项目质量检查记录表
公司对项目部质量、环境和安全检查记录表
公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称:施工单位:建设单位:序号检查项目1 审批手续是否齐全;施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行;是否编制质量保证措施,并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置;是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求;是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求;法律法规及其他要求(安、质、环);施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境);是否检索到常用技术标准/规范;是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;是否建立和检索到以下质量管理制度。
10 是否制定质量保证措施;是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单;每份整改通知单是否形成闭环;事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量(检)员检查记录是否齐全;质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表,用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。
在填写时,需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。
以下是每个序号对应的检查项目。
1.检查是否审批手续齐全,包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。
2.检查施工组织安排是否合理可行,是否编制了有针对性的质量保证措施。
3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置,是否设立了专门的质量、安全机构。
施工现场质量管理检查记录表填写范例
施工现场质量管理检查记录表填写范例以下是一个施工现场质量管理检查记录表的范例,可以根据具体情况进行适当修改:项目名称:XXX工程检查日期:2023年2月18日检查人员:XXX检查内容:1. 材料质量管理检查- 材料名称 | 规格 | 数量 | 质量等级 |- (填写材料的种类和规格)- 材料来源 | 供应商名称 | 联系方式 |- 材料验收记录 | (填写材料验收记录)2. 施工现场质量管理检查- 施工区域 | 施工方法 | 施工标准 | 检查内容 |- (填写施工区域和施工方法)- 质量管理措施 | (填写质量管理措施)- 检查发现的问题 | (填写发现的问题)3. 施工质量控制检查- 项目阶段 | 质量控制标准 | 质量控制措施 |- (填写项目阶段和质量控制标准)- 质量控制记录 | (填写质量控制记录)- 检查发现的问题 | (填写检查发现的问题)记录结果:1. 材料质量管理检查:- 材料名称 | 规格 | 数量 | 质量等级 | - (填写材料的种类和规格)- 材料来源 | 供应商名称 | 联系方式 |- 材料验收记录 | (填写材料验收记录)|| 检查结果:合格|2. 施工现场质量管理检查:- 施工区域 | 施工方法 | 施工标准 | 检查内容 | - (填写施工区域和施工方法)- 质量管理措施 | (填写质量管理措施)- 检查发现的问题 | (填写检查结果)3. 施工质量控制检查:- 项目阶段 | 质量控制标准 | 质量控制措施 |- (填写项目阶段和质量控制标准)- 质量控制记录 | (填写质量控制记录)- 检查发现的问题 | (填写检查发现的问题)|| 检查结果:合格|记录时间:2023年2月18日记录单位:XXX公司。
施工现场质量管理检查记录表填写范例
施工现场质量管理检查记录表时间项目名称检查点检查内容完成情况处理意见2021/01/01 A项目基础施工检查土方开挖是否符合设计要求完成无需处理2021/01/02 B项目钢筋工程检查钢筋的种类、规格、数量是否符合设计要求未完成通知施工方进行错误修改2021/01/03 A项目混凝土浇筑检查混凝土强度试验结果是否满足要求完成无需处理2021/01/04 C项目砌筑工程检查砌筑砖的质量是否合格未完成要求施工方更换质量合格的砌筑砖项目背景介绍为了保证施工质量和工程安全,施工现场需要进行质量管理检查。
