公司物资采购管理制度40116

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2024年公司物资采购管理制度模版(三篇)

2024年公司物资采购管理制度模版(三篇)

2024年公司物资采购管理制度模版第一章总则第一条为规范公司物资采购流程,强化内部控制,明确经济责任,确保持续稳定的生产经营,依据相关法律法规,特制定本规定。

第二条公司日常生产所需的原料、主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均受本制度约束。

第三条零星物资的采购,若采取费用报销或直接付款方式,不适用本制度。

第四条固定资产的购置,遵循本制度执行。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行分类管理。

原粮采购由采购供应部负责,辅助材料、包装物由仓储部采购,修理用备件及后勤物资、办公用品由后勤部负责。

特殊情况经董事长或总经理批准,可指定专人进行专项采购。

第六条所有采购人员需掌握市场动态,准确预测供应变化,确保采购物资质量合格、价格合理、供货及时。

第七条实施合同管理,物资采购原则上需与供应商签订合同,明确供货品种、规格、质量、价格、交货时间、付款方式、供货方式及违约责任等。

否则,由此造成的损失由采购人员承担。

第八条推行比价采购,确保采购物资价格低廉且质量优良。

大宗物资采购建议采用招标投标方式。

第九条实施采购质量责任制。

采购人员对采购物品质量负全责。

如因失职导致伪劣产品采购,采购人员需承担经济责任。

同时,禁止采购人员接受回扣。

如有发现,除追回全部回扣款项外,将视情节严重程度进行严肃处理。

第三章物资入账及付款程序第十条采购物资到货后,采购人员应严格按照规定办理入库手续,具体如下:1. 原粮入库,由磅房办理,打印电子入库单,信息录入系统。

2. 辅助材料、包装物由仓库保管员办理收库,填写三联入库单,一联交供应商用于入账。

3. 五金电器、修理用备件由五金库保管员办理入库。

4. 采购人员需详细填写采购物资入账单,注明物资名称、数量、金额、供应商等信息。

流程如下:经办人填写入账单→保管员确认收货并签字→部门经理审核→会计审核入账单合法性→总经理批准入账→财务挂账,作为日后付款依据。

第十一条通常采取先入账后付款的制度,特殊情况需预付款的,须经董事长或总经理批准,办理预付款手续。

公司物资采购管理制度范文(4篇)

公司物资采购管理制度范文(4篇)

公司物资采购管理制度范文一、目的和范围1. 为了规范公司物资采购行为,提高采购效率,保障公司各部门的正常运营,制定本管理制度;2. 本制度适用于公司内部所有物资的采购活动。

二、基本原则1. 公开透明原则:所有采购行为必须公开透明,不得违规操作,偏袒任何一方;2. 公平竞争原则:采购活动必须通过公开竞争,确保最有利于公司利益的供应方获得合同;3. 诚实守信原则:公司与供应方之间要建立基于诚实守信的合作关系,维护双方的合法权益;4. 质量优先原则:采购物资的质量必须符合公司的要求,保障公司各项业务的正常运营;5. 高效管理原则:采购流程要简化,采购周期要缩短,提高采购效率。

三、采购程序和流程1. 采购需求确认:各部门提交物资采购需求,包括物资名称、规格、数量、质量要求等信息;2. 供应商筛选:采购部门根据公司规定的供应商评价体系,对符合要求的供应商进行筛选;3. 供应商报价:采购部门向符合要求的供应商发送询价文件,供应商按照要求提交报价;4. 报价比较与评选:采购部门根据报价进行比较,选定最佳供应商;5. 合同签订:采购部门与选定的供应商签订采购合同,并明确双方的责任、义务和交货时间等;6. 物资验收和入库:采购部门对采购到的物资进行验收,合格后入库;7. 结算支付:财务部门按照合同约定的支付方式和期限,及时进行结算支付。

四、供应商管理1. 供应商评价:采购部门要定期对供应商进行评价,评价指标包括供应能力、质量控制、交货准时性等;2. 供应商管理:与重要供应商建立长期战略合作关系,与优质供应商建立备选关系,确保供应稳定可靠;3. 供应商沟通:与供应商之间要保持密切的沟通,及时解决出现的问题,共同提高合作效率。

五、违纪和惩罚措施1. 对于违反本制度的行为,将按照公司规定的纪律处分制度进行严肃处理;2. 对于扰乱正常采购秩序、损害公司利益的行为,将追究相应的法律责任。

以上是公司物资采购管理制度的范文,具体实施细则可根据公司的实际情况进行制定和完善。

公司物资采购管理制度相关范文(三篇)

公司物资采购管理制度相关范文(三篇)

