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中央部门预算管理系统操作手册(共76页)

中央部门预算管理系统操作手册(共76页)

中央部分预算办理(Li)系统操(Cao)作(Zuo)手(Shou)册(Ce)目(Mu) 录总体介(JIE)绍61.系统概(G AI)述62.系(X I)统安装错误!未定义书签。

3.系(X I)统登录错误!未定义书签。

4.导入系统参数6第一章预算筹办7系统参数导入7单元信息变动7下级单元情况查阅错误!未定义书签。

单元信息变动错误!未定义书签。

报表输出8转出上报数据8恢复上报数据8工程清理91.3.1 通用工程查阅91.3.2 一级工程申报9报表输出错误!未定义书签。

转出上报数据错误!未定义书签。

恢复上报数据错误!未定义书签。

第二章工程办理10参数设置10通用一级工程过滤10部分预设分类标识10参数下发112.2一级工程办理11一(Yi)级工(Gong)程查(Cha)看错误!未定义书签。

一(Yi)级工(Gong)程分类标识设置11一般公共预算二级工程办理112.3.1 二级工程填报112.3.2 工程审核142.3.3 标识上报财务库142.3.4 工程优先排序15国库预算执行重点工程标识152.3.6 工程评审情况统计15当局性基金预算工程办理错误!未定义书签。

非财务拨款工程办理错误!未定义书签。

2.6工程数据校验162.7数据导入导出162.7.1 转出上报工程库162.7.2 接收下级工程库162.7.3 拆分工程库172.7.4 接收上级下发工程库17多机录入拷出172.7.6 多机录入合并17第三章部分预算173.1一上阶段18部分底子情况录入18开展绩效评价设置18填写编报说明193.1.4 2021年预算数录入19一般公共预算工程支出规划表19当局性基金预算工程支出规划表20一般公共预算一级工程文本录入20中央行政事业单元新增资产配置表20数(Shu)据标(Biao)准性检(Jian)查223.1.10 数(Shu)据导入导出223.1.11 查询(Xun)打印243.2预算控制数273.3二上阶段283.3.1 部分底子情况录入283.3.2 部分整体支出绩效目标283.3.3 单元整体支出绩效目标28预算编制错误!未定义书签。

预算系统操作说明

预算系统操作说明

预算系统操作说明
1、登陆
双击出现
输入工号密码,点击开启或回车键进入系统,如下图:
2、更改密码
点击系统管理模块
进入口令更改出现如图,输入你的新密码及原来密码
3、预算查询
点击费用预算模块
进入费用预算查询,出现如图
选择你要查询表格点击查询,如门店科目预算汇总
4、费用申请
进入我的桌面模块出现如图
点击预算申请单,出现如图
点击增加出现如图增加
删除
下拉符号
点击图示的下拉符号,出现供选择申请的费用科目
点击申请的费用科目编码,填写申请金额及申请
选择发票类型在下拉符号处(无票请填写发票说明)付款方式(转账请填写领款人及付款账号)及上级审批
选择好之后提交。

5、申请单查询
①进入我的桌面模块点击我的事务出现如图
选择你要查询的表格并点击查询
不输入条件直接点击确认出现的是所有申请过的预算单,输入申请年月(如201310)出现的是当月的预算单。

预算单据号、申请金额、单据状态(领导审核情况)、申请年月等,费用报销单查询同样。

②各部门负责人及各分管领导审核申请单和报销单,点击待办流程并查询
6、费用报销
进入我的桌面模块点击预算报销单出现如图
输入费用名称、发票数量、预算单号、核销方式、实报金额,选择审批流程之后点击提交。

