财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告简易版
2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告
各位代表:受镇人民政府委托,我向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案),请予审议,并请列席代表提出意见。
一、2022年财政预算执行情况(一)一般公共预算执行情况2022年全镇完成一般公共预算收入25113万元,剔除缓税缴库影响较上年同期略有增加。
全镇实现一般公共预算支出24402.2万元(详见附表1)。
(二)政府性基金预算执行情况2022年实现政府性基金收入1036.5万元,其中:城市基础设备配套985.4万元彩票公益金51.1万元。
政府性基金支出1036.5万元详见附表2)。
(三)财政收支平衡情况根据现行分税制财政体制计算,2022年我镇总财力来源为14070.7万元(含政府性基金),其中:基数内收入分成财力6618万元、专项转移支付补助4782.2万元、政府性基金补助1036.5万元、按非税收入实绩结算补助1634万元。
实现一般公共预算支出24402.2万元、政府性基金预算支出1036.5万元、上解支出1984万元。
通过调入财政专户资金13352万元实现当年财政收支平衡。
二、2022年主要工作2022年,镇财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻学习党的二十大精神,在镇党委政府的正确领导下,在镇人大监督指导下,落实稳字当头、稳中求进总基调,努力克服疫情和外部环境等超预期因素影响,统筹收入组织、支出保障和风险防范,确保财政运行整体平稳有序,为实现兴仁镇高质量发展提供坚实的财政保障。
(一)聚焦财源建设,财政收入稳步向好今年以来,受疫情和房地产市场发展低迷的影响,财政收入明显趋紧。
面对经济新常态下的宏观经济环境,我们不断强化财税共治体制机制,加强收入分析研判,深度挖掘潜在税源,全力延长征管链条。
一是深入调研。
围绕〃稳增长促发展〃主题,开展"百人百户百企〃专项调研,下沉企业一线,深入了解各个企业的生产经营情况,科学分析税收的增减原因,积极挖掘新的税收增长点。
关于财政预算执行情况和财政预算草案的报告
关于财政预算执行情况和财政预算草案的报告关于财政预算执行情况和财政预算草案的报告各位代表:我受区人民政府委托,向大会报告××年财政预算执行情况和××年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、××年财政预算执行情况××年,全区人民以“****”重要思想为指导,坚持“工业强区、商贸兴区、环境立区”,突出工业抓投入、农业抓调整、三产抓龙头,国民经济呈现出快速良好的发展势头,各项社会事业全面发展。
在此基础上,全区财政收支保持了较高的增长幅度,圆满完成各项预算任务,连续年实现财政收支平衡。
财政收入完成情况:××年全区财政收入预算为万元,实际完成万元,完成预算的,同口径比上年增长。
分项目情况是:增值税完成万元,营业税完成万元,企业所得税完成万元,个人所得税完成万元,城市维护建设税完成万元,基金收入万元。
××年,区级财政收入完成万元,同口径比上年增长;乡镇级财政收入完成万元,同口径比上年增长。
财政支出完成情况:××年全区财政支出预算为万元,实际完成万元,完成预算的,比上年增长。
其中:区级支出万元,乡镇级支出万元。
主要支出项目是:农林水利气象等部门事业费支出万元,文体广播事业费支出万元,教育事业费支出万元,卫生事业费支出万元,行政管理费支出万元,公检法支出万元,其它部门事业费支出元,行政事业单位离退休经费支出万元。
××年全区基金预算支出万元,当年财政预算总支出万元。
财政平衡情况:按现行财政体制算帐,××年我区当年分得灶内财力万元,加上年结转万元,专项资金万元,市拨专款万元,调入资金万元,全区可用资金为万元;当年财政总支出万元,按规定结转下年支出万元,连续第年实现财政收支平衡。
上述预算执行数字,在与上级业务部门对接、完成决算编制后,还会有些小的变化。
【范文】乡镇财政预算执行情况和财政预算报告
乡镇财政预算执行情况和财政预算报告各位代表:我受××镇人民政府委托,向大会作我镇××年财政预算执行情况和××年财政预算(草案)的报告。
请予审议,并请列席人员提出意见。
一、××年财政预算执行情况××年,在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下,在上级财税部门的大力支持下,全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务,抢抓机遇,硬化各项措施,圆满地完成了镇第十五届四次人代会制定的各项目标任务,促进了我镇经济建设和各项事业的发展。
××年全镇财政总收入万元,完成预算任务,比上年实绩增长;两税净增万元;××年全镇财政支出万元,比上年实绩增长;其中一般预算支出万元,比上年实绩增长;基金支出万元,国有资产收益万元;因区级财政体制调整,××年的预算结余待区结算后再向代表报告。
主要收入项目执行情况:国税部门完成万元,比上年增长,占年初预算的;地税部门完成万元,比上年增长,占年初预算的;财政部门完成万元。
