供应商手册(1)

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供应商手册(1)

第一章品牌进场治理规定 (1)

第二章品牌调整的有关规定 (6)

第三章品牌装修治理规定 (6)

第四章商品进出治理规定.............................................?14第五章品牌退场治理规定................................................?14第六章关于禁止场外交易、私换商标的暂行规定...............‥16 第七章关于规范结算程序的规定 (17)

第八章厂聘导购员须知 (17)

第九章劳资纠纷的仲裁规定 (19)

第一章品牌进场治理规定

为进一步规范品牌引进程序,加大引进力度,提升引进质量,特对品牌进场程序规范如下:

品牌登记

所有进场品牌均须填写《品牌信息报告单》,此表由综合业务部填写,对品牌的风格、价位、铺货商场、销售情形、商品档次、厂方或代理商联系方式、厂商要求等逐项填写清晰,并认真考察供应商实力,验证有关证件(即营业执照、税务登记证、商标注册证、质检报告、托付书或代理证),留存有关销售报表资料、画册。

综合业务部按照商场整体情形,对品牌进行总体把握,将填写好的《品牌信息报告单》及有关资料转交有关楼层经理,由其与供应商进一步洽谈,达成初步合作意向,形成《品牌引进报告》,报至综合业务部。

品牌评审小组进行最终审核,确定符合要求能够引进的品牌。

进场审批

品牌评审小组准予引进的品牌,由楼层业务人员负责填写《品牌进场审批表》,办理品牌进场所须缴纳费用(即入场费、质量保证金、装修保证金等),将审批表附上缴费复印件转交业务部。

综合业务部接到《品牌进场审批表》后,要对合作条件认真审核,专门是检查费用缴纳情形,综合业务部长必须见到缴费凭证后方可签批。

公司总经理进行最终审批。

签订合同

《品牌进场审批表》通过后,由楼层业务人员负责与供应商签订《供货合同》一式三份,《补充条款》一式两份。

综合业务部负责审批合同文书,并与《品牌进场审批表》认真核对,专门是入场费、质量保证金、装修保证金、区域面积、扣率、促销费、合同期限、职职员资、销售提成等要项。

综合业务部将审核后的合同交总经理签批,并加盖公司合同章。

综合业务部负责将有关合同转财务部、楼层经理各一份,由楼层经理转厂商。

厂商进场

《品牌进场审批表》签署后,由楼层业务人员给厂商出具区域平面图,并通知厂商将品牌装修立体成效图、平面图、电路图交楼层业务人员,由其办理《品牌装修方案审批表》,并到有关部门审核签字,最后经总经理审核签字,厂商到财务部交纳10元钞票,持收据复印件到综合业务部购买本《供应商手册》,由保安部送交有关材料到消防部门审核、备案后,厂商方可进场装修。

由厂商填写《非自营商品进店登记表》,经商检口岸验货审核签字后交录入室进行编码,并打印价签。

厂商上货。

附:表(一)

非自营商品进店登记表

来货厂(商):年月日

(该表一式四联,第一联柜组,第二联财务,第三联商品会计,第四联机房)

附:表(二)

品牌信息报告单

NO

商品类不

附:表(三)品牌进场审批表

注:品牌进场审批表一式三份,一份厂家、一份财务、一份商品部

第二章品牌调整的有关规定

为进一步规范品牌调整程序,提升调整质量,特对品牌调整规定如下:公司整体调整

属于公司整体的大面积、大范畴调整,要由公司业务例会集体讨论决定,通过民主的方式,集思广益,发挥集体聪慧,形成共识,写出书面调整报告,经董事会审核后执行。

楼层个不品牌调整

个不楼层的调整,由楼层或公司按照经营状况、大类分布、平米产出、品牌结构等情形提出调整意见,经公司业务评审小组民主表决,审议通过调整方案。

第三章品牌装修治理规定

审批治理程序

品牌进场或移位必须填报区域《装修方案审批表》,备有平面图(标出商场原有设施位置)、成效图、电路图(标出灯具、电气线路、开关箱等),并提供灯具、电线及PVC管的合格证。由商场经理签字,而后业务部、保安部、工程部审批,工程部审批时,必须由工程部主管工程师进行审批,审批通过后,工程部方可审批合格。公司总经理审核、签字,保安部报消防部门审核。