施工现场质量管理检查记录表是记录施工现场每个项目的检查情况和处理意见的文档。
通过记录检查的项目、检查点、检查内容、完成情况和处理意见,可以及时发现和处理施工质量问题,确保工程质量达到设计要求。
检查记录表范例时间:2021/01/01项目名称:A项目检查点:基础施工检查内容:检查土方开挖是否符合设计要求完成情况:完成处理意见:无需处理在此次检查中,我们对A项目的基础施工进行了检查,具体的检查点是土方开挖是否符合设计要求。
经过检查,我们发现土方开挖工作已经完成,并且符合设计要求,没有发现任何问题,因此无需处理。
项目名称:B项目检查点:钢筋工程检查内容:检查钢筋的种类、规格、数量是否符合设计要求完成情况:未完成处理意见:通知施工方进行错误修改在此次检查中,我们对B项目的钢筋工程进行了检查。
我们检查的内容包括钢筋的种类、规格和数量是否符合设计要求。
经过检查,我们发现施工方在钢筋的种类上存在错误,不符合设计要求。
我们将及时通知施工方进行错误的修改,以确保钢筋工程符合设计要求。
时间:2021/01/03项目名称:A项目检查点:混凝土浇筑检查内容:检查混凝土强度试验结果是否满足要求完成情况:完成处理意见:无需处理在此次检查中,我们对A项目的混凝土浇筑进行了检查。
具体的检查内容是检查混凝土的强度试验结果是否满足要求。
经过检查,试验结果符合要求,混凝土强度达到设计要求,没有发现任何问题。
公路水运工程项目质量安全管理行为检查记录表
质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-1-1)
项目名称:建设单位:检查时间:年月日
检查人签字:受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-1-2)
项目名称:建设单位:检查时间:年月日
检查人签字:受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-2)
项目名称:设计单位:检查时间:年月
日
1、检查人员可根据工程进度和特点以及监督检查的类型增加(或减少)抽查项。
检查人签字:
受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一) 质量安全管理行为检查情况记录表(1-3-1)
项目名称: 标段 监理单位: 检查时间: 年 月 日
检查人签字:受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-3-2)
项目名称:标段监理单位:检查时间:年月日
检查人签字:受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-3-3)
项目名称:标段监理单位:检查时间:年月日
检查人签字:受检人签字:
质量安全监督检查情况现场记录表(一)
质量安全管理行为检查情况记录表(1-3-4)
项目名称:标段监理单位:检查时间:年月日。
公路工程项目实体质量检查记录表
质量安全监督检查情况现场记录表(三)公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-1)项目名称:标段施工单位:注:1、表中所列项带“*”的均为必查项。
2、检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。
3、表中除特别注明外,每合同段至少抽查1段(最短200m),检查人可选其倍数作为检查长度。
检查人签字:受检人签字:质量安全监督检查情况现场记录表(三)公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-2)项目名称:标段施工单位:注:1、表中所列项带“*”的均为必查项。
2、检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。
3、表中除特别注明外,每合同段至少抽查1段(最短200m),检查人可选其倍数作为检查长度。
检查人签字:受检人签字:质量安全监督检查情况现场记录表(三)公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-3)项目名称:标段施工单位:注:1、表中所列项带“*”的均为必查项。
2、检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。