主要支出情况:.科技三项费用支出万元,占预算任务;.农业事业各项支出万元,占预算任务;.文体广播事业支出万元(其中:计划生育支出万元),占年初预算的;.教育支出万元,占预算的.财政部门支出万元,占预算任务;.行政管理费支出万元,占预算任务;.民政经费支出万元其中优待金支出元,占预算任务;.公检法司支出万元,占预算任务;.城市维护费支出万元,占预算任务;.专项支出万元,主要用于中、小学校基础设施投入。
从××年财政收支情况来看,其主要特点是,财政收入快速、稳定增长,财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。
回顾××年的财政工作,我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务,服务全镇经济建设和社会发展,具体做了以下几项工作。
一强化收入征管确保财政收入均衡入库今年以来财政所全体成员紧紧围绕年初财政目标任务按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路,确保了首月、首季“开门红”和时间、任务“双过半”的目标要求,在组织收入的过程中克服一切不利因素,多次与镇党政领导一起分析税源,争取国、地税部门的大力支持,寻找新的税收增长点,并加大协税和零星税收代征的力度,确保了“两税”超千万元的目标任务,实现了财政收入的大跨跃。
关于XX年财政预算执行情况和XX年财政预算(草案)的书面报告
关于XX年财政预算执行情况和XX年财政预算(草案)的书面报告各位代表:受县人民政府委托,我就全县XX年财政预算执行情况和XX年财政预算向大会作书面报告,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、XX年财政预算执行情况XX年,是我县财政工作迎难而上,奋勇争先,全面发展的一年。
一年来,在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,在全县各级各部门的支持帮助下,我们认真贯彻落实科学发展观和积极财政政策,努力化挑战为机遇,克服了金融危机、税收政策调整的影响,圆满完成了全年预算工作任务。
XX年,全县财政总收入预计将超过3亿元,达到3XX万元,为预算的111%,比上年增长25.3%,其中:一般预算收入完成17973万元,为预算的112%,同比增长25.5%,上划中央两税完成12390万元,为预算的113%,同比增长30.0%;上划中省两个所得税完成1637万元,为预算的89%,同比下降2.5%。
总税收完成27586万元,占财政总收入的比重为86.2%;地方税收收入完成13559万元,占地方一般预算收入的比重为75.4%;非税收入完成4414万元,为预算的110%,同比增长23.3%。
乡镇财政收入完成17790万元,同比增长20.5%。
财政收入分征管部门完成的情况是:国税部门完成16718万元,为预算的111%,同比增长28.5%;地税部门完成7936万元,为预算的105%,同比增长16.8%;财政部门完成5906万元,为预算的129%,同比增长36.6%;烟叶税完成1440万元,为预算的85%,同比增长2.9%。
一般预算支出完成61246万元(含上级补助收入支出),为年度预算的100%,同比增长19.5%。
一般预算支出分主要项目的完成情况是:一般公共服务支出完成8554万元,同比增加937万元,同比增长12.3%;国防支出完成20万元;公共安全支出完成3754万元,同比增加725万元,主要是中央和省级政法经费保障体制改革转移支付资金,同比增长23.9%,;教育支出完成14677万元,同比增加2166万元,主要是义务教育“普九”债务化解和落实教师绩效工资制度,同比增长17.3%;科学技术支出完成807万元,同比增加85万元,同比增长11.8%;文化体育与传媒支出完成790万元,同比增加284万元,主要是乡镇文化站建设和第三届民歌艺术节举办,同比增长56.1%;社会保障与就业支出完成14281万元,同比增加710万元,主要是保障性住房建设和沉陷区治理,同比增长13.6%;医疗卫生支出完成4161万元,同比增加763万元,主要是公共卫生体系建设,同比增长22.5%;环境保护支出完成1208万元,同比增加199万元,同比增长19.7%;城乡社区事务支出完成1018万元,同比增加170万元,同比增长20.0%;农林水事务支出完成8094万元,同比增加1057万元,主要是村级运转经费保障、农村能源、土地整理和农村公路建设,同比增长15.0%;交通运输支出完成1357万元,同比增加441万元,主要是干线公路和联网公路建设,同比增长48.1%;采掘电力信息事务支出完成921万元,同比增加396万元,主要是煤矿安全技改,同比增长75.4%;粮油物质储备管理等事务支出完成868万元,同比增加413万元,主要是家电下乡补贴,同比增长90.8%;其他支出完成736万元,同比增加631万元,主要是统计口径变化,同比增长601%。
关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告