办理动火、动电手续,交保安部安排并签署安全责任书(附)。

商场通知工程部安排现场监护指导和接电人员。

商场、工程部和保安部监护人员共同验收,最后接火营运。

商场品牌装潢十五大禁令:

严禁不经审批私自装灯、接电。一经发觉赶忙断电处理,责令整改,并处以罚款1000元。

严禁遮挡和私移消防设施。一经发觉要求赶忙整改,并处以罚款1000元。

严禁在防火卷闸下安放货架和物品(严禁私自移动封堵防火卷闸手盒)。一经发觉,赶忙整改,罚款500-1000元。

严禁堵塞原有消防疏散通道。一经发觉,赶忙整改,并罚款500-1000元。

严禁在配电箱开关箱处摆放柜台、堆放物品。一经发觉,赶忙整改,并罚款200-500元。

严禁在地板上、墙柱上乱打孔、乱钉钉子。一经发觉,赶忙整改,按照损坏情形进行处罚,最低200元。

严禁私自钻顶棚,在主副龙骨上悬挂重物。一经发觉,赶忙整改,处以罚款500-1000元。

严禁私自移动监视器、译码器。一经发觉,赶忙整改,处以罚款500-1000元。

严禁私自移动银台和电讯设施。一经发觉,赶忙整改,处以罚款500-1000元。

严禁玻璃货柜、货架未打磨圆角而交付使用,遗留安全隐患。一经发觉,赶忙整改,罚款200-500元。

严禁施工前不使用公司统一工程布进行遮挡。一经发觉,赶忙整改,罚款500元。

严禁施工区域在营业时刻发出噪音。一经发觉,赶忙整改,罚款200元。

严禁在营业时刻进行产生有毒、有害、刺鼻气体的操作。一经发觉,赶忙整改,罚款200-500元。

严禁私自张贴广告和POP。一经发觉,赶忙整改,罚款100-200元。

严禁采纳易燃材料装潢,货柜制作用材料为A级不燃材料,B1级难燃材料,如不能满足要求时,应刷防火涂料,否则,不予验收接电。

三、电气安装工程规范化治理规定

严禁外来无操作证电工到商场进行安装作业,严禁木工进行电气安装。违反规定,赶忙停止作业,并处以罚款500元。

未办申请手续、未有图纸或未经有关部门审查批准,不得动工,而且手续图纸要留存动工楼层,并到工程部备案。否则赶忙停工,并处以罚款1 000-2000元。

公司内部电工不得私揽品牌装饰工程和私收安装费用,严禁私自拿公司电器元件和工具。一经发觉,予以劝退开除处理。

照明支线导线型号截面为BVR—2.5且必须穿φ20阻燃PVC管,局部用金属蛇皮管,严禁用BBV型护套线或绞线。

开关箱电源线必须用BVR—4、φ20阻燃PVC管。

用电量大于500W或灯数超过5个者必须加装PZ型开关箱,不足500 W可使用墙壁开关。

牛眼灯和轨道射灯,单只最大容量为50W、12V,严禁用220V射灯和碘钨灯。除珠宝及化妆品柜台,其他区域一律禁止使用牛眼射灯。

灯箱必须加装散热孔,并要求结构合理,更换灯具方便。柜箱放置位置应躲开商场原有开关箱和消防设备,空调开关等。

胶布必须用高压绝缘胶布,导线连接应用焊接或压接(或在密封盒中连接),无条件时能够用麻接,但对2.5—4平方毫米的导线,其麻接长度不得小于1厘米。

荧光灯具统一用电子镇流器,灯具选用节能型(且最好用“菲利浦、索恩、阳光”灯具厂产品),耗电量大、发热量大、光色光效不行的劣质灯具严禁使用。

11、为节约用电,迎宾音乐开始,厂商区域照明开启;清场音乐开始,区域确认无顾客时照明关闭。

12、镇流器、灯管应加隔热爱护,导线应穿阻燃PVC管或金属波浪管。货柜内日光灯采纳镇流器内置一体型日光灯。如为分列式日光灯,二次线穿管有困难时,应远离灯管,用线卡整齐固定。

