ERP系统控制程序

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计算机软件确认控制程序

计算机软件确认控制程序

计算机软件确认控制程序编制人/日期:审核人/日期:批准人/日期:修订页目录1. 目的 (4)2. 范围 (4)3. 职责 (4)4. 程序 (4)5. 相关文件 (5)6. 相关记录 (5)1.目的通过对用于本公司质量管理体系的计算机软件进行确认,以证实该过程实现所策划的结果的能力。

2.范围适用于本公司质量管理体系范围用到的软件(具体包括:生产过程、监视测量过程所用的软件、用于质量管理体系的ERP系统、办公软件等)。

3.职责3.1管理者代表负责公司质量管理体系范围用到《计算机软件确认汇总表》(REC-QP16-01)的审核。

3.2生产部负责主导生产过程所用软件的确认过程,参与监视测量过程所用软件和ERP软件的确认过程。

3.3质管部负责主导监视测量过程所用软件的确认过程,参与生产过程所用软件和ERP软件的确认过程。

负责《计算机软件确认汇总表》(REC-QP16-01)的编制工作。

3.4行政部负责主导ERP软件、办公软件的确认过程,参与生产过程、监视测量过程所用软件的确认过程。

4.程序4.1识别及分类依据其风险由高到低的水平,分为A、B、C三类。

A类为监视和测量过程所用软件;B类为生产设备所用软件;C类为ERP系统软件和办公软件。

上述所有软件均应由各使用部门进行识别,并由质管部汇总记录在《软件确认汇总表》中。

4.2确认方法4.2.1A类软件本公司监视和测量过程所用的软件为检测设备上自带的测量软件。

针对此类软件,除只需要对该测量设备定期进行检定、校准外,还需对其软件在设备验证时对其运行的环境、按钮的功能以及数据处理功能进行必要的测试和验证。

4.2.2 B类软件本公司生产设备所用的软件为设备自带软件,其确认应与设备的确认过程合并进行。

如对封口机软件进行确认,可以与封口过程的确认和再确认过程中合并,在封口机的安装确认(IQ)和运行确认(OQ)和性能确认(PQ)中同步进行。

4.2.3 C类软件包括用友、金蝶等ERP软件,办公软件主要为WINDOWS 办公软件或其他通用或定制的应用软件。

SAP系统管理制度

SAP系统管理制度

SAP系统管理制度篇一:SAP运行管理制度_PMERP系统运行管理制度设备管理1.目的为保证设备管理及维修所需数据的及时、准确录入,实现与财务、物装模块的有效集成,规范业务流程,确保SAP系统的有序运行,特制订本制度。

2.适用范围2.1 适用于公司各装臵、机电仪内部维修部门及设备管理部的日常设备管理工作;2.2 适用于公司各装臵的动设备、电仪、计量设备,静设备,管道,及工作区域发生的日常维修和计划检修;2.3 适用于机电仪内部维修部门的维修过程管理;2.4 适用于维修费和大修理工程费的控制;2.5 创建功能位臵、设备、BOM、工作中心、供应商等的主数据;2.6 创建各类维修通知单,维修工单并审批、下达工单;2.7 创建预防性维修的任务清单、维修策略、维修项目、维修计划并调用,生成工单;2.8 维护工单的结算规则、技术完成工单、通知单、工单财务结算、业务完成工单。

3.职责3.1 公司各装臵设备员、机、电、仪班组人员根据巡检及设备运行状况负责及时创建通知单;3.2 公司各装臵设备员负责及时创建、审核、处理通知单,根据情况负责创建外委的维修工单,报设备管理部各专工审批下达工单后,负责现场过程控制工单的执行;负责将执行工单的情况(检修记录等)录入工单并技术完成工单,同时完成通知单,分两种情况:全部为内部维修的工单按“谁审批下达,谁关闭”,有外委的由设备管理部修理费岗位人员进行关闭;机电仪负责建立预防性维修的任务清单、维修项目和维修计划,经设备管理部专业人员审核后调用计划生成工单;负责提供建立和修改主数据的内容和书面报告;3.3 机电仪内部维修部门的计划员根据各自专业维护的机电仪设备情况负责创建维保设备的维修工单,并过程控制工单的执行;负责将执行工单的情况(检修记录等)录入工单并技术完成工单,同时完成通知单;负责建立维保设备的预防性维修的任务清单、维修项目和维修计划,经设备管理部专业人员审核后调用计划生成工单;负责提供建立和修改主数据的内容和书面报告3.4 公司各装臵设备副主任负责检查通知单及设备员的处理情况,初步审核维修工单;负责审核和组织编制、修改维修计划;可以审批设备员建立修改主数据的报告,对本车间PM模块情况负责,并根据本车间的具体情况,不断地提高完善计算机辅助设备管理水平;3.5 机电仪内部部门设备正、副主任负责检查通知单的处理情况,审核本专业的设备维修工单;负责审核和组织编制、修改维修计划;可以审批技术员建立修改主数据的报告,对本车间PM模块情况负责,并根据本车间的具体情况,不断地提高完善计算机辅助设备管理水平;3.6 设备管理部领导和专业技术人员负责查询通知单及工单的处理情况,并按管理要求审核相应的维修工单;负责审核上报的维修计划;审核主要与通用设备的预防性维护任务清单、维修策略;负责提供供应商主数据;对公司PM模块使用负责,不断提高完善计算机辅助设备管理水平;3.7 财务部财务人员负责每月初将上月工单中的费用进行财务结算。