3、表中除特别注明外,每合同段至少抽查1段(最短200m),检查人可选其倍数作为检查长度。
检查人签字:受检人签字:质量安全监督检查情况现场记录表(三)公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-4)项目名称:标段施工单位:注:1、表中所列项带“*”的均为必查项。
2、检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。
3、表中除特别注明外,每合同段至少抽查1段(最短200m),检查人可选其倍数作为检查长度。
检查人签字:受检人签字:质量安全监督检查情况现场记录表(三)公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-5)项目名称:标段施工单位:注:1、表中所列项带“*”的均为必查项。
2、检查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。
3、表中除特别注明外,每合同段至少抽查1段(最短200m),检查人可选其倍数作为检查长度。
检查人签字:受检人签字:质量安全监督检查情况现场记录表(三)公路工程实体工程质量抽检情况记录表(3-6)项目名称:标段施工单位:注:1、表中所列项带“*”的均为必查项。
监理质量检查记录表范本
卷材防水层上的搭接缝应粘(焊)牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷;防水层的收头应与基层粘结并固定牢固,缝口封严,不得翘边。
6
卷材铺贴方向应正确,搭接宽度的允许偏差为-10mm。
7
屋面防水中的排气通道应纵横贯通,不得堵塞。排气管应安装牢固,位置正确,封闭严密。
8Hale Waihona Puke 保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。
监理单位
平行检验结论
监理员/专业监理工程师:
年月日
监理平行检验记录
主控项目
1
卷材防水层所用卷材及配套材料质量必须符合设计要求。
2
卷材防水层不得有渗漏或积水现象。
3
卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道、屋面的天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。
一般项目
4
卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱破现象;基层阴阳角处应做圆弧形。
监理质量检查记录表范本
地下、屋面卷材防水层监理平行检验记录表
单位(子单位)工程名称
监理平行检验部位
施工单位自检
及报验情况
施工单位于 年 月 日完成了“自检、交接检、专检”,并自检合格。项目监理部于 年 月 日 时收到其报验资料,审查合格,于 月 日到现场进行平行检验,其检验情况如下:
现行施工质量验收规范的规定
质量管理体系项目检查记录表
校对不能相同,每人签署均有签署日期;
□编号建议由几个字段组成;编号规则要统一,编号要唯一,基本保证与其他项目组不
重复;
□保存良好,交给甲方的材料必须留存复印件及交接记录;
□清晰且易于识别和检索,保留了记录的原始性;
文件记 录要求
7.5
所有类型 □与产品寿命相适应; 均适用 □文件的发放、回收、作废和销毁都应有记录; □图样及技术文件发布前应审签、工艺和质量会签、标准化检查;
GJB 900、GJB 4239、GJB 1909;
□数据收集和分析要求;
□ 试验类项 技术状态管理包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技
技术状 态管理
计划
8.1
公 开 □ 内
目依据实 术状态审核;其中技术状态项目的更改包括技术状态文件更改、技术 际情况适 状态偏离和超差; 用,其余 □技术状态管理:参见GJB3206《技术状态管理》,要具体展开; 类型均适
□依据NUAA(CX1.4)、该项目风险管理计划
□
转阶段
公 开
风险分 析和评
8.3.4
□ 内
试验类项 □依据GJB1362、NUAA(CX2.3)、该项目风险管理计划 目依据实 1. 际情况适 2. 用,其余 3.
估报告
部 类型均适
□M
用
研制任 务书
□ 公
(非顾
8.3.3
开 □
客提
内
供)
部
试验类项 研制任务书:在设计开发(脑力劳动)活动开始前,确定所需的“原 目依据实 料”。 际情况适
□运用优化设计和可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境