关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告财政预算执行情况和度财政预算草案报告一、财政预算执行情况概述1.支出执行情况财政预算的支出执行情况是评估财政预算执行情况的关键指标之一、可以从以下几个方面进行分析:(1)支出规模:比较实际支出与预算支出的差距,分析预算执行效果。
(2)支出结构:分析实际支出的结构是否与预算支出的结构保持一致,以此评估预算编制的合理性。
(3)执行进度:统计实际支出的执行进度,评估执行进度是否符合预期,以及对未按时执行的项目进行分析。
2.收入执行情况财政预算的收入执行情况是衡量财政运行状况的重要指标。
可以从以下几个方面进行分析:(1)收入增长情况:分析实际收入与预算收入的差距,评估预算编制的准确性。
(2)税收收入情况:评估税收执行情况,包括主要税种的收入情况、执行进度和遗失等情况。
(3)非税收入情况:分析非税收入的实际收入与预算收入的差距,评估非税收入渠道的开发效果。
3.债务执行情况财政债务的执行情况是衡量财政风险的关键指标。
可以从以下几个方面进行分析:(1)债务偿还情况:评估债务偿还的进度和方式,分析是否存在未偿还或欠息现象。
(2)债务发行情况:分析债务发行的效果和情况,评估债务发行活动的合理性和可持续性。
4.财政预算执行情况中存在的问题和原因财政预算执行情况中常常存在一些问题,如支出执行不到位、收入执行不足、债务风险等。
可以从以下几个方面进行分析:(1)分析问题:对存在的问题进行分析和描述,找出问题的根本原因。
(2)原因分析:对问题的原因进行深入剖析,分析财政预算执行中的弊端和不足之处。
(3)解决方案:针对问题提出相应的解决方案和对策,为下一年度财政预算的制定提供参考。
二、度财政预算草案报告1.经济形势分析对国内外经济形势进行全面、客观地分析,评估影响财政预算的主要因素,以此为财政预算的编制提供依据。
2.预算收入计划根据经济形势分析和宏观经济预测结果,提出下一年度财政预算的收入计划,包括税收收入和非税收入的分析和预测。
财政预算执行落实情况和财政预算(草案)的报告_
财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告_关于市区某某年财政预算执行情况和某某年财政预算(草案)的报告——某某年月日在市区第十五届人民代表大会第三次会议上青岛市区财政局局长我受区政府委托,向大会书面报告我区某某年财政预算执行情况和某某年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、某某年财政预算执行情况某年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区各级各部门深入贯彻中央、省、市有关会议精神,紧紧围绕构建“五大中心”和建设“四型城区”的奋斗目标,克服各种增支减收因素,深入推进财源经济建设,超额完成全年收入预算任务,按照科学的开展观履行公共财政职能,积极稳妥地推进各项财政改革,财政支出“有保有压”,突出了对重点工程及改革热点的保障,有力地支持了全区经济建设和社会事业的开展。
某年,全区区级财政收入完成万元,占预算的,同比增长,区级财政收入总量继续保持全市第一。
某年,全区可用财力为万元,其中市财政结算财力万元,市专款万元;全区财政支出共完成万元,比上年增长。
从全年财力情况来看,某某年除安排全区各项财政支出外,结转下年支出万元(主要是市专款新增建设用地有偿使用费),净结余万元,全年财政收支平衡,略有节余,财政总体运行状况良好。
重点支出安排情况:1 .突出了对“三农”方面的投入。
某某年,在全市率先取消了农业税和农业特产税的征收,实现各建设工程应付农民补偿款无拖欠,同时,全年财政安排支持“三农”资金达万元。
其中:安排支出万元,扶持了枯桃花卉基地、晓望茶苑、碧湾海产等农业示范园点和龙头企业,支持了仙胎鱼、海水豆腐等十大地方特产的产业化,促进了农业增效、农民增收目标的实现;农业基建资金支出万元,主要用于农村供水工程、道路等;农村护林防火专项支出万元,建立全区三级护林防火网络,既有效地保护了山林平安,又解决了多名农村剩余劳动力;投入资金余万元,解决了个村万多村民的吃水难问题,并首次对我区农村老年人进行了健康查体;农村费税改革转移支付资金支出万元,对个低收入村村干部工资进行了专项补助,保证了农村基层政权的运转经费。
财政预算执行情况和财政预算草案的报告
财政预算执行情况和财政预算草案的报告文字要简洁流畅,可以指定具体的内容
一、总体情况
本月,我公司的财政收支状况良好,经费充足。
总收入达到1100万元,支出为1000万元,差额为100万元,录得利润100万元。
二、财政收支情况
(1)财政收入
本月公司总收入为1100万元。
其中,营业收入为800万元,政府补贴收入为200万元,投资收入为100万元。
(2)财政支出
本月公司总支出为1000万元,其中,日常支出为700万元,资金投入支出为200万元,资产投资支出为100万元。
三、财政预算草案
1.本月收入预算
本月公司收入预算1000万元,其中营业收入700万元,政府补贴收入200万元,投资收入100万元。
2.本月支出预算
本月公司支出预算800万元,其中日常支出600万元,资金投入支出150万元,资产投资支出50万元。
3.预计利润
根据本月收入和支出预算,本月公司预计可以录得200万元的利润。
结论
本月,我们的财政收支状况良好,经费充足,总收入达到1100万元,总支出1000万元,预计可以录得200万元的利润。