公司物资采购管理制度相关范文公司物资采购管理制度是组织和管理公司日常采购活动的重要规范和指南。

本制度的目的是确保公司采购物资的合理性、规范性和效益性,保证公司在采购过程中的公平、公正、公开原则,提高公司物资采购管理水平和效率。

一、基本原则1. 依法合规原则:公司物资采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策要求,严禁违反法律法规进行采购行为。

2. 公开透明原则:公司物资采购活动必须公开、透明、公平公正,遵守竞争原则,确保所有符合条件的供应商均能公开参与采购。

3. 高效经济原则:公司物资采购活动必须高效经济,确保采购过程简化、效率最大化,并确保所采购物资的价格合理、质量可靠。

4. 管理责任原则:公司物资采购活动必须明确各级管理职责,建立科学合理的内控制度和审核机制,确保采购资金使用的安全性和合规性。

二、采购流程1. 采购需求确认(1)相关部门提出物资采购需求,明确物资的种类、规格、数量、质量要求以及采购预算。

(2)采购部门按照需求确认,核实需求合理性,进行采购计划编制。

2. 供应商选择(1)采购部门根据采购计划,进行供应商的招标、询价或者直接单一供应商洽谈。

(2)采购部门根据招标结果、报价或洽谈结果,确定最终供应商,并进行评审。

3. 采购合同签订(1)采购部门与供应商进行合同谈判,明确合同的内容、价格、交货期等重要条款。

(2)双方达成一致后,签订正式采购合同,并严格按照合同履行义务。

4. 采购执行与验收(1)采购部门按合同约定对供应商的供货进行跟踪、监督和管理。

(2)采购部门对所采购物资进行验收,确保物资的质量、规格等符合合同要求。

5. 采购付款与结算(1)采购部门按照合同约定的结算方式和期限,及时进行付款。

(2)财务部门对采购资金进行复核、审核,确保付款程序的合规性和准确性。

三、采购管理1. 采购档案管理(1)采购部门建立完善的采购档案管理制度,便于资料的归档、检索和管理。

(2)采购档案包括采购计划、招标文件、合同协议、供应商资质等重要文件。

公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度

第一章总则第一条为加强公司物资采购管理,确保物资采购工作的规范、高效、经济,提高物资采购质量,降低采购成本,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资采购活动,包括原材料、设备、配件、办公用品等。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,严格执行国家法律法规和公司内部规章制度。

第二章采购计划与审批第四条各部门根据生产、经营和管理的需要,编制物资采购计划,经部门负责人审核后,报送采购部门。

第五条采购部门对各部门报送的采购计划进行汇总、审核,确保采购计划的合理性和必要性。

第六条采购计划经采购部门负责人审批后,报公司领导审批。

第七条采购计划经审批后,采购部门应按照计划进行采购。

第三章供应商选择与管理第八条供应商的选择应遵循以下原则:1. 符合国家法律法规和公司内部规章制度;2. 具有良好的商业信誉和售后服务;3. 具有较强的供货能力和产品质量;4. 价格合理,性价比高。

第九条采购部门负责供应商的筛选、评估和选择工作。

第十条采购部门应建立供应商档案,对供应商的资质、业绩、信誉等进行记录。

第十一条采购部门定期对供应商进行评估,对不合格的供应商予以淘汰。

第四章采购流程第十二条采购流程包括以下步骤:1. 编制采购计划;2. 选择供应商;3. 发送询价单或招标文件;4. 收集报价或投标文件;5. 评审报价或投标文件;6. 确定供应商;7. 签订采购合同;8. 采购验收;9. 付款结算。

第十三条采购部门在采购过程中应严格执行采购计划,确保采购流程的规范和透明。

第五章采购验收与质量管理第十四条采购部门负责对采购物资进行验收,确保物资质量符合要求。

第十五条验收标准应符合国家标准、行业标准或公司内部规定。

第十六条验收过程中,发现质量问题的物资,应立即通知供应商进行处理。

第十七条采购部门应定期对供应商的质量进行跟踪,确保物资质量稳定。

第六章采购成本控制第十八条采购部门应积极采取措施,降低采购成本。

第十九条采购部门应通过比价、询价、招标等方式,选择性价比高的供应商。

公司物资采购流程管理制度范文(4篇)

公司物资采购流程管理制度范文(4篇)

公司物资采购流程管理制度范文第一章总则第一条为了规范公司物资采购流程,提高采购效率,确保采购的合规性、透明度和公正性,制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、项目单位及下属子公司的物资采购活动。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则,依法合规进行。