ERP系统实施与运维操作手册

ERP系统实施与运维操作手册

ERP系统实施与运维操作手册第1章 ERP系统概述 (5)1.1 系统简介 (5)1.2 系统架构 (5)1.3 系统功能 (5)第2章系统实施准备 (6)2.1 项目筹备 (6)2.1.1 项目立项 (6)2.1.2 组建项目团队 (6)2.1.3 制定项目计划 (6)2.1.4 获取项目预算 (6)2.2 需求分析 (7)2.2.1 业务流程梳理 (7)2.2.2 收集用户需求 (7)2.2.3 需求分析报告 (7)2.3 系统选型 (7)2.3.1 确定选型标准 (7)2.3.2 市场调研 (7)2.3.3 选型评估 (7)2.3.4 选型决策 (7)2.4 数据迁移与整合 (7)2.4.1 数据迁移规划 (7)2.4.2 数据清洗与转换 (7)2.4.3 数据迁移实施 (7)2.4.4 数据整合 (8)2.4.5 数据验证 (8)第3章系统实施流程 (8)3.1 系统部署 (8)3.1.1 硬件环境准备 (8)3.1.2 软件环境部署 (8)3.1.3 系统安装与部署 (8)3.2 系统配置 (8)3.2.1 基础数据配置 (8)3.2.2 业务参数配置 (8)3.2.3 权限与角色配置 (8)3.3 系统测试 (8)3.3.1 功能测试 (8)3.3.2 功能测试 (9)3.3.3 集成测试 (9)3.3.4 安全测试 (9)3.4 用户培训与上线准备 (9)3.4.1 用户培训 (9)3.4.3 上线支持 (9)第4章系统运维管理 (9)4.1 系统监控 (9)4.1.1 监控概述 (9)4.1.2 监控工具与手段 (9)4.1.3 监控指标 (10)4.1.4 监控报警 (10)4.2 系统维护与优化 (10)4.2.1 系统维护 (10)4.2.2 系统优化 (10)4.3 系统备份与恢复 (10)4.3.1 备份策略 (10)4.3.2 备份操作 (10)4.3.3 恢复操作 (10)4.4 系统升级与扩展 (11)4.4.1 升级策略 (11)4.4.2 升级操作 (11)4.4.3 系统扩展 (11)第5章财务管理模块 (11)5.1 基础设置 (11)5.1.1 账套设置 (11)5.1.2 会计科目设置 (11)5.1.3 币种及汇率设置 (11)5.1.4 会计期间设置 (11)5.2 凭证录入与审核 (12)5.2.1 凭证录入 (12)5.2.2 凭证审核 (12)5.2.3 凭证过账 (12)5.2.4 凭证打印与装订 (12)5.3 财务报表与分析 (12)5.3.1 财务报表编制 (12)5.3.2 财务报表分析 (12)5.3.3 财务指标监控 (12)5.4 税务管理 (12)5.4.1 税种设置 (12)5.4.2 税率设置 (12)5.4.3 税费计算 (12)5.4.4 税务申报 (12)第6章供应链管理模块 (12)6.1 采购管理 (13)6.1.1 采购申请 (13)6.1.2 供应商选择 (13)6.1.3 采购订单管理 (13)6.1.5 采购入库 (13)6.1.6 采购付款 (13)6.2 销售管理 (13)6.2.1 销售预测 (13)6.2.2 销售订单管理 (13)6.2.3 客户管理 (13)6.2.4 销售合同管理 (13)6.2.5 发货管理 (13)6.2.6 销售出库 (13)6.3 库存管理 (13)6.3.1 库存基础设置 (13)6.3.2 库存入库 (14)6.3.3 库存出库 (14)6.3.4 库存盘点 (14)6.3.5 库存预警 (14)6.3.6 库存分析 (14)6.4 物流管理 (14)6.4.1 运输管理 (14)6.4.2 仓储管理 (14)6.4.3 物流跟踪 (14)6.4.4 配送管理 (14)6.4.5 国际物流 (14)6.4.6 物流数据分析 (14)第7章生产管理模块 (14)7.1 生产计划 (14)7.1.1 生产计划概述 (14)7.1.2 物料需求计划 (14)7.1.3 车间生产计划 (15)7.2 生产任务 (15)7.2.1 生产任务概述 (15)7.2.2 生产任务创建 (15)7.2.3 生产任务管理 (15)7.2.4 生产任务跟踪 (15)7.3 生产跟踪 (15)7.3.1 生产跟踪概述 (15)7.3.2 生产进度跟踪 (16)7.3.3 生产异常处理 (16)7.3.4 生产数据分析 (16)7.4 质量管理 (16)7.4.1 质量管理概述 (16)7.4.2 质量标准管理 (16)7.4.3 质量检验管理 (16)7.4.4 质量改进 (16)第8章人力资源管理模块 (17)8.1 员工信息管理 (17)8.1.1 功能概述 (17)8.1.2 操作流程 (17)8.2 招聘选拔 (17)8.2.1 功能概述 (17)8.2.2 操作流程 (17)8.3 考勤管理 (18)8.3.1 功能概述 (18)8.3.2 操作流程 (18)8.4 薪酬福利管理 (19)8.4.1 功能概述 (19)8.4.2 操作流程 (19)第9章项目管理模块 (19)9.1 项目立项 (19)9.1.1 立项流程 (19)9.1.2 立项条件 (19)9.1.3 立项文档管理 (19)9.2 项目进度 (19)9.2.1 进度计划 (19)9.2.2 进度监控 (20)9.2.3 进度报告 (20)9.3 项目成本 (20)9.3.1 成本预算 (20)9.3.2 成本控制 (20)9.3.3 成本核算 (20)9.4 项目风险与问题 (20)9.4.1 风险识别 (20)9.4.2 风险评估与应对 (20)9.4.3 问题管理 (20)第10章系统安全与合规 (20)10.1 用户权限管理 (20)10.1.1 权限分配原则 (20)10.1.2 用户角色与权限设置 (20)10.1.3 权限变更与审批 (20)10.1.4 用户权限审计 (21)10.2 安全防护策略 (21)10.2.1 网络安全 (21)10.2.2 系统安全 (21)10.2.3 应用安全 (21)10.2.4 数据备份与恢复 (21)10.3 数据安全与隐私保护 (21)10.3.1 数据加密 (21)10.3.3 数据脱敏 (21)10.3.4 隐私保护合规性 (21)10.4 合规性检查与审计 (22)10.4.1 合规性检查 (22)10.4.2 审计与合规性报告 (22)10.4.3 风险评估与管理 (22)第1章 ERP系统概述1.1 系统简介企业资源计划(ERP)系统是一种集成了企业各种业务流程的信息化管理平台。

ERP指令

ERP指令

一、ERP的内容及运作模式1.管理范围EuP指令涵盖广泛,涉及所有在设计和制造后投放到市场的耗能产品。

根据EuP指令中的定义,耗能产品(EuP)是指一件产品,当其投放市场和/或投入使用时,需要靠能量输入(电力、化石燃料和再生能源)完成其预定工作;或是一件用于产生、转换和计量这种能量的产品,包括依靠能量输入并拟装配到指令所涵盖的一件EuP上的零件,它们可以作为为最终用户提供的单个零件投放市场和/或投入使用,并且其环境性能可以独立地予以评定。

在EuP指令变身为ErP指令后,其涵盖范围扩展至所有能源相关产品。

所谓“能源相关产品”指投放市场和/或投入使用、并在其使用期间对能源消耗有影响的所有商品,如水龙头、淋浴喷头、窗户等。

这包括预期嵌入能源相关产品、对于最终用户作为独立单元、其环保性能能够被评估的零部件。

2.核心内容ErP指令规定纳入实施措施的耗能产品必须加贴CE 标志,方能进入欧盟市场。

在取得CE 标志前,制造商或其授权代表应采取措施确保产品已按照实施措施规范的内容及程序通过合格评定,准备好产品合格评定相关的技术文件,并出具EC合格声明。

根据ErP指令规定,实施措施应准予制造商根据需要在“内部设计控制”(指令附件IV)和“环境管理体系”(指令附件V)两种合格评定模式中任选其一开展产品评定。

但制造商必须提交相关的技术文件和检测结果,以验证其合格评定的真实性。

制造商若采用“内部设计控制”模式,相关技术文件主要包括7个方面:耗能产品的描述、环境评估研究的结果、产品或产品组的生态概要、产品设计规范要素,与环境要素相关联、适用的标准或其他用于证明符合性的协调标准或替代方法的清单、使用者及处理机构所需要的信息和测量的结果;若选择“环境管理体系”,则要求制造商能够提供产品的环境性能政策,制定产品环境性能目标和指标的框架,建立相关程序文件的计划,在实施方面则应建立和维护表述管理体系的核心环境要素和管理所有必须的文件信息。

erp系统权限管理制度

erp系统权限管理制度

erp系统权限管理制度一、总则为了加强对企业资源规划(ERP)系统的使用管理,保障系统的安全稳定运行,提高系统的使用效率和保障信息系统的整体安全,制定本权限管理制度。

本权限管理制度适用于所有使用ERP系统的员工,包括管理员、开发人员和普通用户等。

二、权限管理制度的内容1. 权限管理的基本原则(1)最小权限原则:根据员工的工作职责和需要,为其分配相关的权限,确保员工只能访问其工作所需的功能和数据,避免出现越权访问的情况。