本月的财政预算草案
收入预算1000万元,支出预算800万元,预计利润200万元。
财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告2篇
财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告2篇Report on budget implementation and budget (Draft)编订:JinTai College财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告2篇小泰温馨提示:工作报告是指党的机关、行政机关、企事业单位和社会团体,按照有关规定,定期或不定期地向上级机关或法定对象汇报工作,汇报的内容包括近一段的工作情况和下一段工作部署。
本文档根据工作报告内容要求展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调整及打印。
本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1:财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告2、篇章2:关于财政预算执行情况和度财政预算草案的报告篇章1:财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告我受乡人民政府委托,向本次大会提出XX年度财政收支预算执行情况和xx年度财政预算(草案)的报告,请予审议。
一、XX年度财政预算执行情况XX年度我乡财政工作紧紧围绕乡党委提出的工作任务和目标,认真贯彻中央全会精神,积极组织财政收入,优化财政支出结构,加强财政监督,较好地完成了XX年度财政预算。
(一)收入预算执行情况1、XX年共完成财政收入元,完成预算数的 %。
其中:(1)国税收入元;(2)地税收入元;(3)财政征收的契税收入元。
2、上级补助收入元。
(二)支出预算执行情况XX年财政总支出元。
2、文化事业支出元;3、计划生育支出元;4、其他部门支出元;5、抚恤和社会福利支出元6、行政管理费支出元;7、其他支出元(其中村级经费元)XX年,我们按照年初人代会的要求,努力调整工作思路,不断深化收支改革,逐步加大财政对“三农”的支持力度,为构建和谐社会,促进全乡经济建康发展提供了有力保障。
1、培植财源,做大财政收入蛋糕。
XX年财政、国税、地税部门全力协作,当年完成税收收入元,比年初预算增长元,增幅 %。
年财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告
年财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告根据最新的年财政报告,此前的财政预算执行情况如下:
收入情况:年财政收入总额为X亿元,比财政预算的收入目标高出X%。
主要收入项目包括税收、非税收入以及其他财政收入。
其中,税收收入占总收入的X%,非税收入占总收入的X%,其他财政收入占总收入的X%。
支出情况:年财政支出总额为X亿元,比财政预算的支出目标低出X%。
主要支出项目包括社会保障支出、教育支出、医疗卫生支出、基础设施建设支出以及其他财政支出。
其中,社会保障支出占总支出的X%,教育支出占总支出的X%,医疗卫生支出占总支出的X%,基础设施建设支出占总支出的X%,其他财政支出占总支出的X%。
财政预算(草案)的报告内容包括以下几个方面:
1. 宏观经济情况:报告对国内外经济形势进行了分析和展望,包括GDP增长预期、通货膨胀率、就业状况等。
2. 财政收入情况:报告列举了各项税收和非税收入的预期收入额,以及支出占比和增长率等。
同时还说明了一些收入政策的调整措施,如税率调整、扩大征税范围等。
3. 财政支出情况:报告描述了各个领域的支出预算,如教育、医疗、社会福利等。
同时还着重强调了重点领域和重点项目的投入力度和政策支持。
4. 财政改革和调整措施:报告指出了当前存在的财政问题和风险,并提出了相应的改革和调整措施。
例如,加强财政监管、提高财政效益、优化财政资源配置等。
5. 财政预算执行情况和财政风险:报告总结了此前年度的财政预算执行情况,分析了存在的问题和风险,并提出了相应的改进措施。
这样的报告有助于政府和相关部门了解财政状况,及时调整财政政策和措施,保持财政收支平衡,并推动经济发展和社会进步。
关于某市财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告
关于某市财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告各位代表:我受市人民政府委托,向大会作关于某市XX年财政预算执行情况和XX年财政预算(草案)的报告,请予审查。
一、关于XX年财政预算执行情况XX年,在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监督支持下,市政府团结和带领全市各族人民,高举邓小平理论伟大旗帜,努力践行“三个代表”重要思想,全面贯彻落实党的十六届四中全会精神,立党为公,执政为民,牢牢抓住发展第一要务,紧紧围绕市委确定的工作重点,与时俱进,开拓创新,推动了全市国民经济持续健康发展。
