ISO质量管理体系标准表格汇总
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不符合项报告
注:本表一式一份,由审核组织给责任部门
编号: 序号: 内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)
编号: 序号:
审核目的:
审核范围: 审核依据:
受审核部门:
审核组长: 审核过程综述:
不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素 执行情况,存在的主要问题等):
对质量管理体系的评估(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果, 发现和改进体系运作的机制及措施等)。
结论:
顾客财产问题通知单
编号: 序号:
产品质量信息反馈单
编号: 序号:
注:本表一式四联
内部质量损失统计台帐
收文处理情况登记表
检验原始记录
口头订单登记台帐
设施(工、模、卡具)管理台帐
质量信息反馈统计台帐
原材料、外协外购件入库验收统计台帐
产品质量统计台帐单位:
产品售后服务登记表
文件回收情况登记表
计量周期校准计划
计量器具报废申请单编号:
会签: 审核:
经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表
零(台)件质量抽查记录
零件名称; 零件号:
十堰 有限公司 车间:
十堰市有限公司设备日常点检卡
经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表
机床编号: 型号: 年月操作者:机电Array
注:本表一式一份,由机动工具科每月发给生产车
间。
技术文件发放登记表
编号:
注:本表只限发放技术文件使用。
注:本单份数根据更改内容,由确定发放范
围。
年月生产物资计划单
年月日编号:
注:本表随生产计划同时下发,份数同生产计划。
采购计划
单位:年月日编号:
主管: 计划员:
外协、外购件检验通知单
墙报单位:编号:年月日
注:本表一式两份,供销科及技术质检科各一份。
年月编号:
审批: 编制: 日期:
十堰市 有限公司产品质量征求意见书 注:本表一式一份,收回后由 保存
年 月份销售产值、销售产品产量指标计划表
编制单位:
制表人:
十堰市有限公司产品质量征求意见书
注:本表一式一份,收回后由保存
年月份原材料购销存月报表
注:本表一式一份,收回后由保存
文件发放登记表
编号:
注:本表只限发放文件使用。
产品报价单
发表日期:编号:
申报单位(公
审核: 制表: 报送日期: 年月日章)
注:本单一式两份。
设备检修计划
执行部门:编号:序号:
编制: 日
期: 批准: 日
期:
设施报废单
使用部门:编号:序号:
模卡具技术状态记录
编号:序号:
编号:
注:本表一式一份
培训记录表
编号: 序号:
注:本表只限期人事部使用