(2)权限分级原则:根据员工岗位的不同,将权限分为不同的级别,分别赋予不同级别的员工,确保每个员工都拥有相应的权限,但不超越其职责范围。

2. 权限管理的内容(1)创建用户账号:只有系统管理员有权创建新用户账号,包括分配用户名和密码等。

新用户账号应根据员工的工作需要分配相应的权限。

(2)权限审核与调整:定期对员工的权限进行审核,并根据其工作情况和需要进行调整。

权限的调整应当及时记录并通知相关员工。

(3)权限控制:为不同部门和岗位的员工分配不同的权限,确保数据和功能的安全性和完整性。

权限应当根据员工工作的需要进行细化划分,避免功能和数据的冗余和混乱。

(4)权限修改:仅限系统管理员或具有权限的人员可以修改员工的权限。

修改权限时,应当有记录,并经过相关审批程序。

(5)权限的继承和传递:员工调岗或离职时,应当及时终止其权限,并将相关权限转交给新员工。

权限的传递应当经过相关审批程序,并及时更新系统记录。

3. 权限管理的流程(1)权限分配流程:员工向系统管理员提出需要的权限申请,系统管理员根据员工的需求和工作职责分配相应的权限,并通过系统验证和审批程序完成权限分配。

(2)权限修改流程:员工向系统管理员提出权限修改申请,系统管理员根据员工的需求和工作情况对其权限进行调整,并记录修改的内容和原因。

(3)权限终止流程:员工调岗或离职时,负责人通知系统管理员终止员工的权限,并将相关权限转交给新员工。

系统管理员及时更新系统记录。

软件系统确认控制程序

软件系统确认控制程序

ERP软件系统确认控制程序1、目的通过对ERP软件系统进行确认,确保能够实现策划的功能和需求,以满足质量管理体系的应用。

2、适用范围适用于本公司ERP软件系统的确认及再确认工作。

3、职责3.1 ERP系统管理员负责ERP软件系统功能策划、组织实施和安装、更新、风险分析。

3.2 ERP系统管理员负责安装、组织、实施ERP软件系统的确认。

3.3使用ERP软件系统的各部门负责配合软件的确认,并在日常使用中发现问题及时通知系统管理员,以保证ERP系统持续正常应用。

4 活动程序4.1首次引进ERP软件系统功能,ERP系统管理员负责组织使用部门进行需求调查,归纳整理,根据需求定制ERP系统功能,定制过程应充分考虑软件的使用环境、可兼容性及功能的可扩展性以及系统的安全性。

4.2 首次使用前,ERP系统管理员应对ERP系统的工作环境、版本和配置进行确认,同时联合使用部门进行使用测试、验收,并保存验收记录。

4.3 ERP系统测试策划包括环境测试、功能测试、安全测试。

4.4ERP系统的验证操作规程中包括验证频次、验证环境、功能测试方法、安全测试方法。

4.5 ERP系统功能需要扩展或者更改功能时,由使用部门提出申请,经部门负责人、总经理签字后交由ERP系统管理员执行。

扩展或者更改功能首次,需要进行首次使用前的测试、确认,并保存验收记录。

4.6初次使用前、系统功能发生较大变更后,ERP系统管理员应对使用部门、操作人员进行培训。

4.7系统管理员除了日常的维护以外,每年应至少对ERP系统功能进行一次验证,以保证ERP系统正常应用。

4.8 相关记录,按《记录控制程序》执行。

5 相关文件文件控制程序记录控制程序ERP系统测试策划和验证操作规程6 相关记录ERP软件系统新增/变更申请表 ERP软件系统验收确认表。

易飞ERP系统基础操作

易飞ERP系统基础操作

建 档 基 本 操 作
工具栏
单头
单身
单尾
单 据 基 本 术 语
若于 [单头] 明显位置看到一个 [核] 字 表示此张单据已经审核以及进行相关记录的更新. 单别、单号 单据号码,如订单号码 输入框颜色的不同含义 墨绿色:唯一标识,如订单号,不可以重复 黄色:不可空白,必须要输入的内容 开窗信息查询 [单头] 信息输入时对于输入框右方有 [按钮] 者,表 示可开窗查询相关信息 [单身] 信息输入时对于字段右方有 [浮钮] 者,表示 可开窗查询相关信息
建 档 基 本 操 作
1.新增 目的:于数据库中新增一笔信息,功能钮图形为 . 信息输入完成时请选择 保存信息 . 信息输入后不想要保存时,请选择 放弃所输入 的信息 .
建 档 基 本 操 作
2.查询 目的:查询已存在的信息,功能钮图形为
建 档 基 本 操 作
2.查询 目的:查询已存在的信息,功能钮图形为
建 档 基 本 操 作
功能键 图形钮 [Pg Up] [Pg Dn] [Home] [End] [Ctrl]+[Home] [Ctrl]+[End] [Ins] [Ctrl]+[Del] [Ctrl]+[←]或 [Ctrl]+[→] [Ctrl]+[↓] [Esc]
应用说明 信息浏览视窗或开窗查询状态中上移一页信息 信息浏览视窗或开窗查询状态中下移一页信息 1.开窗查询状态上移至第一笔 2.信息浏览视窗中指针移至该列第一字段 1.开窗查询状态下移至最后一笔 2.信息浏览视窗中指针移至该列最后字段 信息浏览视窗中指针移至第一笔 信息浏览视窗中指针移至最后一笔 在单身修改时会插入一笔 新增或修改单据时,删除单身信息中指针所指 信息 在信息页标签间移动 单据信息中,指针由单头移至单身信息字段 离开或结束作业功能

生产计划控制程序介绍

生产计划控制程序介绍

生产计划控制程序介绍这种程序通常包括以下几个主要模块:1. 订单管理:该模块用于管理客户订单的信息,包括订单数量、交付日期、产品规格等。

通过与企业资源计划系统(ERP)集成,可以实时更新订单信息并自动生成生产计划。

2. 生产调度:生产计划控制程序可以根据订单情况和生产资源的可用性,自动生成详细的生产调度计划。

这包括确定每个生产环节的生产顺序、工时分配等。

3. 物料需求计划(MRP):该模块用于根据订单和生产计划,计算出所需原材料和零部件的数量和交付时间,以便及时采购并保障生产需要。

4. 仓储管理:生产计划控制程序能够帮助企业管理原材料和成品的库存,减少过剩库存,降低库存成本。

5. 生产监控:该模块用于监控生产过程中的实际情况,包括设备利用率、生产效率、质量数据等。

这有助于企业及时发现并解决生产过程中的问题。

总的来说,生产计划控制程序可以帮助企业实现生产过程的自动化与信息化,提高生产计划的准确性和执行效率,降低生产成本,提高企业的竞争力。

因此,对于现代制造业企业而言,引入一套生产计划控制程序是非常必要和有益的。

生产计划控制程序的应用可以支持整个生产流程的规划和控制,使企业能够更加高效地利用资源,提高生产能力,同时保证产品质量和交付时间。

下面将详细介绍这些功能。

1. 订单管理订单管理是生产计划控制程序的核心功能之一。

通过订单管理模块,企业可以从客户处获取订单信息,包括订单数量、交付日期、产品规格等。

这些订单信息可以被系统自动处理并转化为生产计划,以便后续的生产调度和物料需求计划。

订单管理模块还能够帮助企业追踪订单的进度,及时通知客户订单状态,以及查找以前的订单记录。

这种信息的追踪和管理有助于企业更好地理解客户需求,更好地规划生产流程,提高客户满意度。

2. 生产调度生产调度是生产计划控制程序的另一重要模块。

在订单转化成生产计划后,这些需求可以被系统自动生成详细的生产调度计划。

通过考虑生产资源的可用性,工艺流程,以及订单的优先级等因素,生产调度可以帮助企业合理安排生产任务,确保生产不受拖延。

01 MTC 易飞ERP系统设置规范new

01 MTC 易飞ERP系统设置规范new

一、易飞ERP系统设置规定1、系统架构:1)系统帐套名称:兆驰多媒体2)流程架构图:2、权限设置:1)操作权限的签发程序:部门提出书面申请ERP项目负责人确认ERP系统管理员发放并备查。

