能源管理体系内部审核检查表
能源管理体系内审检查表
能源管理体系内审检查表一、引言能源管理体系是指组织为实现能源效率、能源消耗减少和环境保护等目标而建立的一套管理体系。
内审是能源管理体系运行中的重要环节,通过内审检查表的使用,可以对能源管理体系的运行情况进行评估和改进。
本文将详细探讨能源管理体系内审检查表的编写和使用。
二、内审检查表编写内审检查表是用于评估能源管理体系运行情况的工具,编写内审检查表时需要考虑以下几个方面:1. 确定检查内容内审检查表应包含对能源管理体系各方面的评估,例如能源政策、目标设定、能源计划、能源消耗监测等。
根据能源管理标准和组织的实际情况,确定需要检查的内容。
2. 制定评估标准为了能够客观评估能源管理体系的运行情况,需要为每个检查内容制定相应的评估标准。
评估标准可以包括符合性要求、绩效指标、目标达成情况等。
3. 设计评估指标评估指标是内审检查表中的具体项目,用于评估能源管理体系的运行情况。
每个评估指标应具有明确的描述和评分标准,以便内审人员能够准确评估。
4. 制定评分规则评分规则是内审检查表中用于对每个评估指标进行评分的依据。
评分规则可以包括定量评分和定性评分两种方式,根据实际情况选择适合的评分方式。
三、内审检查表使用内审检查表的使用是为了评估能源管理体系的运行情况,并提出改进建议。
在使用内审检查表时,需要注意以下几个方面:1. 分配任务根据内审检查表的内容和评估标准,合理分配内审任务给相应的内审人员。
内审人员应具备相关的能源管理知识和内审技能,以确保内审工作的质量和准确性。
2. 实地检查内审人员应根据内审检查表的要求,进行实地检查和观察。
通过实地检查,可以了解能源管理体系的实际运行情况,并与内审检查表的评估指标进行比对。
3. 记录评估结果内审人员应将实地检查的结果记录在内审检查表中,对每个评估指标进行评分,并记录相关的发现和建议。
4. 提出改进建议根据评估结果,内审人员应提出相应的改进建议,以帮助组织进一步完善能源管理体系。
能源管理体系内部审核检查表
编号:
序号
审核项
审核内容
审核重点
审核记录
备注
1
文件管理
文件的标识、分类、归档、保存、回收、更新、处置等是否有具体规定,执行情况如何;与其相关的运行与活动是否确定。
最高管理者是否签署了能源管理体系文件发布令;与能源管理体系相关的文件有多少;是否有能源管理体系文件目录。
能源管理体系要素间的逻辑关系、文件的借用是否准确。
2、现场抽查内部信息交流的执行情况等。
有
16
计量器具
是否明按照GB 17167的要求配置、管理计量器具。
对照标准,现场抽查能源计量器具的配备管理情况。
是
1、查看培训计划;
2、查看培训记录、培训教材等。
有
9
培训、意
识和能力追踪
培训是是否有考核;接受培训的人数和比例;经过培训的人员是否达到了效果、培训的内容;人员是否都接受了适当培训、这类人员是否都能胜任所担负工作。
1、查看培训考核记录等;
2、查看培训和考核内容(考试试卷等);
3、现场询问接受过培训的人员的能力和意识等。
2、了解是否对纠正和预防措施的制定和实施作了明确规定。
是
14
持续改进
管理组织是如何考虑实施持续改进的,是如何策划的。
检查持续改进的范围是否涉及能源管理体系、持续改进的内容是否达到了提高效率和有效性的目的。
是
15
信息交流
各部门沟通的内容、方法、频次和时间;是否保存沟通信息记录。
1、查看内部沟通交流信息记录;
1、查看程序文件、查看记录;
2、现场查看文件的标识、归档、保存和发放的实施情况等;
3、查阅体系文件发布令;
4、各部门实地查看是否有能源管理手册及相关程序文件、记录等。
ISO50001能源管理体系内审检查表
抽查针对内部审核、日常工作出现不符合情况下,对应措施的
4.6.4
实施情况?
11 不符合、纠正、纠
正措施和预防措施 是否对不符合项进行验证与关闭? 有相应证据吗? 是否有未关
闭的不符合项?
是否根据需要,建立并保存记录?
