材料采购及出入库流程
采购材料出入库流程

采购材料出、入库流程为保证材料资产安全、完好,财务成本核算准确,特制订本流程;一、入库流程1、货物到达:采购材料到达单位后,采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致;如果一致,采购部门负责编制采购订单;如果不一致,与订立合同的技术人员等沟通,对符合使用要求的供货,书面写出与合同不符原因,一式二份,一份采购部留存,一份交财务管理部;对不符合要求的供货,退回供货商;2、验收:对不需要专业验收人员验收的材料,由仓库保管员根据采购订单以及材料外观,对材料的数量、规格型号、质量进行验收,无需填制材料验收单;对需要专业人员验收的材料,采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收,填制材料验收单;对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料,退回供货商,并通知采购部门;对数量不符的,通知采购部门,由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货;3、入库:验收合格的材料,仓库管理员须参照采购订单编制入库单,并将材料根据定置定位原则摆放,同时根据入库单粘贴相应材料标签;4、传单:仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部;二、出库流程1、填写领料单:领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单,注意材料名称、规格型号、计量单位等,准确标明领用材料用途;2、部门主管审批:领料人手工填写领料单后,需经部门主管签批;3、仓库审核手写领料单:仓库保管员根据审批后的领料单,审核账面库存是否充足;领用材料用途标注是否符合财务核算要求,对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量;对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批;4、出库单:根据审核后的领料单,填写出库单;出库单一式三联,一联仓库部门留存;一联由仓库部门于当日结束时交财务部门;一联交领料部门留存;5、发货:仓库管理员应根据先进先出原则发货,发出材料时,应按出库单填写数量发货并签章,同时要求领料人在出库单上签章;注意事项:1领用不同使用用途的材料,应分别开具领料单;2领料手续不全的领料单,仓库保管员应拒绝发货;3领料单当日有效,过期作废;。
材料采购及出入库管理制度

材料采购及出入库管理制度1. 概述本制度是公司为规范材料采购和出入库管理而制定的,旨在确保材料采购过程合法、科学,材料出入库过程规范、安全。
本制度适用于公司所有采购和出入库活动。
2. 材料采购流程2.1 采购计划各部门根据生产需求及工作计划进行材料采购计划的编制,采购计划包括材料名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等信息。
2.2 供应商选择采购部门按预算和采购计划,选择符合要求的供应商,并进行供应商评估。
评估因素包括供应商的信誉、产品质量、价格、供货能力等。
2.3 询价和议价采购部门向供应商提供采购计划及技术要求,要求供应商提供报价。
各供应商提交报价后,采购部门对报价进行分析比较,最终确定中标供应商,进行议价,并与供应商签订采购合同。
2.4 采购管理采购部门对采购活动进行跟踪,确保按照合同完成采购任务。
同时,要求中标供应商提供合格的材料,并及时提供采购计划管理报告,监督采购过程中的质量、进度和成本。
2.5 采购结算采购部门收到供应商提供的材料后,进行验收,符合要求的进行结算。
结算应按照采购合同要求进行,同时确保供应商按时提供发票。
3. 材料出入库管理流程3.1 入库管理流程3.1.1 材料收货库管员应验收送货单、采购合同等材料,并进行质量检查、数量核对、标记标识等操作,并在入库记录中填写相关信息。
3.1.2 入库存放库管员按照库房规定进行存放,并对材料进行分类、标记、防潮、防火、防盗等措施。
同时,要定期对库房进行清点,保证库存数量准确无误。
3.2 出库管理流程3.2.1 出库申请生产部门对所需物料提出申请,并填写出库申请单。
出库申请单包括出库物品名称、出库数量、领用部门、领用人、领用日期等信息。
3.2.2 出库审核库存管理部门对出库申请进行审核,并确认库存余量是否充足,材料是否符合要求,并对出库申请单进行签字确认。
3.2.3 出库发放经过审核的出库申请单,库房管理人员对材料进行发放。
发放时,要核对出库申请单与实际出库数量、图号、规格型号是否一致并进行登记。
材料提料、采购、出入库流程