2)公司机构变动、部门增减等应书面通知ERP项目实施小组,由项目实施小组在系统内做相应调整。

3)部门操作人员(岗位)的变更,应书面通知ERP项目实施小组,在系统内做相应调整。

4)部门经办人员的增加,打单中心人员根据业务需要提出,ERP项目实施小组人员在系统上增加。

5)采购单据来源:由计划部门(PMC)生成请购单,采购部门依据请购单生成采购单。

采购单的生成必须走核价流程,采购价格、税率等信息来源于核价格修改的权限为采购部经理、ERP项目经理、系统管理员。

6)系统的审核与反审核:审核是由部门岗位操作人员将信息入录系统后,部门负责人在系统内的确认操作。

单据一经审核后如需修改其信息则需在系统进行反审核操作称为反审核。

7)反审核流程:部门填《ERP单据修改申请单》ERP项目经理审核(涉及价格还需总经理签核)ERP系统管理员执行反审核8)系统审核日期要求。

所有单据必须及时审核,操作人员不得擅自提前或退后审核日期。

3、共用参数设置:1)基本参数:日期格式:公历YYYYMMDD 数量表达式:单一单位审核日依据:系统日记帐本位币:RMB人民币税率:17%税额计算方式:按行项目计算“一品号对应多条码”不勾选。

2)进销存参数设置:商品分类方式:1.会计2.仓管3.待定4.待定品号税率与单据税率不同时的处理方式:警告成本计价方式:月加权平均成本库存现行年月:自然年月(如2005-04)库存关账年月:每年公历12月(如2004-12)账务冻结日期:公历自然月前一月最后一天(如2005-3-31)品号快捷码、客户快捷码及供应商快捷码全设为:模糊查询3)财务参数设置:期间类型:12期科目快捷码:模糊查询会计现行年月:2005 会计现行期间:04会计关账年度:2004 会计关账期间:12银行存款现行年月:2005-04应收现行年月:2005-04 应收关账年月:2004-12应付现行年月:2005-04 应付关账年月:2004-124)人事参数设置:计薪:2005-045)启用系统模块:销售分析、质量管理、应收/应付管理、自动分录、票据资金、生产管理电子签核4、公司信息:公司简称:INCREAT公司全称:INCREAT ELECTRONICS LIMITED英文公司全称:INCREAT ELECTRONICS LIMITED地址:深圳市福田区泰然工业区云松大厦10A5、工厂信息设置:工厂信息编码以“INCREAT”英文因确定只设一个工厂故“厂别编号”输入为;00001编号:00001 工厂名称:INCREAT地址:深圳市福田区泰然工业区云松大厦10A6、仓库设置:库别信息编码原则:仓库编号以仓库前两位名称的拼音缩写,后加两码流水以阿拉伯数字代表。

金蝶ERP系统K3操作流程

金蝶ERP系统K3操作流程

帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑-—开始——程序--K3中间层—-帐套管理-新建按钮(白纸按钮)注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑—-开始-—程序——K3中间层—-帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错”数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用”三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑——开始—-程序——K3中间层——帐套管理-备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程.操作流程:服务器电脑——开始——程序——K3中间层—-帐套管理-恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名"不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)操作流程:(中间层)服务器电脑——开始—-程序——K3中间层—-帐套管理—用户按钮(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置-用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层)服务器电脑——开始——程序—-K3中间层—-帐套管理-用户按钮—用户菜单-新建用户(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置-用户管理—用户按钮-用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)3、用户授权操作流程:(中间层)服务器电脑——开始——程序-—K3中间层——帐套管理-用户按钮—用户菜单—权限(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮-用户菜单-权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—>报表权限控制里给与授权。

ERP操作程序及规定

ERP操作程序及规定

ERP操作程序及规定ERP操作流程及规定作业流程:所有出⼊库单据都必须写⼊批号(办公⽤品、五⾦、辅助原料除外),批号编码为12位。

进货送检&托⼯送检操作员接收到保管员提供的暂存证明及时在ERP中做送检⼊库,⼊库时检查单据上内容与ERP中是否⼀致,审核内容包括:订单号、⼚家、PART ID、数量,⼊库原材料相对应的库位是否正确,不⼀致作相应的基础资料改正,⼊库数量不能超过订单,在表⾝LOT NO栏内写⼊相对应的批号,对到货信息有问题的保管员会在暂存证明上注明问题代号,操作员将代号填写在送检⼊库模块的表⾝备注内,最后检查.打印出完整的单据交给保管员,在暂存证明单据上写明送检单号和⼊库时间,并保留第三联。

基础资料的修改在系统的操作:系统货品资料货品代号设定。

在⼀般资料对话框中输⼊品号(即要修改的Part id),然后在其他资料对话框中将预设仓库改为正确的仓库代号,最后存盘。

注:1.单据必须注明送货时间及卸货时间。

2.操作员⼊库时根据订单⾥的预交⽇⼊库,先⼊最近交货期的。

3.仓库只接收订单号起始字母为PO和EX的。

3. 进货送检必须尽快完成并交给保管员.进货送检操作步骤:进销存→品质检验→⼊库送检→进货送检→来源单号(订单号)→PartId→库位→数量→批号→存盘打印。

托⼯送检操作步骤:MRP系统→品质检验→⼊库单(送检)→托⼯送检→转⼊单号(托⼯单号)→Part ID→库位→数量→批号→存盘打印。

*重新⼊库送检已转退货单货物未退的,由于各种原因通知重新⼊库的,质检主管和采购员在退货单上写明原因并签字确认,由保管员重新开具暂存证明,并写明重新⼊库原因和验收退货单号,将单据交给操作员重新做进货送检单,并签写新的送检单号,操作员⼊库时在表头备注栏内写明原因和退货单号,制作单据给保管员。

注:重新⼊库使⽤第⼀次⼊库时的批号。

验货转单据质检根据送检单在系统中制作检验单。

1.原料&半成品验收合格的,操作员根据质检在ERP系统中制作的检验单号在系统中转合格进货单并打印单据交由部门主管签字确认。

富友操作流程V3_0920

富友操作流程V3_0920

文档编号:ERP201009迪尚艾索德服装有限公司ERP系统业务流程方案文档作者:赵永权创建日期:审核人:目录概述 (3)主要业务流程图编号 (3)分销网络组织架构图 (4)分销系统总体流程图 (5)系统业务流程 (6)订货会流程 (7)分销管理流程 (8)1. 艾索德采购进货流程 (8)2.艾索德采购退货流程 (9)3.华创订货、艾索德发货流程图 (10)4.华创货品退艾索德流程 (11)5.城市办事处订货、华创发货流程 (12)6.城市货品退华创流程流程图 (13)7.华创仓库盘点管理流程 (14)8.店面订货、城市发货流程图 (15)9.店面货品退城市流程图 (16)10.城市仓库盘点管理流程 (17)11.城市仓库盘点管理流程 (18)12.商场零售管理流程 (19)13.店面盘点管理流程 (20)富友软件使用注意事项 (21)仓库盘点操作: (21)仓库结帐操作: (21)其它注意事项: (21)单据错误处理办法 (22)概述功能上包含:订货会系统、系统设置、采购管理、物流管理、库存管理、销售管理、账务管理、VIP管理、市场调研等子系统。