13、库房、试衣间应与商场相通,采纳带罩筒灯、日光灯,禁止用白炽灯。

四、施工现场安全治理规定

进入现场的施工人员,须向保安部交身份证复印件方可进场。

夜间施工时,施工楼层必须派值班人员。

施工单位进场的各类工具及施工用料,需经其项目经理认可方能进场。

区域装修所用木龙骨、木工板必须刷防火涂料,确保防火安全。

油漆工艺施工前,应对周边环境进行检查并在保安部认可安全的情形下,方能进行。

区域装修如需使用汽油、稀料等易燃品时,必须通知公司保安部,工人下班后交给保安部监控人员妥善保管,且集中定点存放。一经发觉,赶忙没收处理,并处罚款500-1000元。

进场搬运铁制材料或成品,需倍加注意,不得损害已完成的装修面,否则视情节扣除一定数量装修保证金。

施工人员离场,必须对对现场进行清除,保安部要对其所携物品例行检查,以防现场材料或物品丢失,装修用料出场,需楼层值班治理人员签字认可方能出场。

施工单位要高度重视安全,切实抓好安全治理工作,严格遵守规程。

施工单位应配有安全员,确实做到防火、防触电、防人身伤亡等事故的发生。并签订安全责任书,交保安部统一治理。

各施工单位现场施工人员,必须听从公司统一的指挥,不经承诺不得动用明火,不得乱接临时线路,私接电炉及其它电热设备。违者要从严惩戒。

厂家上货、调换商品、撤出货柜必须经楼层业务经理或公司领导批示,向执勤保安出具手续方可出入,严禁在地面上拖拉商品、货柜,如人工搬运,必须走职员通道。

装修验收暂行规定

各部门应把公司利益放在首位,发扬团队协作精神,紧密配合。

各楼层业务人员在品牌区域装修期间,必须强化监管工作,排除工程技术、消防安全隐患,保证装修质量和工期(附装修协议书)。

各楼层业务人员在品牌区域装修完毕后,于第一时刻填写一式两联《通知单》,在品牌确定开业前24小时送达有关部门,对装修质量进行验收,并填写《装修验收会签表》一式两联,留存一联至综合业务部备案。

各部门验收负责人必须依据公司有关规定,严格验收,杜绝不符合公司要求的品牌区域开业。

在验收中发觉咨询题,各楼层业务人员应主动与供应商和谐,要求其配合整改,以保证品牌开业时刻。

各部门验收负责人验收合格后,在《装修验收会签表》中分不签字认可。其中,一联楼层业务人员留存,一联综合业务部备案。各部门验收合格后,由工程部指定人员接火运营,严禁供应商私自接电。

验收中,有关人员缺乏责任心,工作不认真,导致损害公司形象和利益等情况发生的,公司将追究有关人员责任。

装修过程中应严格照图施工,如有与图纸不符的变更应及时填写变更申请,由有关部门审核后方可施工。如未履行有关变更手续,有关验收部门有权不予验收。

电量申报不得超过审批电量的20%,如确需增加,应有公司一级领导批准,并由工程部按照现场情形核准后方可增加。

六、费用收取:

为充分利用有效资源,并确保各项安全,按照公司规定,对以下费用进行收取。

电话占频费:每部电话每月收取占频费20元整。

电话安装材料费:每安装一部电话收取材料费50元整。

装修垃圾费:厂家每进行一次装修收取装修垃圾费100元整。

超电量扣款:验收后按照验收超电量情形,并由厂家签字认可后收取,收取超电量费用0.358元/W.月。

关于涉及装修内容的其他收费。

附:

品牌装修协议

甲方:某市某某百货百货有限公司

乙方:

品牌装修均按照公司指定区域位置,提供:①区域平面设计图;②装修立体成效图;③电路图及电器设备的技术参数;④国内外店中店及专卖店的形象照片、图片;⑤道具材料讲明;

装修方案必须经楼层、工程技术部、保安部、综合业务部、总经理评审认定;由工程部审批电量,向保安部办理动火动电手续,预备进场装修。

进场装修时必须严格按照公司《品牌装修治理规定》执行。装修完毕经公司部门验收合格由公司指定专人负责接火运营,严禁供应商自行接火。

所有装修的品牌均须在场外做好前期预备,场内装修只承诺进行拼装。不承诺进行原始加工;装修现场要用指定围布由地面至天花板围全,不得阻碍卖场秩序。装修一样不安排在节假日进行,时刻要求在一个晚上完成,最多不超过两天。

违规处罚:违反第1、2、3条,处以500元以上1000元以下罚款;违反第4条逾期一日罚款500元。情节严峻者加重处罚。

装修时刻:年月日至年月日

甲方:乙方:

托付代表人(签字):托付代表人(签字):

附:表(四)

()方案审批表

注:1、本品牌的负责人负责持本表到有关部门会签。

2、装修整改期间,商场治理人员进行全程监督,监督标准以《供应商须知》内有关规定为准。

3、本表试用于进场审批、场内调整审批、场内整改审批使用,供应商可按试用内容填写后报批。

附:

安全责任书

在某市某某百货百货有限公司承接

工程的施工单位施工队,施工负责人应承担现场施工安全员责任,负责督促所属施工人员严格按照操作规程进行施工操作,确保安全施工。如因安全员监督不到位,导致所属施工人员未能严格按照操作规程施工操作,引发人身伤亡等施工事故,施工负责人应当承担全部责任。

年月日

附:

商场施工申报表

申报楼层:申报时刻:

讲明:1、本表由各楼层填制,每月分两次向保安部申报,保安部汇总,统一安排工作。

2、装修形式分为现场装修及现场组装两种形式。

3、装修审批填写是否已办理审批手续,或正在办理。

第四章商品进出治理规定

为了保证商品质量,爱护企业形象,本着为厂家着想,为顾客负责的原则,特此规范货品检查程序:

所有进场货品必须先通过商检口岸同意货品检查,方可上货,在无商检书面备案的情形下,严禁货品上柜后再补检。

新进场品牌初次上货;货品数量大(整箱、不易打开包装、开包后难以搬运);或厂家托付外地货运公司送货(厂家不在场)不便开包情形下,可由厂家托付人、楼层业务人员或现场治理人员到商检口岸书面备案,经

商检许可后先上柜,在两小时内按抽检要求提取相应数量货品到商检口岸补检。未经商检口岸或未经商检口岸备案上货的,每次罚款50元。

商检检验方式为抽检,抽样比例为:

a)30件或低于30件的货品实行全检,

b)超过30件低于100件的货品,按货品数量的50%且许多于30件实行抽检;

c)100件或100件以上的货品,按货品数量的30%且许多于50件实行抽检;

商检时,供货商必须主动打开包装箱,主动出示货品同意检查。严禁供货商在无楼层业务人员、现场治理人员或商检部门批准的情形下,私自将货品经其它通道任意调换。

《非自营商品进店登记表》由供货商上货前填写,需将货品的品牌、货号、数量、单价、产地等填写清晰,并在主管一栏中签字,在商检时随货出示。

商检员在验证货品价物相符、数量相符、标识相符,货品质量合格的情形下在审核一栏签字生效。柜组人员验收货品无误后,在收货人一栏中签字生效。补货、退货均要求交录入两联《非自营进店登记表》,分不由录入留存一联,转会计部一联;新品初次上货要求交录入三联,其中一联在记录新品编码后返还柜组。

