安全生产监督检查记录

安全生产监督检查记录

安全生产监督检查记录

_____污水处理厂检查日期年月日时

检查人:检查日期:报告日期:

建设工程项目安全监督检查记录表

建设工程项目安全监督检查记录表 (基础施工阶段) 工程名称登记编号 施工单位 监理单位 建设单位 监督检查人员检查时间 序号检查类别检查内容 施工单 位自查 监理单 位检查 检查情况 1 基 础 工 程人 工 成 孔 桩 人工成孔灌注桩施工是否符合方案要求 2 吊索吊具是否符合要求 3 是否有防中毒、窒息、淹溺的措施 4 机 械 成 孔 桩机械成孔灌注桩施工是否符合方案要求 5 施工机械安全装置是否齐全有效 6 安装后是否经过验收手续,并建立验收档案 7 基 坑 工 程坑槽开挖设置的边坡、边坡支护是否符合设计方案 8 基坑周边是否设置符合规范要求的防护栏杆 9 基坑内上下爬梯是否规范要求 10 堆置土方距基坑边不少于1.2弃土堆置高度不超过1.5米 11 其它 12 施 工 用 电如有外电是否采取防护措施 13 是否形成TN—S系统 14 是否采用三级配电系统,是否采用二级漏电保护系统 15 漏电保护器的型号是否符合规范要求 16 开关箱是否形成一机一闸一漏一箱 17 现场照明是否符合规范要求

18 是否组织验收和有验收记录 19 其它 20 模 板 工 程高大模板支撑体系是否进行专家论证(删除) 21 是否按方案实施,支撑杆件是否符合规范要求 22 是否组织验收和有验收记录 23 是否留有未拆除的悬空模板 24 其它 25 三 宝 四 口是否正确使用安全帽、安全带 26 临边防护是否按规范进行防护 27 预留洞口是否按规范进行防护 28 进料口、通道口是否按规范搭设防护棚 29 钢筋作业区是否按规范搭设防护棚 30 距建筑物周边较近达不到安全距离的设施是否采取有效 防护措施 31 其它 32 起重 机械 设备 (塔吊)起重机械是否取得设备备案和使用登记标志、并悬挂在设备醒目位置 33 建筑起重机械司机、建筑起重信号司索工是否持证上岗 34 基础是否积水 35 附着支撑是否按规范和方案设置 36 设备限位保险装置是否齐全有效 37 多塔作业的是否有防碰撞措施 38 其它 39 施工机具是否使用国家明令禁止或者淘汰的施工机具 40 安全装置是否有效 41 安装后是否验收合格,并建立安装验收档案

危险化学品企业的安全检查表《(完整版)》

危险化学品企业安全生产检查表 企业名称:检查时间:年月日项目检查内容存在问题及检查结果整改建议备注一、安全生产行政许可情况 安全生产、经营、使用许可证1、安全生产、经营、使用许可证是否在有效期内 2、是否转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产、经营、使用许可证 3、安全生产、经营、使用许可范围是否发生变化(企业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改建、扩建项目经验收合格等),并按规定申请和实施了变更 4、取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的整改完成情况(对照评价报告) 建设项目安全审查1、是否取得安全条件审查、安全设施设计专篇审查批准文书,并在有效期内 2、是否按规定申请变更安全条件审查、安全设施设计专篇审查并取得了批准文书 3、是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的批准文书擅自开始项目建设 4、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求 5、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可证 6、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查提出的问题和隐患是否整改完成

危险化学品登记是否取得危险化学品登记证书,并在有效期内 登记证书是否包含生产的全部危险化学品 生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时,是否按规定办理登记内容变更手续 二、安全生产管理机构和人员情况 安全生产管理机构(明确标准)1、是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比例 3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等是否符合规定要求 4、是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作 企业负责人和安全生产管理人员1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内,是否接受年度再培训;学历、专业经历等是否符合国家及省有关规定要求 2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全面负责,是否履行省政府令第260号规定的职责 3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单位的安全生产情况,是否掌握国家、省有关安全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求 三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况 安全生产责任制1、是否建立和完善安全生产责任体系,明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责,做到“一岗一责”,并与相应的职务、岗位匹配

施工过程监督检查记录表(加强版)

施工过程监督检查记录表 施工过程监督检查记录表表格编号1312 项目名称:乌鲁木齐新客站市政配套设施项目土建02标 受检单位检查部位2号线车站防水施工 检查人员曾世超记录表编号 问题描述:防水施工基面阴阳角处理不到位,卷材搭接不牢固。 处理意见: 1、上述问题的处理要求: □进行整改□采取纠正措施□√进行整改并采取纠正措施 2、上述问题的处理限于2014 年7 月11 日前进行整改完毕,并将上报技术室,对整改情况验证采取: □√现场验证□书面验证 检查人员(签字):曾世超2014 年7 月10 日 原因分析:由于8月15日2号线场移交问题工期较为紧张,工人为求进度忽略了质量。 施工队负责人:王月迎2014 年7 月10 日 纠正及预防改进措施:对搭接不牢固的部位进行重新热粘,对阴阳角不合格部位进行重新处理,并加强对工人的质量教育。 制定人:张爱强2014年7 月10 日 批准人:郭美林2014 年7 月10 日 验证情况: 防水搭接不牢部位已处理完成,阴阳角处理完成。 验证人:曾世超2014 年7 月11 日