主要业务流程图编号00——分销网络组织架构01——分销系统整体流程图02——订货会系统流程分销系统业务流程:001——艾索德采购进货流程图002——艾索德采购退货流程图003——华创订货、艾索德发货流程图004——华创货品退艾索德流程图005——城市办事处订货、华创发货流程图006——城市货品退华创流程流程图007——华创仓库盘点管理流程008——店面订货、城市发货流程图009——店面货品退城市流程图010——城市仓库盘点流程图011——同区域下店间调拨管理流程图012——商场零售管理流程图013——店面盘点管理流程图分销网络组织架构图分销网络组织架构图(编号:00)分销系统总体流程图富友ERP是通过对各个子系统的有机融合,帮助企业建立包括销售公司、大区办事处、省地公司、专卖店这样一套完整的营销网络的管理体系,同时使公司下属的各办事处与总公司紧密地联系起来,使整个公司的销售信息处理及时、传输迅速准确、查询方便、数据共享,分销系统整体流程图(编号:01)系统业务流程订货会流程订货会流程图(编号:02)分销管理流程1. 艾索德采购进货流程艾索德采购进货流程图(编号:001)2.艾索德采购退货流程艾索德采购退货流程图(编号:002)3.华创订货、艾索德发货流程图华创订货、艾索德发货流程图(编号:003)4.华创货品退艾索德流程客户退货流程图(编号:004)5.城市办事处订货、华创发货流程城市办事处订货、华创发货流程图(编号:005)6.城市货品退华创流程流程图城市货品退华创流程流程图(编号:006)7.华创仓库盘点管理流程华创仓库盘点管理流程(编号:007)8.店面订货、城市发货流程图店面订货、城市发货流程图(编号:008)9.店面货品退城市流程图店面货品退城市流程图(编号:009)仓库盘点流程图(编号:010)同区域下店间调拨管理流程图(编号:011)说明:商场销售日报录入工作主要是根据各个商场每天的销售销票,录入商场每天的销售,在有电脑并安装了系统的店面这项工作可由商场自己完成。

金蝶K3_ERP系统管理制度1.doc

金蝶K3_ERP系统管理制度1.doc

金蝶K3_ERP系统管理制度1 金蝶K/3 ERP系统管理制度(试行稿)1.目的:为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用,使企业快速实现管理的标准化、程序化,使企业运营管理更加规范、高效,特制定本制度。

2.适用范围:全公司纳入ERP系统管理的部门和事项。

3.权责:3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。

3.2.“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。

3.3.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。

4.定义:(无)5.工作程序:5.1.ERP业务流程图:图示说明5.2. ERP业务操作规程:5.2.1. 销售管理:5.2.1.1. 跟单员将确定的订单按独立核算单位的不同分别录入到各自帐套中。

5.2.1.2. 对录入的订单,业务员、业务主管、资产管理中心要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单过程的合法合规性进行审核。

5.2.1.3. 经审核的订单要与其它订单信息的附件一起,及时打印、分发给相关部门人员,发现订单错漏后必须立即停止ERP业务流程并要及时反馈给营销中心跟单员纠错。

5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP 系统的情况时,操作人员应立即依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。

5.2.1.5. 根据出货计划跟单员开出《出货通知单》通知出货,《出货通知单》必须经业务员、业务主管、资产管理中心审核后才会生效。

5.2.1.6. 错误订单经计算后系统限定是不能删除的,纠正时先执行订单修改操作(只能改数量和备注),在错误行备注栏注明“错误单据作废”让后执行单据关闭或行关闭操作,同时在补做一张《销售订单》录入被作废的内容,补入订单的表头信息要保持与原单一致。

5.2.2 计划管理5.2.2.1. 实行生产模块管理的帐套必须在接到订单后由制造中心计划部门进行MPS(主生产计划)和MRP(物料需求计划)计算。

5.2.2.2. MPS和MRP运算的参数设定由系统管理员会同计划人员按公司ERP系统管理的阶段性要求进行设定,ERP系统管理员和计划人员不得独自修改运算参数。

中石化企业ERP系统操作管理手册

中石化企业ERP系统操作管理手册

中石化企业E R P系统操作管理手册Revised on November 25, 2020目录1、ERP/SAP/PM简介近年来,ERP系统在全球范围内的企业里迅速推广实施并取得了巨大成功。

ERP作为一种新兴的企业管理理论和模式,以其先进的计划经营管理理念和高度集成的信息化管理等优点,正被越来越多的企业所接受和普遍应用。

初次接触ERP的人,首先都会出现疑问通常都是:“何谓ERP”、“SAP又是什么”以及“PM模块有哪些功能及作用”等等。

下面首先简单介绍一下ERP以及SAP的基本概念。

ERP基本概念➢什么是ERPERP(Enterprise Resource Planning)就是“企业资源计划”,包括企业内部资源和外部资源。

内部的资源如,人力资源、物料资源、资金资源、时间资源,外部的包括客户资源、供应商资源等。

ERP就是将这些资源整合,从而使企业的采购、生产、销售、库存等得到优化管理。

ERP系统是一套集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。

用以支持企业主要的核心业务流程,通常包括:财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等;整体、实时地提供与各项业务相关的数据,包括以前难以及时获取的数据;可以向领导者提供企业整体的状况,反映企业的盈利能力和各项业务活动的情况;所有业务处理和活动通过统一的数据库进行及时更新,以改善用户存取、提高业务信息质量、减少数据校验,内嵌了可配置的行业最佳业务模式。

➢什么是ERP系统ERP系统集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP软件对企业的多种资源进行计划,以物流、资金流、信息流(“三流”) 合一的高度集成方式来帮助企业实现自动化管理模式的资源管理系统,用以支持企业主要的核心业务流程,通常包括:财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等。

对于ERP系统,我们可以从三个层次进行描述:管理思想:ERP 系统首先体现出一种管理思想,其宗旨在于通过标准化的业务流程和标准化的信息数据,使企业能够整合企业内部的各种资源,从而提升内部运营的效率和整体的经营水平。