货品退货必须货随单走。先由楼层经理在红退《非自营进店登记表》“主管”一栏中签字,再经商检员核实数量、编码后,方可退货。退货数量大于80件者,楼层业务经理、综合业务部部长签字,方可办理。严禁先退货后补单,发觉一次罚款100元。除品牌撤场外,严禁供货商将已商检退货的商品滞留在柜组内。

第五章品牌退场治理规定

为适应公司整体经营进展的需要,完善品牌制约机制,特对品牌清退工作作如下规定:

一、退场审批

厂商申请退场品牌

厂商因品牌销售业绩不佳或品牌结构调整以及其它不能幸免的专门缘故而申请撤场,必须由厂商提早两个月写出退场书面申请,加盖公章或由本人签字认可,由楼层负责填写《楼层意见表》(调整或清退),写明退场缘故,经楼层经理签字,报业务评审小组。

业务评审小组按照有关依据进行评审打分。

楼层业务人员填写《品牌退场审批表》报财务部、综合业务部、工程部保安部审核,由有关部门负责人审核签字。

总经理签批意见。

柜组或厂商据审核通过的《品牌退场审批表》填写红《非自营商品进店登记表》办理该品牌的全部商品退场。

由楼层经理、综合业务部部长对红《非自营进店登记表》认真审核并签字认可。

厂商持签字后的《非自营进店登记表》与退场商品到商检口岸办理退场手续。

2、公司决定清退的品牌

楼层按照和厂商的双向合作条件,品牌在合同期限内总体销售排名,或品牌在同类区域、同类商品销售排名情形,提出品牌清退方案,写出书面分析报至综合业务部,综合业务部组织召开业务评审小组会议,集体决定清退品牌。

楼层按照业务评审小组决定,通知厂商限期退场。

厂商和楼层业务人员按照公司要求办理退场的有关手续,程序同上。

注意事项

厂商如连续两个月不能达到和公司约定的销售目标或连续两个月在同类区域、同类商品销售中排名靠后,公司有权及时终止合同履行并通知厂商撤场。

厂商未经公司批准,中途擅自撤货退场,公司有权自撤货之日起至合同期满之日止,依往常单日最高营业额为准至合同终止期运算公司应得销售分成。

财务部负责审核厂商和公司双方往来款项,凡双方约定费用尚未清偿的,应清偿后再结算,不足清偿的公司有权留置厂商商品并变卖追索。

退货运费由厂商承担,属厂商提供的柜台、模特、道具等器具需退场时经楼层经理签字认可方可带出。

关于厂商退场后发生的商品售后咨询题,公司将依据合同留置售后服务保证金,该保证金由财务部负责人在《品牌退场审批表》中注明,并在货款结算时扣留。(售后保证金在退场后半年退还;合同变更过的品牌,售后保证金则在退场后十个月退还。)

《品牌退场审批表》批准后,厂商应及时完成全部商品、区域内所有厂方道具退场,专门情形需经总经理批准。

附:表(五)

某某百货百货供应商退场审批表

注:各部门需在供应商与本部门各类手续、财务移交清晰后方可签字。

第六章关于禁止场外交易、私换商标

的暂行规定

为进一步规范卖场的售卖秩序,确保供应商及公司的共同利益,防止不正当竞争,特做如下规定:

各供应商不得在卖场内不经银台,私收顾客现金,进行场外交易;

各供应商不得将团购业务介绍到其他商场或专卖店;

供应商所提供商品不得有假冒伪劣及私自更换商标的商品;

公司内部职员不得参与场外交易;

对违反上述规定的供应商处以不低于商品零售总价10倍的罚款,场外交易两次以上(包括两次)者予以清退;

对参与场外交易的导购员扣除治理保证金,并予以除名;

对检举场外交易或假冒伪劣、私换商标行为的,公司查实后对举报者给予商品零售总价5倍的奖励。

第七章关于规范结算程序的规定

为加大结算治理,提升工作效率,特对结算程序规范如下:

结算程序

结算预备(1—8日)

部门会计结出结算期各厂商实际销售款,并区分不同促销方式的分成比例。各部门提供厂商应负担的费用明细表,交财务部进行系统汇总。

做结算单(9-13日)