适应性等专业工程技术进行产品设计和开发;
□对产品进行特性分析;
质量检查记录(表格)
质量检查记录(表格)
以上为质量检查记录表格,记录了五次质量检查的相关信息。
每一行代表了一次单独的检查,包括序号、日期、检查内容、质量标准以及检查结果。
其中,序号为每次检查的唯一标识。
日期记录了检查的具体日期。
检查内容描述了本次检查的具体项目,例如产品外观、产品尺
寸、功能测试、包装完整度等。
质量标准确定了每项检查的合格标准。
检查结果记录了本次检查的结果,可以是合格或不合格。
这份质量检查记录表格可以帮助记录每次的质量检查情况,便于追溯产品质量,并及时采取相应的纠正措施。
通过合格与不合格的记录,可以分析产品质量的稳定性和改进的方向,从而提升产品的整体质量和客户满意度。
请根据实际情况填写并保留好质量检查记录表格,以便后续使用和参考。
项目部质量安全检查及隐患整改记录表
项目部质量安全检查及隐患整改记录表【原创实用版】目录一、项目部质量安全检查及隐患整改记录表概述二、项目部质量安全检查的内容三、项目部质量安全隐患的整改措施四、项目部质量安全检查及隐患整改的效果正文一、项目部质量安全检查及隐患整改记录表概述项目部质量安全检查及隐患整改记录表,是项目部进行质量安全管理的重要工具,主要用于记录项目部质量安全检查的情况,以及检查出的质量安全隐患的整改措施和效果。
这个表格旨在确保项目部的质量安全,防止安全事故的发生,提高项目部的工作效率和质量。
二、项目部质量安全检查的内容项目部质量安全检查的内容主要包括以下几个方面:1.施工现场的安全设施是否完备,是否符合安全标准;2.施工现场的环境卫生是否符合要求,是否有卫生隐患;3.施工现场的设备是否完好,是否存在设备隐患;4.施工现场的用电安全是否符合要求,是否有用电隐患;5.施工现场的施工工艺是否符合要求,是否有施工隐患。
三、项目部质量安全隐患的整改措施对于检查出的质量安全隐患,项目部需要采取相应的整改措施,包括:1.对于安全设施不完备或者不符合安全标准的,需要及时补充或者更换安全设施;2.对于施工现场环境卫生不符合要求的,需要进行清理,保持环境卫生;3.对于设备存在隐患的,需要进行维修或者更换设备;4.对于用电安全不符合要求的,需要进行整改,保证用电安全;5.对于施工工艺存在隐患的,需要进行调整,保证施工工艺符合要求。
四、项目部质量安全检查及隐患整改的效果通过项目部质量安全检查及隐患整改记录表,可以有效地管理和控制施工现场的质量安全,防止安全事故的发生,提高项目部的工作效率和质量。
项目部质量安全检查及隐患整改记录表
项目部质量安全检查及隐患整改记录表
摘要:
一、项目部质量安全检查的目的和意义
二、项目部质量安全检查的具体内容
三、项目部质量安全检查的方法和步骤
四、隐患整改的措施和要求
五、项目部质量安全检查及隐患整改的效果评价
正文:
一、项目部质量安全检查的目的和意义
项目部质量安全检查是确保工程质量、保障人民生命财产安全的重要手段。
通过定期检查,及时发现并整改存在的质量安全隐患,可以有效防止安全事故的发生,提高工程质量和施工效率。
二、项目部质量安全检查的具体内容
项目部质量安全检查主要包括以下几个方面:施工现场的安全设施、施工机械设备的安全状态、施工人员的安全意识和操作技能、工程质量的符合性、施工现场的环境卫生等。
三、项目部质量安全检查的方法和步骤
项目部质量安全检查一般采用定期检查和随机抽查相结合的方式进行。
具体步骤包括:制定检查计划、组织检查队伍、进行检查、填写检查记录、提出整改要求、跟进整改情况等。
四、隐患整改的措施和要求
对于检查中发现的质量安全隐患,项目部应立即采取措施进行整改。
整改措施包括:停止存在隐患的施工作业、对隐患进行排查和治理、对施工人员进行安全教育和培训等。
整改要求包括:整改要及时、彻底,确保隐患消除;整改结果要进行复查,确保达到要求。
五、项目部质量安全检查及隐患整改的效果评价
项目部质量安全检查及隐患整改的效果,主要通过以下几个方面进行评价:隐患整改的及时性和彻底性、施工现场的安全状况、工程质量的提高、施工人员的安全意识和操作技能等。
房建工程质量情况检查记录表(DOC)
房建工程质量情况检查记录表工程名称:检查项目方法及内容检查情况(存在问题)1 施工单位项目负责人及监理单位总监理工程师到岗履职情况查阅中标通知书、合同,核对施工项目负责人、总监与实际是否相符;抽查会议记录、监理例会、签到表、重要分部(子分部)验收记录等相关资料。
2 建设单位履行工程项目管理职责情况查建设单位是否按照《实施办法》要求牵头组织施工、监理等有关负责单位改正或督促改正存在的质量安全问题,重点检查对各级监管部门督查发出责令改正通知单的问题是否牵头组织施工、监理等单位进行改正。