12
4.6.5 记录控制
12
4.6.5 记录控制
有《记录列表》的所有记录, 符合《记录控制程序》的要求?
审核部门 审核部门负责人
序号
标准条款
宝兴一厂
审核项目及过程
内审检查表
审核体系
ISO50001:2011能源管理体系
审核员
审核日期
审核记录
1
4.3 能源方针
审核部门是否对公司的能源方针进行宣导? 相关人员是否理解?
查阅能源评审管理文件制度内容,了解职责与管理流程和具体 要求。
沟通能源评审的内容、上次的时间、结果,查阅能源评审工作 形成的各项记录。
沟通能源评审频次、内容。
2
4.4.3 能源评审
沟通增加能源评审的特殊情况,是否发生过类似情况,如有 过,是否增加了能源评审。
查阅能源评审期能源消耗数据、报表。
沟通部门主要用能系统、用能单元/用能设备,查阅具体识别 清单。沟通系统或者单元/设备效率情况。
沟通节能机会的识别组织工作(识别评价与排序)、成果。查 阅节能机会识别清单。
沟通主要用能设备、对能效有重要影响环节的管理方法,查阅 识别结果。传达准则至相关组织及工作人员。
建立主要能源使用的有效运行和维护准则?
9
4.5.5 运行控制
是否根据运行准则运行和维护设备、设施、系统和过程?存在 的不足现场验证操作、参数控制、维护保养、必要的检查记录
3.能源管理体系内部审核检查表-品控部
2)项目能效管理负责人的落实;
3)节能工作建议;
4)预期能效水平和投运后实际能效情况。
GB/T23331-2020能源管理体系内部审核检查表
受审核部门
品控部
审核员
AC
审核日期
2024.1.8
标准条款
审核内容及方法
审对公司的能源方针在全公司范围内进行宣导、宣贯?相关人员是否理解?
内部对能源管理方针、目标均进行了宣贯,相关岗位人员了解了公司的能源管理方针。
符合
5.3组织的角色、职责和权限
公司内部节能工作相关的关键部门有哪些?举例其中部门的职责、作用,以及目前履行职责情况。
为节能工作的直接执行者,规定了相关岗位能源管理职责、权限。
符合
8.2设计
沟通新改扩项目节能设计管理要求
查今年节能技改项目,进行设计时考虑了节能方面的需求。
符合
抽查记录验证管理方法,如:
2020年GBT23331-2020能源管理体系内部审核检查表
公司是否保留行动计划的文件化信息?
有目标指标管理方案,有目标的测量记录
符合
6.3 能源评审
公司是否开发和实施能源评审?
是的每一年一次
已确定与宗旨相关并影响实现 EnMS 预期结果和改进能源绩效能力的外部和内部问题
符合
4.2 理解相关方的需求和期望
公司是否确定:
a)与能源绩效和 EnMS 有关的相关方?
b)这些相关方的相关要求?
c)识别的需求和期望中哪些需要公司通过其 EnMS 确定?
有相关方需求和期望分析表对相关方进行识别,最近一次识别日期为2020.2.10
d) 按规定间隔向最高管理者报告 EnMS 绩效和能源绩效的改进?
e) 建立确保 EnMS 有效运行和控制的准则和方法?
是的,有节能管理小组
符合
6.1 是否对风险和机遇的措施
6.1.1 策划EnMS时,公司是否考虑4.1所提及的问题和4.2所提及的要求,同时评审可能影响能源绩效的公司的活动和过程/
策划是否与能源方针一致,并是否输出以能源绩效持续改进为结果的行动?
能源手册有规定,已建立节能管理小组
符合
5.2 能源方针
最高管理者是否按下列要求建立能源方针:
a) 适合公司的宗旨?
b) 为目标和能源指标的制定和评审提供框架?
c) 包括实现目标和能源指标的信息和必要资源可获得的承诺?
d) 包括满足适用的与能源效率,能源使用和能源消耗相关的法律法规要求和其他要求的承诺?
表格编号:ENMS4-HR-016
2020年GBT23331-2020能源管理体系内部审核检表受审核部门内审员
审核日期
能源管理体系内审检查表
能源管理体系内审检查表
能源管理体系内审检查表
一、领导承诺和政策文件
1.能源政策文件是否制定,是否能够满足组织的要求?