材料提料、采购、出入库流程一、提料1、工地开工前,由预算部提供,该项目主辅材料的清单(根据报价及投标数量)。
2、项目经理召集项目相关人员在图纸会审时,核实有出入的材料数量。
3、项目部在开工时编制该项目的材料进场计划,报公司材料部。
4、施工进行中,由各区段施工员结合施工班组的意见,提出辅材计划,由生产经理统一平衡后,填写材料申购单。
5、主材计划由项目经理、生产经理会同设计师及相关人员,共同提出主材计划。
6、材料员应掌握该项目材料计划,对于超出计划的材料用量要及时与项目经理及材料部经理沟通,商定方案后,方可购买。
二、到货(入库)1、专职施工员、保管员及施工班组共同验货(如理石、木饰面、水电材料等)。
2、其它主材由生产经理、施工员、保管员验货。
3、验货合格后由保管员填写入库单。
4、项目经理见到入库单后方可在材料依据(发票)上签字。
5、保管员要明确材料入库制度、入库材料及使用区段部位尽量明确。
三、出库1、建立材料领用制度,施工班组专人负责领料对接施工员、生产经理、保管员,领料单必须有生产经理签字。
(生产经理根据现场进度情况,平衡材料使用)2、完善限额领料制度,控制各施工班组领料,杜绝材料浪费。
材料计划备一份在保管员手中,分解成各区域段用量,如施工班组领料超计划,及时通知生产经理预警。
3、出库单由施工班组填写,注明品名、规格、数量、使用部位,由施工员审核,交生产经理批准,保管员见到上述流程完成后,方可放料。
四、审核1、公司材料部不定期对各项目仓库账目进行检查,对于提料手续、验收手续、出库手续、材料用量等进行逐项检查。
2、与保管员一起定期点库,及时掌握动态库存。
3、成本部参与材料分析,对于超预算材料要落实出超支原因。
4、各工地需作出项目总结(针对材料使用上的)。
出入库管理规定及流程(3篇)

第1篇一、总则为了规范公司物资的出入库管理,确保物资的安全、准确、及时地流动,提高物资管理水平,降低成本,特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有物资的出入库管理,包括原材料、半成品、成品、备品备件等。
三、管理职责1. 物资管理部门:负责制定出入库管理制度,组织实施出入库管理,监督执行情况,并对出入库过程进行记录和统计分析。
2. 仓储部门:负责物资的接收、储存、发放和盘点,确保物资的安全和完好。
3. 使用部门:负责提出物资需求计划,按照规定程序申请领用物资,并妥善保管使用。
4. 财务部门:负责审核出入库凭证,进行成本核算和财务结算。
四、出入库管理制度1. 物资编码管理:所有物资必须进行编码,编码应具有唯一性、系统性、合理性,便于管理和查询。
2. 出入库凭证管理:出入库凭证是出入库的依据,应包括物资名称、规格型号、数量、单价、金额、日期、经手人等信息。
3. 验收制度:所有入库物资必须经过验收,验收内容包括数量、质量、规格型号等,验收不合格的物资不得入库。
4. 储存制度:物资应按照规定的储存条件储存,避免受潮、受热、受腐蚀等影响。
5. 盘点制度:每月进行一次全面盘点,对盘点中发现的问题及时处理。
6. 出库制度:出库物资必须按照出库凭证进行,出库凭证应经使用部门负责人签字确认。
五、出入库流程1. 采购申请:使用部门根据生产计划或实际需求,填写采购申请单,经相关部门审核后提交给采购部门。
2. 采购订单:采购部门根据采购申请单,向供应商发出采购订单,并跟踪订单执行情况。
3. 物资验收:物资到达后,仓储部门进行验收,验收合格后填写入库单,办理入库手续。
4. 入库确认:财务部门对入库单进行审核,确认无误后办理入库确认手续。
5. 出库申请:使用部门根据生产计划或实际需求,填写出库申请单,经相关部门审核后提交给仓储部门。
6. 物资出库:仓储部门根据出库申请单,办理出库手续,并将物资交付给使用部门。
7. 出库确认:财务部门对出库单进行审核,确认无误后办理出库确认手续。
建筑工程出入库管理制度

建筑工程出入库管理制度一、总则为规范建筑工程出入库管理,提高管理效率,保障工程材料的安全、完整和有效利用,制定本制度。
二、管理范围本制度适用于我公司所有建筑工程项目的材料出入库管理。
三、出入库管理流程1. 材料采购(1)项目部负责编制材料采购计划,并提交给总部审核。
(2)经总部审核后,项目部负责进行材料采购。
(3)采购人员应根据合同约定选购合格材料,并保留采购相关证明文件。
2. 材料验收(1)材料到达现场后,项目部仓库管理员负责进行验收。
(2)验收人员应结合采购合同及相关技术标准对材料进行检查,确保符合要求。
(3)验收合格的材料应及时入库,验收不合格的材料应退回供应商。
3. 材料出库(1)项目部负责编制材料出库计划,并报总部审批。
(2)仓库管理员根据计划进行材料出库,同时填写出库单。
(3)领用人员须凭出库单到仓库办理领料手续,经过仓库管理员确认后方可领取材料。
4. 材料归还(1)领用人员应按计划使用材料,并确保使用完毕后及时归还。
(2)归还材料时,需填写归还单并向仓库管理员报备。
(3)仓库管理员进行验收后方可入库。
四、保管要求1. 仓库管理员应做好仓库的布局规划,确保材料各类别分开存放,避免混乱。
2. 仓库内应保持干燥、通风、无异味的环境,严禁乱堆乱放,确保安全。
3. 仓库管理员应定期清点库存,及时更新入库出库记录,保证库存清晰明了。
4. 对领用材料进行分类、编号标注,以便管理和使用。
5. 重要材料及贵重材料应设专人负责,视情况采取防火、防盗等措施。
五、监督检查1. 项目部领导应定期对仓库进行检查,确保仓库管理规范、材料储存安全。
2. 项目部应建立定期清点库存的制度,确保库存账与实物库存一致。
3. 对仓库管理人员定期进行考核评定,提高管理水平。
六、处罚措施对违反本制度规定及擅自调用材料等行为,将视情况给予批评教育、警告甚至停职处理。
对私自出售、盗窃公司材料等严重违纪行为,将按公司制度予以解雇,并追究刑事责任。
材料与成品出入库流程,仓库领货、退货、换货管理流程

