ISO9000质量管理记录表格(全套)(1)

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ISO9000质量管理体系全套表格

ISO9000质量管理体系全套表格

文件审批记录制表人:年月日文件更改审批单作废文件销毁清单经办人:批准人:文件发放和回收记录部门:YXJLZH04受控文件清单文件借阅登记表管理评审签到记录管理评审计划YXJLZH09关于召开管理评审会议的通知YXJLZH10公司所属各部门:经公司研究决定,在年月日时整,在公司会议室召开年度管理评审会议,总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况,并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。

望下列人员准时参加:特此通知综合部年月日管理评审会议记录YXJLZH11管理评审报告YXJLZH12改进措施及跟踪验证记录人力资源资质表年度培训计划培训记录YXJLZH16设备台账YXJLZH17设备维修保养监督检查检查时间:年月日参加检查人员:YXJLZH18年度设备检修计划及实施记录YXJLZH19设备报废申报单YXJLZH20质量信息反馈表部门: YXJLZH21报价审批单YXJLYJ01市场部保存,中标后移交办公室存档。

合同评审单YXJLYJ02 □初次评审□修订(原评审单编号):合同归档登记表供方评价记录表合格供方清单物资采购清单采购计划制表: 审核:年月日顾客提供财产登记表YXJLYJ08监视和测量设备校准计划编制:批准:监视和测量设备自校记录YXJLRJ03顾客投诉记录顾客满意度调查表内部质量管理体系年度审核计划表编制:审核:批准:日期:内部质量管理体系审核不合格项分布表 YXJLZH23审核计划YXJLZH24关于进行ISO-9001质量体系内部审核的通知YXJLZH25公司所属各部门:为了进一步加强质量管理,提高效率,减少浪费,保证产品和服务质量符合客户要求,并验证我公司ISO-9001质量体系实施效果,根据公司质量管理工作计划的安排,经公司总经理办公室会议研究决定,集中进行一次ISO9001质量体系内部审核和管理评审活动。

现将具体安排通知如下:一.内审时间:年月日二.审核内容:各部门相关质量条款的符合性和适用性及执行情况。

质量体系全套表格表单ISO9000

质量体系全套表格表单ISO9000

质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制: 日期:
设施日常保养项目表
编号:SC—6。

2—05
注:保养后,用“V"表示日保,“ "为周保、“ ”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录"栏予以记录.
设施检修计划
编号:SC-6。

2-06
编制:日期:批准:日期:
编号:SC-6。

2—07
编号:SC-6.2—08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号:YX—7。

2—01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名: 年月日
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
领料部门:编号:SC—7。

随工单
月生产计划
周生产计划
生产日报表
顾客财产问题反馈表
测量监控设备履历卡
测量监控设备一览表。

质量体系全套表格表单ISO9000

质量体系全套表格表单ISO9000

质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制:日期:
设施日常保养项目表
编号:SC-6.2-05
注:保养后,用“V”表示日保,“ ”为周保、“ ”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划
编号:SC-6.2-06
编制:日期:批准:日期:
编号:SC-6.2-07
编号:SC-6.2-08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号:YX-7.2-01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名:年月日
设计开发方案
设计开发信息联络单
试产报告
新产品鉴定报告
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
随工单
生产日报表
顾客财产问题反馈表。

ISO9000质量管理记录表格全套

ISO9000质量管理记录表格全套
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—25
质量记录表格清单
教育资料
序号
质量记录名称
记录编码
对应文件编码
版号
保存期限
保存部门/人
备注
.
教育资料word
.
文件名word
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—26
内部质量体系审核计划组织单位:编号:
教育资料
被审核单位名称
年X X X X
1
2
3
4
.
文件名word
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—8
质量记录控制一览表
单位:第页共页
教育资料
序号
质量记录名称
保存年限
备注
拟制:审批:
日期:日期:
.
教育资料word
.
文件名word
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—9
新产品设计和开发项目运行审批书
编号:
教育资料
项目名称:
年月日
.
教育资料word
.
文件名word
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—11
物品购置申请单
教育资料
序号
品名
规格
计划数量
单价) (元
交货期
批准数量
单价) (元
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
领导批示