2.能源政策是否真正被落实到组织内部,是否已经在整个组织
内部广泛传达并得到执行?
二、能源负荷、计划和绩效
1.是否有制定合理的能源使用计划,是否满足了组织的要求?
2.是否有系统的能源负荷预测方法,能够准确预测当日的偏差?
3.能源系统的绩效是否能够反应出能源使用的效果?是否满足
组织的要求?
三、设计和碳足迹
1.组织是否有制定基于能源使用和绩效进行的碳足迹计算方法?
2.组织是否对节能的建筑和节能的机器设备进行正确的选择?
3.组织是否有改进能源性能的计划?
四、能源审计和管理
1.是否有进行能源审计,并对能源的使用情况进行分析和评估?
2.办公设施是否实施了有效的管理和运营原则,如关闭电器设备,避免浪费?
3.是否有采用能源管理系统控制阀值,提高能源效率的管理机制?
五、监控和改进
1.能源使用是否被监控,是否有绿色能源使用的计划?
2.能源的控制机制是否有效,是否已经进行了评估和改进?
3.是否有采取有效的节能措施,通过节能管理和监测系统进行优化和改进?。
能源管理体系内审检查表
看记录
定期评审,保持能源绩效参数对能源绩效的有效性,并记录
看记录
能源目标、指标与能源管理实施方案
是否建立了能源目标、指标
查看制定目标/指标的文件记录
是否定期对目标/指标的完成情况进行分析评价
查看分析评价记录
目标/指标是否有调整,调整的准则
查看相应的程序文件及记录
管理评审是否形成记录
查看管理评审报告
管理评审的输入
查看管理评审报告
管理评审的输出
查看管理评审报告
查看调度相关管理程序文件及记录
设计
新改扩建项目设计文件是否有节能专篇
查看项目设计文件
节能专篇所包含的内容是否全面
查看项目设计文件
项目采用的用能设备、工艺是否先进
查看项目设计文件
是否对新改扩建项目的用能情况进行评估
查看节能评估报告
是否对节能评估报告中提出的改进措施进行落实
查看相关改进落实的记录
能源服务、产品、设备和能源采购
查看对应程序文件
是否按照相关准则进行生产、操作
查看运行记录、操作记录
查能源绩效参数是否按规定进行控制
查看运行记录
查看是否建立了设备维护、保养准则
查看对应程序文件
是否对用能设备进行巡检、点检
查看巡检记录、点检卡
是否对用能设备进行润滑维护
查看设备润滑记录
是否制定用能设备检修计划
查看检修计划及相关方案
是否对生产用能进行合理调度
是否根据目标/指标制定了能源管理实施方案
查看年度的技能技术改造计划
方案内容是否适宜
查看技术改造方案,方案中是否包含职责、时间进度、验证结果的方法、验证绩效改进的方法等内容
【完整内容】ISO50001-2018能源管理体系内部审核检查表
2
7.1
最高管理者
沟通在公司整体发展规划中,能源、能效对于公司发展在成本、政策影响等方面的思考。查看管理评审报告输出。
管理评审报告有输出
√
公司管理评审的频次安排?以及上次管理评审的时间与评审情况?
1年一次
√
3
5.1/5.3
管理者代表
查看“管理者代表”任命书或其他同性质档、管理者代表职责界定档,确定“管理者代表”具体职责和权利。
是
√
沟通能源评审的内容、上次的时间、结果,查阅能源评审工作形成的各项记录。
OK
√
通能源评审频次、内容。
一年一次,输入内容
√
沟通增加能源评审的特殊情况,是否发生过类似情况,如有过,是否增加了能源评审。
否
√
8
8.1运行控制
是否建立相应的文件?并进行有效监控?
是,有效
√
沟通主要用能单元、对能效有重要影响环节的管理方法,查阅识别结果。
OK
√
查管理评审报告,是否符合标准的内容要求;以及沟通验证管理评审输出工作要求的落实情况。
yes
√
10.2持续改进
组织应不断改进环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。组织应展示持续的能源性能改进。
符合
√
ISO50001-2018能源管理体系内审检查表
审核部门
设备管理部
审核体系
ISO50001:2018能源管理体系
审核部门负责人
审核员
审核日期
年月日
序号
标准条款
审核项目及过程
审核记录
评价结果
符合
不符合
1
5.2
能源方针
审核部门是否对公司的能源方针进行宣导?相关人员是否理解?
