见。
在今后的工作中,我们将进一步加强对公务卡使用的管理,确保公务卡的合规使用和公共资金的安全。
以上是关于本部门最近一次公务卡使用自查的报告。
我们将以此为契机,加强对公务卡管理的重视,促进公务卡的规范使用,并进一步完善相关制度和措施,确保公务卡使用的合规性和透明度。
公务卡自查自纠报告
公务卡自查自纠报告尊敬的领导:我是××单位的××,负责公务卡的管理工作。
根据相关要求和我单位的实际情况,我主动进行了公务卡的自查自纠工作,并将自查自纠报告如下:一、制度规范1.1 具体制度我单位已建立了公务卡使用管理制度,并发布于××处。
该制度明确了公务卡的使用范围、申领程序、消费审批流程以及违规处理等内容。
1.2 员工宣传我单位积极开展公务卡制度的宣传教育工作,通过内部培训、会议通知等方式,向全体员工普及公务卡使用的相关规定,并强调违规操作的严重性和后果。
二、自查情况2.1 申领程序我对公务卡的申领程序进行了全面审查。
在审查过程中,发现了个别员工在申领公务卡时未按照规定提交必要的材料,我立即与这些员工进行了沟通和纠正,并督促其按照规定补齐相关材料,确保程序合规。
2.2 消费审批针对公务卡消费审批环节,我核查了近期的审批记录。
经过仔细比对,发现存在一些问题。
首先,部分员工在未经过严格审批的情况下使用公务卡,我已督促他们进行说明并做出书面检讨。
其次,少数员工在消费审批过程中填报不规范、不准确的信息,我已对此进行了纠正,并加强了对员工填报行为的监管。
2.3 消费范围我对公务卡的使用范围进行了详细检查,发现个别员工存在超出规定范围使用公务卡的情况,我立即与他们进行了沟通,提醒他们严格遵守规定,并对其进行了相应的违规处理。
三、问题整改基于自查情况,我针对存在的问题已采取了以下整改措施:3.1 加强培训我将进一步加强对员工的培训力度,加强对公务卡制度规定的再宣传,确保每位员工清楚掌握公务卡的使用规范和相关流程。
3.2 纠正偏差对于不按规定申领、审批不严格等问题,我将进一步加强制度执行,对违规行为进行追责,以确保公务卡管理规范的落实。
3.3 健全监管机制为了更好地监督公务卡的使用情况,我将建立健全监管机制,加强对公务卡消费的审查和监控,及时发现并纠正问题。
公务卡使用自查报告
公务卡使用自查报告为加强财务管理,规范公务卡使用,提高财政资金使用透明度和效率,根据相关规定和要求,我单位对公务卡使用情况进行了全面自查。
现将自查情况报告如下:一、单位基本情况我单位是_____,主要承担_____等职能。
现有在职职工_____人,内设_____个科室。
二、公务卡制度建设及执行情况(一)制度建设为规范公务卡使用管理,我单位制定了《公务卡使用管理办法》,明确了公务卡的适用范围、办卡流程、报销程序、监督管理等内容,为公务卡的规范使用提供了制度保障。
(二)执行情况1、办卡情况截至自查日,我单位应办卡人数为_____人,实际办卡人数为_____人,办卡率为_____%。
未办卡人员主要为_____。
2、使用范围我单位严格按照规定,将公务卡用于公务支出,包括差旅费、会议费、培训费、办公用品购置等。
但在实际使用过程中,也存在个别人员将公务卡用于个人消费的情况。
3、报销程序公务卡消费后,持卡人应及时取得发票等报销凭证,并按照单位财务制度规定的报销流程进行报销。
财务部门对报销凭证进行审核,核对消费信息与发票是否一致,审核通过后予以报销还款。
但在自查中发现,存在个别报销凭证不齐全、消费信息不清晰的情况。
三、公务卡使用中存在的问题(一)宣传培训不够虽然单位制定了公务卡使用管理办法,但对公务卡的宣传和培训力度不够,部分职工对公务卡的使用流程和注意事项不熟悉,导致使用积极性不高。
(二)消费监管不到位对公务卡消费的监管不够严格,未能及时发现和纠正个别人员将公务卡用于个人消费的情况。
(三)报销不及时部分持卡人未能及时报销公务卡消费,导致还款逾期,影响个人信用记录,同时也增加了单位的财务管理风险。
(四)部分商家不支持公务卡结算在实际消费中,存在部分商家不支持公务卡结算的情况,给公务卡的使用带来了一定的不便。
四、整改措施(一)加强宣传培训通过召开专题会议、发放宣传资料等方式,加强对公务卡使用的宣传和培训,提高职工对公务卡的认识和使用能力。
公务卡自查自纠报告