施工过程监督检查记录表表格编号1312 项目名称:乌鲁木齐新客站市政配套设施项目土建02标 受检单位检查部位2号线车站钢筋丝头加工 检查人员曾世超记录表编号 问题描述:2号线钢筋丝头加工剥肋太深导致接驳器套上后松动。 处理意见: 1、上述问题的处理要求: □进行整改□采取纠正措施□√进行整改并采取纠正措施 2、上述问题的处理限于2014 年7 月19 日前进行整改完毕,并将上报技术室,对整改情况验证采取: □√现场验证□书面验证 检查人员(签字):曾世超2014 年7 月19日 原因分析:由于套丝机没有在套丝过程中及时调整导致套丝机松动。 施工队负责人:王月迎2014 年7 月19 日 纠正及预防改进措施:对已经套好丝的不合格钢筋重新切头套丝,并且要求工人套丝过程中随套随调试机器并及时用塞止规进行检验。 制定人:张爱强2014年7 月19 日 批准人:郭美林2014 年7 月19 日 验证情况: 已按要求将套丝机调试完成,将不合格丝头重新进行套丝处理。 验证人:曾世超2014 年7 月19 日

安全生产监督检查制度

安全检查制度 第一章总则 第一条为贯彻落实“安全第一,预防为主,综合治理”安全管理工作方针,有效监督检查安全生产各项规章制度、规程、标准的执行情况,落实各级安全生产责任制,及时发现并消除各类事故隐患,建立良好的安全生产环境,根据国家、行业、中煤集团和中煤龙化公司及化工公司的有关规定,制定本制度。 第二条公司安全监督检查工作实行“定期和不定期检查相结合、专项与综合检查相结合、专业与职工检查相结合”和“谁检查、谁签字、谁负责”的原则。 第三条公司安全监督检查工作要有计划、有组织、有目的和有检查、有督办、有整改、有奖惩、有总结的开展。 第四条本制度适用于公司对所属各企业的安全监督检查工作。 第二章组织分工与职责 第五条公司分管生产安全的副经理是公司安全监督检查工作的组织领导者,主持公司安全监督检查工作,对公司安全监督检查工作负直接领导责任。负责安全监督检查计划、总结、相关报表和奖惩决定的审批工作。 第六条交通安全部是公司安全监督检查的统筹管理部门。主要职责如下。

(一)宣传、贯彻、落实国家、行业、中煤集团和中煤龙化公司及化工公司安全监督检查相关政策、法规、要求。组织建立健全公司安全监督检查体系,建立完善安全监督检查各项规章制度和工作流程; (二)具体承办公司安全监督联合检查的计划、通知、组织、总结和汇报工作。负责汇总监督检查结果和意见,向被检企业下达整改通知书,并督促相关职能部门督办整改落实情况; (三)承办公司安全监督检查相关报表、报告等资料的收集、汇总、起草、编制、上报和存档等管理工作; (四)参与相关部门组织的专业(项)安全监督检查工作; (五)监督、检查、指导各职能部门和所属企业的安全监督检查工作。 各级安全管理部门是本单位安全监督检查的归口管理部门,统筹本单位安全监督检查相关工作。 第七条各相关部室参与本单位安全监督联合检查,根据各自职责分工组织职权范围内的安全监督检查,负责安全监督检查的计划、检查、下达整改通知、督办、总结和奖惩建议工作。 第八条本级公司所属各单位为安全监督检查的被检单位,承办整改事项的计划、提报、落实、总结和本单位内部安全监督检查及奖惩工作。 第三章安全监督检查的形式 第九条公司安全监督检查分为定期安全检查、经常性安全