部门会计做出各厂商的结算清单。

综合业务部审核(14—17日)

综合业务部对结算期的实际发生额、合同约定内容及折扣分担比例等内容进行审核,同时由综合业务部部长签字。

总经理审批(18—20)

(供应商管理)供应商操作手册

供应商操作手册(询价采购)

目录 第一章供应商注册操作 (3) 一.注册操作 (3) 第二章机构管理员基本操作 (6) 一.主要权限 (6) 二.基本操作 (6) 1、初始登录 (6) 2、系统维护 (7) 3、机构资料修改 (8) 4、创建操作员 (9) 5、修改操作员密码 (9) 6、员工权限维护 (9) 第三章供应商操作员基本操作 (10) 一.主要权限 (10) 二.基本操作 (11) 1、初始登录 (11) 2、系统维护 (11) 3、网上申报 (13)

政府采购中心说明: A、实现网上政府采购的操作流程: 开始 机构注册 登记机构管理员用 户名和密码,录入 机构资料信息。 机构管理员登陆 以机构管理员用户 名和密码登陆后, 设置操作员用户名 等信息,并分配操 作员权限 操作员登陆 按机构管理员所分 配的权限,执行网 上查单、网上投标 报价等功能 采购中 心审核 B、阅读时,您可能会遇到以下几个名词: ●网站管理员:指珠海市政府采购网站的业务管理员,为采购中心的工作人员。 ●机构管理员:指各供应商指定本单位的一名工作人员,由其负责本机构在政府采购网站的管理工作,其功能 权权限详见本手册第二章。 ●操作员:各供应商负责网上政府采购具体操作业务的工作人员,可由机构管理员设置一个或多个操作员。 第一章供应商注册操作 一.注册操作 用户可在珠海政府采购网的主页上找到如图1所示的区域,点击注册进入图2所示页面。 图1 图2是一份用户注册的条例,用户注册前必须仔细阅读。在阅读后,如果同意条例的内容,点击“同意” 按钮,进入图3所示的页面。如果不同意条例的内容,点击“不同意”后返回网站首页,注册操作结束。 图2 在图3中,用户可点击页面左上方的链接(如:关于中采网、加盟条约、隐私条约等)查看相关的信息,

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3.3.2.4修改扩展属性 (19) 3.3.2.5修改商品介绍 (19) 3.3.2.6 录入视频介绍 (20) 3.3.2.6提交审核 (20) 3.3.2.7预览 (21) 3.4商品信息管理 (22) 3.4.1流程说明 (22) 3.4.2商品信息申请 (22) 3.4.2.1原型 (23) 3.4.2.2业务规则说明 (23) 3.4.3我的商品 (24) 3.4.3.1原型 (24) 3.4.3.2商品信息编辑 (24) 3.4.4.1原型 (25) 3.5广告词维护 (25) 3.5.1流程说明 (25) 3.5.2操作说明 (26) 3.5.2.1菜单位置 (26) 3.5.2.2维护 (26) 3.5.2.3查看 (26) 3.6颜色尺码维护 (27) 3.6.1流程说明 (27) 3.6.2操作说明 (27) 3.6.2.1菜单位置 (27) 3.6.2.2维护 (28) mortimer 1引言 2.1系统用途 本系统作为JD自营业务与供应商的业务交互平台,本平台为加深供应商与JD的合作程度,希望借助此系统提高双方的工作效率,从而实现双方的共赢。 1.1编写目的

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中国南方电网公司 供应商登记操作指引 (供货商、服务商) 中国南方电网有限责任公司招标服务中心 二〇一六年二月

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2.弹出对话框之后,请点击“安全”选项卡。如下图所示: 3.点击绿色的“受信任的站点”的图片。如下图所示: 再选择站点 先选中受 信任站点

