最新公司财务自查报告(精选多篇)
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
公司财务自查报告(精选多篇)
第一篇:某公司财务专业自查报告
******公司2020年度
全面风险管理财务资产专业自查报告
2020年度对******公司财务资产专业全面风险管理工作是很重要的一年,更重要的是提高全体财会人员的辨识和处理风险的能力,增强风险意识,形成人人讲风险,人人识风险,人人防风险的良好氛围,把风险管理意识转化为自觉行动。现结合******公司财务科实际情况进行了自查,先情况将容易出现风险的报如下:
一、会计信息质量问题。严格执行《会计法》和国家其他有关财经法规,以及集团公司的各项财务管理规定,依法设置会计账簿,统一登记、核算各项经营活动,确保财务数据的真实、有效。及时编制各种财务报表,并在规定的时限内上报集团公司财务部。
二、岗位分工及轮岗问题。进行岗位分工,使不相容职务相互分离、相互制约,以明确责任权限,出纳岗位进行定期和不定期轮岗,防止舞弊现象发生,使各项业务事项得以有序进行。
三、资金的安全问题。资金收付通过结算中心办理,严格执行六
签字制度,大额资金要经集团公司领导审批,不符合规定审批的资金支出,出纳不予办理。
四、税务问题。公司财务人员能够正确核算增值税、营业税等应缴税款,做到计提税金准确,基础资料完整,抵扣进项税及时、准确、完整。发票管理严格,每开具一次发票,须填写申请单,由公司领导
和财务负责人签字后,会计人员才会开发票。
五、财务科会计人员及时与相关业务单位核对往来账,摸清债权债务情况,并及时清理债权债务,提高公司的资金使用效率。
六、固定资产管理问题。为防止出现擅自进行固定资产的投资及报废处置,设置专门的会计人员核算固定资产,定期与安全生产科的设备管理人员进行核对。
******公司财务科
2020年12月18日
第二篇:枣庄联鑫公司财务专业自查报告
枣庄联鑫公司2020年度
全面风险管理财务资产专业自查报告
2020年度对联鑫公司财务资产专业全面风险管理工作是很重要的一年,更重要的是提高全体财会人员的辨识和处理风险的能力,增强风险意识,形成人人讲风险,人人识风险,人人防风险的良好氛围,把风险管理意识转化为自觉行动。现结合联鑫公司财务科实际情况进行了自查,先情况将容易出现风险的报如下:
一、会计信息质量问题。严格执行《会计法》和国家其他有关财经法规,以及集团公司的各项财务管理规定,依法设置会计账簿,统一登记、核算各项经营活动,确保财务数据的真实、有效。及时编制各种财务报表,并在规定的时限内上报集团公司财务部。
二、岗位分工及轮岗问题。进行岗位分工,使不相容职务相互分离、相互制约,以明确责任权限,出纳岗位进行定期和不定期轮岗,防止舞弊现象发生,使各项业务事项得以有序进行。
三、资金的安全问题。资金收付通过结算中心办理,严格执行六签字制度,大额资金要经集团公司领导审批,不符合规定审批的资金支出,出纳不予办理。
四、税务问题。公司财务人员能够正确核算增值税、营业税等应缴税款,做到计提税金准确,基础资料完整,抵扣进项税及时、
准确、完整。发票管理严格,每开具一次发票,须填写申请单,由公司领导
和财务负责人签字后,会计人员才会开发票。
五、财务科会计人员及时与相关业务单位核对往来账,摸清债权债务情况,并及时清理债权债务,提高公司的资金使用效率。
六、固定资产管理问题。为防止出现擅自进行固定资产的投资及报废处置,设置专门的会计人员核算固定资产,定期与安全生产科的设备管理人员进行核对。
枣庄联鑫公司财务科2020年12月18日
第三篇:农垦建筑公司财务大检查自查报告
农垦建筑公司财务大检查自查报告
甘肃省农垦集团有限责任公司:
接甘垦集团财[2020]20号文件,《关于开展垦区财务大检查的通知》,要求对我公司2020年-2020年的财务管理活动进行全面检查,我公司已对应文件要求的检查内容,对财务管理活动进行深入、细致的检查,现将检查情况汇报如下:一、此次财务大检查我公司领导高度重视,以积极认真的态度,精心组织,仔细检
查,设立了财务大检查的自查小组。
二、此次财务大检查的时间为2020年-2020年三个会计年度。
三、自查的具体内容
1、我公司现行《小企业会计准则》,会计科目和会计账簿均按照《财务会计制度》和公司财务管理办法的规定设置,会计账簿、财务报表信息、会计往来科目、会计结余科目真实,规范。财务管理活动严格尊照集团公司下发的财务管理制度。
2、我公司财务部现有专职会计人员5名,年龄在25-40岁之间,均取得会计从业资格证,其中2人为中级职称,1人为初级职称。建立了健全的财务人员岗位职责则,明确职责分工,会计档案由专人负责管理。
3、
第四篇:怡鑫汽贸分公司财务工作自查报告
怡(更多精彩文章请关注好 )鑫汽贸分公司财务工作自查报告
结合怡鑫汽贸分公司的实际情况,与会计对营收员、票据管理员、
实物管理员的工作情况进行了认真的检查,现将检查情况汇报如下:
一、加强政治理论业务学习,坚持四项基本原则,深入学习“三个代表”重要思想。认真学习法律法规和各项规章制度,认真执行怡鑫汽贸分公司的规章制度。加强自己的思想政治教育,为自己树立正确的职业道德观、人生观和价值观。
二、财务收支情况
在财务工作过程中,严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
三、票据管理工作