门意见

ISO9000质量管理体系记录表

ISO9000质量管理体系记录表
求 运输方式 及费用 付款方式
其它 会审综合意见:
会审人员签名: 供售部意见:
总经理审批: 备注: 记录人:
年月日
部长:
年月日
年月日
时间 召集人 参加人 会议内容:
合同变更评审记录
编号:PH—7.2.2—03 地点 合同号
记录人
审批意见:
签字:
年月日
序号
时间
文件发放、回收登记表
编号:PH-4.3.1-01
PH-8.2.5-05 质检部
5
43 不合格品报告
PH-8.2.5-06 质检部
5
44 纠正和预防措施处理单
PH-8.2.5-07 质检部
5
45 直热式电热水器检验报告
PH-8.2.5-08 质检部
5
46 确认检验记录
PH-8.2.5-09 质检部
5
47 不合格品通知单
PH-8.2.5-10 质检部
编号:PH—6.2.2—04
姓名
部门 工种 资格证及编号 颁证部门 有效期
39
联系人
主要供货:
电话
传 真:
邮编
单位地址: 企业概况:(生产能力与生产产品)
质保状况和检验状况:
技术革新能力:
及时供货与适应需要调价能力: 其它评定: 供应部长审核: 总经理审批:
合格供方(外包方)名录
序号
单位名称
供货物资 (或外包工作)
单位地址
联系人
编号:PH—7.4.1—02
电话
邮 编 备注
编制:
PH-8.2.7-03 质检部
5
54 认证机构批复文件
PH-8.2.7-04 质检部
5

ISO9000记录表单格式(完全版)(表格模板、DOC格式)

ISO9000记录表单格式(完全版)(表格模板、DOC格式)

记录表格格式受控状态:分发号:目录1.质量管理体系文件更改单(表CX4231) (5)2.管理评审报告(表CX5611-1) (6)3.评审组成员签字表(表5611-2) (7)4.设备购置申请单(表CX6311-1) (8)5.设备维修、三保验收单(表CX6311-2) (9)6.工艺装备设计申请单表(CX6312-1) (10)7.(工艺装备加工申请单表CX6312-2) (11)8. 工艺装备验收单(表CX6312-3) (12)9.工艺装备周期检验单(表CX6312-4) (13)10.工艺装备返修单(表CX6312-5) (14)11.工艺装备报废单(表CX6312-6) (15)12.吊具周期检验单(表CX6312-7) (16)13.过程(4M1E)监督检查记录(表CX6411-1) (17)14.质量信息传递表(表CX6511-1) (18)15.车间月质量考核报表(表CX6511-2) (19)16.合同评审报告(表CX7211-1) (20)17.合同更改记录(表CX7211-2) (21)18.合同评审会签单(表19.合同评审组成员签字表(表CX7211-4) (23)20.首件鉴定目录表(表CX7382-1) (24)21.首件生产总结(表CX7382-2) (25)22.首件检验总结(表CX7382-3) (27)23.首件鉴定证书(表CX7382-4) (29)24.鉴定组成员签字表(表CX7382-5) (30)25.采购产品检验请托单(表CX7411-1) (31)26.紧急放行单(表CX7411-2) (32)27.代料单(表CX7411-3) (33)28.供方产品质量保证能力评价记录(表CX7411-4) (34)29.合格供方名录(表30.产品交接清单(表CX7511-1) (36)31.技术通知单(表CX7511-2) (38)32.试件交接清单(表CX7511-3) (39)33.技术问题处理单(表CX7511-4) (40)34.工艺问题处理单(表CX7511-5) (41)35.特殊过程确认表(表CX7511-6) (42)36.试制和生产准备状态检查报告(表CX7512-1) (43)37.工艺审查意见表(表CX7513-1) (48)38.固体推进剂性能预示评审报告(表CX7514-1) (49)39.转批单(表CX7531-1) (51)40.质量复查报告单(表41.产品质量复查报告(表CX7571-2) (53)42.型号产品质量复查问题统计表(表CX7571-3) (57)43.产品质量评审证书(表CX7572-1) (58)44.评审组成员签字表(表CX7572-2) (59)45.产品总装测试通知单(表CX7572-3) (60)46.工艺评审计划表(表CX7381-1) (61)47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表(表CX7573-1) (62)48.产品售后服务报告单(表CX7573-2) (63)49.顾客反馈信息处理单(表CX7573-3) (64)50.购置测量设备申请表(表CX7611-1) (65)51.测量设备送检通知单(表CX7611-2) (66)52.测量设备处置单(表CX7611-3) (67)53.测量设备报废通知单(表CX7611-4) (68)54.测量设备封存申请单(表CX7611-5) (69)55.测量设备启封申请单(表CX7611-6) (70)56.测量设备报废申请单(表CX7611-7) (71)57.内部质量审核不合格项报告(表CX8221-1) (72)58.质量管理体系内部审核报告(表CX8221-2) (73)59.例外放行单(表CX8241-1) (74)60.检验结果通知单(表CX8241-2) (75)61.不格品审理单(表CX8311-1) (76)62.质量成本统计表(表CX8412-1) (77)63.质量本分析表(表CX8412-2) (78)64.技术归零报告(表CX8521-1) (79)65.管理归零报告(表CX8521-2) (83)表CX4231质量管理体系文件更改单编号:管理评审报告表CX5611-2评审组成员签字表编号:GS年月日表CX6311-1设备购置申请单申请单位:年月一式四份:1、机动处;2、供销处;3、财务处;4、计划生产处表CX6311-2设备维修、三保验收单使用单位:年月工艺装备设计申请单编号:工艺装备加工申请单编号:表CX6312-3工艺装备验收单编工 艺 装 备 周期 检 验 单编工艺装备返修单编号:表CX6312-6工艺装备报废单编号:吊具周期检验单编号:过程(4M1E)监督检查记录编号:表CX6511-1质量信息传递表编号:表CX6511-2车间月质量考核报表填报单位:填报时间:年月日车间质量助理:车间主任:车间检验:表CX7211-1合同评审报告编号:表CX7211-2合同更改记录编号:表CX7211-3合同评审会签单编号:表CX7211-4合同评审组成员签字表编号:首件鉴定目录表编号:制表:批准:表CX7382-2(2-1)首件生产总结编号:表CX7382-2(2-2)填写:批准:表CX7382-3(2-1)首件检验总结表CX7382-3(2-2)填写:批准:表CX7382-4首件鉴定证书表CX7382-5鉴定组成员签字表年月日。