全市财政收入超额完成了预算任务,实现了市委、市人大提出的再升位目标,财政支出保证了各项重点支出需要,财政预算执行情况良好。
(一)全市财政预算执行情况在市四届人大第六次会议上报告的全市XX年地方财政一般预算收入为98747万元,执行中,市财政局汇总区县人大批准预算后,报市人大常委会备案的全市地方财政一般预算收入为91318万元。
根据快报统计,XX年全市地方财政一般预算收入完成107672万元,占预算的117.91%,比上年增加17522万元,同比增长27.60%,地方财政一般预算收入规模位居全省第七位。
其中,税收收入完成73098万元,占预算的99.10%;非税收入完成34574万元,占预算的196.94%。
全市上划两税收入完成90941万元,比上年增加15613万元,增长20.73%。
在市四届人大第六次会议上报告的全市XX年财政一般预算支出为164000万元。
区县人大批准预算后,市财政局汇总报市人大常委会备案的全市财政一般预算支出为179170万元。
执行中发生了以下几项变动:一是省给予我市一般性转移支付、国债项目等专项拨款及结算补助等增加134673万元;二是各级动用超收相应增加安排支出16354万元;三是从预算外调入资金2354万元。
以上几项共需调增支出预算153381万元,全市支出预算相应变动为332551万元。
财政预算执行情况和财政预算报告
2023年财政预算执行状况和2023年财政预算(草案)汇报各位代表:我受区人民政府委托,向大会汇报××区2023年财政预算执行状况和2023年财政预算(草案),请予审议,并请各位列席人员提出意见。
一、2023年财政预算执行状况2023年,在区委旳对旳领导下,在区人大及其常委会旳监督和支持下,财政部门认真贯彻科学发展观,按照构建友好社会旳规定,全面布署整年财政重点工作,积极组织各项收入,调整优化支出构造,努力提高公共财政保障能力,不停深化财政改革,圆满完毕了财政收支任务,实现收支平衡、略有节余旳目旳,全区财政收支总体运行状况良好。
(一)财政收支完毕状况地方财政收入完毕53052万元,为预算旳%,其中,税收收入47934万元,为预算旳%;非税收入5118万元,为预算旳%。
地方财政支出完毕72392万元,为预算旳 %。
(二)财政收支平衡状况财政总收入完毕83598万元,其中:税收收入47934万元,非税收入5118万元,所得税基数返还6685万元,各项补助收入20793万元,上年滚存结余3068万元;财政支出72392万元,上解支出10959万元,收支相抵,年终滚存结余247万元。
(三)2023年重要工作状况1、强化收入征管,保证完毕收入目旳。
财税部门在区委、区政府旳带领下统筹筹划、强化征管、精心调度。
一是明确责任,把财税目旳任务全面分解到各部门,责任贯彻到人。
二是强化重点税源监控,对重点税源继续加大管理力度,做好对重点税源户旳平常动态分析,对全区范围内旳税源大户进行不定期旳调查、访问,掌握第一手资料,摸清企业发展动向,严格控制新欠税发生,加大旧欠税清理力度。
三是认真组织非税收入入库工作,全区各项收入做到了应收尽收。
2、优化财政支出构造,公共财政职能明显增强。
加大对各项公共事业旳投入,保障重点支出,为构建××友好社会提供强有力旳经费保障,公共财政旳职能日益凸显。
某年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告(精选多篇)
某年财政预算执行情况和201年财政预算(草案)的报告(精选多篇)第一篇:某年县财政预算执行情况和某年财政预算草案的工作报告某年县财政预算履行职责情况和某年财政预算草案的工作报告各位代表:我受县人民政府全权负责,向大会报告201*年财政预算执行情况和201*年财政预算草案,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、201*年财政预算执行情况201*年,全县财政部门认真落实科学发展观和构建会主义和谐社会的要求,好范文,全国公务员公同的天地)预算初步安排201*年财政支出423.63万元。
各类支出项目是:农业支出3.68万元。
计划生育、文体广播事业费40.57万元。
卫生经费(包括农业新式德式合作医疗补助)49.1万元。
其他部门事业费11.24万元。
抚恤和社救讷伊县68.2万元。
民兵训练统筹经费4.56万元。
行政管理费164.91万元。
司法支出2.99万元。
其他支出78.38万元,其中补助全镇支出35.97万元,招商引资费用15万元。
根据上述预算案草案,收支相抵后,全镇财政当年平衡,但需说明的是,各项社会风气事业发展所需的资金产业发展没有纳入预算,只有通过财政收入的超收和其他方面创收予以解决。
(二)、预算外资金全镇预算外收入62万元,其中:农业税附加收入42万元;其他收入20万元。
初步安排预算外支出62万元,其中:农业税附加支出42万元;机关行政经费20万元,当年收支平衡。
农村公路补助所需资金180万元,通过调入资金和拆借资金予以加以解决,确保资金及时到位。
三、关于201*年财政工作201*翌年屯我镇财政的工作任务十分繁重。
我们将紧紧围绕本次人代会通过的预算目标,全力做好三个方面的工作。
1、积极培植地方财源,确保收入稳定增长。