出入库流程一、采购入库(1)供应商入库:供应商送料到公司时,应携带送货单、采购订单,品质负责检验,检验ok后仓管办理入库,在系统中开具采购入库单。
注意事项:品质IQC每天及时登记检验台账,并于次日上午10:00之前发到财务人员邮箱,财务人员对照系统入库单进行跟踪,如在24小时未办理入库的,给予相应仓管100元/单负激励,IQC人员在货到仓库24小时不办理检验,或者检验后不更新台账的给予100元/单负激励。
采购人员应事先通知供应商带齐单据,否则不予受理,影响车间生产的考核采购员100元/单负激励。
(2)兄弟公司入库(寄售):兄弟公司来料采取寄售制,采购根据车间上线数予以对账结算。
注意事项:此类物料虽属于寄售制,但我司仓管有代为保管职能,根据车间上线数同时办理采购入库和车间领料单。
(3)采购退货:对于已经办理采购入库但发现质量不合格或其他因素需要退回供应商的,必须办理采购退货单,采购退货单一旦审核,采购应及时通知供应商在24小时过来取货。
如超过24小时不过来取货仓库无保管职能,产生的损失由供应商自行承担。
注意事项:货物需要供应商置换的不允许出现不开单现象,货物退回即开采购退货,重新来料办理采购入库。
如发现采购退回没有开具采购退货单的给予仓管员100元/单负激励。
(4)直发补单:对于供应商直发物料,供应商应在直发当月25日前将直发送货单(有客户签字)采购订单到我司采购处予以确认签字,确认完毕后到财务账管处办理直发补单手续。
对于兄弟公司直发物料,采购员应在直发当月25日前到财务办理直发补单手续,直发送货单由采购向兄弟公司或者我司售后人员索取。
注意事项:对于直发补单必须在当月25日前在系统中办理完毕,25日(含)以后的算作次月事项,如发现直发且客户已上线超过1个月未办理的,是供应商送货的,货款打8折处理,是兄弟公司送货的,给予我司采购人员100元/单负激励。
二、车间领料(工单领料单)车间在领取物料时,应根据系统中的工单开具车间领料单,车间领料员签字后交予仓管员,仓管员见单后方可发货,发货完毕应在车间领料单上签字,财务账管员应根据有双方签字的车间领料单予以审单,车间领料单不允许修改,如需修改数字则作废重新开单。
工程施工出入库流程(3篇)

第1篇一、施工材料出入库流程1. 材料采购与验收(1)采购部门根据施工进度计划,编制材料采购计划,并提交给相关部门审核。
(2)审核通过后,采购部门与供应商签订采购合同,明确材料品种、规格、数量、价格、交货时间等。
(3)供应商按照合同约定的时间、地点将材料送达现场,由验收部门进行验收。
(4)验收合格后,验收部门填写《材料验收单》,并将材料送至仓库。
2. 材料入库(1)仓库管理员根据《材料验收单》核对材料品种、规格、数量等,无误后办理入库手续。
(2)入库材料按照品种、规格、型号进行分类存放,确保材料整齐有序。
(3)入库材料需进行编号,便于查找和管理。
3. 材料出库(1)施工部门根据施工进度计划,向仓库提出材料出库申请。
(2)仓库管理员根据出库申请,核对材料品种、规格、数量等,无误后办理出库手续。
(3)出库材料由施工部门领取,并填写《材料出库单》。
4. 材料盘点(1)每月底,仓库管理员对仓库内的材料进行盘点,确保材料数量与账目相符。
(2)如有差异,及时查明原因,并采取措施进行调整。
二、施工设备出入库流程1. 设备采购与验收(1)设备采购部门根据施工进度计划,编制设备采购计划,并提交给相关部门审核。
(2)审核通过后,设备采购部门与供应商签订采购合同,明确设备品种、规格、数量、价格、交货时间等。
(3)供应商按照合同约定的时间、地点将设备送达现场,由验收部门进行验收。
(4)验收合格后,验收部门填写《设备验收单》,并将设备送至设备库。
2. 设备入库(1)设备库管理员根据《设备验收单》核对设备品种、规格、数量等,无误后办理入库手续。
(2)入库设备按照品种、规格、型号进行分类存放,确保设备整齐有序。
(3)入库设备需进行编号,便于查找和管理。
3. 设备出库(1)施工部门根据施工进度计划,向设备库提出设备出库申请。
(2)设备库管理员根据出库申请,核对设备品种、规格、数量等,无误后办理出库手续。
(3)出库设备由施工部门领取,并填写《设备出库单》。
采购与出入库管理流程