提交之前点击查看预算单出现对应得预算申请单。

中央部门预算管理系统操作手册范本

中央部门预算管理系统操作手册范本

中央部门预算管理系统操作手册目录总体介绍 (7)1.系统概述 (7)2.系统安装 (7)3.系统登录 (7)4.导入系统参数 (8)第一章预算准备 (10)1.1系统参数导入 (10)1.2单位信息变更 (10)1.2.1下级单位情况查阅 (10)1.2.2单位信息变更 (11)1.2.3报表输出 (12)1.2.4转出上报数据 (12)1.2.5恢复上报数据 (12)1.3项目清理 (13)1.3.1 通用项目查阅 (13)1.3.2 一级项目申报 (14)1.3.3报表输出 (15)1.3.4转出上报数据 (16)1.3.5恢复上报数据 (16)第二章项目管理 (17)2.1参数设置 (17)2.1.1通用一级项目过滤 (17)2.1.2部门预设分类标识 (17)2.1.3参数下发 (18)2.2一级项目管理 (19)2.2.2一级项目分类标识设置 (19)2.3一般公共预算二级项目管理 (20)2.3.1 二级项目填报 (20)2.3.2 项目审核 (28)2.3.3 标识上报财政库 (29)2.3.4 项目优先排序 (30)2.3.5国库预算执行重点项目标识 (31)2.3.6 项目评审情况统计 (32)2.4政府性基金预算项目管理 (33)2.5非财政拨款项目管理 (33)2.6项目数据校验 (33)2.7数据导入导出 (33)2.7.1 转出上报项目库 (34)2.7.2 接收下级项目库 (34)2.7.3 拆分项目库 (35)2.7.4 接收上级下发项目库 (35)2.7.5多机录入拷出 (36)2.7.6 多机录入合并 (37)第三章部门预算 (38)3.1一上阶段 (38)3.1.1部门基本情况录入 (38)3.1.2开展绩效评价设置 (38)3.1.3填写编报说明 (40)3.1.4 2015年预算数录入 (40)3.1.5一般公共预算项目支出规划表 (41)3.1.6政府性基金预算项目支出规划表 (42)3.1.7一般公共预算一级项目文本录入 (42)3.1.8中央行政事业单位新增资产配置表 (42)3.1.10 数据导入导出 (45)3.1.11 查询打印 (50)3.2预算控制数 (55)3.3二上阶段 (55)3.3.1 部门基本情况录入 (55)3.3.2 部门整体支出绩效目标 (55)3.3.3 单位整体支出绩效目标 (56)3.3.4预算编制 (56)3.3.5中期规划编制 (59)3.3.6上报表 (61)3.3.7数据导入导出 (62)3.3.8 查询打印 (62)3.4预算批复阶段 (62)第四章基础资料 (63)4.1编报流程 (63)4.2基础数据录入 (64)4.2.1报表数据录入 (64)4.2.2基础资料数据审核 (65)4.3规津贴补贴经费申报 (66)4.3.1津贴补贴录入 (66)4.4勾稽关系审核 (69)4.5数据合法性检查 (69)4.6规津贴补贴汇总表 (69)4.6.1汇总表生成 (69)4.6.2汇总表查阅 (70)4.7数据导入导出 (71)4.8查询打印 (71)第五章系统管理 (72)5.1.1 系统参数导入 (72)5.1.2 参数下发 (72)5.2备份恢复 (73)5.2.1 数据库备份 (73)5.2.2 数据库恢复 (73)5.3本单位信息录入 (73)5.4下级单位情况查阅 (74)第六章报表设置 (76)6.1整表属性设置 (76)6.2套表定义 (76)6.3定义分组 (76)6.4打印报表设置 (77)6.5计算公式定义 (77)6.5.1 列计算公式 (77)6.5.2 行计算公式 (77)6.6审核公式定义 (77)6.7取数公式定义 (77)6.7.1 表间取数公式 (77)6.7.2 有来源整表条件 (78)6.8输入限制定义 (78)6.8.1 整表附加限制 (78)6.8.2 列栏附加限制 (78)总体介绍1.系统概述中央部门预算管理系统是为满足中央部门进行预算编报,不断适应财税体制改革和预算管理制度改革需要而研制的预算管理专用软件。

