费用报销单填写及发票粘贴标准演示文稿

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从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等),因保管不善而被盗或遗失,后果自负。
➢不予报销的单据
内容填写不全,字迹不清或有明显涂改、 伪造的票据一律不予报销; 无财务专用章的白条票据;
数量、单价、金额不明确的票据;
虚假收据、虚假发票等票据不予报销;
三、报销凭证票据粘贴方法
整齐,层次
• 发票由后往前贴,先 贴小张的,后贴大张 的发票;小张发票在 下,大张发票在上。
有些无法取得正规发票,需要用替代发票报销的情 况,报销项目按发票性质填写,备注栏注明实际情 况,并附上实际业务印章清晰的收据。
金额:类别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉 伯数字填列,保留两位小数,合计栏数据前加人民 币符号“¥”
金额大写:本张费用报销单金额的大写数字,大写 金额前必须加“⊕”,大写后的如为零也必须填零, 不能为空白
优选费用报销单填写及发票 粘贴标准
➢日常报销费用的种类
差旅费
交通费
业务招待费
通信费
Biblioteka Baidu
办公费
培训费
运输费
其他
目录
一、费用报销四大原则 二、报销凭证填写规范 三、报销凭证票据粘贴方法
一、费用报销四大原则
手续完整
先审批后 支付原则
即时清结 谁批准谁 原则 负责原则
➢ 让我们来看看几个原则分别是什么意思 先审批后 • 凡支出项目均需事先申请批准后才可支出;没有申请 支付原则 或批准的费用不得支出
谁审批谁 • 审核人,批准人要对本身审核(证明))、批准的费 负责原则 用支出负责任
即时清结 • 凡借用公款者,前账不清,后款不借 原则
手续完整 • 报销必须有经办人、规定各级审核人(证明人)及批准
原则
人的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据
➢审批流程
发生费用填 1
写费用报销 单
科室审核/
2
部门经理签
➢原始单据要求
发票必须是发票联或报销联,电脑打印,字迹清晰,格式规范; 发票抬头必须开具公司全称。
内容要齐全,抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全,字迹要清楚, 金额要准确,大、小写要一致,严禁涂改。
印章要齐全,须有收款单位印章(财务专用章或发票专用章)及收款人签字(章);事业单位的 收据,要有财务专用章;企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
只拿回来一堆发票,没写 费用项目,没写金额,无 从下手,退回去,请对方
按要求贴好再拿过来!
• 火车票尽量往后面贴, 因为它的金额在前面, 如果贴得太前,贴上 汇总单后会把金额挡 住。
完整,顺序
• 如果发票量大,要分 门别类,按规格大小 统计一起黏贴。
• 加油票,的士票,火 车票,飞机票等,都 要分好类别,先小后 大黏贴。
方便审核,牢固
• 附件统一按报销黏贴 单大小叠好。
• 尽量把发票贴均匀, 平整,以便财务部装 订成册
大张的发票贴上面
小张的发票先贴
比黏贴白纸大的发票 贴最上面,按黏贴纸
的大小叠好。
最后,把按要求填妥的《费用报销单》 对齐左上角贴上。
②把填写好的面单, 粘在贴了发票的白纸 左边,对齐、贴牢。
发 票 粘 贴 要 求
③写上本面单所 贴发票的张数。
① 把发票对准白纸的左
边和上面,涂上胶水,均 匀往下,往右贴,不超出 白纸 的范围。
财务付款:借款凭 审批后的借款单到 财务部办理领款手 续。
财务付款
二、报销凭证填写规范
费用报销单
• 格式 • 填写要求
原始发票
• 合法性要求 • 拒收类别
➢费用报销单
➢填写要求:
除出差费用外的所有费用填写《费用报销单》
若一张报销单上有多个报销项目,如交通费,餐费 等可以填在一张报销单上,但需分行填写清楚。
证明人核准

3
4
审核未通过返回报销人
到财务部 报销领款
财务审核票 据是否有误

核 无
4

5 总裁审核签

➢借款流程
借款人按规定填写 《借款单》,注明借 款事由、借款金额 (大小写须完全一致,
不得涂改)、注明 借款形式(转账或 现金)
审批流程:科室主 任审核签字→财务 部复核→总裁审批。
借款人借款
审批流程
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