重大事故隐患专项排查治理台账

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重大事故隐患专项排查治理台账

重大事故隐患专项排查治理台账

第一章绪论

1.1 编写目的

本台账的编写目的是为了全面、系统地记录和整理企事业单位在重大事故隐患专项排查治理工作中的相关信息,全面掌握各项排查治理工作的进展情况,及时发现和解决隐患问题,确保企事业单位的安全生产。

1.2 内容要求

本台账内容包括安全生产责任制落实情况、隐患排查清单、隐患整改情况、重大事故隐患专项排查治理工作的组织与推进情况等。

第二章安全生产责任制落实情况

2.1 领导责任制

2.1.1 公司领导班子成员对安全生产负总责,明确职责,并将其落实到位。

2.1.2 安全生产负责人制度落实情况。

2.1.3 安全生产工作分工明确,责任到人。

2.2 安全生产三项资金保障

2.2.1 公司安全生产经费编制和使用情况。

2.2.2 安全设施设备投入和使用情况。

2.2.3 安全生产培训经费投入和使用情况。

2.3 安全生产宣传教育

2.3.1 安全生产宣传教育活动组织与开展情况。

2.3.2 安全生产知识培训情况。

2.4 岗位安全责任制

2.4.1 岗位安全责任书签订情况。

2.4.2 管理人员和从业人员安全考核情况。

第三章重大事故隐患专项排查清单

3.1 重大事故隐患排查清单的编制

3.1.1 形成重大事故隐患排查清单的依据和程序。

3.1.2 重大事故隐患排查清单的内容和格式。

3.2 重大事故隐患排查清单的使用情况

3.2.1 使用重大事故隐患排查清单进行排查的频次。

3.2.2 排查中发现的重大事故隐患数量和种类。

第四章隐患整改情况

4.1 隐患整改的责任落实

4.1.1 隐患整改的责任人和整改期限。

4.1.2 领导对隐患整改工作的重视程度。

4.2 隐患整改的资金保障

4.2.1 隐患整改所需资金的申请和使用情况。

4.2.2 隐患整改后的资金回收和再利用。

4.3 隐患整改的进展情况

4.3.1 隐患整改工作的进度和完成情况。

4.3.2 隐患整改工作中遇到的问题和困难。

第五章重大事故隐患专项排查治理工作组织与推进情况

5.1 重大事故隐患专项排查治理工作的组织机构

5.1.1 牵头单位和责任部门。

5.1.2 工作组成员和分工情况。

5.2 重大事故隐患专项排查治理工作的计划制定和落实情况5.2.1 年度工作计划的编制和执行情况。

5.2.2 月度工作计划的编制和执行情况。

5.3 重大事故隐患专项排查治理工作的督查和评估情况

5.3.1 督查和评估人员的组成和工作内容。

5.3.2 督查和评估结果的反馈和处理情况。

第六章总结与改进

6.1 工作总结

6.1.1 重大事故隐患排查治理工作取得的成绩和经验。

6.1.2 存在的不足和问题。

6.2 加强工作改进

6.2.1 针对存在的问题制定具体改进措施。

6.2.2 加强对改进措施的落实和监督。

6.3 台账的更新与维护

6.3.1 及时更新和维护台账的责任人和操作流程。

6.3.2 革新台账的编制方式和内容。

第七章实施计划

7.1 编制台账的时间计划

7.2 执行台账的责任分工

7.3 台账的使用和管理流程

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