手工报销步骤

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单位手工报销操作步骤见下面:

一.带有“上传号,手册号”的票据操作步骤见下面:

1.点击“手工报销”打开界面

2.点击“已上传费用信息管理”进入“已上传费用录入”

3.输入“公民身份证号”

4.点击“查询”

5.点击“新增”

6.按票据输入上传号(票据左上角条的16位黑色数字)和费用总金额

7.点击“保存”

8.重复5到7直至此人票据全部输完。

9.

10.如有多人票据需要输入,请重复3到9直至所有人票据全部输完

11.退出“已上传费用录入”

12.点击“已上传费用信息管理”进入“上传费用报盘文件”

13.点击“查询”

14.

15.点击“报盘”将数据存入U盘或软盘,报送到医保中心(注意:文件名不许改动)

16.●诊疗费录入:“新增”--“诊疗项目费用”前划勾,按医院级别分别输入诊疗费总张数,与门诊发票一起生成审核表。(08年药费报销截止到09.1.20.)

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※二.无“上传标识”的急诊票据,药店外购(挂号费不报)票据操作步骤见下面:

1.点击“手工报销”打开界面

2.点击“医疗费用录入”进入“普通门诊费用录入”

3.输入“公民身份证号”

4.点击“查询”

5.点击“新增”

6.按票据输入定点医疗机构、费用发生日期、单据号(票据右上角条形码下面一行小的黑色数字,如为门诊诊疗费可以不用输入单据号)、各项费用及合计

7.点击“保存”

8.重复5到7直至此人票据全部输完

9.

10.如有多人票据需要输入,请重复3到9直至所有人票据全部输完

11.退出“普通门诊费用录入”

12点击“数据报盘”进入“普通门诊报盘文件”

13.点击“查询”

14.

15.点击“报盘”将数据存入U盘或软盘,报送到医保中心

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