公务卡自查自纠报告为进一步加强财务管理,规范公务卡使用,提高公务支出透明度,根据相关规定和要求,我单位对公务卡使用情况进行了全面深入的自查自纠。
现将自查自纠情况报告如下:一、自查自纠工作开展情况为确保自查自纠工作的顺利进行,我单位成立了以_____为组长,_____、_____为成员的公务卡自查自纠工作领导小组。
领导小组制定了详细的自查自纠工作方案,明确了工作目标、任务、步骤和要求,确保自查自纠工作有序开展。
二、公务卡基本情况我单位于_____年开始推行公务卡制度,截至_____年_____月_____日,共办理公务卡_____张,其中在职人员_____张,退休人员_____张。
公务卡主要用于单位日常公务支出,如办公用品采购、差旅费、会议费、培训费等。
三、公务卡使用情况1、消费范围通过对公务卡消费记录的梳理,发现公务卡消费范围基本符合规定,主要用于公务活动中的各项支出。
但也存在个别消费超出规定范围的情况,如在_____消费中,有_____元用于个人消费。
2、消费金额在自查期间,公务卡消费总金额为_____元,其中单笔消费最高金额为_____元,最低金额为_____元。
消费金额总体上较为合理,但也存在个别消费金额过高的情况,如在_____采购中,有一笔_____元的支出,经核实,存在采购数量过多的问题。
3、报销情况公务卡消费报销基本能够按照规定程序进行,报销凭证齐全,审批手续完备。
但也存在个别报销不及时的情况,如_____月份的公务卡消费,直至_____月份才完成报销。
4、还款情况公务卡还款情况良好,未出现逾期还款的情况。
但在还款过程中,存在个别还款金额不准确的情况,如_____元的消费,还款时误还为_____元。
四、存在的问题1、对公务卡制度的认识不足部分干部职工对公务卡制度的重要性和必要性认识不足,认为使用公务卡麻烦,仍习惯于使用现金结算。
2、公务卡使用不规范个别干部职工在使用公务卡时,存在消费超出规定范围、消费金额过高、报销不及时等问题。
公务卡自查报告
公务卡自查报告一、背景为了加强公务卡使用管理,提升资金使用效益,确保财政资金的合理使用和安全,我单位于xx年x月开展了公务卡自查工作。
本报告旨在总结自查结果,提出问题和建议,以期进一步加强公务卡管理工作。
二、自查内容及方法自查内容主要包括公务卡开支是否符合规定、资金使用是否合理、发票凭证是否完备等。
自查方法采用资料审查和实地核查相结合的方式进行。
三、自查结果1. 公务卡开支是否符合规定根据自查结果显示,大部分公务卡开支符合规定,但也存在个别情况不符合规定的情况。
主要问题主要为超出规定额度使用、未按规定使用公务卡等。
2. 资金使用是否合理经自查发现,绝大部分资金使用合理,公务卡的消费项目涵盖会议费用、差旅费用、培训费用等。
但也存在个别资金使用不规范,主要表现为非公务性质的支出和超标消费等。
3. 发票凭证是否完备自查结果显示,绝大部分公务卡开支均已提供有效的发票凭证,但也发现个别情况下发票丢失或遗失的问题。
为确保公务卡使用的合法性和真实性,应加强对发票凭证的管理和保管。
四、问题分析通过自查结果分析,个别公务卡使用不符合规定的情况主要源于对相关规定的不了解、管理缺失以及工作压力等原因。
此外,公务卡使用涉及各个部门和人员,协同配合的不足也是问题产生的原因之一。
五、问题整改建议为解决上述问题,提升公务卡使用管理工作,我们提出以下建议:1. 加强培训和宣传通过加强对相关规定的培训和宣传,提高公务卡使用人员的规章制度意识和职业道德,增强其对规定的了解和遵守程度。
2. 完善管理制度建立健全公务卡使用的管理制度和相关工作流程,明确责任部门和人员,确保公务卡使用的规范性和安全性。
3. 强化监督检查加强对公务卡使用的监督和检查力度,及时发现和纠正问题,确保公务卡使用符合规定。
4. 加强协同配合各个部门需加强协同配合,形成合力,共同推动公务卡使用管理工作的落实和完善。
六、结论通过自查报告的整理和分析,我们认识到公务卡使用管理中存在的问题和不足,并提出相应的解决措施和建议。
银行公务卡自查报告范文
银行公务卡自查报告范文尊敬的客户:根据我行对公务卡使用管理要求,我们对您所持公务卡在【日期】进行了自查。
现将自查情况报告如下:一、卡片资料核对经核对,您所持卡片信息无误,包括卡号、持卡人信息等,与您在我行登记的资料一致。