第四条物资采购应根据公司实际情况进行合理规划,确保所采购的物资具备良好的质量、价格和服务。

第二章采购计划第五条各部门、项目单位及下属子公司应根据业务发展需求,及时编制年度物资采购计划,并按时报送公司采购管理部门。

第六条年度物资采购计划应包括物资名称、数量、用途以及预估金额等。

第七条采购管理部门应按照公司实际需求、财务预算等因素,审核年度物资采购计划,并根据实际情况进行合理调整。

第八条经过审核的年度物资采购计划,应及时通知相关部门、项目单位及下属子公司,并依据采购流程进行后续操作。

第三章采购方式第九条物资采购应依据不同情况选择不同采购方式,包括公开招标、邀请招标、询价、竞争性谈判、单一来源采购等。

第十条公开招标适用于较大规模、价格较高的物资采购,要求依法公示、广泛征集供应商、开展竞争性投标。

第十一条邀请招标适用于规模较小、价格较低的物资采购,要求通过预先确定供应商名单,邀请供应商参与竞标。

第十二条询价适用于价格相对较低、供应商较多的物资采购,要求通过书面询价或电话询价等方式,征集供应商报价。

第十三条竞争性谈判适用于技术含量高、需求具有较高可变性的物资采购,要求与符合要求的供应商进行一对一的协商、比较并确定最优供应商。

第十四条单一来源采购适用于特殊情况下,只有一家供应商能够满足需求的物资采购,需提供充分的理由和材料,经采购管理部门批准后进行采购。

第四章供应商管理第十五条为了确保采购的质量和合规性,必须建立供应商管理制度。

第十六条供应商管理应包括供应商资质审核、供应商信息维护、供应商评价等环节。

第十七条供应商资质审核应对供应商进行资格审查,包括企业注册信息、经营许可证等相关证件的真实性核实。

公司物资采购管理制度(三篇)

公司物资采购管理制度(三篇)

公司物资采购管理制度是指公司为了确保物资采购工作的规范性、高效性和合法性,制定的规范物资采购工作流程、责任分工、权限管理等一系列制度和规定。

一、基本原则:1. 公开、公平、公正原则公司物资采购工作需公开进行,采购信息对内公开,遵守公平、公正原则,保证供应商的平等竞争机会。

2. 诚实守信原则公司和供应商之间应建立诚信关系,采购过程中各方应诚实守信,避免行贿受贿等不正当行为。

3. 高效性原则采购工作应高效进行,确保及时满足公司业务需求。

二、工作流程:1. 需求确认各部门根据业务需求提出采购需求,并经过确认和审核后,形成采购计划。

2. 招标与评审根据采购计划,采购部门组织招标工作,邀请符合条件的供应商参与投标,经过评审和综合考虑,确定中标供应商。

3. 签订合同确定中标供应商后,采购部门与供应商进行谈判和协商,签订采购合同,并对合同条款进行评审确认。

4. 采购执行根据合同要求,采购部门与供应商进行物资采购,监督供应商履约情况,确保物资及时到货。

5. 结算与支付采购部门与财务部门共同对采购合同进行结算核对,并及时支付供应商款项,确保及时结算。

三、责任分工:1. 采购部门:负责组织、协调和监督公司物资采购工作,制定采购计划,组织招标和评审工作,监督供应商履约情况。

2. 部门负责人:负责提出物资采购需求,审核采购计划,参与供应商评审,监督采购过程。

3. 财务部门:负责对采购合同进行结算核对,并及时支付供应商款项。

四、权限管理:1. 采购部门:具有制定采购计划、选择供应商、签订合同等权力。

2. 部门负责人:具有审核采购计划、参与供应商评审等权力。

3. 财务部门:具有结算核对、支付供应商款项等权力。

以上是一种常见的公司物资采购管理制度,具体制度内容可根据公司实际情况进行调整和完善。

公司物资采购管理制度(二)目录第一章总则第二章采购原则第三章物资采购价格管理第四章合同签订与内部审核第五章采购物资入库及出库管理第六章资金付款及报账管理第七章有关责任第八章附则共6页第1页一、总则为了进一步规范物资采购行为,加强物资采购监督管理,根据国家要求,为提高公司经济效益,特制订本制度。

公司物资采购管理制度模版(4篇)

公司物资采购管理制度模版(4篇)