能源管理体系内审检查表-
精选资料内审检查表受审部门 / 单位审查员标准条款审查内容能否成立获取节能法律法例的渠道节能法律、法例等辨别能否全面4.4.2 法律能否确立准则和方法,以保证将法律法例法例及其及其余要求应用于能源管理活动中他要求能否认期评审和更新合用的法律法例及其余要求能否对法律法例合规性进行评论能否存在不合规,不合规的办理能否成立了能源评审的有关准则或程序文件能否对能源种类及根源进行辨别与评论4.4.3 能能否对组织的能源耗费状况和耗费水平进行评论剖析源评审能否对能源使用现状及绩效改良时机进行辨别与评论能否对能源绩效参数进行辨别与控制能否认期展开能源评审能否成立了能源基准4.4.4 能查能源基准的适合性,能否认期与能源绩源基准效进行对照能否认期进行更新和调整辨别能源绩效参数,可以监督丈量能源绩4.4.5 能效绩效参数建立、更新的方法学能否形成记源绩效参录并进行按期的评审?数按期评审,保持能源绩效参数对能源绩效的有效性,并记录负责人时间审查方法查察程序言件看辨别清单及评论表看程序言件及评论表看评论表及评论记录查察合规性评论报告查察有关不合规办理举措及记录查察程序言件查察能源评审报告查察能源评审报告查察能源评审报告查察能源评审报告查察程序言件查察能源基准清单及有关控制程序查察能源实绩与能源基准误差查察调整记录看能源绩效参数、基准控制程序及测试记录看记录看记录内审检查表受审部门 / 单位审查员标准条款审查内容负责人时间审查方法能源目标、指标与能源管理实行方案运行控制设计能源服务、产品、设施和能否成立了能源目标、指标能否认期对目标/ 指标的达成状况进行剖析评论目标 / 指标能否有调整,调整的准则能否依据目标 / 指标拟订了能源管理实行方案方案内容能否适合能否依据计划实行能源管理实行方案能否对已实行的方案进行考证查察能否拟订了生产工艺准则、岗位操作规程、设施操作规程等文件能否依据有关准则进行生产、操作查能源绩效参数能否按规定进行控制查察能否成立了设施保护、养护准则能否对用能设施进行巡检、点检能否对用能设施进行润滑保护能否拟订用能设施检修计划能否对生产用能进行合理调动新改扩建项目设计文件能否有节能专篇节能专篇所包括的内容能否全面项目采纳的用能设施、工艺能否先进能否对新改扩建项目的用能状况进行评估能否对节能评估报告中提出的改良举措进行落实能否成立了有关的能源采买规范主要用能设施采买文件中能否对能源绩效作出规定查察拟订目标 / 指标的文件记录查察剖析评论记录查察相应的程序言件及记录查察年度的技术技术改造计划查察技术改造方案,方案中能否包括职责、时间进度、考证结果的方法、考证绩效改良的方法等内容查察节能技术改造统计表查察有关的查收记录查察对应程序言件查察运转记录、操作记录查察运转记录查察对应程序言件查察巡检记录、点检卡查察设施润滑记录查察检修计划及有关方案查察调动有关管理程序言件及记录查察项目设计文件查察项目设计文件查察项目设计文件查察节能评估报告查察有关改良落实的记录查察有关程序言件查察有关技术协议、采买计划内审检查表受审部门 / 单位审查员标准条款审查内容能源采买主要用能设施入场查收时,能否将能源绩效归入查收项目能源的采买,能否对有关能源绩效作出规定能源入场查收时 ,能否将能源绩效归入验收项目对需要查验的能源,能否拟订了查验准则能否依据查验准则进行查验能否成立了供给商(承包商)管理有关准则能否对供给商(承包商)的进行按期评论关于查收不合格的办理能否成立了不合格退步接收规定退步接收能否依据准则履行现场查察新购入的用能设施能否属高能耗裁减设施能否成立了能源计量用具台账能否对能源绩效参数、能源主要使用进行监督、丈量能否依据要求装备能源计量用具4.6.1 监能否对监督、丈量的结果进行剖析视、丈量与能否对能源耗费进行统计和剖析剖析能否对能源计量用具进行检定、校准对自行校准的能源计量用具,查察能否制定了自校规程能否依据规定的时间间隔进行自校能否对能源计量用具进行管理和保护能否展开合规性评论工作4.6.2 合规合规性评论内容能否全面负责人时间审查方法查察有关查收记录查察有关采买合同、协议查察有关查收记录查察程序言件查察有关查验报告查察程序言件查察有关记录查察有关退换货记录查察程序言件中能否对退步接收作出有关规定,查察退步接收记录现场查察查察台账查察监督、丈量记录查察能源计量用具装备率统计表查察剖析评论记录查察能源耗费统计报表查察检定计划及检定证书查察自校规程查察自校记录查察有关点检、巡检、保护养护记录查察有关合规性评论记录及报告查察评论报告内审检查表受审部门 / 单位负责人审查员时间标准条款审查内容审查方法性评论4.6.3 内部审查不切合、纠正、纠正举措和预防能否存在不合规,不合规的办理查察有关不合规办理举措及记录能否拟订内审计划或方案查察审查计划审查计划所包括的内容能否全面查察审查计划审查员的选择能否公正客观查察审查计划审查能否形成记录查察审查记录、不切合报告、问题整顿清单审查能否形成结果查察内审报告能否对不切合拟订了纠正、预防举措查察不切合报告能否在规定的限期内对不切合进行纠正查察有关纠正记录及举措能否对纠正举措的有效性进行考证查察考证记录举措能否拟订了记录控制准则查察程序言件4.6.5 记录记录的编制、下发能否经过评审和同意查察有关评审和同意记录控制记录的填写能否切合规定要求查察现场记录的填写记录的改正能否经过评审和同意查察有关评审和同意记录能否依据规定的时间间隔进行管理评审查察展开管理评审工作的记录4.7 管理管理评审能否形成记录查察管理评审报告评审管理评审的输入查察管理评审报告管理评审的输出查察管理评审报告。
能源管理内审检查表
4.5.6
设计
1.在设备、设施的设计时,是否考虑能源绩效改进的机会和运行控制。新产品或产品改进设计的控制要求是否考虑了产品和工艺过程中能源使用或影响。查设计开发输入输出以及评审相关记录。
15
4.5.7
能 源 服务、产品、设备和能源采购
1.在业务范围内的采购决策中是否考虑对能源绩效的评价要求
2.是否建立和实施相关能效评价准则
4.方案实施结果是否确保了能源目标指标的实现?
9
4.5.1
总则
1.与能源负责人沟通在体系策划注意那些方面?
2.查能源管理策划的资料清单,如文件清单,基准清单、目标清单、绩效清单及对应落实情况等。
10
4.5.2
能力、培训与意识
3.查是否对主要能源使用相关人员进行培训,是否按照程序要求建立对相关培训计划,并组织落实相关的培训并形成完整的培训档案。
5.是否对所识别的改进绩效的机会进行排序
6
4.4.4
能源基准
1.是否确立了能源基准(确立的能源基准考虑了能源评审的信息、符合单位自身特点且合理),并记录
2.应定期或适时调整能源基准,使其与企业现行的状态相适应
7
4.4.5
能源绩效参数
1.是否识别能源绩效参数,能够测量能源绩效,并明确参数的意义及测量、计算方法。
2.企业是否定期评审和更新:规定了评审周期,并根据需要组织了评审(或更新)
3.是否形成文件, 并在组织内部各个层面进行沟通传达
4
4.4.1
总则
1.是否进行能源管理策划并形成文件
2.询问组织能源使用和能源消耗基本情况
5
4.4.2
法律法规及其他要求
1.是否建立获得节能法律法规的渠道
能源管理体系内审检查表
能源管理体系内审检查表 1. 能源政策和目标。
是否制定了能源政策和设定了能源目标?能源政策和目标是否与组织的战略目标相一致?能源政策和目标是否被有效地传达和理解?2. 能源管理计划。
是否制定了能源管理计划?能源管理计划是否包括能源绩效指标和目标?能源管理计划是否被适当地执行和监控?3. 能源绩效评估。
是否进行了能源绩效评估和能源消耗分析?能源绩效评估的结果是否被记录和跟踪?能源绩效评估的结果是否用于制定改进措施?4. 能源法规和法律要求。
是否了解和遵守适用的能源法规和法律要求?是否建立了能源管理体系的合规性评估程序?是否对能源法规和法律要求的遵守情况进行了内部审核?5. 能源监控和测量。
是否建立了能源监控和测量系统?能源监控和测量系统是否准确、可靠,并且得到适当的维护?能源监控和测量结果是否被记录和分析?6. 能源培训和意识。
是否提供了能源管理的培训和意识活动?员工是否理解能源管理的重要性和自己的责任?能源培训和意识活动的效果是否进行了评估?7. 能源改进措施。
是否制定了能源改进措施的计划?能源改进措施是否得到适当的资源支持?能源改进措施的执行和效果是否进行了评估?8. 内部审核和管理评审。
是否进行了定期的内部审核?内部审核的结果是否被记录和跟踪?是否进行了定期的能源管理体系管理评审?以上仅是一个示例,实际的能源管理体系内审检查表可能根据组织的具体情况和适用的标准而有所不同。