安全生产监督检查记录模板

安全生产监督检查记录(工贸汇编) 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》、《湖南省安全生产监督管理机关行政检查暂行办法》等法律法规、规范性文件和《年度安全生产监管执法工作计划》,依法对你单位落实安全生产主体责任情况进行监督检查,本次监督检查具体情况记录如下: (一)依法通过有关安全生产行政审批的情况 (1)该单位名称为,法定代表人为、主要负责人为,注册地址为,经营范围为。检查时没有被依法责令停产停业整顿、责令暂时停产停业等情况;该单位处于正常(生产或经营)状态。 (2)该企业属于类工贸企业,共有从业人员人。(二)安全管理人员、特种作业人员的安全生产教育和培训、考核情况 (1)该单位主要负责人为 (职务+姓名),培训合格证号为 (或者填写已参加的培训情况);专(兼)职安全生产管理人员为,培训合格证号为; (2)检查该单位特种作业人员培训档案,共有(岗位+姓名+有效期)等共名特种作业人员在岗。本次现场抽查等车间正在从事特种作业,特种作业操作证符合规定。 (三)建立安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况 (1)该单位制定了(岗位名称)共个安全生产责任制,2017年与(姓名)等岗位负责人明确了安全管理职责,责任范围和考核标准; (2)该单位已经制定项安全生产规章制度,主要内容如下:

(生产经营单位应当建立健全下列安全生产管理制度、操作规程: 安全生产会议制度; 安全生产资金投入保障制度;安全生产教育和培训制度;安全生产风险分级管控制度;生产安全事故隐患排查治理制度;重大危险源管控制度;危险作业管理制度;劳动防护用品采购、配备和使用管理制度;安全设备管理制度;特种作业人员管理制度;生产安全事故应急救援、报告和调查处理制度;职业健康相关管理制度(12项);涉及有限空间作业、临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、爆破作业、吊装作业等危险作业的也需制度相应的安全管理制度及审批流程;涉及危险物品的储存(使用)、有色冶金、粉尘防爆等单位还应当依照有关法律、法规的规定,建立健全相关的安全生产管理制度、操作规程。其他保障安全生产的制度、规程; (四)按照国家规定提取和使用安全生产费用,安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训的经费,以及其他安全生产投入的情况 (1)该单位检查该单位安全生产费用提取和使用账目,显示 (时间)共预提安全费用万元,2016年度该单位营业收入(产量)为万元(吨),2017年应提取的安全费用标准为万元;(机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取:(一)营业收入不超过1000万元的,按照2%提取;(二)营业收入超过1000万元至1亿元的部分,按照1%提取;(三)营业收入超过1亿元至10亿元的部分,按照0.2%提取;(四)营业收入超过10亿元至50亿元的部分,按照0.1%提取;(五)

日常监督检查结果记录表(自修改)

河北省市县(市、区)食品药品监督管理局食品生产经营日常监督检查结果记录表 编号:

填表说明: 1、编号:由四位年度号+1位要点表序号+六位流水号组成,如2016-1-000001。生产、销售、餐饮服务、保健食品生产各环节对应的要点表序号分别为“1、 2、 3、4”。 2、名称:填写食品生产经营许可证书上的食品生产经营者名称。 3、地址:填写食品生产经营许可证书上载明的生产经营地址。 4、联系人、联系方式:填写法人代表或者负责人的姓名及联系方式。 5、许可证编号:与食品生产经营许可证书上载明的内容一致。如果检查对象为食品生产加工小作坊、食品摊贩等,填写负责人的身份证号码,并隐藏身份证号码中第11位到第14位的数字,以“****”替代。 6、检查次数:填写本次检查属于本年度对企业开展的日常监督检查的次数。 7、检查内容:检查人员应为两名或两名以上,应明确检查对应使用的《食品生产经营日常监督检查要点表》。 8、检查结果:根据检查情况,未发现问题选符合,发现小于8项一般项存在问题选基本符合。发现大于8项一般项或一项以上重点项存在问题选不符合。 9、结果处理:根据《食品生产经营日常监督检查管理办法》要求,对检查结果进行处理,结果为符合的,说明中可不填写内容,结果为基本符合的,选书面限期整改;结果为不符合的,选食品生产经营者立即停止食品生产经营活动。结果处理所使用的相应文书应执行《食品药品监管总局关于印发食品药品行政处罚文书规范的通知》(食药监稽〔2014〕64号)所附执法文书。 10、说明:对发现问题及处置措施进行详细描述,可附页。 11、本表一式三份,一份用于现场公示,一份反馈企业,一份留存。

监督检查记录表

消防监督检查记录 编号:[]第号 检查形式:□消防监督抽查 □公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 被检查单位(场所)名称: 地址: 消防安全责任人:电话: 消防安全管理人:电话: 联系人:电话: □消防安全重点单位□非消防安全重点单位 消防监督检查员: 检查时间:年月日时分至时分 被检查单位随同检查人员(签名): 一式两份,一份交被检查单位,一份存档。

