再生铝生产制造项目可行性分析报告

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再生铝生产制造项目

可行性分析报告

规划设计 / 投资分析

再生铝生产制造项目可行性分析报告说明

在工业用的结构金属中,铝的可回收性是最高的,再生效率也是最大的。由于铝的抗腐蚀性能高,除了某些铝制化工容器与装置外,铝产品在其使用期间基本不被腐蚀,几乎可以得到全部回收。且再生铝的实际生产能耗不超过电解铝能耗的5%。所以回收与再生废铝是一项效益巨大的节能工程。从2013年美国地质调查局发布数据显示,美国2012年再生铝量340万吨,其中53%来自生产过程产生的废弃边角料,47%来自含铝的废弃品;再生铝制品占整个铝消费市场总量的35%。

该再生铝项目计划总投资16772.05万元,其中:固定资产投资12980.43万元,占项目总投资的77.39%;流动资金3791.62万元,占项目总投资的22.61%。

达产年营业收入31502.00万元,总成本费用24010.56万元,税金及附加335.09万元,利润总额7491.44万元,利税总额8859.83万元,税后净利润5618.58万元,达产年纳税总额3241.25万元;达产年投资利润率44.67%,投资利税率52.82%,投资回报率33.50%,全部投资回收期4.49年,提供就业职位500个。

坚持应用先进技术的原则。根据项目承办单位和项目建设地的实际情况,合理制定项目产品方案及工艺路线,在项目产品生产技术设计上充分

体现设备的技术先进性、操作安全性。采用先进适用的项目产品生产工艺

技术,努力提高项目产品生产装置自动化控制水平,以经济效益为中心,

在采用先进工艺和高效设备的同时,做好项目投资费用的控制工作,以求

实科学的态度进行细致的论证和比较,为投资决策提供可靠的依据。努力

提高项目承办单位的整体技术水平和装备水平,增强企业的整体经济实力,使企业完全进入可持续发展的境地。

......

报告主要内容:项目概论、项目基本情况、市场分析、调研、建设规

划方案、选址科学性分析、土建工程分析、工艺原则、环境保护分析、项

目职业安全管理规划、风险应对说明、节能评估、实施安排方案、项目投

资可行性分析、项目经济评价、项目总结等。

2016年我国铝消费量3161.5万吨,过去十年CAGR达到13.8%,未来

我国铝消费仍将保持稳定增长态势,2020年我国铝消费总量将达到4300万吨,CAGR达到8%。

第一章项目概论

一、项目概况

(一)项目名称

再生铝生产制造项目

铝是一种可循环利用的资源,再生铝是经重新熔化提炼而得到的铝合金或铝金属。目前再生铝占世界原铝年产量的1/3以上。我国是铝产量的大国,但是和其他的发达国家相比,行业结构不尽合理,产业规模发展落后,发展再生铝产业可以较好地化解我国铝行业的危机,符合我国可持续发展的要求。

我国铝土矿保有量仅占世界的2.8%1,而当前我国每年的电解铝产量和消费量均超过全球总量的50%。2016年我国铝土矿产量为6500万吨,进口量约为5200万吨,对外依赖度达到44.44%,铝矿供给矛盾突出。铝矿资源对外依赖度过高给我国经济平稳发展带来风险。2016年1月,马来西亚实施一项禁令,禁止所有的铝土矿开采活动并冻结新的出口许可,类似不确定事件的发生将对我国铝工业的发展带来不利影响。

(二)项目选址

某某循环经济产业园

(三)项目用地规模

项目总用地面积52773.04平方米(折合约79.12亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数70.24%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.19%,固定资产投资强度164.06万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积52773.04平方米,建筑物基底占地面积37067.78平方米,总建筑面积64910.84平方米,其中:规划建设主体工程49547.98平方米,项目规划绿化面积3369.48平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费5642.15万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量1187780.87千瓦时,折合145.98吨标准煤。

2、项目年总用水量16169.64立方米,折合1.38吨标准煤。

3、“再生铝生产制造项目投资建设项目”,年用电量1187780.87千瓦时,年总用水量16169.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)147.36吨标准煤/年。达产年综合节能量60.19吨标准煤/年,项目总节能率22.81%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合某某循环经济产业园发展规划,符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切

实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对

区域生态环境产生明显的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资16772.05万元,其中:固定资产投资12980.43万元,占项目总投资的77.39%;流动资金3791.62万元,占项目总投资的22.61%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入31502.00万元,总成本费用24010.56万元,税

金及附加335.09万元,利润总额7491.44万元,利税总额8859.83万元,

税后净利润5618.58万元,达产年纳税总额3241.25万元;达产年投资利

润率44.67%,投资利税率52.82%,投资回报率33.50%,全部投资回收期

4.49年,提供就业职位500个。

(十二)进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,

各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确

保该项目建设目标如期完成。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施

工机械、材料供应等方面给予充分保证。

二、报告说明

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