公司物资采购管理制度模版一、制度目的和范围:1.为确保公司物资采购工作的合理性、规范性和效益性,提高采购工作的管理水平和运行效率,特制定本制度。

2.本制度适用于公司内部各部门、各项目物资的采购活动。

二、制度内容:1.采购审核管理:(1)所有物资采购需由相关部门提出采购申请,并附上相关资料。

(2)采购申请需按照公司的采购流程进行审核,并由相关部门负责人签字。

(3)所有采购审核的材料需归档保存,以备查阅。

2.供应商选择和评估:(1)公司需制定一套供应商选择和评估的标准,包括供应商的信誉、产品质量、交货期等方面的考量。

(2)公司需要建立供应商档案,并定期对供应商进行评估和考核,以确保供应商的稳定性和可靠性。

(3)对于高风险的物资采购,需进行更加严格和详细的供应商评估和选择。

3.采购合同管理:(1)采购合同应明确物资的名称、数量、质量要求、交货期限、价款支付方式等关键条款。

(2)采购合同需经过法律事务部门的审查和确认,并加盖公章后生效。

(3)采购合同的履行和变更需经过相关负责人的审批和签字。

(4)采购合同需按规定的程序进行归档保存,以备查阅。

4.物资验收和入库管理:(1)物资验收需由相关部门进行,并按照验收标准进行评估。

(2)验收合格的物资需及时入库,并由仓库管理员进行记录和管理。

(3)对于验收不合格的物资,需及时向供应商提出退货或更换要求,并在记录中进行标注。

5.物资使用管理:(1)物资需按照合理的计划和需求进行使用,不得超出预定的范围和数量。

(2)使用过程中如有损坏或故障,需及时报修或更换。

(3)对于不再使用的物资,需及时进行清理和处理,以免占用仓库空间和资源。

6.物资退库管理:(1)对于不再使用的物资,需按照公司的退库申请流程进行退库。

(2)退库申请需经过相关部门的审核和批准,并由仓库管理员进行确认和记录。

(3)退库物资需进行清点和检查,确保与申请的物资一致。

7.物资报废管理:(1)对于无法继续使用和处置的物资,需进行报废处理。

公司物资采购流程管理制度(5篇)

公司物资采购流程管理制度(5篇)

公司物资采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资,加强与各部门间的配合,特制订本制度。

一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:(1)请购的部门;(2)请购单填写人;(3)请购的日期及需求时间;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购的物品用途;(8)请购如有特殊需要请备注;(9)请购部门主管;(10)请购单审核人;(11)公司总经理。

3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门;(2)食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单,办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》;(3)食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商,与供应商确认到货信息后填写计划到货日期,如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。

请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰,由部门主管审核批准后报采购部门,待采购部签字后,请购部门备份;(4)其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,该清单的电子文档也需一并提交;(5)遇公司经营、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。

(6)单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。

(7)其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度公司物资采购管理制度在日新月异的现代社会中,制度使用的情况越来越多,制度是维护公平、公正的有效手段,是我们做事的底线要求。

我们该怎么拟定制度呢?下面是小编整理的公司物资采购管理制度,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

公司物资采购管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。

第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:1.原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。

公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购行为,确保物资采购的合法性、合规性、合理性和效益性,提高公司经营效率,根据国家有关法律法规和公司实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有物资采购活动,包括采购计划、采购方式、采购程序、采购合同、验收、结算、仓储、保管、维护、报废等环节。

第三条公司物资采购应遵循公平、公正、公开的原则,确保采购过程的透明度,防范采购风险,维护公司利益。

第四条公司物资采购部门负责组织实施物资采购活动,并对采购过程进行监督和管理。

其他部门应积极配合物资采购部门的工作,共同保障采购活动的顺利进行。

第二章采购计划第五条物资采购计划应根据公司生产经营计划和实际需求制定,包括采购项目、采购数量、采购时间、采购预算等。

第六条采购计划应由使用部门提出,经物资采购部门审核后报总经理审批。

总经理审批后,采购计划方可实施。

第七条采购计划应根据公司经营状况和市场变化及时调整,确保采购活动的灵活性和适应性。

第三章采购方式第八条公司物资采购方式包括招标采购、竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购等。

第九条采购方式的选择应根据采购项目的特点、采购金额、市场竞争状况等因素综合考虑,确保采购活动的合法性和合规性。

第十条招标采购应按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定进行,确保采购过程的公平、公正、公开。

第四章采购程序第十一条采购程序包括采购申请、市场调研、供应商选择、采购谈判、合同签订、货物验收、结算等环节。

第十二条采购申请应由使用部门提出,经物资采购部门审核后报总经理审批。

总经理审批后,方可进行采购活动。

第十三条市场调研应充分了解市场行情,收集供应商信息,为采购决策提供依据。

第十四条供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则,综合考虑供应商的资质、价格、质量、服务等因素,选择合适的供应商。

第十五条采购谈判应根据采购项目的特点和供应商的情况,与供应商进行充分沟通,争取最优的采购条件。

2024年公司物资采购管理制度5篇

2024年公司物资采购管理制度5篇

公司物资采购管理制度5篇公司物资采购管理制度1公司物资采购管理制度为了规范公司的物资采购行为,降低采购成本,加强对采购的监督管理,按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,特制定本制度。

