材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度
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-----------黑龙江港进集团
原材料、设备采购
付款、出入库、结算管理流程
一、材料采购流程
(一)、食品科技材料采购流程
1、大宗材料及设备采购流程
大宗材料包括:淀粉、包装箱、包装袋、元煤等。
食品科技公司生产部根据销售公司和营销中心上报的
销售计划核定所需要的原材料及包装物数量,填写《材料采购申请单》,经公司经理审核签字后上报集团物流部,集团物流部对所需的材料进行市场调查和询价填制《材料采购计划单》上报董事长(总经理)审批,审批后与供货方签订采购合同。
2、消耗及一般材料采购流程
(1)、生产副经理根据检修和生产需要,制定下月的检修材料或消耗材料的需求计划,并填写《材料采购申请单》;各部室需求办公用品由常务副经理提报《材料采购申请单》;经公司经理审批后报分公司物流部。分公司物流部根据《材料采购申请单》核对库存、询价后填制《材料采购计划单》,上报集团物流部由集团物流部长签字后上报总经理审批,审 1
批后分公司方可采购。
(2)、急需材料,总价值在500元以下的由分公司物流部采购,日后按采购流程补办手续。
(3)、需要在外地采购的材料,按采购流程执行,由集团物流部分别与异地负责采购人员联系,代理采购。
(二)、建筑安装公司材料、设备采购流程
1、项目经理根据工程需要核定所需材料填写《材料采购申请单》,经生产经理和总工程师审核签字报集团物流部(当地采购的材料提前5天提出,具有加工周期或需要外地采购的材料提前15天提出,装饰材料提前30天提出)。
2、物流部根据《材料采购申请单》进行询价比价确定采购价格编制《材料采购计划单》,上报集团副总经理审批,审批后方可采购,《材料采购计划单》一式两份,物流部留存一份,财务总监一份。
3、需要在哈市采购的材料,由哈销售公司行政主管负责采购,需要在齐市和大庆采购的材料分别由郑鹏和宿伟负责。
具体流程:物流部将审批后的《材料采购计划单》传真给各地负责采购人员,各地采购人员将询价情况回复集团物流部,物流部和集团经理研究定价,确定价格后回复对方,按采购计划单数量进行采购,并负责发货到指定地点。
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(三)、集团总部办公用品、消耗材料等采购流程
1、办公用品:各部门根据需要按期(每月月初)填写《材料采购申请单》,报集团办公室,经常务副总审批后由办公室组织采购。需物流部采购的,报总经理审批。
2、其他材料:各部门根据需要的材料填写《材料采购申请单》,并由主管部门负责人签字,签字后上报各部门主管副总审批,审批后上报集团物流部采购。
二、材料付款流程
1、物流部采购人员根据审批后《材料采购计划单》需要采购的材料,分别填写汇款单或借款单,经物流部长签字后,分别报董事长(总经理)、财务总监审批,审批后财务办理汇款或付款。
2、采购人员对每次汇款或借款要做好记录,以备到货后及时报账。
三、材料出入库流程
(一)、食品科技公司材料出入库流程
1、食品科技公司材料入库流程
(1)、大宗材料到厂后,仓储部保管员需填写材料报检单报到质检部,质检员对进厂材料进行检验,检验合格后,在报检单上签字,保管员方可接收材料入库。
(2)、消耗材料采购进厂,保管员依据物品清单核实数 3
量无误后入库,并填写到货登记表。
(3)、采购员持所购材料发票到仓储部办理入库,保管员依据发票核对材料接收量无误后填写材料入库单(材料入库单一式三联,保管员一联,采购员一联,财务核算一联),材料入库单需经保管员、采购员签字并由生产经理审批后方可到财务结算。
2、食品科技公司材料出库流程
各班组领用材料人员填写材料出库单,材料出库单一式三联,领料单位一联,仓储保管员一联,财务一联,。材料出库由领料人、生产经理签字,交仓储保管员,保管员接到材料出库单后要核对材料的名称、规格、数量无误后,按照先进先出的原则进行发放。
(二)、建筑安装公司材料出入库流程
1、大宗材料出入库流程
大宗材料到场,项目部保管员依据材料单清点实物,验收合格无误后,填写材料到货登记表;依据发票或收据填写材料入库单同时填写材料出库单,出入库单分别由项目保管员、采购员、领料人、项目经理签字。
2、一般材料出入库流程
材料到场项目保管员验收后办理材料接收手续,填写到货登记表,如有发票则填写材料入库单,入库单需由项目部
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经理、保管员、采购员签字。材料出库时由保管员填写材料出库单,由项目部经理、领料人签字后领取。
四、材料结算流程
1、物流部采购人员持发票及入库单(大宗材料包括出库单),经物流部长签字,报董事长(总经理)审批,财务总监审批后,财务结算。
2、入库单所开项目数量必须与发票一致
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