二、账户交易核对我们对您本期账单进行了详细核对,发现您在本期有多笔交易存在异常情况,具体如下:【列举异常交易明细】三、账户余额核对经核对,您在本期账单截止日的账户余额为【金额】元,与银行最新结算记录一致。
四、其他情况在对您的公务卡进行自查的过程中,我们发现了【其他情况】,具体为【其他情况描述】。
在此,我们建议您针对自查中发现的异常情况及其他情况,及时对账户进行核实或与我行联系,以便及时解决问题,保障您的权益。
如有需要,请您及时前来我行网点办理相关业务。
感谢您对我们工作的支持与理解,我们将一如既往地为您提供更优质的服务。
【银行名称】【日期】尊敬的客户:对于您在自查中发现的异常交易情况,我们将会立即展开调查,并与您进行及时沟通。
我们会尽最大努力确保您的资金安全和权益受到保障。
同时,在您所发现的其他情况方面,我们也将会认真核实并及时处理,确保您的使用体验得到最大程度的优化和保障。
为了更加便捷地帮助您解决问题,我们会安排专人协助您进行进一步的核实和处理,以确保您的公务卡使用过程中不会受到不必要的困扰和风险。
如果您在使用公务卡的过程中有任何疑问或者需要帮助,请随时与我们联系,我们将竭诚为您服务,以确保您的权益得到最好的保障。
再次感谢您对我们的信任和支持,期待能够为您提供更好的服务。
此致【银行名称】【日期】。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
公务卡使用情况汇报与公务卡管理自查报告合集公务卡使用情况汇报关于公务卡使用有关情况的通知各单位:根据《安徽理工大学公务卡使用管理办法》,结合当前财务实际情况,现就我校公务卡使用的有关情况通知如下:一、对于差旅费、办公费、招待费、购买物品等公务支出,必须使用公务卡结算,在公务卡信用额度内通过公务卡结算,并取得发票等财务报销凭证和公务卡消费交易凭条(pos机小票)。
二、持卡人在公务消费后应尽快办理财务报销手续,于次月20日之前凭原始发票和公务卡消费交易凭条(pos机小票)到财务部门办理报账还款手续。
三、持卡人报销时(差旅费除外),需填写安徽理工大学经费报销清单(财务处网页下载),并把原始发票和公务卡消费交易凭条(pos机小票)按支出用途、消费顺序粘贴在报销清单后。
报销差旅费时,仍按照现行规定,填写安徽理工大学差旅费报销单。
四、通过网上购火车票的,需打印一份网上交易记录,凭火车票和网上交易记录到财务部门办理报账手续。
五、对于加班费、劳务费、临时工工资等人员经费支出的,本校职工直接打入本人公务卡(或工资存折)中,非本校职工,应提供其本人银行账号。
六、对于确实不具备刷卡支付条件的公务支出,经财务处审核同意后,按规定程序进行报销,报销经费直接打入其本人公务卡(或工资存折)中,不再支付现金。
七、从20**年7月1日起,由于开始使用公务卡结算,不再办理借款业务,以前有欠款的,抓紧时间办理报销还款手续。
八、从20**年7月1日至8月31日为公务卡试运行期,在此期间,尽量使用公务卡结算,只允许使用少量现金结算。
从20**年9月1日起所有财务报销业务不再使用现金结算。
九、从20**年7月1日起,由于财政厅每天下午4:30分关闭财政一体化系统后无法再进行支付,故每天下午报销截止时间更改为4:30。
财务处二〇一*年六月十八日篇二:我市预算单位公务卡制度改革工作情况汇报。
明光市预算单位公务卡制度改革情况汇报今年4月召开的全国财政国库管理制度改革推进会议明确要求“今年底前,各级政府及所属预算单位要全面推行公务卡制度改革”。
并强调推进公务卡制度改革能够有效解决现金支付管理漏洞,加强对公务支出行为的监督管理,增强政府公务支出透明度。
先将我市公务卡目前开展情况及下一步打算汇报如下:一、我市公务卡推行情况及存在问题我市从20**年10月开展财政国库集中支付改革试点工作,并从20**年1月1日开始,为全市近200个统管预算单位办理了单位公务卡。
但严格来讲,我市目前实施的单位公务卡很不规范、也不科学,很难达到推行公务卡制度改革的目的。
具体表现在以下几方面:1、未能从制度上规范。
即政府和财政部门没有就公务卡使用制定一个科学、规范的制度,部分预算单位领导和工作人员对公务卡使用并不理解,甚至有抵触情绪,缺乏推行约束力。
2、使用范围较窄且限额不统一。