部门预算编制(财政版)系统-操作手册

部门预算编制(财政版)系统-操作手册

部门预算管理系统-财政版操作手册版权所有:财政部研制开发:北京兴财信息技术开发公司2010年09月系统整体介绍本系统立足于部门预算编制的特点和要求,全面满足各类预算管理人员在不同阶段的业务需求,支持人员、公用经费的定员、定额管理,为财政经费的合理分配提供依据。

目录1.用户登录 (1)2.初始参数维护 (2)2.1. 基本支出参数 (2)2.1.1.基本支出对应 (2)2.1.2.支出预算控制定义 (4)3.年初预算编制 (7)3.1. 申报数据录入[财政] (7)3.1.1.收支审核总表 (7)3.1.2.单位基础信息 (8)3.1.3.单位收入录入 (8)3.1.4.基本支出录入 (9)3.1.5.项目支出录入 (10)3.1.6.政府采购明细表 (11)3.1.7.单位征收计划表 (12)3.2. 可疑数据分析 (12)3.2.1.可疑数据分析 (12)3.3. 收支数据预审 (13)3.4. 预算审核流程 (14)3.4.1.处室审核 (14)3.4.2.预算处审核 (15)3.4.3.预算处审批 (16)3.4.4.退回单位 (17)4.报表统计分析 (18)4.1. 分析报表查询 (18)4.1.1.项目查询统计 (18)1.用户登录①打开浏览器,输入网址:,登录“财政部金财工程应用支撑平台”,并点击右上角“登录”按钮。

登录②在弹出的窗口中点击“普通用户登录”,然后输入用户姓名及用户密码,两者皆为身份证号。

普通用户登录③登录后点击页面左上角的“部门预算管理”后进入系统。

2.初始参数维护2.1. 基本支出参数2.1.1.基本支出对应2.1.1.1. 预算单位和功能科目对应此功能为财政部门对基本支出表中预算单位对应的功能科目进行设置。

①先从左侧信息树中选择需要对应的基础项目,并确认已选择项目(左下方蓝色提示信息)正确;②从[待对应项目]区中选择快速全部选定或全部取消选定,可以通过信息树上方的搜索条进行快速定位;③确认对应正确,点击[保存]按钮保存设置,如需放弃修改请点击[撤销]按钮;④在非编辑状态,[待对应项目]区和[已对应项目]区均不可进行操作。

预算一体化系统操作手册

预算一体化系统操作手册

预算一体化系统操作手册一、功能概述1. 预算一体化系统(BI)是一个在线应用,旨在帮助企业管理其财务预算的执行和实施。

这种系统的功能可以实现预算内容、合规性和财务数据的跟踪,以及决策过程中的细节追踪。

2. 该系统提供了许多功能,以方便企业的财务预算管理。

企业可以通过系统进行预算编制、审批、跟踪、执行和报告等。

3. 通过系统,可以实现将预算按照单位、部门和成本中心分解,这样可以更易于了解每一单位的执行情况。

4. 该系统可以实现及时调整计划金额,确保公司财务按计划展开;并可以实现实时预算比较,便于实施大型财务项目。

二、操作步骤1. 登录BI系统:进入官网,输入用户名密码登陆,按照系统的相关步骤进行设置。

2. 创建预算:进入“预算编制”模式,根据企业需求和财务规划,编辑和创建预算内容,其中需包括预算名称、预算金额、上报机构等内容,并按照事先约定的分配比例确定各个单位的预算。