一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、物资需求(采购)计划的分类1、月度物资需求计划即月采购计划;2、临时物资需求计划即物资采购计划单。

三、采购工作应遵循的原则与方式(一)采购原则:1、执行询仪价原则。

物资采购要货比三家,择中选优,临时性应急购买的物品除外;2、供方评定原则;3、职责分离原则,采购人员不得参与物资检查验收;4、一致性规定,采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

(二)采购方式:1、招标采购;2、固定厂商、长期报价采购;3、即时询价采购。

(三)付款方式:1、预付部分款项;2、货到凭发票报销付款;3、货到后分期付款;4、货到延期付款;5、以上方式的结合。

四、采购计划请购和实施(一)提出与确认:料库依据公司生产计划和物资消耗定额,根据库存情况核定采购数量,编制月份采购计划。

经部门主管、公司主管领导签字后,传递到供应部,物资采购请购审批程序完成。

零星物资(生产、技术等急需材料、配件、设备)由使用部门提出申请并填写物资采购计划单,由部门领导审核,经料库审查确认,主管副总审批后交供应部实施。

设备采购由技术部配合。

(二)选择采购渠道,确定采购价格。

供应部接到经批准的《物资采购计划单》,先核对采购内容,查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经批准的紧急特殊情况外,精选三家以上的供应商进行询价(设备采购由技术部配合)。

对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件,和符合规定的采购方式向厂商议价。

公司物资采购管理制度范文(二篇)

公司物资采购管理制度范文(二篇)

公司物资采购管理制度范文第一章总则第一条为规范企业物资采购管理,提升采购效率,确保公司业务的正常运行,特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有物资采购活动,涵盖原材料、设备、办公用品等各类物资。

第三条公司采购活动应遵循公开、公正、公平原则,确保采购行为的合法性、合规性和合理性。

第四条采购工作需秉持节约资源、保护环境的宗旨,优先选择环保、节能、低碳的产品。

第五条采购部门应全面评估供应商的信誉、实力、价格、产品质量、售后服务等多方面因素。

第六条采购工作应注重与供应商建立长期稳定、互利共赢的合作关系。

第七条采购部门需加强与其他部门的沟通协调,构建高效协同的工作流程。

第二章采购计划第八条公司需制定年度采购计划,通过部门间的沟通协调,形成整体采购计划。

第九条采购计划应根据公司经营计划、项目需求及市场状况,合理确定采购的种类、数量及预算。

第十条采购计划需经采购部门审批,并经总经理办公会议审议通过后执行。

第十一条采购计划执行情况应定期向总经理办公会议报告,并根据需要进行调整。

第三章供应商管理第十二条公司应建立供应商信息数据库,详细记录供应商的基本信息和资质。

第十三条采购部门应每年对供应商进行评估筛选,全面考量供应商的综合能力。

第十四条公司需与供应商签订合同,明确双方责任和义务,确保合同的履行。

第十五条采购部门应保存供应商相关资料及合同记录,并定期进行跟踪监督。

第十六条公司应设立供应商投诉处理机制,及时处理供应商投诉,提升服务质量。

第四章采购程序第十七条采购工作应遵循统一的程序,包括需求确认、编制采购文件、招标、评审、合同签订及支付等步骤。

第十八条需求确认需明确采购物品的详细信息,并经相关部门审批确定。

第十九条采购文件应按规定格式编制,并报批后执行。

第二十条采购招标应按照公司规定的方式进行,包括公开招标、邀请招标等。

第二十一条评审过程应根据既定标准进行,综合评价各供应商,选择最优供应商。

第二十二条采购合同应按照公司规定格式签订,明确双方权利义务、交付时间、售后服务等。

公司物资采购管理制度_公司物资采购管理制度最新7篇

公司物资采购管理制度_公司物资采购管理制度最新7篇

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公司物资采购管理制度范本(三篇)

公司物资采购管理制度范本(三篇)

公司物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理工作,提高采购效率,保证采购品质,制定本制度。

第二条本制度适用于公司内各部门、各项目的物资采购活动。

第三条公司物资采购管理由采购部门统一负责,具体实施由项目经理指定的采购人员负责。

第四条公司物资采购应依法合规,公开透明,公正公平。

第五条物资采购应遵循合理、经济、节约的原则,并优先采购国内产品。

第二章采购程序第六条物资采购需经项目经理批准,并报采购部门备案。

第七条采购部门根据采购需求和预算安排,制定采购计划。

第八条采购部门根据采购计划编制采购清单,并发布采购公告。

第九条采购公告内容应包括:采购物资名称、规格、数量、质量要求、交货期限、投标资格要求、报价方式、报价截止时间等。

第十条采购部门在指定的时间和地点开标,并组织评标。

第十一条评标结果由采购部门进行公示,并报项目经理审批。

第十二条项目经理根据评标结果,确定中标候选人,并报总经理审批。

第十三条总经理根公司物资采购管理制度范本(二)为了规范公司的物资采购行为,降低采购成本,满足生产需要,加强对物资采购的监督管理,特制定(修订)本制度。

一、本制度是公司采购原料、生产用机物料以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、采购工作应遵循的原则1、执行经审核批准的计划采购原则;2、执行询价、议价、比质、比价的招标采购原则;3、供方评定原则;4、生产部门检验把关原则;5、秉公办事、维护公司利益原则。