狠抓发展第一要务,认真研究经济,主动服务经济,培植壮大地方财源。
跟踪上级财政立项优惠政策扶持政策措施和信息,积极向上争取项目资金。
进一步加强财政收入征管,强化征收责任,完善考核重奖办法,加大税收执法力度,确保完成年度预算任务。
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财政预算执行情况工作报告范文Model report on budget implementation汇报人:JinTai College财政预算执行情况工作报告范文前言:工作报告是指党的机关、行政机关、企事业单位和社会团体,按照有关规定,定期或不定期地向上级机关或法定对象汇报工作,汇报的内容包括近一段的工作情况和下一段工作部署。
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各位代表:我受区人民政府委托,向大会作武清区XX年预算执行情况和XX年预算草案的报告,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、XX年财政预算执行情况XX年,在区委的正确领导下,财税部门以科学发展观为指导,认真贯彻落实党的xx届三中、四中全会,市委九届六次全会和区委三届六次全会精神,按照“积极应对挑战,扩大开发开放,推进率先发展”的总体要求,积极组织收入,大力控减支出,创新工作机制,稳步推进财政改革,实现了财政平稳运行,为武清建设与发展提供了有力保障,较好地完成了区三届人大五次会议确定的预算收支任务。
全区三级财政收入完成71.1亿元,完成预算的101.5%,比上年增长26.7%。
其中区级收入完成328,216万元,完成预算的104.5%,比上年增长26%。
按照现行财政体制计算,区级财政收入328,216万元,各项结算补助101,172万元,本年实得财力429,388万元,比上年增长23.4%。
区级正常经费和基金支出429,000万元,完成预算的100.5%,比上年增长22.3%。
区实得财力与本年度正常经费和基金支出相抵,财政滚存结余388万元。
XX年,面对国际金融危机的不利影响,我们主动适应新形势发展变化,积极探索新思路、新招法,不断深化财政体制改革,强化财政收支管理,各项工作取得了新的成绩。
主要抓了以下几方面工作:(一)认真落实“保增长渡难关上水平”工作要求,为企业办实事、解难题、求实效。
关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告
一、2022年财政预算执行情况2022年,镇财政在镇党委的领导和镇人大的监督下,在上级财政部门的指导下,积极组织收入,优化支出结构,坚持勤俭节约,强化财政管理,不断提高财政资金使用效益,促进全镇经济社会事业发展,较好地完成了财政各项工作任务,现将预算执行情况报告如下:(一)一般公共预算执行情况1,收入预算执行情况地方一般公共预算收入预计(下同)完成8000万元。
2.支出预算执行情况一般公共预算支出完成18863万元,占调整预算的94%,同比增长11.3%o其中:一般公共服务支出3646万元,公共安全支出641万元,教育支出2355万元,文化旅游体育与传媒支出260万元,社会保障和就业支出1818万元,卫生健康支出1305万元,节能环保支出260万元,城乡社区支出4787万元,农林水支出3485万元,交通运输支出27万元,商业服务业等事务155万元,住房保障支出3万元,灾害防治及应急管理支出121万元。
3.收支平衡情况按现行财政体制,2022年预计我镇可用财力18874万元,其中:既得财力基数及收入分成财力8292万元,专项转移支付3374万元,其他补助7208万元(其中:非税收入4779万元,恒科补助2129万元,乒乓球训练基地补助200万元,其他补助100万元)。
专项上解支出647万元,其中:出口退税固定上解177万元,水利站经费91万元,医疗救助经费36万元,公办幼儿园代发工资96万元,优抚上解61万元,困难群体医疗保险经费51万,消防专项经费镇负担及其他经费135万元。
调入资金636万元。
一般公共预算收支通过调入财政专户资金,实现当年预算平衡。
(二)政府性基金预算执行情况政府性基金补助收入13386万元,政府性基金支出13386万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出12241万元,城市基础设施配套费安排的支出1129万元,彩票公益金安排的支出16万元。
(三)2022年主要工作回顾2022年,面对疫情持续影响,以及复杂多变的宏观经济环境,镇财政依靠镇党委的坚强领导,积极适应经济发展新常态,着力抓收入、惠民生、强管理,以高质量发展为目标,攻坚克难,履职尽责,积极应对各种风险挑战,为推动我镇经济社会健康持续发展提供了有力保障。
财政预算执行情况和财政预算草案的报告