3 施工、监理单位对项目工程质量安全监控及定期自查自纠情况施工单位及项目部质量安全控制资料以及公司、项目部自查自纠记录,重点检查对主体结构及重大危险源存在问题的自查自纠记录。
监理单位、项目监理机构质量安全控制资料以及公司、项目监理机构自查自纠记录,重点检查对主体结构及重大危险源存在问题的自查自纠记录。
施工企业质量安全生产管理情况检查表企业名称资质等级法定代表人及安全生产考核证书号企业所在地质量部门负责人部门人数安全部门负责人部门人数企业有无订立质量或安全生产检查制度有□无□2013年度企业对项目检查情况汇总表序号检查时间带队检查人员姓名及职务检查项目数量书面责令改正通知单发放份数有无书面整改反馈单发现质量和安全文明问题条数整改反馈复查人合计:在建项目个,检查项目个,检查次数次,发放书面责令改正通知单份条,共整改反馈份条。
企业对进场人员进行“三级”安全生产教育情况有无对进场人员进行“三级”安全生产教育有□无□序号授课人姓名授课时间及地点受教育工人数量序号授课人姓名授课时间及地点受教育工人数量法定代表人(签字确认):检查人员:检查日期:施工企业名称:检查项目方法及内容检查情况(存在问题)备注1 企业安全生产管理机构查企业是否按照规定设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员2 安全生产责任制度查企业是否建立安全生产责任制度和考核、奖惩制度,企业对下属单位各级管理目标的设置及考核、奖惩情况记录等相关资料3 安全文明资金保障制度查企业是否建立安全生产、文明施工资金保障制度,是否按规定对措施费的落实情况进行考核,是否专款专用4 安全教育培训制度查企业是否建立安全培训教育制度,是否编制年度安全培训教育计划,查企业是否按规定对管理人员和施工人员进行安全培训教育并建立安全培训档案(重点查安全生产管理“三类人员”和特种作业人员的继续教育记录)5 安全检查及隐患排查制度查企业是否建立安全检查及隐患排查制度,是否按规定组织检查;查企业对检查出的隐患整改消项、处置情况记录、隐患排查统计表(重点检查企业负责人带班对承接项目进行检查、督促落实隐患整改并组织复查情况)6生产安全事故报告处理及安全生产应急救援制度查企业是否建立生产安全事故报告处理制度,是否如实上报施工生产中发生伤亡事故;是否制定事故应急救援制度,是否按规定制定演练制度并实施,是否按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资企业负责人(签字确认):检查人员:检查日期:施工企业名称:检查项目方法及内容检查情况(存在问题)备注1安全生产规章制度和操作规程查企业是否制定安全生产规章制度和各工种安全技术操作规程;是否组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程2施工组织设计查企业是否有施工组织设计编制、审核、批准制度,抽查企业备份的施工组织设计是否按程序进行审核、批准3专项施工方案(措施)查企业是否建立危险性较大的分部分项工程专项施工方案编写、审核、批准制度,是否明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部分项工程目录清单,查企业备份的专项施工方案是否按程序审核、批准4安全技术交底查企业是否制定安全技术交底规定并有效落实各级安全技术交底,查企业交底书面记录,是否履行签字手续5危险源控制查企业是否建立危险源监管制度,是否根据生产经营特点明确危险源,是否针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施企业负责人(签字确认):检查人员:检查日期:市政工程质量情况检查记录表工程名称:检查项目方法及内容检查情况(存在问题)1 责任主体、检测、监测单位行为检查执行工程建设法律、法规和工程建设强制性标准情况。
建筑工程施工现场质量检查记录表
建筑工程施工现场质量检查记录表1. 引言建筑工程施工现场质量检查是确保建筑项目按照规定标准进行施工的重要环节。
本文档旨在记录建筑工程施工现场质量检查的过程和结果,以便对施工质量进行评估和改进。