三、采购机制(一)集中采购:1、原料采购,包括国内、国际市场原料采购。

2、机物料采购,包括包装料、油料化工、轴承橡胶、电器水暖、五金建材、工具标准件、劳保杂品等。

3、集中采购部分,由营销部统一负责。

4、一般贸易或进料加工贸易项下的进口原料,涉及相关的银行、商检、海关、损失赔付、原料核销、台帐等业务由进出口部负责办理。

(二)专项采购:客户指定的专用原料或特殊原料、器材采购及外协新制品加工、维修业务,由生产部负责办理。

公司物资采购管理制度(5篇)

公司物资采购管理制度(5篇)

公司物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。

第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。

第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:1.原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理____入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下:经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

公司物资釆购管理制度

公司物资釆购管理制度

第一章总则第一条为加强公司物资采购管理,确保采购活动合规、高效、经济,提高物资采购质量,降低采购成本,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各项目及全体采购人员。

第三条物资采购应遵循以下原则:1. 合规原则:严格按照国家法律法规、行业规范和公司规章制度进行采购;2. 经济原则:在保证质量的前提下,降低采购成本,提高资金使用效益;3. 效率原则:简化采购流程,提高采购效率;4. 公开原则:采购活动公开透明,接受监督;5. 诚信原则:采购人员应诚实守信,公平公正。

第二章物资采购范围第四条物资采购范围包括但不限于以下内容:1. 生产用原辅料、包装材料;2. 办公用品、办公设备、办公家具;3. 生产设备、生产工具、安全防护用品;4. 工程项目所需物资;5. 食堂、宿舍楼等后勤保障所需物资;6. 其他经公司领导批准的采购项目。

第三章物资采购流程第五条物资采购流程如下:1. 需求提出:各部门根据实际工作需要,填写《物资采购申请单》,经部门经理审核后报采购部门;2. 采购计划编制:采购部门根据《物资采购申请单》和库存情况,编制《物资采购计划》,经分管领导审批后执行;3. 招标投标:对大宗物资采购,应采用公开招标或邀请招标方式,确定供应商;4. 供应商选择:根据招标结果,选择具有良好信誉、优质服务和合理价格的供应商;5. 签订合同:采购部门与供应商签订《物资采购合同》,明确双方权利和义务;6. 采购实施:供应商按照合同约定,按时、按质、按量供货;7. 验收:采购部门对物资进行验收,确保物资符合质量要求;8. 付款:采购部门根据验收结果和合同约定,向供应商支付货款;9. 档案管理:采购部门对采购活动进行归档管理。

第四章物资采购管理要求第十条采购人员应具备以下条件:1. 具备一定的专业知识,了解市场行情;2. 具有良好的职业道德和敬业精神;3. 具备较强的沟通协调能力;4. 具备较强的风险意识。

第十一条采购人员应严格遵守以下规定:1. 严格执行采购计划和预算,不得擅自扩大采购范围或提高采购标准;2. 不得收受供应商的贿赂、回扣等不正当利益;3. 不得泄露公司商业秘密;4. 不得泄露采购信息;5. 不得利用职务之便谋取私利。

公司物资采购管理制度-规章制度

公司物资采购管理制度-规章制度

公司物资采购管理制度_规章制度篇一:公司物资采购管理制度公司物资采购管理制度第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序,降低采购成本,确保各项原材料、货品等物资的供应,加强公司的物资采购的监督管理,特制定本规定。

第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购;大宗物资的采购,具备招标条件的,应实行招标采购.第二章采购人员职责第四条采购人员具体职责有:(一)负责采购计划的制定,采购合同的签订;(二)负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作;(三)负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资.(四)负责管辖范围内的卫生、安全工作.第五条采购原则(一)审核批准。

原则上,未经审批的物资不予采购. (二)先进先出原则。

监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资.(三)本地采购。

在价格与质量相当条件下,以本地采购为主以降低运输成本。

(四) 银行结算原则。

对长期与大额度的货品,应通过签订合同与银行结算的方式.(五) 比质比价原则,在采购过程中,严格执行同类的供应商比质量,同质量的货品比价格,同样的价格比信誉,择优确定供应商。