采购管理流程、出入库流程一、采购管理流程(一)采购计划流程采购计划流程说明☐目的✓适用于公司所有的的材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料(不包含办公用品采购)的月度采购计划的编制、审核及下达;保证采购预算对采购计划的指导作用,确保对于预算外的采购计划经过适当的审批,有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。
☐流程角色✓主导部门:采购部✓配合部门:生产部财务部✓参与部门:生产部仓库财务部采购管理流程、出入库流程☐流程说明✓生产部或工厂下达月度生产计划,计划分解到周,每月25日下发下月《生产计划表》到仓库;✓仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况,将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购;✓采购在接收到《物料需求计划表》,两日内根据项目采购预算、采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核;✓财务接收到《采购计划表》后,1日内根据项目采购预算、生产计划和库存进行审核;✓采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后,实施采购作业。
☐附件✓《采购计划表》✓《采购预算表》✓《物料需求计划表》采购管理流程、出入库流程(二)合格供应商管理流程合格供应商管理流程说明☐目的✓为了稳定供应商,建立长期互惠供求关系,向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
☐流程角色✓主导部门:采购部✓配合部门:技术部研发部✓参与部门:采购部品管部技术部研发部生产部☐流程说明✓采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料,由技术部/研发部提供的技术标准,采购部利用各种管道寻找供应商。
✓采购部对初选供应商分别记录并做出《供应商调查表》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等。
✓对合乎要求采购部组织技术部、研发部、品管部、生产部对供应商进行初步评审。
✓初步评审未经通过则返回重新寻找供应商,经通过后进行小批量试制,试制产品经技术、品管、研发鉴定,未经通过则重新要求供应商试制,试制三次不合格,则重新寻找供应商;鉴定经通过,采购部组织进行现场考察,现场考察合格后,进行小批量试产,试产三次不合格,则重新寻找供应商,通过后纳入《合格供应商名录表》。
采购出入库流程

采购出入库流程采购的材料如何进行出入库?以下是小编为您整理的采购出入库流程,希望对您有帮助。
采购出入库流程如下入库流程1.加工厂是指直接厂家或者厂家委托送货单位(以下简称送货人) 。
2.送货人将生产的货品运送到仓库的指定区域,并且按照外箱信息整齐堆放,并提供相应货品的送货单据。
3.仓库员按照送货人所送的货品与相应的送货单据明细,进行核对,其中核对的基本信息,包括客户名、货号、颜色与数量等,做到信息的一致性。
4.核对完毕后,再次清点货品的件数与送货单的数量一致,后将单据交至仓库主管。
若发现送货单信息错误,则上报仓库主管处理。
送货单据不全或数据不清楚,而送货人又不能及时提供正确数据的,拒绝签收并直接退回加工厂家。
5.送货人能及时提供正确送货单据的,等送货人提供正确的送货单据,确认数据无误后签收。
6.仓库主管根据仓库人员所提交的并且经核对准确的送货单据,再结合实际数量的再次确认一致后,在送货单据的右下方签收数量、签字与日期信息,仓库保存客户联。
7.检验人员对货物进行检验,具体项目包括检钉、商标、大小码、色差、皮纹等几道检验工序。
8.检验合格的货物,发放相应的合格证明,有仓库人员搬入成品仓。
9.根据质量验收人员提供的、已记录验收完毕的送货单,确认质量有问题的货物是无法返修好的,由检验负责人开具退货单并通知厂家。
10.送货人在退货单据上签字,提取退鞋,出门前由仓库主管确认数量。
11.根据质量验收人员提供的、已记录验收完毕的送货单,确认质量有问题的货物是可以返修好的,由检验负责人开具返修单并通知厂家。
12.送货人在返修单据上签字,提取返修鞋,出门前由仓库主管确认数量。
于次日8:00AM开单员到仓库取走单据,并及时打入库单据,按照客户的订单收取厂家送货单据的货品,并生成ERP数据。
13.仓库主管根据开单员打印的入库单据,与原始送货单进行再次核实,确保信息的一致。
核对入库单据准确无误后在审核栏签名表示同意入库。
材料采购付款出入库结算流程及管理制度