财政预算执行情况和财政预算草案的报告财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告关于市区××年财政预算执行情况和××年财政预算(草案)的报告——××年月日在市区第十五届人民代表大会第三次会议上青岛市区财政局局长各位代表:搜,全国公务员公同的天地我受区政府委托,向大会书面报告我区××年财政预算执行情况和××年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、××年财政预算执行情况×年,在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区各级各部门深入贯彻中央、省、市有关会议精神,紧紧围绕构建“五大中心”和建设“四型城区”的奋斗目标,克服各种增支减收因素,深入推进财源经济建设,超额完成全年收入预算任务,按照科学的发展观履行公共财政职能,积极稳妥地推进各项财政改革,财政支出“有保有压”,突出了对重点项目及改革热点的保障,有力地支持了全区经济建设和社会事业的发展。
×年,全区可用财力为万元,其中市财政结算财力万元,市专款万元;全区财政支出共完成万元,比上年增长。
从全年财力情况来看,××年除安排全区各项财政支出外,结转下年支出万元(主要是市专款新增建设用地有偿使用费),净结余万元,全年财政收支平衡,略有节余,财政总体运行状况良好。
重点支出安排情况:⒉加大对社会保障方面支出力度。
全年社会保障、抚恤支出万元,比上年增长。
其中:农村养老保险支出万元,为我区农村基本养老保障体系的建立提供了资金支持;促进再就业支出万元,帮助多人实现了再就业;退役士兵安置支出万元,支持退役士兵自谋职业;低保对象基本生活保障支出万元,维护了社会弱势群体的利益;全区企业改制职工安置支出万元,保证了全区国有企业改制的正常进行。
⒊确保了“平安”建设的支出需要。
全年安排政法投入万元,其中:投入资金万元,用于治安动态控制系统和交通设施建设;投入资金万元,改善政法基层单位的办公条件、支持全区政法网络信息系统建设、保证了重大案件的办案经费,为维护全区社会稳定提供了资金保障。
2023年预算执行情况和2024年预算草案审查结果的报告
2023年预算执行情况及2024年预算草案审查结果报告一、2023年预算执行情况2023年,在宏观经济环境和政策的复杂多变下,我国财政预算执行情况总体平稳。
财政收入持续增长,支出结构进一步优化,对经济社会的支撑作用得到有效发挥。
1.财政收入情况2023年,全国一般公共预算收入达到XX万亿元,增长XX%。
其中,税收收入占比达到XX%,反映出我国经济恢复向好,企业盈利状况改善。
同时,非税收入占比相对稳定,说明财政收入来源更加多元化。
2.财政支出情况在财政收入的稳步增长下,全国一般公共预算支出达到XX万亿元,同比增长XX%。
其中,社会保障和就业、教育、卫生健康等民生领域的支出持续增加,占全国一般公共预算支出的比重达到XX%左右。
同时,针对科技创新、乡村振兴等领域的支出也实现了较快增长,以支持经济社会发展的关键领域。
3.财政赤字和债务情况为应对经济下行压力,2023年适度增加了财政赤字规模和政府债券发行,但仍保持了较低的债务风险水平。
全国财政赤字达到XX万亿元,政府债券余额占GDP的比重控制在合理范围内。
二、2024年预算草案审查结果在对2024年预算草案进行审查后,我们提出以下主要意见和建议:1.收入预测与税收政策建议在预算草案中对未来一年经济形势进行更为精准的预测,以便更准确地制定税收政策。
同时,应关注税收优惠政策的调整,确保其与经济发展目标相一致。
2.支出重点与绩效管理进一步优化财政支出结构,加大对教育、医疗卫生、乡村振兴等重点领域的投入力度。
加强预算绩效管理,建立健全绩效评价机制,确保财政资金的使用效益。
3.债务风险防控与化解继续实施稳健的债务政策,严格控制债务规模,防范债务风险。
同时,积极探索化解存量债务的有效途径,减轻财政负担。
三、总结与展望总的来看,2023年的预算执行情况是积极稳健的。
我们应对经济运行中出现的各种复杂因素充满信心,对2024年的预算草案也寄予厚望。
建议相关部门充分吸收审查结果中的意见和建议,进一步修改和完善预算草案,为推动经济社会持续健康发展提供有力保障。
财政预算执行情况及财政总预算草案报告
财政预算执行情况及财政总预算草案报告20xx年财政预算执行情况及20xx年财政总预算草案报告各位代表:我受区政府的委托,向大会报告我区20xx年财政预算执行情况和20xx年本级财政总预算草案,请予以审议。
一、20xx年财政预算执行情况20xx年在工委(区委)的正确领导下,面对国际 __给经济运行带来的持续冲击,全区上下齐心协力、克难求进,认真贯彻落实中央和省、市为应对危机出台的一系列“保增长、促发展”重大举措,努力化解 __对实体经济带来的不利影响,全区经济继续保持了平稳较快发展的态势。
在严峻的形势下,区财税工作紧紧围绕全区的总体工作思路和要求,深入贯彻落实科学发展观和积极的财政政策,依法加强收入监管,不断优化支出结构,继续深化公共财政体制改革,较好地完成区九届人大二次会议通过的财政预算目标,财政预算执行情况总体良好。
(一)全区财政预算执行情况区九届人大二次会议通过的20xx年全区地方一般预算收入为506000万元,区九届人大常委会第十五次会议调整后的全区地方一般预算收入仍为506000万元。
执行结果,全区完成地方一般预算收入510828万元,完成年度预算(指调整后,下同)的101%,同比增长10.6%。
完成基金收入279523万元,完成年度预算的125.5%,同比增长36%。
一般预算收入中完成增值税139449万元,是年度预算的97.2%,各类所得税116192万元,是年度预算的101.5%;其他地方税收188209万元,是年度预算的103.4%;财政性收入66978万元,是年度预算的101.5%。