(六)索取证件原则,要索取三证:食品生产许可证;食品合格证;食品检测化验单等。

(七)试用原则.采购物资应尽量在使用后采购。

第三章物资采购管理第六条采购方式(一)对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,选择供货商送货的方式。

(二)对于使用频率低,不容易集中采购的货品可由采购人员自购.(三)对于一些特殊的原材料需由外地发货,按计划定期申购。

第七条供货商的确定(一)初选供货商.要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

(二)试用供货商。

对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试.(三)确定供货商。

物资采购管理制度(三篇)

物资采购管理制度(三篇)

物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作,提高采购效率和质量,保障企业的正常运营,制定本制度。

第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。

第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,确保国家和企业利益。

第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。

第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。

第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案,组织实施采购活动,并拟定采购合同。

第七条采购部门应及时了解市场动态,收集供应商信息,建立供应商库,确保采购渠道畅通。

第八条采购部门应定期评估供应商,建立供应商绩效评价体系,评估供应商的信誉度和交货质量。

第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调,明确采购需求,并及时提供技术规范和标准。

第十条通过采购信息化系统进行采购管理,确保采购的透明度和数据的准确性。

第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。

第十二条采购需求由各部门提出,采购部门进行审批,并建立采购计划。

第十三条采购部门根据采购计划,发布采购公告,并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。

第十四条采购部门根据供应商的投标或报价,进行评审和比较,选择供应商,签订采购合同。

第十五条供应商交付物资后,采购部门进行验收,确保物资的数量、质量符合合同要求。

第十六条采购部门应建立物资采购档案,存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。

第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分,应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。

第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订,签订双方应遵守合同约定的义务和责任。

第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理,确保合同的执行和履约。

第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系,加强沟通和协调,及时解决合同履行中的问题。

第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况,采购部门应及时采取补救措施,保护企业的合法权益。

公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购行为,提高资源利用效率,制定本制度。

第二条公司所有员工均需严格遵守本制度,否则将承担相应的法律责任。

第三条物资采购包括但不限于办公用品、生产原材料、设备及工具等。

第四条本制度的制订、修订及解释权归公司行政部门。

第五条采购管理的核心原则是公开透明、公正公平、合理高效。

第二章采购计划编制与审核第六条每年,公司行政部门将组织编制年度采购计划,根据公司发展需要和预算情况,确定采购计划的内容和采购金额。

第七条部门负责人需要根据实际需求,按照年度采购计划,编制本部门的月度和季度采购计划,并报行政部门审核。

第八条行政部门对各部门的采购计划进行审核,确保采购计划的合理性、合规性和经济性,审批通过后进行公示。

第三章采购流程控制第九条采购人员应根据采购计划,起草采购申请,明确采购物资的种类、规格、数量、质量要求等必要信息,并提交行政部门审批。

第十条行政部门对采购申请进行审批,审批通过后,采购人员需编制采购方案,并报行政部门备案后可进行采购。

第十一条采购人员需根据采购方案进行供应商的筛选,确定合适的供应商进行报价。

第十二条采购人员需与供应商进行谈判,达成采购合同。

合同内容包括但不限于采购物资的数量、质量标准、价格、付款方式、交货时间等。

第十四条采购人员需将采购记录报备行政部门,行政部门负责整理和归档。

第四章采购合同管理第十五条采购合同应以书面形式订立,并经双方盖章。

第十六条采购合同必须明确双方的权利和义务,以及相应的违约责任。

第十七条采购合同中应注明价格调整条款,以应对市场价格波动的情况。

第十八条采购合同一经签订,不得单方面修改或取消,如有需要,需经双方协商并作出书面变更协议。

第五章供应商管理第十九条供应商的选定应注重质量、信誉、价格、交货时间等因素,需履行相关的采购程序。

第二十条供应商的评估与管理应定期进行,评估内容包括供应商的质量、交货准时率、售后服务等。

第二十一条供应商存在不履行合同义务、提供假冒伪劣产品等行为的,采购人员有权终止合作并追究其法律责任。

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公司物资采购管理制度
为了规范公司的物资采购行为,降低采购成本,加强对采购的监督管理,按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,特制定本制度。

一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

二、物资需求(采购)计划的分类
1、月度物资需求计划即月采购计划;
2、临时物资需求计划即物资采购计划单。

三、采购工作应遵循的原则与方式
(一)采购原则:
1、执行询仪价原则。

物资采购要货比三家,择中选优,临时性应急购买的物品除外;
2、供方评定原则;
3、职责分离原则,采购人员不得参与物资检查验收;
4、一致性规定,采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