ISO9000质量管理体系记录表

ISO9000质量管理体系记录表
63
合同台帐
JL-7.2-03
供销部
5
64
顾客档案
JL-7.2-04
供销部
5
65
产品订货合同
JL-7.2-05
供销部
5
66
供方质量保证能力评判表
JL-7.4-01
供销部
5
67
合格供方名册
JL-7.4-02
供销部
5
68
物资采购打算
JL-7.4-02
供销部
5
69
产品订货合同
JL-7.4-03
供销部
5
70
ISO9000质量管理体系记录表
质量记录汇编
附录2质量记录名目(汇总)清单
序号
质量记录名称
编号
归口部门
储存期(年)
备注
1
文件发放、回收登记表
JL-4.3.1-01
行政部
5
0
2
受控文件清单
JL-4.3.1-02
行政部
5
0
3
文件更换申请单
JL-4.3.1-03
行政部
5
0
4
质量记录清单
JL-4.3.2-01
12
职工培训台帐
JL-6.2-02
行政部
5
13
职工培训记录
JL-6.2-03
行政部
5
14
持种作业人员登记表
JL-6.2-04
行政部
5
15
职工培训申请
JL-6.2-05
行政部
5
16
年度内审打算
JL-8.2.2-01
行政部
5
17
审核实施打算

质量体系全套表格表单ISO9000

质量体系全套表格表单ISO9000

质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制:日期:
设施日常保养项目表
编号:SC-6。

2-05
注:保养后,用“V”表示日保,“ ”为周保、“ ”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录"栏予以记录。

设施检修计划
编号:SC—6。

2-06
编制:日期:批准:日期:
编号:SC-6.2-07
编号:SC—6。

2-08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号:YX—7.2—01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名: 年月日
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
随工单
月生产计划
周生产计划
生产日报表
顾客财产问题反馈表
测量监控设备履历卡
测量监控设备一览表。