3. 提交审批:当预算编制完成后,系统会根据企业先前设置的审批流程进行审批。

有部门、上级审批人等相关设置,需要每个审批环节的审批人进行批复,方可完成预算审批。

4. 执行预算:将预算更新到财务系统,以便实施项目,并实时跟踪预算执行情况,以确保预算可以按照计划进行支出。

5. 报告分析:通过系统可以实时收集预算数据,以及审批情况,预算完成状况分析等,并可以根据不同的报表生成以支持管理决策。

三、应用场景1. 公司实施大型财务项目时,可以采用预算一体化系统对财务计划和实施进行跟踪,以确保项目按照计划进行,尽快实现预期目标。

2. 公司宣布大规模减资时,可以采用预算一体化系统对财务预算执行情况进行跟踪,准确实施财务规划,避免出现溢出情况。

3. 公司预算审计时,也可以采用预算一体化系统对财务预算进行报告和分析,以便审计人员可以迅速了解公司财务预算情况,以维护公司财务利益。

预算管理系统操作说明

预算管理系统操作说明

3、编制项目经费基本信息

(5)发现项目经费基本信息录入有误的点击“修改”按钮重复上述步 骤,如果项目经费尚未录入经济科目及政府采购计划(后面4、5步骤) 可以直接删除。
4、编制项目经费支出经济科目

(1)点击左边“预算编制管理”,点击弹出下拉框选择“支出预算编 制”,弹出以下界面。
4、编制项目经费支出经济科目
谢谢!
登陆成功后进入预算管理系统,在页面 的右上角可以更改用户密码或者退出。
注:红色圆圈标记处 栏目宽度。
标志,可以调整
3、编制项目经费基本信息
(1)依次点击页面左侧选择“基础信息管理”,弹出下拉框选择“项目信息”, 设置预算年度项目经费基本信息(部门公用经费已经预设,不需要填列二次分配的 科室公用经费)。
5、涉及政府采购清单填报
(3)项目基本信息、经济分类科目、政府采购清单审核无误后,点击“ 保存”,并打印项目预算编制情况提交相关部门审核。
6、项目提交部门负责人审核

部门负责人登录后,可以对编制的项目信息情况进行修改,操作步骤跟 预算编制人员相同。审核无误后,点击“确认提交”上报,提交后不能 进行修改。(信息修改后如不能及时刷新请点击“重新加载项目”刷新 。)
3、编制项目经费基本信息
(3)依次输入项目名称、 立项依据、主要内容、 总体目标、可行性,点 击“确定”保存。 注:检查发现错误,点击 修改,重复“3、编制项 目经费基本信息步骤” 。
3、编制项目经费基本信息

(4)项目基本信息录入完成后,生成“2016年教学专用设备采购经费 ”,如果需要上传附件对项目情况进行说明,请点击 按钮, 上传文档、图片等。
3、编制项目经费基本信息
(2)点击 或“修改” 新设项目或修改项目信息,红色为必选项目,点 击问号依次选择部门编号、负责人编号、项目类型,并填写项目名称。

预算管理一体化系统操作手册

预算管理一体化系统操作手册

预算管理一体化系统操作手册2020年9月目录第一部分基础信息管理一、系统综述.............................................................................................................................................. - 3 -1.登录 (3)2.退出 (4)二、基础信息管理 ...................................................................................................................................... - 5 -1.单位管理 (5)2.人员管理 (15)3.资产信息 (23)三、(项目库)人员类项目储备 ............................................................................................................... - 33 -1.项目申报流程 (33)四、(预算编制)人员类项目预算编制申报 ............................................................................................ - 41 -1.选定列入预算项目(业务处室) (41)2.预算编制-申报支出(单位申报) (42)3.人员类项目支出审核(部门审核) (44)4.人员类项目支出审核(财政审核) (46)五、(项目库)运转类公用经费项目储备 ................................................................................................ - 49 -1.运转类公用经费项目申报(单位申报) (49)2.运转类公用经费项目审核(部门审核) (51)3.运转类公用经费项目审核(处室审核) (53)4.运转类公用经费项目审核(财政审核) (54)六、(预算编制)运转类公用经费项目申报 ............................................................................................ - 56 -1.预算编制-申报支出(单位) (56)2.运转类公用经费项目支出审核(部门审核) (58)3.运转类公用经费项目支出审核(财政审核) (59)七、(项目库)运转类其他及特定目标类项目储备 ................................................................................. - 62 -1.业务处室维护项目框架 (62)2.部门登记运转类其他或特定目标类项目 (67)3.单位申报运转类其他或特定目标类项目 (71)4.部门审核运转类其他或特定目标类项目 (78)5.处室审核预算项目 (80)八、(预算编制)运转类其他及特定目标类项目申报 ............................................................................. - 86 -1.选定列入预算项目 (86)2.预算项目单位申报 (86)3.业务处室审核项目支出 (91)九、(预算编制)收入申报 ....................................................................................................................... - 99 -1.“一上”阶段 (99)一、系统综述1.登录1.1界面展示1.2功能描述目前系统按照权限分为财政用户、部门用户、单位用户等。