监督检查内容和情况建筑物:□通过消防验收文号 □未通过消防验收 □消防竣工验收备案备案号消防 □未进行消防竣工验收备案 许可□消防竣工验收备案后抽查合格 □消防竣工验收备案后抽查不合格文号□消防竣工验收备案后未抽查 及 公众聚集场所: 验收□经消防安全检查合格文号 备案 □经消防安全检查不合格文号 □未经消防安全检查 建筑物或场所使用情况与消防验收或者进行消防竣工验收备案时确定的使用性质相符情况:□相符□不相符 1、消防安全制度:□有□无□有,不符合规定 2、灭火和应急疏散预案:□有□无 3、防火检查、巡查:□有记录□无记录□有,不符合规定 4、消防设施、器材、消防安全标志定期检验、维修: □有记录□无记录□不符合要求 5、建筑消防设施每年检测:□有记录□无记录 6、消防演练:□有记录□无记录 消防 7、员工消防安全培训:□有记录□无记录□有,不符合规定安全 8、消防安全重点单位消防安全管理人情况: 管理 □确定□未确定□履职不符合要求 9、消防档案建设:□有□无□不符合要求 10、消防安全重点单位消防重点部位: □确定□未确定 11、其他:

1、消防车通道:□畅通□不畅通□不符合标准 2、防火间距:□占用□未占用□不符合标准 3、防火分区:抽查部位 □未改变□变更的情况: 建筑 4、人员密集场所装修装饰材料:抽查部位 防火 □符合标准□不符合标准 5、生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在 同一建筑物内:□否□是: 6、生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一 建筑物内: □符合标准□不符合标准 电气 1、电器产品的线路定期维护、检测:□有记录□无记录防火 2、燃气用具的管路定期维护、检测:□有记录□无记录 1、疏散通道:抽查部位 □畅通□不畅通: 2、安全出口:抽查部位 □畅通□不畅通: 3、应急照明:抽查部位 安全 疏散 □完好有效□不完好有效□不符合标准 4、疏散指示标志:抽查部位 □完好有效□不完好有效□不符合标准 5、应急广播:抽查部位 □完好有效□不完好有效□不符合标准□有□无□不符合消防技术标准: 值班操作人员:□持证上岗□无证上岗□脱岗 自动消防设备运行情况:□正常□不正常: 消防 消防联动控制设施运行情况:□正常□不正常: 控制 室消防电话:抽查部位 □通话正常□通话不正常:

工程项目部安全生产月目标指标监督检查表(3至6月)

安全生产目标指标监督检查表(9-12月)年度:2015 部门目标指标 9月 施工管理部 1、文件(含外来文件)受控率99%; 2、生产生活及办公场所文明生产达标率98%; 3、全年人身轻伤0人次; 4、不发生重伤和死亡事故; 5、不发生重大设备事故; 6、隐患排查整改落实率100%; 7、消防器材合格率100%; 8、安全设施、应急设备、设施完好率100%; 9、危险作业办证率100%; 10、工人进场安全技术交底率100%; 11、用电安全事故0; 12、火灾事故率0。 13、各项安全费用到位率100%; 14、劳保用品使用率98%; 15、员工安全培训率100%; 16、文明施工达标率100%。 17、应急预案评审、演练≥1次。 检查人 检查日期

安全生产目标指标监督检查表(9-12月)年度:2015 部门目标指标 9月 技1、文件(含外来文件)受控率99%; 2、生产生活及办公场所文明生产达标率98%; 3、全年人身轻伤0人次; 4、不发生重伤和死亡事故; 5、不发生重大设备事故; 6、隐患排查整改落实率

术管理部100%; 7、消防器材合格率100%; 8、安全设施、应急设备、设施完好率100%; 9、危险作业办证率100%; 10、工人进场安全技术交底率100%; 11、用电安全事故0; 12、火灾事故率0。 13、各项安全费用到位率100%; 14、劳保用品使用率98%; 15、员工安全培训率100%; 16、文明施工达标率100%。 检查人 检查日期

安全生产目标指标监督检查表(9-12月)年度:2015 部门目标指标 9月 质量安全部 1、文件(含外来文件)受控率99%; 2、生产生活及办公场所文明生 产达标率98%; 3、全年人身轻伤0人次; 4、不发生重伤和死亡事故; 5、不发生重大设备事故; 6、隐患排查整改落实率 100%; 7、消防器材合格率100%; 8、安全设施、应急设备、设施 完好率100%; 9、危险作业办证率100%; 10、工人进场安全技术交底率100%; 11、用电安全事故0; 12、火灾事故率0。 13、各项安全费用到位率 100%; 14、劳保用品使用率98%; 15、员工安全培训率100%; 16、文明施工达标率100%。 17、应急预案评审、演练≥1 次。 检查人