材料采购付款出入库结算流程及管理制度一、材料采购付款出入库结算流程1.采购流程(1)用户部门向采购部门提出采购需求,交由采购部门进行供应商的调研、询价和谈判等工作,最终确定合适的供应商和合同;(2)采购部门根据合同约定向供应商下单,同时将采购信息录入采购系统中;(3)供应商收到订单后开始备货并送货到仓库,仓库员工验收后录入系统中;(4)采购部门根据供应商的应付款信息及供应商开具的发票,进行付款结算。
2.入库流程(1)仓库收到材料后进行验收,检查材料的质量和数量是否符合要求;(2)检验合格后,仓库将材料入库,并记录入库信息;(3)仓库将入库信息录入系统中。
3.出库流程(1)用户部门根据需求填写出库申请单;(2)仓库员工根据用户部门的出库申请单,查找相应的材料并出库;(3)出库员工将出库信息录入系统,同时用户部门收到材料后进行检验。
4.结算流程(1)采购部门根据供应商的应付款信息及供应商开具的发票,进行付款结算;(2)结算后会生成一份结算单,包含采购的商品信息、数量、金额以及采购部门确定的付款方式和时间等信息;(3)采购部门将结算单归档,以备财务部门核对账面后进行付款。
二、管理制度1.采购管理制度(1)采购流程:规定采购流程及采购部门的职责与义务,明确采购的规范化操作流程,包括供应商的收集与选择、发票管理等;(2)库存管理:对于采购的材料及时入库,并记录入库信息,避免材料浪费和过期问题;(3)合同管理:制定合同管理制度,明确合同签订的标准及规定,合同的审核、备案和管理,加强合同的效力和执行力;(4)质量控制:要求采购材料必须符合相关的国家标准,明确各种材料的质量标准和检验方案,加强对供应商的质量管理。
2.出入库管理制度(1)入库管理:规定入库流程及仓库员工的职责与义务,建立定期检查入库信息的制度,保证入库信息真实准确;(2)出库管理:规定出库申请流程,明确仓库员工的职责与义务,健全各环节的内部审批机制,避免材料的滥用和浪费;(3)盘点管理:每年至少开展一次库存盘点工作,通过盘点结果和实际情况的差异分析,及时调整管理措施,保证库存数据的准确性和规范化。
原材料采购出入库管理制度

原材料采购出入库管理制度一、制度目的为了规范原材料采购和出入库管理工作,提高采购效率和管理水平,保证原材料的及时供应和库存的有效控制,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及原材料采购和出入库管理的部门和员工。
三、采购流程1.需求确认:各部门根据实际生产需求,填写采购需求单,明确物料的名称、规格、数量、质量要求等。
2.供应商选择:采购部门根据实际情况和供应商的信誉度、价格、交货期等因素,选择合适的供应商,并与其签订采购合同。
3.采购订单:采购部门将采购需求单转化为采购订单,明确采购物料的具体信息,包括供应商名称、价格、交货期等。
4.采购审批:采购部门将采购订单提交给相关部门负责人审批,并进行必要的审定和签字。
5.采购执行:采购部门根据采购订单进行物料的采购,并与供应商确认交货时间和方式。
6.入库管理:在物料到达公司之后,仓库部门对物料进行验收,包括核对物料的数量、质量和规格,并及时记录入库信息。
7.质量检验:质检部门对入库物料进行抽检,确保物料的质量符合要求。
8.入账处理:采购部门确认入库信息无误后,将采购金额及时录入系统,并与财务部门核对相关发票和付款事项。
四、出库流程1.出库申请:各部门根据实际生产和需求,填写出库申请单,明确出库物料的名称、数量、用途等。
2.出库审批:相关部门负责人对出库申请单进行审批,确保出库物料的合理性和必要性。
3.出库执行:仓库部门根据出库申请单执行物料的出库,并及时记录出库信息。
4.使用登记:领用部门在使用物料之前,需进行使用登记和追踪,确保物料的有效利用和安全管理。
5.定期盘点:仓库部门定期对库存进行盘点,核实库存数量和质量,及时发现和处理异常情况。
6.报废处理:经过质检和审批无法使用的原材料,由仓库部门进行报废处理,并填写报废单据。
五、责任和义务1.采购部门负责对采购流程和执行情况进行监督和管理,并及时对采购订单、入库信息进行记录和跟踪。
2.仓库部门负责对物料的入库和出库进行管理,并确保库存的准确性和安全性。
材料采购工作及材料入库付款等流程的规定