2. 施工现场信息•工程名称:__________________•工程地点:__________________•施工单位:__________________•施工单位负责人:__________________•检查日期:__________________3. 检查内容3.1 施工单位管理•是否按照施工组织设计进行施工?•施工人员的资质是否符合要求?•施工现场是否设置了必要的警示标志和安全防护设施?3.2 施工材料•是否按照设计要求采用了符合标准的材料?•材料的运输、储存和使用是否安全可靠?•材料检验报告是否完整并符合要求?3.3 施工工艺•施工现场是否按照建筑工程质量验收规范进行施工?•施工工艺是否符合设计要求?•施工过程中是否采用了合理的施工方法和技术措施?3.4 施工质量•工程结构、设备、管道等是否满足设计要求?•施工过程中是否进行了必要的检测和试验?•施工质量是否受到相关质量管理体系的监控和追踪?4. 检查结果根据对施工现场进行的质量检查,结合相关标准和要求,得出如下检查结果:•[ ] 合格•[ ] 不合格如下是具体的检查结果:4.1 施工单位管理•施工单位按照施工组织设计进行施工,符合要求。
•施工人员的资质符合要求。
•施工现场设置了必要的警示标志和安全防护设施。
4.2 施工材料•施工单位采用了符合标准的材料。
•材料的运输、储存和使用安全可靠。
•材料检验报告完整并符合要求。
4.3 施工工艺•施工现场按照建筑工程质量验收规范进行施工。
•施工工艺符合设计要求。
•施工过程中采用了合理的施工方法和技术措施。
4.4 施工质量•工程结构、设备、管道等满足设计要求。
•施工过程中进行了必要的检测和试验。
•施工质量受到相关质量管理体系的监控和追踪。
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序号
考核内容
标准分值
扣分标准
考核分数
1
质量目标
不发生质量事故。
6
发生一般事故扣6分/次;较大以上事故,不合格。
6
2
不发生质量事故瞒报、谎报、拖延行为。
4
如有以上行为扣4分。
4
3
无投诉。
4
一次2分。
4
4
合格率达到《施组》及其他要求,优良合格率达标。
6
未达到《施组》标准扣6分,其余未达到扣2分。
3
未组织扣3分,敷衍了事扣1分。
3
27
质量信息
定期统计质量报告单(记录表),按要求上报汇总。
2
未统说明:每一项目最低为0分,不得倒扣。
本表真实性、准确性已由项目部开会审定。
检查人:评分人:项目经理:时间:2018年08月30日
4
一项未验收扣4分,记录不全一次1分。
4
16
储存、保管和标识清晰,定期检查发现问题及时处理。
2
储存、保管、标识不清晰扣2分,没有定期检查扣1分。
2
17
搬运以及防护符合要求
2
不满足扣2分。
2
18
施工过程管理
项目实施前对项目人员进行交底(质量),对施工人员分工序进行技术交底。
4
未交底扣4分,交底不明确扣2分。
2
12
分包管理
施工方应符合本次工程需求(资质)。
3
不符合扣3分。
3
13
定期查看其履约情况对已施工处质检,进行评价并保存记录。
3
未评价扣3分,不记录或记录不全扣1分。
3
14
施工队应委派专人(质检员),巡视现场且记录齐全。
3
未配备专人扣3分,敷衍了事、记录不全扣2分。
1
15
原材料以及设备管理
对材料、设备进行验收,验收的过程、记录、标识应符合相关规定。
4
23
定期对施工现场进行施工检查,做好记录。
2
没有检查扣2分,无记录或记录不全扣1分。
2
24
保存质量问题的处理和验收记录。
2
没有扣2分,少一项扣1分。
2
25
工程实体质量
工程实体外观质量良好
8
工程实体质量有较大问题扣8分,一般质量问题一次2分。
6
26
质量活动
按每月一次的频率,项目部质检员与施工队专人同时进行质量活动。
4
没有扣4分,其余视情况扣1-2分。
4
10
质量检查
定期(周或月)进行一次质量检查,检查记录应完整。
3
缺一次扣1分,记录不完整扣1分,没有检查扣3分。
3
11
人员培训
制定员工培训计划,对培训对象、内容、方式、时间做出安排,期间记录健全。
2
无培训或者培训计划扣2分,培训不全面扣1分,记录不全或无记录扣一分。
4
19
施工日志,专项施工记录等保存齐全。
3
记录不全扣3分。
3
20
按照有关标准的周期校准监测设备,建立台帐标识其校准状态。
3
未按规定周期校准扣3分,未建立台账或者标识扣1分。
2
21
施工工序严格按照“三检制”。
4
未按照“三检制”扣4分。
4
22
重要部分、隐蔽工程、关键工序质量检查验收制度完善。
4
不完善扣4分。
6
5
组织体系
有质量分管专员,并以文件形式明确。
3
没有则扣3分。
3
6
项目中的质量管理部门至少应有一名专职人员。
4
没有设置质量管理部门扣4分,专职人员少一人扣1分。
3
7
部门及岗位质量责任明确。
3
不明确扣3分。
3
8
制度体系
质量管理、检查、考核奖惩制度健全。
2
没有扣2分,不健全扣1分。
2
9
责任体系
项目部是否签订质量责任书。