ERP质量管理流程控制程序

ERP质量管理流程控制程序

ERP质量管理流程控制程序1.来料检验:包括采购暂收、委外收货,由仓库文员提交“来料检验单”给IQC,IQC检验后判定合格与不合格物料,不合格物料则注明不合格原因、来料供应商及数量,并签名将单据交回品质文员录入检验结果,经品质主管审核后,单据交回仓库文员;每月自动生成来料检验报表及统计结果;2.来料检验合格物料入库或发外加工,不合格物料则由仓库退回相应供应商;3.来料检验时间规定:粗坯4小时检验完毕;玻璃水晶灯罩72小时检验完成;标准件、包材、其他物料12小时检验完毕;抛光件4小时检验完毕;4.首件检验:每款物料上线生产前必须做首件检验,首件检验必须在0.5小时内出结果,由IPQC做登记检验记录,品质文员录入ERP系统,品质主管审核,每月自动生成首件报表,系统设置必须做首件检验才能成品入库;5.首件检验合格灯款则可以安排生产,不合格灯款由IPQC出“品质异常报告”经品质主管审核后,发出相关部门协调处理,处理结果则由品质文员录入ERP系统;6.过程检验:由IPQC执行,每批灯生产过程中必须抽检比例3%,新灯抽检比例10%,巡检记录由IPQC记录,品质文员录入ERP系统,品质主管审核,每月自动生成制程检验报表;7.成品检验:生产车间做好的成品,必须由QA检验合格后才能入库,每批成品入库前QA必须对该批成品进行抽检,由QA做好抽检成品检验报告,合格数量由品质文员录入ERP系统,品质主管审核后,成品仓管接收合格数成品入库;每月自动生成成品进仓检验报表;8.客户验货:根据“验货通知单”及成品入库单信息,由QA负责配合验货员对成品进行检验,QA做好验货记录,品质文员录入系统,品质主管审核后每朋自动生成验货报表,验货异常则由QA提出,品质文员录入,品质主管审核后,发出相关部门协调处理;9.出货检验:根据“出货通知单”及成品入库单信息,QA对将要出货的该批成品进行抽检,QA做好抽检记录,品质文员录入系统,品质主管审核后每月自动生成出货检验报表;10.库存物料检验:系统设置从入仓时间开始计算,成品和材料或其他物料存库达6个月的将自动报警,品质部门则需要派检验员对报警物料进行复检,检验员做好复检记录,品质文员录入系统,品质主管审核后每月自动生成报表,有不合格物料的则提报相关部门协调处理;11.以上检验有异常的,则由品质部提出“品质异常单”由品质主管审核后发相关负责部门处理,处理结果由品质文员录入系统,形成每月、每季度、每年度品质异常报告,做为品质改进工作的重要依据;12.客诉处理作业:由业务员提供“客诉单”,品质根据“客诉单”内容信息,进行原因分析调查,责任落实、制定改进措施及预防措施,客诉处理3天出结果,由品质主管跟进客诉结果,品质文员录入结果,品质主管1审,生产经理2审,总经理3审后回复客户,并每月自动生成客诉统计报表及统计结果;(结果包括订单号、型号、物料编号、客诉问题点、处理结果等);13.报废处理作业:报废物料由品质部提出,相关部门配合处理,品质文员录报废单,品质主管1审、工程主管2审、生产经理3审,总经理4审后执行报废工作;14.品质文员负责检验图片、检验规范的上传及管理工作,品质主管负责审核工作(所有检验单要有检验图片);15.检验可逐一或分批检验,提高检验效率;16.品质部对来料暂收物料二次检验结果更改确认后,必须保证原始单据与系统的一致性(修改人必须签名);17.对委外加工和采购物料性能及外观要求3个月定期测试一次,并记录好测试结果报告,系统设置自动预警;18.检验仪器定期校验,并记录好检验结果报告,系统设置自动预警;19.系统设置:来料检验预警;库存物料检验预警;客诉预警;验货预警;成品检验预警;首件检验预警;所有报告自动统计结果,并生成统计图形;附件:1.来料检验记录报告;2.首件检验记录报告;.3.过程检验记录报告;4.成品检验记录报告;5.验货检验记录报告;6.出货检验记录报告;7.在库物料检验记录报告;8.客诉处理结果记录报告;9.报废处理记录报告;10.物料性能外观测试记录报告;11.检验仪器校验记录报告。