ISO9000全套记录表格

ISO9000全套记录表格

文件收、发登记表编制:批准:年月日年月日文件更改申请、审批表受控文件清单文件借阅登记表文件销毁申请表文件作废登记表记录清单编号:表码:DFHY/JL4207会议记录编号:表码:DFHY/JL5601管理评审计划编号:表码:DFHY/JL5602签到表员工能力考评表编号: 表码:DFHY/JL6201人员登记表培训申请表编号:表码:DFHY/JL6204编制:年月日批准:年月日2009 年度内部培训计划编制人:张永刚时间: 09-3-5 批准人:张明军时间: 09-3-6培训记录表设施申购单设施台帐设备维护保养记录表编号:表码:DFHY/JL6304编制:批准:编号:表码:DFHY/JL6305与产品有关要求评审记录合同台帐合同更改通知单编号:表码:DFHY/JL7203-2008电话记录编号:表码:DFHY/JL7204-2008采购计划供方调查评价表合格供方名单编制人:批准人:日期:日期:供方业绩登记表供方复评记录表生产任务单编制人:批准人:生产任务单编号:表码:DFHY/JL7501编制人:批准人:生产工序流转卡过程确认再确认记录顾客财产登记表顾客服务记录表产品发货、交付记录表编号:表码:DFHY/JL7506监视和测量设备台帐监视和测量设备校准计划编制:批准:顾客满意度调查表编号:表码:DFHY/JL8201尊敬的顾客请将对我们满意和不满意的地方反馈我们,如果你对哪项做出评价,请在相应方框中打“√”,非常感谢您对我们工作的支持!客户名称(盖章):年度内审计划编制:批准:日期:年月日日期:年月日内审计划拟制人:年月日批准人:年月日内审检查表不合格报告内审报告内审报告共2页第2页过程检查记录目标实现情况检查记录原材料验收单原材料验收单编号:表码:DFHY/JL8209。

ISO9000质量管理记录表格全套

ISO9000质量管理记录表格全套
月日
星期四
星期五
月日
星期六
月日
星期日
月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—17
设备仪器保养记录
编号
设备仪器名称
保养内容
保养人
时间
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—18
设备仪器维修记录表
维修日期
维修人员
设备责任人
设备名称
统一编号
设备故障原因:
维修过程及安全措施:
38—22
周检表
部门:
检查项目
检查结果
纠正措施
处理结果
备注
计划完成情况
质量情况
检查人签名:审核人签名:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—23
物品领用申请表
物品名称
编号
数量
领用人
备注
部门审批:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—24
盘点表
时间:
编号
品名
规格
文件名称
所在单位
领导签批
办公室主
任签批
领用人
签字
归还
时间
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—8
质量记录控制一览表
单位:第页共页
序号
质量记录名称
保存年限
备注
拟制:审批:
日期:日期:
文件名

【ISO9002015】表格记录1质量记录汇总

【ISO9002015】表格记录1质量记录汇总
文控
记录内部审核不符核项的具体描述及要求纠 正和预防的建议和最终完成改善的结果等.
三年
12
QD-12
内审总结报告
文控
记录内审的结果,含审核目的、审核发现、审 核结论及审核建议等.
三年
13
QD-13
外来文件清单
文控
登记与产品有关的法律法规性文件或顾客有关 的产品技术标准
14
15

16
-
17

发送:
文件更改单
文控
用于记录文件变更的具体说明.
一年
4
QD-04
质量记录表格汇总
文控
记录公司所有质量表格的编号、名称、归档部 门、使用说明等信息.
长期
5
QD-05
治理评审方案
文控
用于记录评审的目标、时间、资料准备等内容.
三年
6
QD-06
治理评审报告
文控
记录评审的具体内容.
三年
7
QD-07
纠正和预防举措报告
文件编号:Q4-HR-004
家电
质量记录表格汇总
编制
审核批准
序号
表格编号 表格名称
归档 部门
使用说明
保存年限
备注
1
QD-01
受控文件汇总表
文控
用于记录公司的所有受控文件, 并记录其版本、 修订次数、发行日期等信息.
长期
2
QD-02
文件收、发登记表
文控
用于记录公司文件收、发的详细记录.
三年
3
QD-03
文控
记录部门不合格项的内容及分析其原因和制定 相应的纠正/预防举措等.
三年
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单位
数量
单价
金额
保质期
质量
备注
合计
主管
会计
复核
实物负责人
制表
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—25
质量记录表格清单
序号
质量记录名称
记录编码
对应文
件编码
版号
保存
期限
保存部
门/人
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—26
内部质量体系审核计划
组织单位:编号:
培训计划
时间
培训内容
参加部门
培训要求
培训目的
参加人员
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—35
培训课程申请表
申请部门
申请人代表
时间