按现行财政体制结算,完成上述地方一般预算收入后,预计全区一般预算财力为347963万元(含上年结转结余16503万元及上级指标补助25231万元等)。
另财政部代理发行的20xx年地方政府债券,经市政府批准我区的额度为5000万元,相应增加20xx年的可用财力,以及调入资金1738万元(主要是预算单位归还以前年度专项结余),全区一般预算财力为354701万元。
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编订:XXXXXXXX
20XX年XX月XX日
财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告简易版
财政预算执行情况和财政预算(草
案)的报告简易版
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各位代表:
我受乡人民政府委托,向本次大会提出XX
年度财政收支预算执行情况和xx年度财政预算
(草案)的报告,请予审议。
一、 XX年度财政预算执行情况
XX年度我乡财政工作紧紧围绕乡党委提出
的工作任务和目标,认真贯彻中央全会精神,
积极组织财政收入,优化财政支出结构,加强
财政监督,较好地完成了XX年度财政预算。
(一)收入预算执行情况
1、XX年共完成财政收入元,完成预算数
的 %。
其中:(1)国税收入元;
(2)地税收入元;
(3)财政征收的契税收入元。
2、上级补助收入元。
(二)支出预算执行情况
XX年财政总支出元。
1、农业支出元;
2、文化事业支出元;
3、计划生育支出元;
4、其他部门支出元;
5、抚恤和社会福利支出元
6、行政管理费支出元;
7、其他支出元(其中村级经费元)
XX年,我们按照年初人代会的要求,努力
调整工作思路,不断深化收支改革,逐步加大财政对“三农”的支持力度,为构建和谐社会,促进全乡经济建康发展提供了有力保障。
1、培植财源,做大财政收入蛋糕。
XX年财政、国税、地税部门全力协作,当年完成税收收入元,比年初预算增长元,增幅 %。
2、保压并举,促进社会协调发展。
XX年我们坚决执行国家的财税和农民负担政策,按时足额发放了粮食直补、粮种补贴和农村低保资金,让公共财政阳光惠及普通百姓。
3、顺应改革,提高公共财政服务水平。
认真做好县国库集中收付、政府采购改革,乡财政各项收支全面列入县级监管之中,
财政管理更加规范;逐步提高事业人员保障水平。
各位代表,过去的一年,我们在预算执行和财政管理工作中取得了较好的成绩,但也存在一些不容忽视的问题,我们将在今后的工作中认真研究,加以适当调整。
二、xx年度财政预算(草案)
xx年度我们将以上级提出的目标计划为指导,按照乡党委提出的xx年度工作任务,进一步深化财政改革,努力培植财源,强化收支管理,逐步建立公共财政框架,依法行政,依法理财,确保当年收支平衡。
根据这一指导思想,编制xx年度财政收支预算草案如下:
(一)财政收入预算:
1、税收收入预算万元,其中:
(1) 国税万元;
(2) 地税收入万元;
(3) 契税收入万元。
(二)财政一般预算支出万元,其中:
1、一般公共服务支出万元,
2、村级经费万元;
3、其他支出万元;
三、深化财政改革,强化财政职能,为全面完成xx年的财政预算任务而努力奋斗各位代表,做好xx年的财政工作,全面完成xx年的财政预算,对于深化改革,促进发展,保持稳定,具有十分重要的意义。
为确保xx年财政任务圆满实现,我们必须重点做好以下几方面的工作:
(一)抓好财源建设,实现振兴财政的目标
1、继续加大对农业的投入,支持社会主义新农村建设,把农业资源转化为经济优势,进而转化为财政优势;
2、通过加大对招商引资的投入,做好服务工作,力争早投产,早收益。
(二)强化收入征管,坚持依法行政
全面推行社会综合治税工作,改革征管手段,严厉打击各种偷税、漏税行为。
加强财源建设,不断提高财政收入质量,调整好收入结构,增加可用财力占财政收入的比重,提高财政收入在总收入中的比重,强化部门收费收入的管理,加大政府非税收入组织力度,增强地方财政活力。
(三)努力控制财政支出,提高财政资金的使用效益
1、组织编制好部门预算,准确确定部门收支预算控制数,做到人员经费编实,公用经费从紧,项目经费从严;
2、严格按预算执行,编报单位必须及早组织预算收入,序时安排预算支出,不得无预算、超预算拨款,严格按先工资保险、后公用经费的顺序支付;
3、在保工资、保运转的基础上,统筹安排资金力保政府重点支出需要。
(四)加强财政监督,提高财政管理水平
严格收支两条线¡的管理,所有收入全额上划财政专户杜绝坐收坐支行为; 加强对国有资产、集体资产的管理; 强化会计监管,严肃财经纪律。
加大财政监督稽查力度,严肃查处各种违法、违纪行为。
不断提高依法理财、依
法行政的管理水平,为我乡的经济腾飞保驾护航。
各位代表,xx年度,我乡的财政工作任务既繁重又艰巨,但我们深信,在乡党委的正确领导下,全乡上下同心同德,真抓实干,抢抓机遇,开拓进取,今年的财政预算任务就一定能圆满完成。
该位置可填写公司名或者个人品牌名
Company name or personal brand name can be filled in this position。