企业安全生产检查的内容

企业安全生产检查的内容 1.查领导 就是在检查一个单位的安全生产工作时,首先要检查领导对安全生产是否有正确的认识,是否真正关心职工的安全健康,是否重视安全工作,并纳入重要议事日程;是否能正确处理安全与生产、效益的关系;能否坚持“三同时”、“五同时”、“三不放过”的原则办事;企业有无长期安全规划和年度计划;安措经费有无保证等。检查领导的安全工作情况的主要内容是:2.查思想 就是查企业全体职工是否牢固树立了“安全第一,预防为主,综合治理”的思想。各有关部问及人员能否做到,当生产、效益与安全发生矛盾时,把安全放在第一位。企业的职工是否自觉地遵守安全生产规章制度,不违章作业,并要随时劝阻他人违章作业,积极参加安全生产的各项活动,主动提出改进安全工作的意见,爱护和正确使用各类设备设施、工具及个人防护用品。 3.查制度 检查企业的安全管理工作情况,要检查领导是否把安全生产工作列入重要议事日程;企业是否执行“五同时”“三同时”原则;是否建立、健全各项规章制度内容是否正确、完善和贯彻落实情况。要重点检查各级安全生产责任制、“三级安全教育”、特种人员的培训;厂长、中层干部安全培训,危化、建筑、煤矿和非煤矿山企业领导是否持有安全生产许可证及工伤事故报告处理的情况。 4.查管理 查企业是否经常开展安全检查,及时发现和解决存在的问题,消除事故隐患;是否重视工业防尘防毒工作,预防职业中毒和职业病的发生;是否开展群众性安全生产竞赛的评比活动;是否注意职工劳逸结合,关心女工保护,做好防护用品和保健食品的发放管理工作。检查企业的安全生产管理状况,即查安全组织管理网络。全员管理、目标管理和生产全过程管理的工作。 检查职工的安全操作情况主要包括:对安全生产的认识是否正确;安全责任心是否强;是否掌握生产操作技术、技能和自觉遵守安全操作规程及各种安全生产制度;对忽视安全的思想和行为是否敢于纠正和制止;是否严格遵守劳动纪律,是否有脱岗、睡岗、串岗及聊天等情况;是否做到安全、文明生产,设备、工具、安全装置是否齐全、完好;是否坚持在生产岗位上正确、合理地使用个人劳动防护用品等。 5.查设备、设施 (1)检查各种设备、设施的安全运行和维修状况。设备、设施在运行中有无异常现象决不

安全生产监督检查记录模板-精简版

安全生产监督检查记录(工贸汇编) 根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的规定》、《湖南省安全生产监督管理机关行政检查暂行办法》等法律法规、规范性文件和《年度安全生产监管执法工作计划》,依法对你单位落实安全生产主体责任情况进行监督检查,本次监督检查具体情况记录如下: (一)依法通过有关安全生产行政审批的情况 (1)该单位名称为,法定代表人为、主要负责人为,注册地址为,经营范围为.检查时没有被依法责令停产停业整顿、责令暂时停产停业等情况;该单位处于正常(生产或经营)状态。 (2)该企业属于类工贸企业,共有从业人员人。(二)安全管理人员、特种作业人员的安全生产教育和培训、考核情况 (1)该单位主要负责人为(职务+姓名),培训合格证号为 (或者填写已参加的培训情况);专(兼)职安全生产管理人员为,培训合格证号为; (2)检查该单位特种作业人员培训档案,共有(岗位+姓名+有效期)等共名特种作业人员在岗.本次现场抽查等车间正在从事特种作业,特种作业操作证符合规定。 (三)建立安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况 (1)该单位制定了(岗位名称)共个安全生产责任制,2017年与(姓名)等岗位

负责人明确了安全管理职责,责任范围和考核标准; (2)该单位已经制定项安全生产规章制度,主要内容如下:(生产经营单位应当建立健全下列安全生产管理制度、操作规程: 安全生产会议制度;安全生产资金投入保障制度;安全生产教育和培训制度;安全生产风险分级管控制度;生产安全事故隐患排查治理制度;重大危险源管控制度;危险作业管理制度;劳动防护用品采购、配备和使用管理制度;安全设备管理制度;特种作业人员管理制度;生产安全事故应急救援、报告和调查处理制度;职业健康相关管理制度(12项);涉及有限空间作业、临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、爆破作业、吊装作业等危险作业的也需制度相应的安全管理制度及审批流程;涉及危险物品的储存(使用)、有色冶金、粉尘防爆等单位还应当依照有关法律、法规的规定,建立健全相关的安全生产管理制度、操作规程。其他保障安全生产的制度、规程; (四)按照国家规定提取和使用安全生产费用,安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训的经费,以及其他安全生产投入的情况 (1)该单位检查该单位安全生产费用提取和使用账目,显示 (时间)共预提安全费用万元,2016年度该单位营业收入(产量)为万元(吨),2017年应提取的安全费用标准为 万元;(机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取:(一)营业收入不超过1000万元的,按照2%提取;(二)营业收入超过1000万元至1亿元的部分,按

