2020年高级会计师教材知识点excel页码表(1-9章)
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240
211 213
(一 ()二
)ห้องสมุดไป่ตู้
风险的涵义及分类 风险管理的含义与作用
241 242
214 二 风险设定与风险识别
243
215 三 风险分析
247
216 1 风险分析方法
247
218 2 风险分析描述
248
219 四 风险应对
252
220 1 风险承受
253
222 2 风险规避
253
223 3 风险分担 转移、对冲
资金活动控制 采购业务控制 资产管理控制 销售业务控制 研究与开发控制 工程项目控制 担保业务控制 业务外包控制 财务报告编制对外提供与分析利用控制 全面预算控制 合同管理控制 内部信息传递控制 信息系统控制
200
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202
202
204
206
207
208
210
第四节 企业风险管理
240
210 一 风险管理概述
194 195 195 196 196 198
(一 ()二 ()三 ()四 ()五 ()六
)
内部控制评价的原则 内部控制评价的内容 内部控制评价的程序 内部控制评价的方法 内部控制缺陷认定 内部控制评价报告
199 一 企业内部控制审计
(一 ()二 ()三
)
含义 程序 报告
课本 227 227 227 228 228 229 230 236 237 237 238 239
253
225
风险转移
253
225
风险对冲
254
远期合约 互换交易 期货 期权 套期
保值
4 风险降低
254
风险转换
风险补偿
风险控制
第五章 企业内部控制(10分)
序号
知识点
课本 序号
知识点
第一节 企业内部控制规范体系框架
193
第三节 内部控制评价
一 内部控制目标
二 内部控制原则5
三 内部控制要素5
(一 ()二 ()三 ()四 ()五
)
内部环境5个 风险评估4个 控制活动7个 信息与沟通4个 内部监督2个
193 一 企业内部控制评价
第二节 企业内部控制体系建设
一 企业内部控制建设的组织形式8个
二 企业层面控制
(一 ()二 ()三 ()四 ()五
)
组织架构控制 发展战略控制 人力资源控制 社会责任控制 企业文化控制
三 业务层面控制
(一 ()二 ()三 ()四 ()五 ()六 ()七 ()八 ()九 ()十 ()十 一() 十 二() 十 三)