预算系统操作手册DOC

预算系统操作手册DOC

目录一、预算表填制顺序 (1)二、预算编制 (2)注意事项: (6)1)月度预算表 (6)三、更新关联计划(编制) (8)四、预算审批 (10)五、预算上报 (17)六、预算批复 (18)七、预算调整 (22)八、调整审批 (25)九、调整批复 (30)十、更新关联计划(调整) (31)十一、日常执行 (33)一、预算表填制顺序预算表包括年度预算表和月度预算表(一)年度预算表一般在每年10月左右,需要编制次年的年度预算表。

2012年的年度预算表如下(按编制顺序排序):1、表一:主营业务收入预算2、表二:年度销售预算附表3、表三:库存与采购预算表4、表四:非主营收支预算表5、表五:费用预算表6、表六:费用控制表7、表八:费用分类表8、表九:新增长期股权投资预算表9、表十:金融工具情况预算表10、表十一:投资现金支出表11、表十二:固定资产投资预算表12、表十三:在建工程投资预算表13、表十六:融资预算表14、表十五:资金需求预算表15、表十四:资金预算表16、表十七:预计资产负债表17、表十八:预算损益表18、表十九:预计现金流量表19、表0:主要指标表20、表二十三:年度预算假设表21、表二十二:营运周期附表(不编制,仅执行;在表十六执行后进行执行)(二)月度预算月度预算是每月需要编制,并进行相关控制的预算表,包括:1、表二十:月度预算表2、表二十一:月底资金预算表二、预算编制1)双击【计划预算——全面预算——预算编制——预算填制】,如下图所示:2)在弹出的窗口中,点击【过滤计划】,选择【主体】,选中要编制的预算主体,点击【确定】。

3)选择【年度】,如编制2012年预算,就选择【2012】,点【确定】。

4)点击【场景】,选择要编制的预算样表场景,点击【确定】。

(所有年表在【预算年表计划】,所有月表在【预算月表计划】)5)选择【主体】、【年度】、【场景】后,如下图所示,最后点击【确定】。

6)选中要编制预算的预算计划,打,点击【编制】,如下图所示:7)在打开的预算样表中,录入相应的预算数,【黄色】、【绿色】单元格无需录入,其他单元格可以录入,如下图所示(其他单元格依此类推):8)填制完毕,点击【保存】,弹出的窗口点击【是】,系统会自动运算表内的勾稽关系,如下图所示:9)【保存】后,点击【返回】,该预算表的【状态】为【编制中】:所有预算表依此类推填制完毕。

中央部门预算管理系统操作手册(doc 79页)

中央部门预算管理系统操作手册(doc 79页)