安全生产监督检查工作方案示范文本

安全生产监督检查工作方 案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全生产监督检查工作方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为进一步加强安全生产监督检查,消除安全事故隐 患,夯实管理基础,有效预防各类安全事故,保障人民群 众生命财产安全和张石公司安全生产形势稳定,根据《河 北交通投资集团公司关于印发20xx年安全生产监督检查计 划的通知》(冀交投办〔2016〕20号)文件精神,结合张 石公司实际情况,特制定本安全生产监督检查计划,请公 司所属各单位、各部室认真贯彻学习。 一、指导思想 全面贯彻落实科学发展观,牢固树立安全发展理念, 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“管生 产必须管安全”、“谁主管谁负责”的原则,健全“主要 负责人全面负责、其他领导‘一岗双责’、成员单位各负

其责”制度。完善公司安监办组织协调和监督管理,依靠全员参与和支持的安全监督管理机制,坚持治标与治本、预防与查处相结合,进一步推动企业安全生产主体责任和部门安全监管责任的落实,提升安全生产监管水平,减少一般事故,遏制较大事故,杜绝重特大事故。 二、组织机构及职责分工 (一)组织机构。为确保全年安全生产监督检查工作扎实有效进行,公司决定成立安全生产监督检查领导小组。 组长:王领战 副组长:李广、周同文 成员:魏延军、唐烁、张艳辉、刘伟、郝志祥、苑威 (二)责任分工。按照“一岗双责”、“管生产必须管安全”的要求,由各分管领导牵头具体抓好职责范围内

信息安全监管记录表(原).doc

医院信息网络安全监管记录表 监督检查时间: 2016 年 6月 6 日 被检科室全院各科室 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人各科室主任 监督检查内容摘要对全院各科室电脑网络病毒进行查杀 存在安全隐患部分科室私自使用U盘,导致电脑病毒 较多,严重影响网络安全 整改落实意见建议对存在病毒的电脑进行杀毒处理,同时 要求科室主任通知全科职工,不准私自 使用U盘,严格遵守《云浮市中医医院 计算机使用的安全管理规定》 检查人员签名:检查完成时间:

被检科室信息科 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人科室主任 监督检查内容摘要数据安全管理 存在安全隐患 整改落实意见建议注意计算机重要信息资料和数据存储 介质的存放、 运输安全和保密管理, 保证存储介质的物理安全。 检查人员签名:检查完成时间:

被检科室全院各科室 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人各科室主任 监督检查内容摘要电脑防尘、防盗、防潮、防触电、防鼠 咬 等工作 存在安全隐患部分工作电脑保管措施不当,出现鼠咬 等现象 整改落实意见建议取措施做好电脑防尘、防盗、防潮、防 触电、防鼠咬 等工作 检查人员签名:检查完成时间:

监督检查时间: 2016 年 6 月 27 日 被检科室全院各科室 检查部门信息科 监督检查人员 被检查负责人各科室主任 监督检查内容摘要不得私自拆装计算机和安装来历不明 的软件 存在安全隐患有部分科室人员因工作方便在电脑上 安装了某些软件,导致电脑存在安全故 障 整改落实意见建议计算机发生故障不能工作时,不得擅自 维修,应及时向系统管理员报告,由系 统管理员或专业技术人员负责维护 检查人员签名:检查完成时间:

安全生产监督检查制度

安全生产监督检查制度 一、监督检查主要内容 (一)监督检查落实企业安全生产主体责任情况。 1、监督检查企业主要负责人、分管负责人、安全管理人员、各岗位安全生产责任制建立及落实情况。制定明确的各岗位安全工作职责,并上墙公布。 2、监督检查公司与各职能部门签订安全生产管理责任状,与驾驶员签订道路行车安全生产责任书,与经营者签订安全生产管理协议。 3、监督检查安全生产管理机构设置和配备必要的专兼职安全生产管理人员情况。 4、监督检查安全生产经费的投入情况。 5、监督检查建立健全安全生产目标责任制度、安全生产目标奖惩制度、安全生产操作规程、安全生产检查、驾驶人员和车辆安全生产管理等安全生产管理制度;并进行认真落实的情况。。 (二)监督检查从业驾驶人员的资质 1、监督检查驾驶人员的聘用审核和安全生产管理情况,检查驾驶员管理基础档案实行“一人一档”情况,检查对违章和事故驾驶员处理情况。