ERP系统操作管理制度

ERP系统操作管理制度

ERP系统操作管理制度一、总则为了加强对企业资源计划(ERP)系统的操作管理,提高系统的运行效率和数据的准确性,特制定本制度。

本制度适用于该企业所有相关人员使用ERP系统操作和管理。

二、操作权限1.操作权限分级管理,根据人员岗位和职责,给予不同的操作权限。

2.设置系统管理员,负责对系统的用户权限进行管理和控制。

3.临时工作人员需要临时授权才能使用ERP系统,授权有效期一般不超过一个月。

三、操作规范1.严格按照操作流程和规范进行系统操作,不得随意修改和删除系统数据。

2.操作人员应保证自己的账号和密码的安全性,不得借他人之手操作。

3.不得使用未经授权的程序或工具访问和修改ERP系统。

四、数据管理1.操作人员要认真核对输入的数据,确保数据的准确性。

2.禁止随意修改和删除他人录入的数据,如需要修改,应事先取得相应权限。

3.数据备份与恢复由系统管理员负责,定期进行数据备份,并测试是否可恢复。

五、系统维护1.定期进行系统维护和升级。

2.系统管理员负责对系统日志进行监控和分析,及时发现和处理异常情况。

3.系统管理员负责对系统进行故障排查和修复。

4.用户有关系统使用的疑问和问题应及时反馈给系统管理员。

六、安全管理1.系统管理员要定期对系统进行安全评估,改进系统安全性。

2.系统管理员要定期审查和更新系统账号和密码。

3.禁止将系统账号和密码泄露给他人,如发现账号被泄露,应及时通知系统管理员更改密码。

4.禁止通过未授权的方式收集、保存和使用他人的个人信息。

七、制度宣贯和培训1.定期开展对ERP系统操作管理制度的宣贯工作,确保各操作人员都了解相关制度。

2.对新入职人员进行ERP系统操作和管理的培训和考核,确保其熟练掌握操作规范和权限管理。

八、违纪处罚1.对违反本制度的操作人员,将按照违纪程度予以纪律处分,包括口头警告,书面警告和工作鉴定等。

2.严重违反本制度的操作人员,将按照公司有关规定进行处理,包括行政处罚和解除劳动合同。

SAPERP系统操作入门指南

SAPERP系统操作入门指南

SAPERP系统操作入门指南第一章:SAPERP系统简介SAPERP系统是一种专业的企业资源规划软件,可以帮助企业管理和整合各种资源,提高企业运营效率和竞争力。

本章将介绍SAPERP系统的基本概念和功能。

1.1 SAPERP系统的定义SAPERP系统是一种由SAP公司开发的企业资源规划(ERP)软件,它能够整合并管理企业的各种资源,包括人力资源、财务资源、生产资源等等,帮助企业实现高效的运营。

1.2 SAPERP系统的主要功能SAPERP系统具有以下几个主要功能:- 人力资源管理:包括员工信息管理、薪资管理、绩效考核等。

- 财务管理:包括会计核算、财务分析、成本管理等。

- 供应链管理:包括采购管理、库存管理、物流管理等。

- 生产管理:包括生产计划、生产执行、生产报工等。

第二章:SAPERP系统的安装与登录在使用SAPERP系统之前,首先需要进行系统安装,并进行登录操作。

本章将详细介绍SAPERP系统的安装和登录步骤。

2.1 SAPERP系统的安装SAPERP系统的安装步骤如下:1) 下载SAPERP系统安装文件并解压缩。

2) 运行安装程序,按照提示完成安装过程。

3) 配置数据库、服务器等相关设置。

4) 完成安装,等待系统启动。

2.2 SAPERP系统的登录SAPERP系统登录步骤如下:1) 打开SAPERP系统登录界面。

2) 输入用户名和密码,并选择相应的公司代码。

3) 点击登录按钮,等待系统验证身份。

4) 成功登录后,进入SAPERP系统主界面。

第三章:SAPERP系统的基本操作在成功登录SAPERP系统后,需要掌握一些基本的操作方法。

本章将介绍SAPERP系统的主要界面和常用操作。

3.1 SAPERP系统主界面SAPERP系统主界面包括以下几个重要区域:- 菜单栏:包含各种功能模块的按钮,用于快速访问系统各部分。

- 导航栏:提供导航功能,方便用户快速切换到其他界面。

- 工作区:显示当前选中的功能模块的具体内容。

ERP系统操作手册

ERP系统操作手册

ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面,输入您的用户名和密码。

3. 登录按钮,进入ERP系统主界面。

二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单,包含系统模块及功能列表。

2. 模块名称,可展开或收起该模块下的功能列表。

3. 具体功能,进入相应操作界面。

三、常用功能操作1. 销售管理(1)创建销售订单:在销售管理模块中,“销售订单”,进入销售订单列表。

“新建”按钮,填写订单信息,保存后即可销售订单。

(2)查看销售订单:在销售订单列表中,订单编号,可查看订单详情。

(3)审核销售订单:在销售订单列表中,选择需审核的订单,“审核”按钮,完成订单审核。

2. 采购管理(1)创建采购订单:在采购管理模块中,“采购订单”,进入采购订单列表。

“新建”按钮,填写订单信息,保存后即可采购订单。

(2)查看采购订单:在采购订单列表中,订单编号,可查看订单详情。

(3)审核采购订单:在采购订单列表中,选择需审核的订单,“审核”按钮,完成订单审核。

3. 库存管理(1)查看库存:在库存管理模块中,“库存查询”,进入库存列表。

可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。

(2)库存盘点:在库存管理模块中,“库存盘点”,进入库存盘点列表。

“新建”按钮,填写盘点信息,保存后即可盘点记录。

(3)库存调整:在库存管理模块中,“库存调整”,进入库存调整列表。

“新建”按钮,填写调整信息,保存后即可调整记录。

4. 财务管理(1)录入凭证:在财务管理模块中,“凭证录入”,进入凭证录入界面。

填写凭证信息,保存后即可凭证。

(2)查看凭证:在财务管理模块中,“凭证查询”,进入凭证列表。

凭证编号,可查看凭证详情。

(3)审核凭证:在凭证列表中,选择需审核的凭证,“审核”按钮,完成凭证审核。

四、系统设置1. 用户管理:在系统设置模块中,“用户管理”,进入用户列表。

可对用户进行新增、修改、删除等操作。

2. 角色管理:在系统设置模块中,“角色管理”,进入角色列表。

ERP系统主要模块及功能介绍

ERP系统主要模块及功能介绍

ERP系统主要模块及功能介绍ERP系统(Enterprise Resource Planning)是一种集成管理软件系统,能够整合企业内部所有业务模块与流程,包括财务会计、供应链管理、人力资源管理、销售与市场营销、生产管理等。

下面将对ERP系统主要模块及功能进行详细介绍。

1、财务会计模块:财务会计模块是ERP系统的核心模块之一,负责记录和管理企业的财务信息。

功能包括资产负债表、利润表和现金流量表的生成和报告、总账、应收应付账款的管理、费用核算和成本核算等。

2、供应链管理模块:供应链管理模块用于管理和优化企业的供应链流程。

主要功能包括物料采购管理、供应商管理、库存管理、物流管理、订单管理等。

通过ERP系统,企业可以实现物流信息的实时跟踪与共享,提高运输效率和库存管理水平。

3、人力资源管理模块:人力资源管理模块用于管理企业的人力资源,并协助实施人力资源策略。

主要功能包括招聘与员工入职管理、薪资管理、绩效管理、培训管理、员工福利管理等。

ERP系统能够通过自动化处理人力资源数据,提高其准确性和可靠性。

4、销售与市场营销模块:销售与市场营销模块用于管理企业的销售和市场活动。

主要功能包括客户关系管理(CRM)、销售订单管理、销售报价管理、市场调研分析等。

通过CRM功能,ERP系统可以帮助企业建立完善的客户数据库,并提供客户跟进、营销活动管理等功能。

5、生产管理模块:生产管理模块负责管理企业的生产过程和生产资源。

主要功能包括生产计划制定与跟踪、物料需求计划、生产订单管理、生产质量控制等。

通过ERP系统,企业可以实现生产过程的优化,提高生产效率和产品质量。

6、质量管理模块:质量管理模块用于管理和监控企业的质量控制程序和流程。

主要功能包括质量检测计划、质量检测结果记录、不合格品管理、质量追溯等。

通过ERP系统,企业可以实现对产品质量的全面控制和管理。

7、采购管理模块:采购管理模块用于管理企业的采购流程和供应商管理。

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ERP系统控制程序1.目的建立程序以控制公司ERP系统正常运作以及规范各部门的操作流程。

2.适用范围该流程所涉及的所有ERP系统内部的操作。

3.定义无4.职责与权限ERP:4.1.1 负责ERP系统基础资料的建立,监控公司ERP系统的整个运作流程,协调处理和解决各部门遇到的系统问题,负责ERP操作人员的权限开放;4.1.2 负责所有系统单的输入和输出,负责单据处理和沟通,协助部门单据的查询和导出,负责公司系统单位的打印。

5.程序工程部5.1.1 商品信息的建立A) 点击基本信息中的商品信息,按新增,根据编码原则输入商品的品号(即物料编码)。

B) 库存单位,根据物料的实际情况确定单位,如PCS,M等。

C) 商品分类:根据物料类型选择相应的分类。

D) 主要仓库:必须给物料选定归属仓位。

E) 主要来源:如分为厂内生产件,采购件,委外件三种,根据实际情况确定物料来源。

F) 主供应商:确定此物料从哪个供应商采购加工。

G) 采购单位:一般情况下采购单位和库存单位一致,若不一致,一定要根据实际情况选择采购单位变更。

H) 特别注意:按需要补货栏必须要勾选。

5.1.2 BOM资料的建立及维护A) 点击生产选择产品结构,进入BOM界面,按新增或更改。

B) 根据工程师提供的BOM清单或技术更改逐一输入系统可进行相应更改。

C) 对于需物料编码的新物料,请按第“5.1.1”项执行。

D) 输入完后,对需要委外的物料进行展料,展料的未阶应该为该物料的采购件。

E) 在单头输入文件编号,版本及建立日期。

F) 确认无误后进行保存。

5.1.3 用户名的建立及权限的开放点击公用设置中的用户录入/权限,在操作界面上按新增,根据不同部门不同操作人新增用户代码及密码,完成后点选装入作业,根据操作人的实际系统需要操作项目,选择相对应的作业,在不同的作业区开通适当的权限,检查无误后进行保存。

5.1.4 数据库的备份为了保证系统不因操作失误或外部环境影响而使数据丢失,系统应设置自动备份以保存数据。

操作流程如下:点击SQL-Server并一直打开其下面的目录,直到出现数据维护计划,在右边图框双击点开,设置备份路径,备份周期及备份的时间。

计划部5.2.1 订单接到客户订单评审确认后,输入转成系统订单,点击订单选择新增,在单头里输入订单号,客户代码及业务代码,在单身里输入所有订单产品型号,注意预交货日期必须根据出货日期做出相应更改,核对检查无误后,进行保存,并通知部门经理对订单进行审核。

5.2.2 物料需求计算订单审核后,需要转成各种工单,采购单及委外单那么就要经过物料需求计算来完成,点击物料需求计算,进入参数设置检查,此时无需做任何操作,按下一步,默认项为订单,此时需要输入订单单号,完成后按下一步,此界面展算公式有四种计算方式:A) 需求量。

B)需求量-实际在库量。

C)需求量-(实际在库量-安全库存)。

D)需求量-(实际在库量-安全库存量+预计入库量-预计出库量)。

计划可根据实际需要选择相应的展算公式在生产及采购计划合并栏统一选择同品号,预计完工日合并发放,在单身栏出现要发放的产品型号,可全选也可只选择要发放的产品,确认无误后按下一步,进入订单生产确定,全选后,按下一步,此时进入需求建议生产界面,点开厂内源工单按全选(也可只选要发放的),点开工单按全选(也可只选要发放的),点开委外按全选(也可只选要发放的)。

确认先误后按发放,此时所有物料需求计算完成。

采购部5.3.1 采购底稿A) 采购底稿是由计划物料需求计算生产,其中采购数量计划已根据损耗修改好,采购部不得私自更改。

B) 采购底稿由采购部经理审核,在审核采购底稿前,应对供应商做正确的选择。

C) 对于采购数量较大的物料,一家供应商可能难以满足我司的交期,需要把物料分成几家供应商来做,采购部经理在抛转采购底稿前应该事先把此物料在采购底稿中分配好供应商及数量,但数量总数不可改变(如计划给的损耗量太少,可与计划负责人商讨修改)。