材料采购工作及材料入库付款等流程的规定一、材料采购工作的流程规定1.采购需求确认:根据公司生产计划和项目需求,相关部门提出材料采购需求,并填写采购申请表。
采购申请表需包含材料名称、规格、数量、采购理由等信息。
2.供应商选择:采购部门负责寻找潜在的供应商并进行供应商评估。
评估内容包括供应商的信誉度、产品质量、交货能力等。
3.报价与比较:从潜在供应商中选取几家并向其发送询价函,要求提供包括产品报价、交货时间等相关信息。
采购部门通过比较不同供应商的报价、产品质量和服务等因素,选择合适的供应商。
4.签订合同:采购部门与选定的供应商进行合同谈判并签订正式合同。
合同中需要明确材料的规格、质量标准、交货时间、付款方式等相关条款。
5.材料验收与入库:材料到达后,仓库负责验收材料,并与采购部门核对采购订单和材料的一致性。
合格的材料将按照规定的存储方式进行入库。
6.付款审核与结算:采购部门审核供应商的发票和付款要求,确认无误后进行付款操作。
财务部门负责对采购发生的款项进行结算,并及时记录和归档相关单据。
7.供应商绩效评估:定期对供应商进行绩效评估,包括供货时间的准确性、材料质量的合格率、售后服务的满意度等指标。
根据评估结果,确定是否与供应商继续合作。
二、材料入库付款的流程规定2.付款申请:财务部门根据审核通过的发票,填写付款申请表,并抄送给采购部门和领导审批。
3.付款审批:采购部门和领导对付款申请进行审批,确认无误后签字并通过电子文档传递给财务部门。
4.付款操作:财务部门根据采购部门的付款申请,进行付款操作,包括生成付款凭证、填写银行转账单等。
5.付款通知:财务部门将付款凭证和付款通知发送给供应商,告知付款金额、付款方式和付款时间等细节。
6.付款记录:财务部门将付款信息记录在财务系统中,并及时归档相关单据。
7.财务核对:财务部门定期对付款记录进行核对,确保付款的准确性和合规性。
以上是材料采购工作及材料入库付款等流程的规定,旨在确保公司在采购和入库过程中的效率和准确性,并维护供应商和公司的合作关系。
材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度...

-----------黑龙江港进集团原材料、设备采购付款、出入库、结算管理流程一、材料采购流程(一)、食品科技材料采购流程1、大宗材料及设备采购流程大宗材料包括:淀粉、包装箱、包装袋、元煤等。
食品科技公司生产部根据销售公司和营销中心上报的销售计划核定所需要的原材料及包装物数量,填写《材料采购申请单》,经公司经理审核签字后上报集团物流部,集团物流部对所需的材料进行市场调查和询价填制《材料采购计划单》上报董事长(总经理)审批,审批后与供货方签订采购合同。
2、消耗及一般材料采购流程(1)、生产副经理根据检修和生产需要,制定下月的检修材料或消耗材料的需求计划,并填写《材料采购申请单》;各部室需求办公用品由常务副经理提报《材料采购申请单》;经公司经理审批后报分公司物流部。
分公司物流部根据《材料采购申请单》核对库存、询价后填制《材料采购计划单》,上报集团物流部由集团物流部长签字后上报总经理审批,审 1批后分公司方可采购。
(2)、急需材料,总价值在500元以下的由分公司物流部采购,日后按采购流程补办手续。
(3)、需要在外地采购的材料,按采购流程执行,由集团物流部分别与异地负责采购人员联系,代理采购。
(二)、建筑安装公司材料、设备采购流程1、项目经理根据工程需要核定所需材料填写《材料采购申请单》,经生产经理和总工程师审核签字报集团物流部(当地采购的材料提前5天提出,具有加工周期或需要外地采购的材料提前15天提出,装饰材料提前30天提出)。
2、物流部根据《材料采购申请单》进行询价比价确定采购价格编制《材料采购计划单》,上报集团副总经理审批,审批后方可采购,《材料采购计划单》一式两份,物流部留存一份,财务总监一份。
3、需要在哈市采购的材料,由哈销售公司行政主管负责采购,需要在齐市和大庆采购的材料分别由郑鹏和宿伟负责。
具体流程:物流部将审批后的《材料采购计划单》传真给各地负责采购人员,各地采购人员将询价情况回复集团物流部,物流部和集团经理研究定价,确定价格后回复对方,按采购计划单数量进行采购,并负责发货到指定地点。
设备材料出、入库管理程序

设备材料出、入库管理程序
的大致流程如下:
入库管理程序:
1. 设定入库流程:确定入库的标准和要求,例如入库物品的分类、编号、质量要求等。
2. 接收验收:根据采购单或交付单,确认所购买或交付的设备材料种类、数量和规格,并进行验收。
包括外观检查、尺寸检验、功能测试等。
3. 记录入库信息:记录入库的设备材料信息,包括入库日期、设备材料名称、规格、数量、供应商、生产日期等。
4. 分类存放:按照设备材料的不同种类进行分类存放,有序排列,并进行标识。
5. 更新库存信息:将入库的设备材料信息及数量更新到库存管理系统中,保持库存准确。
6. 出具入库单据:出具入库单据,包括入库单、验收单等,以供后续的使用。
出库管理程序:
1. 提出出库申请:根据需要,提出出库申请,注明出库的设备材料种类、数量和用途。
2. 审批出库申请:经过审核、审批通过后,批准出库申请。
3. 出库操作:按照提出的出库申请,从库存中取出相应的设备材料。
4. 记录出库信息:记录出库的设备材料信息,包括出库日期、出库设备材料名称、规格、数量、领用人等。
5. 更新库存信息:将出库的设备材料信息及数量更新到库存管理系统中,保持库存准确。
6. 出具出库单据:出具出库单据,包括出库单、领用单等,以供后续的跟踪和使用记录。
以上是设备材料出、入库管理程序的大致流程,具体实施会根据不同组织和行业的需求有所差异,可以根据自身情况进行调整和优化。
.出入库流程及相关账务处理