在进行内审时,需要根据实际情况进行调整和完善,以确保能够全面评估和审查能源管理体系的有效性和合规性。
能源管理体系内审检查表
能源管理体系内审检查表检查日期:___________________检查人员:___________________被检查单位:___________________审查项目:能源管理体系的有效性和符合性1. 能源政策和目标a) 能源政策的编制、发布和沟通过程是否符合要求?b) 能源目标的制定、评估和修订是否符合要求?2. 能源基础数据a) 能源基础数据的收集、分析和整理是否准确且及时?b) 能源基础数据的更新、维护和保密是否符合要求?3. 能源监测与测量a) 能源监测与测量设备的选型、校准和维护是否符合要求?b) 能源监测与测量的数据采集、传输和处理是否准确可靠?4. 能源消耗评估a) 能源消耗评估的方法和过程是否符合要求?b) 能源消耗评估的结果分析和报告是否准确和及时?5. 能源效率改进a) 能源效率改进项目的确定、实施和监控是否符合要求?b) 能源效率改进项目的成效评估和持续改进是否得到有效管理?6. 能源法律法规遵从a) 能源法律法规的宣贯和培训是否到位?b) 能源法律法规的遵从情况和违规处理是否符合要求?7. 能源管理体系审核a) 能源管理体系的内部审核是否按照计划和程序进行?b) 能源管理体系的内部审核结果和改进措施是否得到及时落实?8. 能源管理记录a) 能源管理记录的编制、保管和利用是否符合要求?b) 能源管理记录的完整性、真实性和可靠性是否得到保证?9. 能源管理培训a) 能源管理相关人员的培训计划和实施是否有效?b) 能源管理培训的记录和效果评估是否符合要求?10. 能源管理目标达成情况a) 能源管理目标的实现情况和改进措施是否得到合理落实?b) 能源管理目标的达成情况和绩效评估是否符合要求?备注:___________________以上为本次能源管理体系内审检查表,根据被检查的单位实际情况,需要根据实际情况进行调整和细化。
检查人员应严格按照公司的内审程序和要求进行检查,并填写相关内容。
GBT45001 2023版能源管理体系审核检查表
GBT45001 2023版能源管理体系审核检查表目的GBT 2023版能源管理体系审核检查表是为了帮助企业实施能源管理体系标准,并对其进行审核,以确保企业符合相关法规和政策,节能减排,提升能源效率,降低能源消耗和成本,为企业可持续发展做出贡献。
适用范围GBT 2023版能源管理体系审核检查表适用于所有实施能源管理体系标准的企业,包括:- 国有企业;- 民营企业;- 外资企业。
审核内容GBT 2023版能源管理体系审核检查表包括以下内容:1. 能源管理体系文件审核;2. 能源目标和能源管理计划审核;3. 能源管理组织审核;4. 能源信息管理审核;5. 能源监测和测量审核;6. 能源效率审核;7. 能源管理绩效审核;8. 法规和政策审核。
审核要求GBT 2023版能源管理体系审核检查表对企业的审核要求如下:1. 企业必须制定并实施能源管理体系文件,并在审核时提供;2. 企业必须制定并实施能源目标和能源管理计划,并在审核时提供;3. 企业必须建立能源管理组织,并在审核时提供相关组织机构图和人员列表;4. 企业必须管理和控制能源信息,并在审核时提供;5. 企业必须建立并实施能源监测和测量制度,并在审核时提供相关数据;6. 企业必须改善能源效率,并在审核时提供相关数据;7. 企业必须评估和提升能源管理绩效,并在审核时提供相关数据;8. 企业必须遵守相关法规和政策,并在审核时提供相关证明文件。
结论GBT45001 2023版能源管理体系审核检查表旨在帮助企业实现能源管理目标,提高能源效率,降低能源消耗和成本,促进可持续发展。
企业应该按照审核要求,认真实施能源管理体系标准,积极应对环保和节能新形势,为经济社会发展和生态环境保护作出贡献。
能源管理体系内部审核检查表
2、现场查看文件的标识、归档、保存 和发放的实施情况等;
3、查阅体系文件发布令;
4、各部门实地查看是否有能源管理手 册及相关程序文件、记录等。
齐全
2
文件检索
是否规定查询相关文件的途径;文件是否 便于查阅。
1、查阅文件;
2、现场询问部门人员查阅文件的途径 等。
