CNCIPQC巡检记录表.xls
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
IPQC巡检记录表
班别: □A □B
客户:
料 号:
日 期:
技术员:
IPQC:
班 长:
生产数量:
站 别
检
查
项
Βιβλιοθήκη Baidu
目
机台周边的5S状况,桌面无残留换线前产品、无接班前产品,无不良品遗留。
巡检时间&记录 1时段 2时段 3时段 4时段 5时段
CNC程序单是否对应产品料号,CNC操作说明书是否悬挂,CNC是否点检并记录。
检验指导书是否受控,手改是否有人签字,文件、图纸是否正确、版本是否最新
产 前
。 根据指导书检查物料料号,材料是否合格、材料是否摆放整齐。
检 夹具是否符合生产要求,夹具是否全部合格,夹具是否编号。
查 是否已经做好首件检验,产品首件是否合格。 准 备 操作员是否依生产作业指导书的要求正确操作。
检验工具、量具、检具是否满足需求。
审核:
制表:
表单保存期限:3年
表单文号:QR-QA-016/A2
尺 凸台长度、宽度符合要求。尺寸/公差:
寸 检
凹槽深度、宽度符合要求。尺寸/公差:
验 总长、宽符合要求。尺寸/公差:
产品是否有倒角处理,倒角是否符合要求。
牙孔规格符合要求:(螺纹塞规检验合格)
其 他 关 键 尺 寸
机台号/ 操作员
后 冲压位置是否符合要求、冲压尺寸是否合格。 处 毛刺披锋是否处理干净。 理 周转包装标示是否明确,是否符合要求。
操作员是否清楚自检要点,并具备自检能力。
产品清洗用水是否干净,是否按要求更换。
外 产品有无披锋、毛刺,刮伤、夹伤、碰伤、缺料。
观 检
粗糙度是否符合要求、产品加工位置有无台阶。
验 齿面是否损伤,有无砂眼。
凸台高度、角度。尺寸/公差:
厚度、总厚度符合要求。尺寸/公差:
C 齿高、齿宽、齿间隙符合要求。尺寸/公差: N C 对称度符合要求。尺寸/公差:
1st 时段: 抽检 记录 2st 时段: /不 3st 时段: 合格 4st 时段: 事项
5st 时段:
异常 处理 措施
责任人
备注: 1.IPQC依本表进行巡检,正常打√;异常打×,每2小时巡一次.尺寸标准依据要求填写,测量异常的填写真实数据(正常的用符号标示即可) 2.IPQC巡检到异常时,将异常状况填入不合格事项,请责任人签名确认;并给出异常处理措施及改善对策. 3.有本表未列入的项目,写其它。
班别: □A □B
客户:
料 号:
日 期:
技术员:
IPQC:
班 长:
生产数量:
站 别
检
查
项
Βιβλιοθήκη Baidu
目
机台周边的5S状况,桌面无残留换线前产品、无接班前产品,无不良品遗留。
巡检时间&记录 1时段 2时段 3时段 4时段 5时段
CNC程序单是否对应产品料号,CNC操作说明书是否悬挂,CNC是否点检并记录。
检验指导书是否受控,手改是否有人签字,文件、图纸是否正确、版本是否最新
产 前
。 根据指导书检查物料料号,材料是否合格、材料是否摆放整齐。
检 夹具是否符合生产要求,夹具是否全部合格,夹具是否编号。
查 是否已经做好首件检验,产品首件是否合格。 准 备 操作员是否依生产作业指导书的要求正确操作。
检验工具、量具、检具是否满足需求。
审核:
制表:
表单保存期限:3年
表单文号:QR-QA-016/A2
尺 凸台长度、宽度符合要求。尺寸/公差:
寸 检
凹槽深度、宽度符合要求。尺寸/公差:
验 总长、宽符合要求。尺寸/公差:
产品是否有倒角处理,倒角是否符合要求。
牙孔规格符合要求:(螺纹塞规检验合格)
其 他 关 键 尺 寸
机台号/ 操作员
后 冲压位置是否符合要求、冲压尺寸是否合格。 处 毛刺披锋是否处理干净。 理 周转包装标示是否明确,是否符合要求。
操作员是否清楚自检要点,并具备自检能力。
产品清洗用水是否干净,是否按要求更换。
外 产品有无披锋、毛刺,刮伤、夹伤、碰伤、缺料。
观 检
粗糙度是否符合要求、产品加工位置有无台阶。
验 齿面是否损伤,有无砂眼。
凸台高度、角度。尺寸/公差:
厚度、总厚度符合要求。尺寸/公差:
C 齿高、齿宽、齿间隙符合要求。尺寸/公差: N C 对称度符合要求。尺寸/公差:
1st 时段: 抽检 记录 2st 时段: /不 3st 时段: 合格 4st 时段: 事项
5st 时段:
异常 处理 措施
责任人
备注: 1.IPQC依本表进行巡检,正常打√;异常打×,每2小时巡一次.尺寸标准依据要求填写,测量异常的填写真实数据(正常的用符号标示即可) 2.IPQC巡检到异常时,将异常状况填入不合格事项,请责任人签名确认;并给出异常处理措施及改善对策. 3.有本表未列入的项目,写其它。