2020年高级会计师教材知识点excel页码表(1-9章)

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

240
211 213
(一 ()二
)ห้องสมุดไป่ตู้
风险的涵义及分类 风险管理的含义与作用
241 242
214 二 风险设定与风险识别
243
215 三 风险分析
247
216 1 风险分析方法
247
218 2 风险分析描述
248
219 四 风险应对
252
220 1 风险承受
253
222 2 风险规避
253
223 3 风险分担 转移、对冲
资金活动控制 采购业务控制 资产管理控制 销售业务控制 研究与开发控制 工程项目控制 担保业务控制 业务外包控制 财务报告编制对外提供与分析利用控制 全面预算控制 合同管理控制 内部信息传递控制 信息系统控制
200
200
202
202
204
206
207
208
210
第四节 企业风险管理
240
210 一 风险管理概述
194 195 195 196 196 198
(一 ()二 ()三 ()四 ()五 ()六

内部控制评价的原则 内部控制评价的内容 内部控制评价的程序 内部控制评价的方法 内部控制缺陷认定 内部控制评价报告
199 一 企业内部控制审计
(一 ()二 ()三

含义 程序 报告
课本 227 227 227 228 228 229 230 236 237 237 238 239
253
225
风险转移
253
225
风险对冲
254
远期合约 互换交易 期货 期权 套期
保值
4 风险降低
254
风险转换
风险补偿
风险控制
第五章 企业内部控制(10分)
序号
知识点
课本 序号
知识点
第一节 企业内部控制规范体系框架
193
第三节 内部控制评价
一 内部控制目标
二 内部控制原则5
三 内部控制要素5
(一 ()二 ()三 ()四 ()五

内部环境5个 风险评估4个 控制活动7个 信息与沟通4个 内部监督2个
193 一 企业内部控制评价
第二节 企业内部控制体系建设
一 企业内部控制建设的组织形式8个
二 企业层面控制
(一 ()二 ()三 ()四 ()五

组织架构控制 发展战略控制 人力资源控制 社会责任控制 企业文化控制
三 业务层面控制
(一 ()二 ()三 ()四 ()五 ()六 ()七 ()八 ()九 ()十 ()十 一() 十 二() 十 三)
相关文档
最新文档