2、监督检查驾驶员的记分管理情况,要对情节严重、素质差,安全意识不强经常出事故的驾驶人员进行解聘,优化驾驶人员队伍,提高驾驶员整体素质。 3、监督检查建立行业自律,完善“黑名单”制度,禁止少数素质低下、信用不良的从业人员再次进入本行业经营的情况。 4、监督检查对于超速、超载、疲劳、酒后驾驶等违法行为情节严重的驾驶人员予以解聘的情况。 (三)监督检查车辆安全生产管理情况, 1、监督检查营运车辆技术状况。 2、监督检查营运车辆“一车一档”制度的落实。 3、监督检查车辆二级维护、技术评定、交警年审、承运人责任险的投保工作。 (四)监督检查GPS车载终端的应用和管理情况, 1、监督做好车载终端的运行监控管理,严禁经营者、驾驶员恶意关闭、覆盖、破坏或私接开关控制车载终端的行为。 2、监督检查GPS运行监控管理人员利用电话或短信方式,及时警示和纠正车辆超速等交通违法行为。及时了解天气情况,对恶劣天气、道路险情、自然灾害等相关安全情况,要通过群发短信警示或告知本公司所属车辆驾驶员注意避险或暂停营运,按规定做好《GPS监控值班日志》。 (五)监督检查生产安全的严重违法行为的处理情况,监督做好经营者、驾驶员违反道路运输安全生产行为的记录情况;对

信息系统监督检查制度及巡检记录表格.doc

某单位 信息系统监督检查制度 第一章总则 第一条为加强和规范某单位信息系统安全监督检查工作,保障系统安全稳定运行,根据国家信息安全等级保护有关规定和信息系统安全有关管理规定制定本制度。 第二条本制度适用于某单位所属计算机信息系统建设、使用和运维管理中安全工作的监督检查。 第三条安全主管部门负责组织监督检查工作。人员管理、教育相关检查由主管人事部门具体执行,安全技术相关检查由某单位网络信息中心等技术部门具体执行。某单位网络信息中心安全审计员负责信息系统日常监督审计。 第二章实施细则 第四条检查内容包括各项信息系统技术措施有效性和安全管理制度执行情况。 第五条计算机、网络和移动存储介质的专项检查应填写检查登记表,检查结果汇总后报某单位信息化工作领导小组办公室,发现问题及时整改。 第六条每年至少两次对系统进行安全性能检测,确保系统安全稳定运行。 第七条系统安全性能检测由系统管理员、安全管理员和

安全审计员共同完成。 第八条利用漏洞扫描等工具对整个系统进行安全检查,进行网络系统安全分析、应用系统安全分析、安全防护系统安全分析、用户终端安全分析,发现漏洞或安全隐患及时采取整改措施。 第九条安全检查情况和整改操作应及时登记和记录。 (一)网络设备和网络服务器安全性能检测由网络管理员负责,并根据检测情况填写《网络系统安全性能检测表》。 (二)应用系统安全性能检测由应用系统开发管理员负责,并根据检测情况填写《应用系统安全性能检测表》。 (三)安全防护系统安全性能检测由安全管理员负责,并根据检测情况填写《安全系统安全性能检测表》。 (四)用户终端安全检测由网络管理员负责,并根据检测情况填写《终端用户安全性能检测表》。 (五)漏洞扫描安全检测由系统管理员负责,并根据检测情况填写《系统漏洞扫描安全性能检测表》。 第十条安全管理员汇总各类安全性能检测表和整改情况后上报某单位信息化工作领导小组办公室和有关领导。 第三章附则 第十一条本规定由某单位网络信息中心负责解释。 第十二条本规定自发布之日起施行。

保密监督检查记录表

保密监督检查记录表 保密检查人姓名检查时间 1、近三个月内是否产生过涉密文件或电子文档, 是? 是否对定密工作进行了指导和监督, 是? 否? 涉密文件或电子文档是否按规定进行管理, 是? 否? 否? 2、近三个月内是否有需要变更密级或解密的项目或文件, 是? 是否对变更密级工作进行了指导和监督, 是? 否? 否? 3、近三个月内是否举办过涉密会议, 是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 安全保密措施是否完备, 是? 否? 是否指定了保密责任人, 是? 否? 是否有保密管理机构进行了全面监督, 是? 否? 会议文件是否由专人保管, 是? 否? 否? 4、近三个月内是否进行了涉密试验, 是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 安全保密措施是否完备, 是? 否? 是否指定了保密责任人, 是? 否? 检 是否由保密管理机构进行了全面监督, 是? 否? 试验现场的文件是否由专人保管, 是? 否? 查 否? 5、近三个月内是否进行了涉外活动, 记

是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 安全保密措施是否完备, 是? 否? 录 出国(境)人员是否签订了保密责任书, 是? 否? 否? 6、近三个月内是否对外提供过资料或物品, 是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 提供密品密件是否与接收方签订了保密协议,(如提供的资 料或物品不涉密可不选择) 是? 否? 否? 7、近三个月内是否由涉密人员撰写过文章或论文, 是? 是否按规定进行了审批, 是? 否? 否? 8、三个月内是否对保密要害部门进行过检查, 是? 保密要害部门管理规定是否得到遵守, 是? 否? 保密要害部门保密措施是否有效, 是? 否? 否? 9、近三个月内对涉密人员保密自查表是否进行了审核, 是? 否? 10、近三个月内涉密人员有无变动, 是? 新增涉密人员有无按规定进行了审查, 是? 否? 离职的涉密人员有无按规定进行审批和管理,并对涉密文件 进行清退处理, 是? 否? 否?