合格
3
记录控制
内部审核检查表
编号:
序号
审核项
审核内容
审核重点
审核记录
备注
1
文ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ管理
文件的标识、分类、归档、保存、回收、 更新、处置等是否有具体规定,执行情况如何; 与其相关的运行与活动是否确定。
最咼管理者是否签署了能源管理体系文件 发布令;与能源管理体系相关的文件有多少; 是否有能源管理体系文件目录。
能源管理体系要素间的逻辑关系、文件的 借用是否准确。
2、查看培训记录、培训教材等。
殊培训;上述重点内容的培训是否得以实施;
对内审人员是否进行了培训;培训是否有教材。
培训是是否有考核;接受培训的人数和比例;
1、查看培训考核记录等;
是
9
培训、意
经过培训的人员是否达到了效果、培训的内容;
2、查看培训和考核内容(考试试卷等);
识和能力追踪
人员是否都接受了适当培训、这类人员是否都
理体系、持续改进的内容是否达到了提
咼效率和有效性的目的。
15
信息交流
各部门沟通的内容、方法、频次和时间; 是否保存沟通信息记录。
1、查看内部沟通交流信息记录;
2、现场抽查内部信息交流的执行情况 等。
有
16
计量器具
新版ISO50001-2023内部审核检查表
新版ISO50001-2023内部审核检查表一、目的本内部审核检查表旨在帮助公司进行ISO-2023标准的内部审核,确保能够有效地实施和维护能源管理体系。
二、审核准备1. 确认审核范围:确定被审核的能源管理体系范围,包括项目、设备、流程等。
2. 确认审核计划:制定详细的审核计划,包括审核人员、时间安排和地点等。
3. 审核文件准备:准备审核所需的相关文件,包括ISO-2023标准、前次审核报告、文件记录等。
三、审核内容1. 管理文件审核- 检查能源管理体系文件的完整性和合规性。
- 确认文件是否具有可追溯性和有效性。
- 核对文件是否与实际操作相符。
2. 现场审核- 检查能源消耗数据的采集和记录方法是否符合要求。
- 检查能源性能指标的设定和实施情况。
- 检查能源管理计划和能源目标的制定和执行情况。
- 检查能源管理控制措施的执行和监控情况。
- 检查能源管理体系的绩效评估和持续改进情况。
四、审核结果1. 缺陷记录:对发现的不符合项进行记录,并提出改进建议。
2. 遵守记录:对符合要求的项目进行记录,以表彰相关工作的出色表现。
3. 审核报告:根据审核结果,编写详细的审核报告,包括不符合项、改进建议等内容。
五、审核后处理1. 整改计划:根据审核报告和改进建议,制定整改计划并跟踪执行情况。
2. 效果评估:对整改措施的实施效果进行评估和监控。
3. 审核追踪:跟踪并确认整改措施是否有效,并记录追踪结果。
六、审核周期根据公司实际情况,确定ISO-2023内部审核的周期,保证审核的及时和有效性。
以上为新版ISO-2023内部审核检查表的简要内容,具体的审核细则和要求可以根据公司的实际情况进行补充和调整。
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2、查看培训记录、培训教材等。
有
9
培训、意
识和能力追踪
培训是是否有考核;接受培训的人数和比例;经过培训的人员是否达到了效果、培训的内容;人员是否都接受了适当培训、这类人员是否都能胜任所担负工作。
1、查看培训考核记录等;
2、查看培训和考核内容(Байду номын сангаас试试卷等);
3、现场询问接受过培训的人员的能力和意识等。
1、查看程序文件、查看记录;
2、现场查看文件的标识、归档、保存和发放的实施情况等;
3、查阅体系文件发布令;
4、各部门实地查看是否有能源管理手册及相关程序文件、记录等。
齐全
2
文件检索
是否规定查询相关文件的途径;文件是否便于查阅。
1、查阅文件;
2、现场询问部门人员查阅文件的途径等。
合格
3
记录控制
是否建立并保持记录;是否清晰、易于识别和检索;是否编制形成文件的程序,并规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需控制。
是
10
基础设施
为满足实现能源方针和能源目标的要求提供了哪些基础设施?