只是为每个预算单位办理一张单位公务卡,限定只能有单位报账员使用;而且单位公务卡的使用限额是根据单位业务量大小核定的,从1000元到10万元不等,全市200多张单位公务卡的使用限额总计99万元。
3、使用方式与备用金支付无异。
现行的单位公务卡是以报账员名义为每个预算单位办理的,在使用时,先通过财政支付系统先支付各单位报账员个人账户上,再由报账员支付。
报账自由操作空间极大,消费方式、消费习惯没有得到根本转变公务卡用卡环境还不完善。
全市商家的POS机普及程度不高,刷卡不便,对公务卡的使用带来了一定阻力。
1二、认真谋划,精心部署,确保我市年底前公务卡制度改革稳步推进一是认真贯彻落实4月24日召开的全国财政国库管理制度改革推进会议精神。
认真宣传公务卡制度改革的重要性、必要性,明确公务卡制度改革的总体思路、总体目标、实施步骤,开展对公务卡操作流程培训,提出公务卡制度改革的目标。
积极向市委、市政府汇报,力争在6月底前做好全面实施公务卡改革准备工作。
二是扎实做好公务卡制度改革的各项准备工作。
组织相关人员到外地考察先进经验和做法,在6月底之前拟定《明光市预算单位公务卡制度改革实施方案》报政府批准,制定工作计划、完善制度办法。
三是明确目标确保年底前全面完成公务卡制度改革目标任务。
在20**年7月选择20个单位进行公务卡制度改革先行工作;20**年底前全市所有预算单位全面推广应用公务卡,实现公务卡的全覆盖。
四是加强宣传,引导预算单位逐步改变公务消费结算习惯,将公务卡刷卡消费作为预算单位公务支付的主流方式,尽量减少现金支付。
五是财政部门要认真开展对预算单位公务卡情况的督促检查,定责任、定进度,将公务卡制度改革工作作为加强财政财务管理和反腐倡廉的重要环节抓实、抓好、抓出成效。
二〇一二年五月二十四日2篇三:我县公务卡制度改革试点进展情况汇报。
我县公务卡制度改革试点进展情况汇报为了进一步深化国库集中收付制度改革,规范财务管理,减少现金支付结算,加强财政管理监督,我县从今年8月份起正式启动公务卡制度改革试点工作,通过制度创新,建立健全公共财政体制,提高财政运行透明度,打造“阳光”财政。
现将公务卡制度改革进展情况汇报如下:一、推行公务卡制度改革的主要内容公务卡制度是在国库单一账户制度的基础上,以用友金财工程应用支撑平台系统为支撑,通过“银行授信额度、个人持卡支付、单位报销还款、财政实时监控”的管理方式,预算单位将原使用现金支付结算的差旅费、会议费、招待费等日常公用支出和零星购买支出等,改由使用公务卡进行支付结算,以减少现金结算,规范预算单位支付业务。
二、我县公务卡制度改革试点情况1、加强领导,落实单位,组织业务培训为加强公务卡制度改革试点顺利实施,营造良好氛围,我县成立了公务卡制度改革领导小组,确定人事劳动与社会保障局、审计局、司法局、财政局等单位为改革试点单位,分别由上饶银行、农业银行、联社、中国银行代理。
与此同时,举办了业务培训班,由软件工程师及银行相关业务部门授课,试点预算单位财务经办人员、国库股及支付中心人员参加了培训,使相关人员掌握了公务卡的管理制度和使用方法,熟悉了公务卡结算业务的具体操作流程,保障了公务卡改革试点的推行。
2、深入调研,借鉴经验,形成各项制度为保证公务卡改革的顺利实施,通过座谈会等方式,充分调研,制定了《预算单位公务卡制度改革试点实施方案》(字[20**]号)以及《预算单位公务卡管理暂行办法》等相关配套制度。
3、部门配合,通力协作,完成基础工作公务卡改革是一项系统工程,经纪检、审计、财政、人民银行、预算单位、代理银行等多方面密切配合,使公务卡改革工作的按进度正常实施。
我县国库集中支付改革已近六年,公务卡运行网络等技术手段也也已经就绪,代理银行、软件开发公司也给予大力配合和支持,做好公务卡相关服务和技术支持工作,改革的基础工作已初步具备。
三、下一步工作重点1、加强宣传培训加强宣传是推动公务卡改革工作的前提。
一是加大宣传力度,统一思想认识,理解公务卡改革的重要意义,提高社会的认知度,尤其是各单位领导的重视和支持。
二是协同软件公司制定出培训计划,对全县预算单位相关人员进行分期分批培训,使每一参训人员清楚掌握和了解公务卡知识。