培训
目的
师资
要求
审批人
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—36
培训课程申请表
部门培训
日期
培训主持人
培训地点
培训内容:
项目名称:
项目编号:
立项时间:
完成时间:
项目性质:
运行日期:
项目设计和开发目标
项目试运行的基本情况
项目实际功能概述
业务主管意见
年月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—10
现有产品功能改进项目报告书
编号:
需求单位:
改进项目编号:
主要需求
需求单位负责人审批:
年月日
文件名
质量管理记录表格
月日
星期四
星期五
月日
星期六
月日
星期日
月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—17
设备仪器保养记录
编号
设备仪器名称
保养内容
保养人
时间
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—18
设备仪器维修记录表
维修日期
维修人员
设备责任人
设备名称
统一编号
设备故障原因:
维修过程及安全措施:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—1
管理评审计划
评审时间
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审内容
所需的文件和资料
编制人日期
批准人日期
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—2
管理评审报告
评审时间
主持人
评审内容:
评审结论:
出席人员签名:
记录人
审批人
文件名
质量管理记景表格
维修后鉴定结论:
备注:
核定审核人:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—19
设备仪器台账
设备
编号
设备
名称
进货
日期
厂家
名称
联系人
联系
电话
联系
地址
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—20
固定资产处理申请表固资编号
固定资产名称
规定使用年限
原住
规格及型号
已经使用年限
质量管理记晕表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—15
物品库存检查表
物品名称:
序号
日期
入库
出库
结存
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—16
周工作计划表
部门(科/室)编排日期:
日期
工作内容
工作要求
参加人员
工作结果
备注
星期一
月日
星期二
月日
星期三
被审核单位名称
X X X X年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
批准:拟制:
日期:日期:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—27
内部质量体系审核实施计划
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核组长:
审核组成员:
审核日期:
审核日程安排:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—28
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—30
内部质量体系审核不合格报告
编号:
被审核单位
审核员
审核组长
审核日期
要求纠正措施完成时间
责任单位
不合格事实陈述:不合格类型:严重不合格口轻微不合格口
不符合标准/程序:
不符合原因分析:
纠正措施:
单位负责人:年月日
纠正措施的验证:
审核员:年月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
培训效果:
签到权
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLA凹23
页码
38—37
顾客满意率计算表
收缴表格共:张
满意:项
基本满意:项
不满意:项
总项共:项
客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额x100%
单项满意率=单项满意数+单项基本满意数/收回表格张数x100%
统计人:日期:
文件名
质量管理记录表格
原因分析:
改进意见:
单位负责人:
年月日
是否需要实施纠正措施/预防措施:
单位负责人:
年月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—23
内审首、末次会议签到表
编号:
会议地点:日期:
身份
姓名
工作单位








姓名
单位/职务
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—34
已提折旧
数量
管理部门
净值
















文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—21
物晶验证单


物品
名称
采购
日期


验证
数量
验证项目


验汪
工具
不合
格品
(墙号)
拘品
供应

验证

部门
主管
意见
验证
日期
外观
性能
规格
其他
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
结论:
备注:
审批人:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—13
合格供应商名录
供应商
编号
供应商
名称
所供
物品
评审结果
负责人
签名
备注
优秀
良好
合格
审批人:日期:ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—14
供应商考核表
序号
供应商名
产品类别
考评结果
备注
考评人
日期
审批人
日期
文件名
文件名称
所在单位
领导签批
办公室主
任签批
领用人
签字
归还
时间
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—8
质量记录控制一览表
单位:第页共页
序号
质量记录名称
保存年限
备注
拟制:审批:
日期:日期:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—9
新产品设计和开发项目运行审批书
编号:
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—11
物品购置申请单
序号
品名
规格
计划
数量
单价
(元)
交货

批准
数量
单价
(元)
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计







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