中央部门预算管理系统操作手册(doc 79页)中央部门预算管理系统操作手册目录总体介绍 (7)1.系统概述 (7)2.系统安装 (7)3.系统登录 (7)4.导入系统参数 (8)第一章预算准备 (10)1.1系统参数导入 (10)1.2单位信息变更 (10)1.2.1下级单位情况查阅 (10)1.2.2单位信息变更 (11)1.2.3报表输出 (12)1.2.4转出上报数据 (12)1.2.5恢复上报数据 (12)1.3项目清理 (13)1.3.1 通用项目查阅 (13)1.3.2 一级项目申报 (14)1.3.3报表输出 (15)1.3.4转出上报数据 (16)1.3.5恢复上报数据 (16)第二章项目管理 (17)2.1参数设置 (17)2.1.1通用一级项目过滤 (17)2.1.2部门预设分类标识 (17)2.1.3参数下发 (18)2.2一级项目管理 (19)2.2.1一级项目查看 (19)2.2.2一级项目分类标识设置 (19)2.3一般公共预算二级项目管理 (20)2.3.1 二级项目填报 (20)2.3.2 项目审核 (28)2.3.3 标识上报财政库 (29)2.3.4 项目优先排序 (30)2.3.5国库预算执行重点项目标识 (31)2.3.6 项目评审情况统计 (32)2.4政府性基金预算项目管理 (33)2.5非财政拨款项目管理 (33)2.6项目数据校验 (33)2.7数据导入导出 (33)2.7.1 转出上报项目库 (34)2.7.2 接收下级项目库 (34)2.7.3 拆分项目库 (35)2.7.4 接收上级下发项目库 (35)2.7.5多机录入拷出 (36)2.7.6 多机录入合并 (37)第三章部门预算 (38)3.1一上阶段 (38)3.1.1部门基本情况录入 (38)3.1.2开展绩效评价设置 (38)3.1.3填写编报说明 (40)3.1.4 2015年预算数录入 (40)3.1.5一般公共预算项目支出规划表 (41)3.1.6政府性基金预算项目支出规划表 (42)3.1.7一般公共预算一级项目文本录入 (42)3.1.8中央行政事业单位新增资产配置表 (42)3.1.9数据规范性检查 (44)3.1.10 数据导入导出 (45)3.1.11 查询打印 (50)3.2预算控制数 (55)3.3二上阶段 (55)3.3.1 部门基本情况录入 (55)3.3.2 部门整体支出绩效目标 (55)3.3.3 单位整体支出绩效目标 (56)3.3.4预算编制 (56)3.3.5中期规划编制 (59)3.3.6上报表 (61)3.3.7数据导入导出 (62)3.3.8 查询打印 (62)3.4预算批复阶段 (62)第四章基础资料 (63)4.1编报流程 (63)4.2基础数据录入 (64)4.2.1报表数据录入 (64)4.2.2基础资料数据审核 (65)4.3规范津贴补贴经费申报 (66)4.3.1津贴补贴录入 (66)4.4勾稽关系审核 (69)4.5数据合法性检查 (69)4.6规范津贴补贴汇总表 (69)4.6.1汇总表生成 (69)4.6.2汇总表查阅 (70)4.7数据导入导出 (71)4.8查询打印 (71)第五章系统管理 (72)5.1系统参数设置 (72)5.1.1 系统参数导入 (72)5.1.2 参数下发 (72)5.2备份恢复 (73)5.2.1 数据库备份 (73)5.2.2 数据库恢复 (73)5.3本单位信息录入 (73)5.4下级单位情况查阅 (74)第六章报表设置 (76)6.1整表属性设置 (76)6.2套表定义 (76)6.3定义分组 (76)6.4打印报表设置 (77)6.5计算公式定义 (77)6.5.1 列计算公式 (77)6.5.2 行计算公式 (77)6.6审核公式定义 (77)6.7取数公式定义 (77)6.7.1 表间取数公式 (77)6.7.2 有来源整表条件 (78)6.8输入限制定义 (78)6.8.1 整表附加限制 (78)6.8.2 列栏附加限制 (78)总体介绍1.系统概述中央部门预算管理系统是为满足中央部门进行预算编报,不断适应财税体制改革和预算管理制度改革需要而研制的预算管理专用软件。

预算管理一体化系统操作手册

预算管理一体化系统操作手册

预算管理一体化系统操作手册预算管理一体化系统操作手册目录:一、登录系统二、基础设置1. 会计科目2. 基础数据三、业务操作1. 用款计划总额查询2. 预算执行情况表查询打印3. 授权支付申请查询打印4. 直接支付申请查询打印5. 支付凭证查询打印6. 授权支付更正(退回)-审核四、凭证审核五、退出系统一、登录系统1. 打开电脑,进入桌面或操作系统。

