ISO质量管理体系标准表格汇总

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不符合项报告

注:本表一式一份,由审核组织给责任部门

编号: 序号: 内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)

编号: 序号:

审核目的:

审核范围: 审核依据:

受审核部门:

审核组长: 审核过程综述:

不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素 执行情况,存在的主要问题等):

对质量管理体系的评估(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果, 发现和改进体系运作的机制及措施等)。

结论:

顾客财产问题通知单

编号: 序号:

产品质量信息反馈单

编号: 序号:

注:本表一式四联

内部质量损失统计台帐

收文处理情况登记表

检验原始记录

口头订单登记台帐

设施(工、模、卡具)管理台帐

质量信息反馈统计台帐

原材料、外协外购件入库验收统计台帐

产品质量统计台帐单位:

产品售后服务登记表

文件回收情况登记表

计量周期校准计划

计量器具报废申请单编号:

会签: 审核:

经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表

零(台)件质量抽查记录

零件名称; 零件号:

十堰 有限公司 车间:

十堰市有限公司设备日常点检卡

经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表

机床编号: 型号: 年月操作者:机电Array

注:本表一式一份,由机动工具科每月发给生产车

间。

技术文件发放登记表

编号:

注:本表只限发放技术文件使用。

注:本单份数根据更改内容,由确定发放范

围。

年月生产物资计划单

年月日编号:

注:本表随生产计划同时下发,份数同生产计划。

采购计划

单位:年月日编号:

主管: 计划员:

外协、外购件检验通知单

墙报单位:编号:年月日

注:本表一式两份,供销科及技术质检科各一份。

年月编号:

审批: 编制: 日期:

十堰市 有限公司产品质量征求意见书 注:本表一式一份,收回后由 保存

年 月份销售产值、销售产品产量指标计划表

编制单位:

制表人:

十堰市有限公司产品质量征求意见书

注:本表一式一份,收回后由保存

年月份原材料购销存月报表

注:本表一式一份,收回后由保存

文件发放登记表

编号:

注:本表只限发放文件使用。

产品报价单

发表日期:编号:

申报单位(公

审核: 制表: 报送日期: 年月日章)

注:本单一式两份。

设备检修计划

执行部门:编号:序号:

编制: 日

期: 批准: 日

期:

设施报废单

使用部门:编号:序号:

模卡具技术状态记录

编号:序号:

编号:

注:本表一式一份

培训记录表

编号: 序号:

注:本表只限期人事部使用

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