5、秉公办事、维护公司利益原则。

(二)采购方式:
1、招标采购;
2、固定厂商、长期报价采购;
3、即时询价采购。

(三)付款方式:
1、预付部分款项;
2、货到凭发票报销付款;
3、货到后分期付款;
4、货到延期付款;
5、以上方式的结合。

四、采购计划请购和实施
(一)提出与确认:料库依据公司生产计划和物资消耗定额,根据库存情况核定采购数量,编制月份采购计划。

经部门主管、公司主管领导签字后,传递到供应部,物资采购请购审批程序完成。

零星物资(生产、技术等急需材料、配件、设备)由使用部门提出申请并填写物资采购计划单,由部门领导审核,经料库审查确认,主管副总审批后交供应部实施。

设备采购由技术部配合。

(二)选择采购渠道,确定采购价格
供应部接到经批准的《物资采购计划单》,先核对采购内容,查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经批准的紧急特殊情况外,精选三家以上的供应商进行询价(设备采购由技术部配合)。

对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件,和符合规定的采购方式向厂商议价。

采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》,经供应部部长审核后,进行采购。

必要时与供应商签定《购货合同》,按合同审批程序审批后再进行采购。

做好采购质量记录。

五、质量验证与检验
质检中心负责对采购物资进行验证(设备采购由技术部配合),采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续,特殊情况经公司主管领导批准特例处理。

所有特例处理的情况均须记录备案。

各种生产用物资进厂后,由料库填写检验通知单,经质检中心检验并将检验结果送至料库,由料库按其质量状况进行标识。

不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。

严重不合格的物资要求全部退货,严禁进入生产过程。

六、物资验收入库结算程序
采购物资到厂后,料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。

检验或验证合格后,填写各类《物资入库验收单》,签字后物资登记入库。

采取预付款方式的采购物资,由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》,填写《借款单》,经总经济师审核批准后办理预付款手续。

采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资,在采购物资到厂入库后,由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》,《物资入库验收单》,以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。

七、规定要求
(一)物资需求(采购)信息传递规定:
1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明,特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

2、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况,在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必须立即通知供应部,双方协商积极配合处理好有关事宜。

(二)物资采购规定:
1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则,以“降低成本、保障生产经营”为目的,切实做好物资的采购供应工作。

2、供应部要严格遵守供货商评定规定,通过“同等条件,质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式,综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容,在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下,做好物资供应商的考察选择工作。

对同类的重要物资和一般物资,应同时选择三家以上合格的供方,并保存合格供方的质量记录。

3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资,必须采取公开招标的方式,由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购,供应部应及时通知物资需求使用单位,双方积极协商处理好有关事宜。

(三)采购物资验收入库、出库规定:
1、采购物资到厂后,必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

2、对于经检验或验证不合格的采购物资,料库通知供应部,由供应部与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。

3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单,经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

(四)采购物资付款规定:
下列情况财务部应拒绝支付采购款项:
1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

4、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

(五)采购纪律规定:
1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要,本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划,对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员必须遵守公司规章制度的规定,按照规定的程序和标准采购,任何人不得私自订购和盲目进货。

4、采购人员必须做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。

任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

5、采购人员必须树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高业务工作的能力,以保证及时、保质保量地做好物资供应工作。

(六)售后服务规定:对于采购物资供应部在签定购买合同时,要明确服务约定。

采购物资在投用前需厂家进行现场指导的,由供应部负责联系。

对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题,由供应部在规定时间内协调解决。

八、采购价格监督管理
企管部是行驶采购价格监督的职能部门,内设审计监督比价员,抽查供应部的采购质量记录。

负责采购全过程进行财务监督和审计;负责从各种渠道搜集各单位拟采购的各类物资的供货单位价格信息,进行整理分析并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价格等进行比较分析。

凡由供应部提供的纳入清单的通用物资,原则上要明显低于市场零售价格,并做到对质量问题包退、包换,负责到底。

使用单位如发现从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格,应即
向企管部报告,由企管部调查处理。

采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。

九、责任与奖惩
所有从事物资采购的人员都必须遵纪守法,廉洁奉公。

认真贯彻执行公司关于物资采购管理的文件,认清自己的责任,团结协作,互相监督,共同把公司的物资采购工作做好。

对降低采购成本做出突出贡献的采购人员和其他人员、严格履行职责且成绩显着的质量、价格监督人员、举报违反本制度规定的违法乱纪采购行为经查证属实的人员将予以奖励。

对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员,将根据情节轻重给予处罚,直至行政处分或依法追究刑事责任。

本制度自发布之日起执行,以前与本制度规定不符者以本制度为准。

汝州郑铁三佳水泥制品有限公司
汝州郑铁三佳道岔有限公司。

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