D) 为避免采购订单中没有单价,在抛转前最好事先在采购底稿中输入单价,注意若是含税必须勾选含税字样。

E) 确认采购底稿修改完善后,再进行审核,最后进行抛转采购单。

5.3.2采购单A) 采购单是由采购底稿抛转生产,负责采购单人员应该填写订单号(订单号需在备注和订单号中同时填写)采购人必须是下单本人(采购人选择更改)同时再次确认供应商是否正确,采购单中是否单价都有(注意含税情况)。

B) 若在采购底稿中对物料数量较大没有事先分配好,在采购单中进行分配时,应该新增采购单据,新增单据按以上要求重复,但数量总数不可有变化。

C) 采购单做好确认无误后,采购人应该通知采购经理进行确认审核,其他人不可代替审核,只有审核后的采购单方可外发采购。

D) 对于已发出去的采购单,某些供应商不能满足我司交期或做不了货,采购人员必须事先以书面形式取消之前的订单,并通知相关部门和供应商,然后再取消审核更改此份订单,最后相关人员审核外发。

E) 供应商做出的物料必须和采购单上完全一致,若供应商答复达不到采购单上的要求(如采购单上要求为电镀件而供应商只能做粗胚件),有两种解决方法:a.取消此采购单,转新供应商,按4项操作;b.更改采购物料名称(特别注意:不能把名称更改,必须是重取实际要采购物料的物料编码)。

F) 若因资料少下或漏下的物料,采购部应知会计划部门,由计划部门补单,采购根据计划单据再新增采购单。

G) 没有单价的采购单一律不准外发采购。

5.3.3 委外单A) 委外单也是由计划物料需求计算生产,负责委外单人员必须在备注和订单号中填写我司的订单号,同时根据订单的出货日期、修改预计开工日和预计完工日。

B) 委外单必须要输入产品单价(注意是否含税)另外税率处全部更改为零。

C) 委外单在没外发前不得审核,以区分有外发和没外发。

D) 对于委外单数量较大的货,一家供应商可能没办法满足我司要求,采购部根据情况把这类委外单分配好供应商及数量,采购部可以根据系统新增分配供应商及数量,新增的委外单必须要有订单号,预计完工日期及单价。

注明用途和原因,并在子件品号末尾的备注栏注明原因。

5.3.4 委外送料单A) 委外送料单应该根据委外单的单据填写。

B) 委外送料单必须在订单号及备注中注明相关的订单号C) 供应商选择时必须同委外单一致,否则没办法取单D) 委外送料单在取单前,首先检查确认相应的委外单有无审核,未审核的单据委外送料单是无法取单。

E) 在取单时,选择相应的委外单号,并选择与委外单相对应的委外仓。

F) 按重查,系统自动带出单据,带出单据后注意查看带出送料数量,若数量与要求相符就可直接按确定。

若不符请根据实际情况更改数量,但数量不可大于委外单数量。

G) 数据输入后进行检查确认,无误后方可保存审核H) 对于同一委外单,可能供应商分几次送货,来满足这个委外单数量,则委外送料单可以根据供应商送货情况分批次外发,但取单和供应商必须是同一个委外单号及供应商,否则无法取单。

I) 委外送料单外发后,如果因供应商忙或回复不能准时交货,这种情况下,首先取消委外单和委外送料单,通知相关部门和供应商后,然后在系统中删除委外送料单,删除后,返回委外单对供应商进行更改,(操作步骤按前面委外送料单相关条款)。

J) 采购人员必须凭电脑系统的委外送料单到仓库备料,不得以手工单据和口头通知仓库备料。

K) 委外送料单因每一张一个单,这样打印烦琐又浪费,可以从报表中打印,进入相应的委外送料表根据需要在表中进行筛选,然后转入EXCEL进行打印外发。

5.3.5 委外报表查询(进入系统后,点击生产管理,点击报表)A) 委外明细表查询,若要查看订单的委外数量是多少,可点击此表委外明细表系统有四种查询方式:a按单据查询b按主件查询c按供应商查询,根据实际情况及方便度,选择其中的查询方式,进入后,直接接左上角的查询,然后出现前面选择方式的委外明细表,明细表内容比较多而杂,让人一下子无法查到想要的资料或无从入手,这时可以点击设置属性,选择筛选,这时题目栏每个名称可以选择你想要看的资料,从而缩小查看范围。

B) 委外送料明细表要查我司外发给供应商有哪些物料及数量,可点击此进入查询,步骤及选择可参看委外明细表C) 委外退料明细表我司外发给供应商加工的物料,供应商发现我们送去的物料有明显缺陷而不能加工退回我司,这种退货可能会影响我司的订单出货,采购负责人应及时查看此表,决定是否要重新补料给供应商。

D) 委外送退料明细表可以有三种查询方式a按日期a按供应商a按委外。

根据需要选择查询方式,此表综合第3、4条,在表内可以同时看到委外送料情况和退料情况。

E) 委外进退货明细表有四种查询方式:a按日期 b按主件 c按供应商 d按委外。

可以根据需要及方便情况选择查询方式,此表可以查看供应商的送货情况以及不良品我们退供应商情况。

E) 超期未完工跟催表此表可查看我司委外物料到期后,哪些料还没有回来以及没回来的物料还有多少,此表可以帮助提醒采购部跟催未回来的物料。

F) 生产进度表此表记录了我司委外的数量,以及供应商交了多少货回来,有助于了解订单物料的状态及采购部的跟踪。

G) 生产月报表通过此表可以清楚的看到哪些供应商在哪个月做了什么产品以及做了多少数量,有助于帮助财务对账,以及对供应商结货款。

H) 委外仓分库明细表此表主要反映我司物料或委外尾数有多少在供应商那里,如果订单完成供应商找不到此物料退还我司,证明在供应商处丢失,我司可以根据表内数量及成本扣供应商的款。

5.3.6 采购报表查询(点击订单/采购选择报表)A) 采购明细表采购明细表有五种查询方式:a按单据b按供应商c按采购d按产品e按预交货日,可以根据实际情况和需要来选择查询方式,进入后点击上角的查询,出现相对应的采购明细表,明细表中的内容多而杂,这时可以点击设置属性,选择筛选,则表框内的题目栏都变成了有选择性,这样可以根据自己的需要选择了。

B) 采购未进明细表采购未进明细表有四种查询方式:a按供应商b按采购c按产品d按预交货日,同样也是根据需要和方便情况选择查询方式,步骤可参看采购明细表,此表可查采购数量、已交数量、未交数量,采购部可以根据此表来追踪物料。

C) 采购超交明细表采购超交明细表有两种查询方式:a按供应商b按产品,此表可查看哪些产品有超交量的及超交数量是多少。

生产部5.4.1 生产领料单A) 工单领料a) 生产部根据计划提供的某订单中工单明细表完善各个工单属于的线别及工单单号数量。

b) 完善后交系统组输单打印工单。

c) 生产部凭系统工单到仓库领料。

e) 仓库必须严格的按照系统工单的数量和名称规格颜色备料发料。

f) 对于系统打出工单物料的数量,有两种情况一定要及时解决。

第一种,系统数量大于仓库数量,这种情况下,生产领料员必须及时到系统组进行数量销帐,若未销帐,系统会认为发出了那么多物料;第二种,系统数量小于仓库数量,这种情况,库一定按单据上的数量发料,同时记录下发完料后的库存数量,交系统组进行物料的数量调整。

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