审核对基础设施的安排和提供情况,结合实现能源方针、能源目标、持续改进的要求综合判定所提供设施的必要性。
有
11
测量和监视装 置的控制
是否有测量和监视装置?
检查能源控制装置。识别器有效性。
12
监视和测量
是否对管理方案执行情况的监控?对能源相关技术、运行参数和指标的监测?重点耗能设备的指标运行监测?现场守法和用能情况的监察。
2、了解是否对纠正和预防措施的制定和实施作了明确规定。
是
14
持续改进
管理组织是如何考虑实施持续改进的,是如何策划的。
检查持续改进的范围是否涉及能源管理体系、持续改进的内容是否达到了提高效率和有效性的目的。
是
15
信息交流
各部门沟通的内容、方法、频次和时间;是否保存沟通信息记录。
1、查看内部沟通交流信息记录;
2、现场抽查内部信息交流的执行情况等。
有
16
计量器具
是否明按照GB 17167的要求配置、管理计量器具。
对照标准,现场抽查能源计量器具的配备管理情况。
是
检查针对能源绩效、有关运行控制、能源目标、指标符合情况的跟踪信息的记录。
有
13
不符合、纠正措施和预防措施
是否制定了程序文件?是否对不合格按规定的要求实施了纠正措施?实施了哪些预防措施?是否保存了相应的记录?重大的纠正措施和预防措施是否成为管理评审的输入?
1、检查程序内容是否符合标准规定的要求,是否与能源手册相协调;
2、是否在持续适宜性方面得到评审。
是
6
能源目标
能源目标的设定是否在相关过程中得到分解? 分解是否适宜? 能源目标是否与质量方针给定的框架一致? 能源目标是否具有测量性?
1、考察其测量方法的合理性;
2、测量方法是否明确。
合理
7
管理评审
最高管理者如何认识管理评审的重要性?是否保存了管理评审的记录?管理评审的执行人时间间隔、输入及输出是否符 合标准的规定?上次管理评审的改进措施是否得到实施?有效性如何?对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟 踪验证?
1、了解最高管理者是否亲自主持了管理评审活动;
2、管理者代表和其他部门的相关人员是否参加了管理评审活动,作了哪些管理评审的准备工作;
3、管理评审的输入是否完备,输出是否明确。
是
8
培训、意
识和能力
培训需求是如何确定的,需求情况如何;是否根据培训需要制定了培训计划;是否有与实现方针、目标指标相关和提高职工能源意识的培训;是否有针对重要能耗设备的操作人员的特殊培训;上述重点内容的培训是否得以实施;对内审人员是否进行了培训;培训是否有教材。
内部审核检查表
编号:
序号
审核项
审核内容
审核重点
审核记录
备注
1
文件管理
文件的标识、分类、归档、保存、回收、更新、处置等是否有具体规定,执行情况如何;与其相关的运行与活动是否确定。
最高管理者是否签署了能源管理体系文件发布令;与能源管理体系相关的文件有多少;是否有能源管理体系文件目录。
能源管理体系要素间的逻辑关系、文件的借用是否准确。
1、查看文件记录控制程序;
2、现场抽查记录,是否满足程
序文件的要求。
符合
4
管理承诺
最高管理者对建立和改进能源管理体系的承诺能够提供哪些证据?
解最高管理者是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性。
有
5
能源方针
能源方针与能源目标的关系是否明确? 采用什么措施传达能源方针?
1、是否为制定能源目标提供了框架;