2、继续加强平台建设,确保改革运行环境顺畅在国库集中支付改革系统的基础上,继续完善信息网络建设,加快应用信息系统的开发,建立银联刷卡信息与财政“金财工程”信息的无缝连接,保证信息的实时反映、资金及时清算和动态监控,确保公务卡交易信息传送的及时、方便和准确,同时进一步改善公务卡用卡环境。
3、先行试点、逐步铺开由于我县开展公务卡改革的软、硬环境还有待进一步完善,预算单位对公务卡也需要一个适应过程。
因此我县推行公务卡制度采取了积极稳妥的推进办法进行,即实行“先试点、后扩面”的实施步骤,待积累试点经验后,再行全面铺开。
公务卡管理自查报告三公经费自查报告范文一:据县纪委等五部门联合下发的吉纪发[20**]8号《关于加强“三公经费”管理及监督检查的实施方案》要求,我局对20**年1月以来的“三公经费”使用情况及20**年11月以来公务卡制度执行情况开展了自查,并将“三公经费”使用情况在局政务公开栏内进行了公布。
现将自查情况报告如下:一、加强领导我局成立了以局长同志为组长、分管领导为副组长、其他班子成员和局属各单位主要领导为成员的“三公经费”管控工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在局办,同志任主任,负责“三公经费”管理及公务卡制度执行情况的日常事务。
二、狠抓落实,严控各项经费支出1、公款出国(境)费今年上半年我局没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。
2、公务用车费我局对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。
如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。
今年上半年,公务用车费为20981.37元,比去年同期下降了66%。
3、公务接待费用我局的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况,公务接待费为12222元,比去年同期下降了81%公务卡使用情况符合相关规定公务卡使用按有关规定执行,费用开支用公务卡结算,只有少数临时性开支用现金结算。
三、完善监管,防控共建长效机制根据自查结果,我局严格“三公”支出管理,提出了九项强化措施。
一是提高工作效能。
增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。
二是加强对会议经费的管理。
控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。
三是加强对考察及差旅费的管理。
控制出市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。
四是加强对公务车辆的管理。
规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。
五是加强用电管理。
对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。
六是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。
七是控制公务接待费用。
严格执行“三定”、“四不准”制度,控制接待标准。
八是规范大宗购置及办公用品管理。
大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。
九是规范财务管理。
公务费用支出实行计划管理,规范报批手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。
三公经费自查报告范文二:根据省、市纪委通知要求,我区对公务活动中涉及的“三公”经费有关情况汇报如下:一、“三公”经费管理情况20**年度,我区“三公”经费共发生70.2万元。
其中公务用车运行费68万元,公务接待费2.2万元,没有公款出国(境)事项发生,此项费用不存在。
二、“三公”经费管理办法我区公务用车运行费实行定额管理,处级领导专车运行经费每年2.5万元,部门公务车经费每年1.5万元,凭据核销,超支不予处理。
公务接待费我们以林业局经营收入为基数,按照税法规定,计算出当年公务接待费可以发生的最高额度,并把接待费用控制在最高额度以内。