花生深加工建设项目可行性分析报告
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花生深加工建设项目
可行性分析报告
规划设计 / 投资分析
花生深加工建设项目可行性分析报告说明
我国对花生的开发利用起步较晚,较国外有很大的差距。专家认为,
充分利用花生富油富蛋白的双重性质,加大科研开发力度,配合得天独厚
的资源优势,我国就能在世界花生市场赢得主动权。我国大量的花生都是
作为原料卖出,花生深加工产业极为薄弱,甚至没有一个能在全国叫得响
的花生品牌,这与我国“花生大国”的身份极不相称。即使是花生出口占
全国70%的山东省,目前也只有18个花生食品专业加工厂、28条生产线。而花生产量只是我国十万分之八的日本,就有上千家花生食品生产厂,人
均花生食品占有量是我国的三四倍,每年都要从我国、美国等国家大量进
口花生食品。
该花生深加工项目计划总投资8503.10万元,其中:固定资产投资7089.67万元,占项目总投资的83.38%;流动资金1413.43万元,占项目
总投资的16.62%。
达产年营业收入11211.00万元,总成本费用8566.50万元,税金及附
加151.61万元,利润总额2644.50万元,利税总额3160.87万元,税后净
利润1983.38万元,达产年纳税总额1177.50万元;达产年投资利润率
31.10%,投资利税率37.17%,投资回报率23.33%,全部投资回收期5.79年,提供就业职位205个。
本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标,是以国家法
定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准,其数据的真实性和合法
性均由公司聘请的审计机构负责;公司财务部门相应人员负责提供近几年
来既成的财务信息,确保财务数据必须同时具备真实性和合法性,如有弄
虚作假等行为导致的后果,由公司财务部门相关人员承担直接法律责任;
报告编制人员只是根据报告内容所需,对相关数据承做物理性参照引用,
因此,不承担相应的法律责任。
......
报告主要内容:项目总论、背景及必要性研究分析、项目市场前景分析、产品及建设方案、项目建设地研究、土建方案说明、工艺技术、环保
和清洁生产说明、项目生产安全、项目风险说明、项目节能分析、项目进
度计划、投资方案分析、项目盈利能力分析、项目评价等。
有数据表现,我国海内食用油自给率跟着外洋大批便宜大豆的猖狂涌
入而比年上涨,今朝,国产食用油自给率仅占32.3%。这类环境危及到了我国食用油的供应平安,专家倡议大力成长花生、玉米财产,代替以入口大
豆或转基因大豆为质料的油类。而花生又因亩产高、合适莳植的范围广、
出油率高、不消粮田等上风成为将来我国夺回食用油供应的利器。除榨油,花生自己养分代价很高,可以或许衍生出丰硕的财产链。上周五在莒南召
开的首届花临盆业岑岭集会就展示了花生豆腐、蛋白质面条、蛋白质肉和
花生肽胶囊等食物。
第一章项目总论
一、项目概况
(一)项目名称
花生深加工建设项目
目前,我国花生油脂加工企业主要分布于山东、河南、河北、湖北、广东、广西。其中山东和河南两省内的花生榨油产能占全国花生加工能力的70%以上。目前主要的花生油脂加工企业包括山东鲁花、青岛长生、青岛嘉里、中粮艾地盟、费县中植等。其中,鲁花、益海和中粮占全国花生压榨量的比重在50%左右,其他规模企业压榨量占30%~40%,小作坊占
10%~20%,中小型压榨企业集中在山东和河南地区。
中国是世界上最大的花生生产国,低廉的国内原料花生供应市场,对本国的花生制品企业来说有得天独厚的地理优势。
(二)项目选址
某经济示范中心
(三)项目用地规模
项目总用地面积26960.14平方米(折合约40.42亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.20%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.22%,固定资产投资强度175.40万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积26960.14平方米,建筑物基底占地面积16769.21平方米,总建筑面积36396.19平方米,其中:规划建设主体工程24912.21平方米,项目规划绿化面积2626.88平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计64台(套),设备购置费2927.10万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量1160197.79千瓦时,折合142.59吨标准煤。
2、项目年总用水量9606.05立方米,折合0.82吨标准煤。
3、“花生深加工建设项目投资建设项目”,年用电量1160197.79千瓦时,年总用水量9606.05立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.41吨标准煤/年。达产年综合节能量50.39吨标准煤/年,项目总节能率24.57%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合某经济示范中心发展规划,符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资8503.10万元,其中:固定资产投资7089.67万元,
占项目总投资的83.38%;流动资金1413.43万元,占项目总投资的16.62%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入11211.00万元,总成本费用8566.50万元,税金
及附加151.61万元,利润总额2644.50万元,利税总额3160.87万元,税
后净利润1983.38万元,达产年纳税总额1177.50万元;达产年投资利润
率31.10%,投资利税率37.17%,投资回报率23.33%,全部投资回收期
5.79年,提供就业职位205个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工
进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。对于难以
预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认
真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
二、报告说明