货款支付流程

合集下载
相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

货款支付流程
步骤
责任人
说明
①.确认按合同付款时间到期,
验收合格,入库时间,应付金
额,审评确认采购折扣折让并
采购员
写入附注。

②.
现金支付的使用红色单子
(领付款凭证),转账支付黑色 单子(付款申请单),单子右上 角注明系统内的申付单号。

③.管理系统内做好付款申请单 ④.是否票已到及附加说明情况 写入附注。

部门主管 ①.对该笔货款的付款事项的 核对确认。

①.审核:采购主管
采购员是否已确认。

①.先财务收付记帐员核对账本 和单据,再由财务主管对该笔货
财务主管 款相关责任人(采购员、采购部
主管、收付记帐员)是否已确认进行监督审核。

①.查看总经理、财务主管、采购
出纳员是否确认。

②.查看附件单据合计金额是否
与付款申请单相符。

注:过程传递由采购员完成。

相关文档
最新文档