安全生产监督管理检查表 (1)

项目安全生产监督管理检查考核表 序号检查 项目 检查依据扣分标准 检查 方法 应得 分数 实得 分数

受检工程项目: 检查时间: 检查人: 项目安全生产监督管理检查考核表 受检工程项目: 检查时间: 检查人: 1 安全 管理 1、集团安全生产管理标准 2、集团职业健康安全管理体系文件 3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011) ※⑴ 项目未配备专职安全员或专职安全员未取得安全考核合格证上岗的不得分;专职安全管理人员配备未达到集团安全管理标准的扣10分 ⑵ 未与劳务分包、工程分包、设备租赁单位签订安全协议或未收集有效的资质证书的每项扣10分 ⑶ 按照集团安全生产管理标准,安全生产责任制度每少一项扣2分 ⑷未对进场人员造册登记、身份确认或记录不全、不真实的扣5分 ⑸ 项目未配备安全管理标准或未执行的扣3分 ⑹未建立项目主要人员安全带班制度的扣2分、未认真执行的扣3分 ⑺ 工程承包部、直属项目部等未对所管项目实施月度检查或检查未留有记录的扣5分 ⑻ 安全技术措施针对性不强或未认真执行扣5分 ⑼ 未建立危险源辨识、评价和预控措施的扣3分 ⑽ 未编制安全投入计划或使用统计的扣2分 ⑾ 安全检查、安全教育、安全交底每缺一项制度扣3分,执行不认真每项扣2分 ⑿ 特种作业人员每有一人无证或证件过期扣2分 ⒀ 未编制应急预案扣3分,未组织演练或未配备应急救援器材的扣2分 ⒁ 未办理安全备案登记的扣2分 查阅有关资料 30 2 脚手架与 平台 1、集团安全生产管理标准 2、建筑施工钢管扣件式脚手架安全技术规范(JGJ130-2011) 3、建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范 (JGJ128-2010) 4、建筑施工工具式脚手 架安全技术规范(JGJ202-2010) 5、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011) ※⑴ 附着升降脚手架无鉴定证书、推荐证、进陕登记的不得分 ※⑵ 悬挑架悬挑梁未使用型钢或超高(4层15米)、未使用小孔安全立网加强封闭不得分 ※⑶ 悬挑转料平台未用型钢制作的不得分 ※⑷ 吊篮脚手架无安全绳或安全绳与吊篮连接的不得分 ※⑸ 15米以上建筑使用单排脚手架的不得分 ※⑹ 外脚手架操作层脚手板未满铺或外脚手架搭设滞后于操作层的不得分 ※⑺ 转料平台、脚手架使用前未经验收的不得分 ⑻ 脚手架无专项施工方案或未经监理审批、采用新型脚手架施工方案未组织专家论证或未经监理审批的扣10分 ⑼ 附着升降脚手架在安装、提升、下降阶段无检查、验收资料扣3分 ⑽ 立杆、水平杆、扫地杆、剪刀撑等设置不符合方案或规范要求的每处扣2分 ⑾ 悬挑脚手架挑梁设置不规范、固定不牢固每处扣5分 ⑿ 转料平台同架体连接或固定不规范的每处扣5分,无限载标识、超载堆放或吊运不及时每处扣2分 ⒀ 脚手架未设首层、隔离层防护或防护不严密、内封闭不到位的每处扣5分,有探头板、防护棚搭设不规范每处扣2分 ⒁ 连墙件设置不符合规范要求,每处扣2分 ⒂ 同一吊篮内作业人员超过2人的扣3分 查阅有关资料 现场查看 15 3 “三宝与四口”防护 1、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) 2、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011) 3、建筑施工作业劳动防 护用品配备及使用标准 (JGJ184-2009) 4、集团安全生产管理标准 ※⑴ 操作层临边无防护栏杆、无安全网不得分 ⑵ 楼梯口、电梯井口、预留洞口、坑、井口、通道口,阳台、屋面、楼层、基坑、楼梯等处临边无防护每处扣3分;防护不规范每处扣2分 ⑶ 发现安全帽、安全带、安全网质量不合格的各扣3分 ⑷ 安全帽分色、标识不符合集团品牌识别手册要求的扣1分 ⑸ 每有一人不戴安全帽或佩戴不规范、未按规定使用安全带各扣2分 ⑹ 安全网有破损孔洞、挂设不符合要求每处扣2分 ⑺ 通道防护棚搭设不规范的扣2分 查阅有关资料现场查看 15 检查项目小计 3 扣分项目小计 36 扣分小计 实得分小计

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