.出入库流程及相关账务处理
一、入库流程
1. 接收供应商货物:供应商将货物送至仓库,仓库人员对货物进行数量和质量的验收,确认无误后入库。
2. 登记入库单:仓库人员根据验收结果,填写入库单,包括货物名称、数量、规格、单价等信息。
3. 录入系统:将入库单信息录入库存管理系统,更新库存信息。
二、出库流程
1. 生产需求:生产部门根据生产计划,向仓库提出领料需求。
2. 填写出库单:仓库人员根据生产需求,填写出库单,包括领料部门、领料人、领料日期、货物名称、数量等信息。
3. 发货:仓库人员将货物发出,并确保货物与出库单信息一致。
4. 录入系统:将出库单信息录入库存管理系统,更新库存信息。
三、账务处理
1. 采购入库:根据入库单和采购合同,确认采购成本,借记“原材料”科目,贷记“应付账款”或“银行存款”科目。
2. 生产领料:根据出库单和生产计划,借记“生产成本”科目,贷记“原材料”科目。
3. 销售出库:根据销售订单和出库单,借记“应收账款”或“银行存款”科目,贷记“主营业务收入”科目,同时结转成本,借记“主营业务成本”科目,贷记“库存商品”科目。
4. 月末结账:对库存进行盘点,确保账实相符。
根据本月出入库情况,编制出入库报表,进行成本核算和财务分析。
四、注意事项
1. 严格遵守出入库流程,确保货物数量和质量准确无误。
2. 及时录入出入库信息,确保库存信息准确无误。
3. 定期对库存进行盘点,确保账实相符。
材料出入库管理制度及流程

材料出入库管理制度及流程
材料出入库管理制度及流程如下:
一、材料出库管理制度:
1. 出库审批:出库操作必须经过审批程序。
申请人填写出库申请单,包括材料名称、数量、用途、领料人等信息,提交给上级主管审批。
2. 库存核对:仓库管理员核对申请单中的材料信息和库存信息,确保库存充足。
3. 出库操作:仓库管理员按照申请单中的要求,将材料从库存中出库,并在出库记录中详细记录出库时间、数量等信息。
4. 检验验收:领料人在领料时进行检验验收,确保材料质量符合要求。
5. 出库记录:仓库管理员将出库记录归档保存,便于后续查阅和跟踪。
二、材料入库管理制度:
1. 入库审批:入库操作同样需要经过审批。
申请人填写入库申请单,包括材料名称、数量等信息,提交给上级主管审批。
2. 采购对比:仓库管理员与采购部门核对入库申请单中的材料
信息与采购订单中的信息,确保一致性。
3. 入库操作:仓库管理员按照入库申请单的要求,将材料入库,并在入库记录中详细记录入库时间、数量等信息。
4. 检验验收:仓库管理员与质检部门合作,对入库的材料进行检验验收,确保质量符合要求。
5. 入库记录:仓库管理员将入库记录归档保存,便于后续查阅和跟踪。
以上是材料出入库管理制度及流程的基本步骤,具体的实施流程可以根据企业情况进行调整和完善。
材料出入库管理工作流程

材料出入库管理工作流程1.材料需求评估在每个生产周期开始之前,企业需要对材料需求进行评估。
通过与销售和生产部门的沟通,了解下一时间段内所需材料的种类、数量和交付时间,从而制定合理的采购计划。
2.采购计划制定基于材料需求评估,采购部门制定采购计划。
计划中应包括所需材料的种类、数量、交付时间、供应商选择和采购预算等信息。
3.供应商选择和合同签订采购部门根据采购计划,选择合适的供应商进行洽谈和谈判。
考虑供应商的信誉度、价格、交货期等因素,最终选择合适的供应商,并与其签订供货合同。
4.材料采购根据合同的约定,采购部门向供应商提供采购订单,并安排货物的运输和接收。
供应商将货物按照订单要求交付到企业的仓库。
5.质检和验收仓库人员根据采购订单和材料清单,对进货的材料进行质量检查和验收。
对于不合格或有缺陷的材料,仓库应及时通知供应商返回或更换。
6.材料入库通过质检和验收后的合格材料,仓库人员将其进行分类、编号和标记,并按照入库标准将其入库。
同时,系统应及时更新库存记录。
7.领料和生产生产部门根据生产计划和材料需求,在领料单上填写所需材料的种类和数量。
仓库人员根据领料单,将所需材料从库存中领取并交付给生产部门。
8.材料使用记录生产部门在使用材料的过程中,需要及时记录材料的使用情况,包括使用数量、使用时间、工序等信息。
这些记录有助于企业进行成本核算和库存管理。
9.库存管理和盘点仓库人员需要根据实际的库存数量,及时更新库存记录。
定期进行库存盘点,清点实际库存与账面库存的差异,并对出现差异的原因进行分析和处理。
10.材料报废和退货对于不合格、损坏或过期的材料,仓库人员应及时将其报废或退还给供应商。
对于退货,需要与供应商协商,并按照合同的规定办理退货手续。
11.定期报表和分析仓库部门需要根据实际出入库情况,制作报表并进行分析。
报表中包括库存数量、库存金额、库存周转率等指标,有助于企业进行库存管理和采购决策。
通过以上流程,企业可以实现对材料出入库的有效管理。
材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度...