2. 打开预算管理一体化系统客户端软件。

3. 在登录界面输入用户名和密码,点击“登录”按钮。

4. 登录成功后,进入系统主界面。

二、基础设置1. 会计科目打开【会计科目】菜单。

在操作列,点【增加下级】,对某个科目进行增加明细科目。

增加下级科目,重点是把科目编码、科目名称、余额方向设置正确。

如果科目需要挂接辅助核算,直接在该界面右侧进行勾选即可。

2. 基础数据基础数据已按照财政部新标准维护,对于部分内容,单位可自行扩展,如往来等。

三、业务操作1. 用款计划总额查询:输入查询条件,点查询可以查看用款计划总额信息。

2. 预算执行情况表查询打印:在菜单中选择“预算执行-查询打印-预算执行情况表”,输入查询条件,点击“查询”即可查看预算执行情况表。

点击“打印”可以打印该报表。

3. 授权支付申请查询打印:在菜单中选择“预算执行-查询打印-授权支付申请查询打印”,输入查询条件,点击“查询”即可查看授权支付申请信息。

点击“打印”可以打印该申请。

4. 直接支付申请查询打印:在菜单中选择“预算执行-查询打印-直接支付申请查询打印”,输入查询条件,点击“查询”即可查看直接支付申请信息。

点击“打印”可以打印该申请。

5. 支付凭证查询打印:在菜单中选择“预算执行-查询打印-支付凭证查询打印”,输入查询条件,点击“查询”即可查看支付凭证信息。

点击“打印”可以打印该凭证。

支持凭证和回单的在线打印和支付凭证本地导出。

选择一笔凭证,点凭证打印,可生成凭证预览并打印。

需用IE11浏览器并安装对应插件。

全面预算系统操作手册

全面预算系统操作手册

全面预算系统操作手册本手册随系统改进会相应修改,仅供参考上海外国语大学财务处二零一九年十一月目录一. 预算流程 (1)二.预算申报 (2)(一)登录全面预算系统 (2)(二)常规项目预算填报(以教学基本经费为例) (3)(三)支出预算申报—新增项目填报 (5)(四)提交预算申报 (7)三.查询 (8)(一)查询批复情况 (8)(二)查询具体批复情况 (9)(三)预算查询统计 (10)全面预算系统一.预算流程学校预算具体流程如下图:二.预算申报(一)登录全面预算系统第一步:登入财务处综合信息门户,点击页面左上方“系统导航”下的“全面预算系统”。

第二步:在年份切换中选择:当年选择下一年度申报,再点击页面左上方“支出预算申报”。

(如图所示进行2018年申报,预算年份选择2019年)第三步:点击页面左边的“项目库申报”。

(二)常规项目预算填报(以教学基本经费为例)第一步:点击一级预算项目下的“教学基本经费”,右侧二级预算项目下会出现相关项目经费号及名称。

第二步:点击二级预算项目下右侧按钮进行申报。

第三步:按要求填写项目概况,信息栏前带*的为必填项。

填写完毕后点击下一步。

说明:1.预算测算依据及要求会以提示的形式显示;请各位老师仔细阅读;2.各位老师可通过上传附件功能上传相关依据与批复。

第四步:在页面右侧新增测算依据明细栏中填写相关预算数并修改测算依据,点击下方“确定”按钮,相关预算会出现在页面左侧,全部填写完毕后点击页面左下方的“完成”。

说明:1.金额栏填写单位为“万元”;2.相关预算测算依据请填入备注中;3.如提示中出现“××与××需分开填写”时,请分数条明细填入新增测算依据明细中,如教学业务经费填写完毕后点击确定,再输入设备购置费预算并点击确定。

第五步:点击返回,再申报下一个常规项目。

(三)支出预算申报—新增项目填报对于以前年度没有预算,根据预算年度工作计划需要支出的经费,在没有与现有项目重复的前提下各部门在项目库里新增后再申报。

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