2018版22000体系内部审核部门检查表
******食品有限公司
销售部内审检查表
审核员刘中新、刘锋
标准要求条款号审核内容
8.3追溯系统标识和可追溯性管理是否保持有效?
8.9.5撤回/召回如何参与产品撤回的工作?
编 号:Ⅳ-QP-035版本号:A/0审核时间
2020/7/27检查记录及相应客观证据评价公司执行《标识和可追溯性控制程序》,对生产各环节的产品标识、产品状态进行了规定。
符合销售部负责提供撤回产品的生产记录,根据评审结果,对撤回产品讲行处置。符合限公司
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