材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度...材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度一、采购流程1.需求确认:根据项目进度安排、工程设计文件和施工方案要求,结合实际情况,明确材料的种类、品牌、规格、数量、质量要求等。
2.供应商选择:根据材料需求和质量要求,进行供应商的调查和比较,根据实际需要和供应商的能力、信誉度、服务水平等综合因素综合考虑进行筛选,最终确定供应商名称、联系方式等信息。
3.报价、谈判:向供应商提出采购要求,要求其报出相应的价格单、配送周期、质量认证等信息。
对供应商的价格、质量、服务等方面的条件进行讨论和比较,最终确定下发量、价格、交货期等。
4.采购订单:根据采购合同,编制采购订单,明确货物的品名、规格、数量、单价、总价、交货地点、付款方式、付款期限等条款。
5.合同签订:对采购合同进行审核、签批,并与供应商签订正式合同。
合同内容应包括各种要求、规格、数量、价格、货期、质量标准、交货方式、付款方式等内容。
6.货款支付:根据采购合同,按照应付款项金额和付款期限进行支付。
二、付款流程1.制定付款计划:根据采购合同规定的付款方式、付款期限,制定付款计划。
2.付款审批:对采购合同中的付款申请进行审核,确认采购货物的数量、质量、价格等情况,然后提交给财务部门审批。
3.付款执行:经过财务部的审批后,财务员进行收款、查验合同、开具发票、填写款项等程序,然后附加签章并缴好税据,发出支票或电汇凭证等资金结算凭证,向供应商付款。
4.资金流转:财务部门通过资金银行账户等方式进行支付,真实地形成资金流转。
三、出入库结算流程1.入库结算(1)验收:将采购的货物进入待检验区域,进行质量检验,质量检验合格后,将货物转入库房。
(2)入库备案:财务部门根据采购合同及结算单的内容,对进入库房的货物进行入库登记备案。
(3)结算单填写:根据采购合同及结算标准,计算出货物的结算金额,并填写结算单。
(4)签署结算单:经过财务部门审核及经营部门负责人签字确认后,将结算单发给供应商确认。
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材料采购及出入库流程
采购员
一、采购
供应链——采购管理—维护物资需要申请(单价可不填写)—保存—审核—确定(任何表格都需保存,审核后才能进入下一流程)—需求汇总平衡—平衡分配—维护请购单—查询(直接查询,不用新增)——库存平衡—审核(如做错了,可弃审,然后修改)—订单处理—维护订单—增加请购单—确定—维护(修改)—录入单价(一定要录入单价)—供应商(即选择相应的供应商)—采购组织(102)—确定—保存—审核。
如多张订单,点击列表显示。
(只显示订单的张数,不显示具体条目)。
二、采购入库
增加—采购订单—确定—采购入库—选择仓库—实收数量(必须填写,与采购数量进行核对,必须一致)—原料采购—保存—确定—签字—进入下一流程
三、结算
维护发票—查询—增加—库存采购入库单—确定—单据维护—修改(核对与发票是否一致)—保存—审核。
审核后不能弃审,一定要注意金额是否与发票一致。
财务会计
入库业务流程(入库凭证)分两种情况处理:
第一种:平均根据发票,随时做凭证,发票到了当业务发生后—点击财务会计—账务处理—生成实时凭证—查询—单据类型(12)—库存组织编码(102)—是否已经成本计算(否)—确定——客户化—凭证生成—查询—采购入库单——未生成凭证—确定——生成入库凭证—点击修改(其前提:采购发票处于审核状态)
第二种:月底统一采购入库凭证,可以按情况一月底统一操作,也可以进行成本计算,将成本计算和计算全月平均单价一起做完后,进行生成实时凭证,即(生成实时凭证—查询—单据类型(12)—库存组织编码(102)—是否已经成本计算(否)—确定——客户化—凭证生成—查询—采购入库单——未生成凭证—确定——生成入库凭证—点击修改(其前提:采购发票处于审核状态)
出库凭证
供应链——账簿查询——核对存货明细账(不能显示有东西才算正确)——账务处理——成本计算——选择材料出库单1——选102——计算全月平均单价——选102——确定——保存——生成实时凭证——选择102——选成本计算(是)——即生成实时凭证。