4.点击“站点”按钮,弹出对话框。输入阳光电子商务网站(以下简称网站)的地址https://www.360docs.net/doc/f717253395.html,/,然后点击“添加”按钮完成添加,再按“关闭”按钮退出。如下图所示: 把网址复制到区域后 点击添加按钮。 5.设置自定义安全级别,开放Activex的访问权限。选中“受信任的站点”按钮后,点击“自定义级别”按钮,会弹出一个窗口,把其中的包含有Activex控件和插件的设置全部改为启用。如下图所示: 全部选择启用 点击“自定义级别”,注意一定要 先选中上面的“受信任的站点”

这样IE浏览器设置就完成了。

供应链管理系统供应商使用手册

供应链管理系统供应商使用手册 青岛海信网络科技股份有限公司 V3.5.5 1供应商登录 供应商使用此功能。 1.1概述 供应商通过在此输入登录用户名、密码登录到供应链管理子系统。 1.2 登录 供应商在此进入供应链管理子系统。 供应商在页面中相应的位置输入用户名、登录,确认填写无误后点击【登录】按钮,如果用户名、密码通过系统校验,则供应商进入到供应链管理子系统的整体界面;如果未通过校验,则页面中给出提示信息:“用户名、密码有误,请再试一次。”。供应商登录界面如图29-2所示。 2 维护供应商注册信息 供应商使用此功能。 2.1维护供应商注册信息功能概述 维护供应商注册信息功能完成如下工作: ?修改注册信息 修改供应商注册时填写的信息。 ?修改口令 修改供应商登录系统的口令。 2.2修改注册信息 本功能完成登录供应商注册信息的修改。 本功能的进入方法是:点击主界面窗口中左边的菜单项〖我的注册信息〗,待其项下的子菜单显示出来以后,再点击其项下的〖修改我的信息〗菜单项,则主界面窗口中的右边部分会显示修改注册信息

的界面。在该界面中修改自己的注册信息,确认填写无误后点击【提交上述内容】按钮即可。如果在填写的过程中发现填写的信息有误,可以直接修改错误项,也可以点击【全部重写】按钮,将已修改的信息全部回复,再重新填写。界面如图29-83、29-84所示: 图29-83修改注册信息界面的上半部 图29-84修改注册信息界面的下半部 2.3修改口令 修改口令功能完成登录供应商个人登录口令的修改。 本功能的进入方法是:点击主界面窗口中左边的菜单项〖我的注册信息〗,待其项下的子菜单显示出来以后,再点击其项下的〖修改口令〗菜单项,则主界面窗口中的右边部分会显示修改口令的界面。在修改口令时需要填写原口令、新口令、确认新口令三项。确认填写无误后点击【提交】按钮即可。如果在填写的过程中发现填写的信息有误,可以直接修改错误项,也可以点击【重新填写】按钮,将已输入的信息全部清除,再重新填写。界面如图29-82所示。 3 新品管理 供应商使用此功能。 3.1新品管理功能概述 新品管理功能完成如下工作: ?发布新品信息 发布供应商的新品信息。 ?维护新品信息 修改、删除供应商的新品信息。 3.2发布新品信息 供应商通过本功能在供应链管理子系统中发布他的新品信息。 发布新品信息功能的进入方法是:点击主界面窗口中左边的菜单项〖我的新品〗,待其项下的子菜单显示出来以后,再点击其项下的〖发布新品信息〗菜单项,则主界面窗口中的右边部分会显示填写新品信息的界面。在填写新品信息时需要填写产品编码、产品名称、规格、单位、单价、生产厂家、备注、功能简介几项。确认填写无误后点击【提交上述内容】按钮即可。如果在填写的过程中发现填写的信息有误,可以直接修改错误项,也可以点击【全部重写】按钮,将已输入的信息全部清除,再重新填写。发布新品信息的界面如图29-85所示: 图29-85发布新品信息的界面 新品基本信息提交成功后,进入到新品图片上传页面,如图29-86所示: 图29-86上传新品图片信息的界面 在这个窗口中输入图片编码、图片名称、图片说明,之后点击【浏览】按钮,在弹出的文件选择框中选择要上传的图片文件,然后点击【上传】按钮,将该图片信息上传,上传成功后,页面如下图29-87所示:

政府采购供应商网上业务操作手册

洛阳市公共资源交易中心政府采购网上交易系统 供应商 用 户 手 册 洛阳市公共资源交易中心 江苏国泰新点软件有限公司 二零一四年九月

目录 洛阳市公共资源交易中心 (1) 政府采购网上交易系统 (1) 一、IE环境设置 (3) 二、驱动安装说明 (10) 2.1、安装洛阳CA驱动程序 (10) 2.2、驱动程序使用 (15) 2.2.1、证书管理工具 (15) 2.2.2、检测工具 (17) 2.2.3、登录系统 (21) 三、业务办理 (26) 3.1、系统登录 (26) 3.2、文件下载 (27) 3.3、图纸下载 (30) 3.4、答疑文件下载 (31) 四、保证金查询 (32) 4.1、保证金查询确认 (33) 4.2、保证金退款申请 (35) 4.3、网上提问 (35)

一、IE环境设置 注:请务必设置,请使用IE8及以上版本浏览器。如果是IE6请点击这里下载IE8并安装。 根据以下说明对浏览器环境进行设置。 1、打开IE→工具→Internet选项,切换到安全选项卡,选择受信任的站点,点击站点按钮,如下图: 2、将https://www.360docs.net/doc/f717253395.html,/添加到可信站点中,并将下方复选框取消选中,然后点击关闭按钮,如下图:

3、继续点击自定义级别按钮,如下图:

4、在安全设置中,将ActiveX控件和插件的子选项全部选择启用,如下图: 5、切换到“隐私”选项卡,如“启动弹出窗口阻止程序”未勾选,“设置”按钮为灰色,不需要进行后续设置,如下图:

如“启用弹出窗口阻止程序”已勾选,点击“设置”按钮,如下图:

ERP系统供应链操作手册-采购管理

UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册(模板) 兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 文档作者:王兴振 建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08

目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)

1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入 在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时,建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe",IE的相关设置要求:IE的安全设置为"自定义级别",启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后,用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1: 图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为: 确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图

供应商协同平台操作手册

时间内容创建人版本2014年6月19日供应商协同平台操作手册说明书李加龙V1.0 供应商协同平台操作说明书 部门:____产品部_____________ 编写人:____李加龙_____________ 核准人:_________________________ 日期:2014_年_06_月_19_日

目录 1引言 (3) 2.1系统用途 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2参考资料 (4) 1.3术语和缩写词 (4) 2系统概述 (4) 2.1首页说明 (4) 2.2重点问题。 (4) 3.商品管理 (6) 功能说明: (6) 4.订单管理 (7) 4.1采购单创建 (7) 4.1.1手动创建 (7) 4.1.2批量创建 (8) 4.2采购单查询 (10) 5、采购单回告 (11) 5.1、“待回告”的订单过滤 (11) 5.2、“已回告”的订单过滤 (12) 5.3、订单回告 (12) 5.4、批量回告 (14) 6、退货管理 (14) 6.1、退货查询 (14) 6.2、退货单创建 (15) 6.2、退货单批量创建 (16) 6.3、退货单详情 (17)

1引言 2.1系统用途 本系统作为JD自营业务与供应商的业务交互平台,本平台为加深供应商与JD的合作程度,希望借助此系统提高双方的工作效率,从而实现双方的共赢。 1.1编写目的 方便供应商提供,快速链接京东开放平台的使用方法及功能内容

1.2参考资料 1.3术语和缩写词 2系统概述 2.1首页说明 2.2重点问题。 1、问:厂家直送去哪了? 答:首页左下角的“资源平台”里可以看到链接地址 2、问:拍照预约去哪了?

中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册

中铁电子商务平台合格 供应商管理操作手册 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

中国中铁采购电子商务平台合格供应商管理操作手册 版本号:CREC-HGGYSGL-201406 二〇一四年六月

目录1供应商审批 1.1合格供应商准入审批 供应商在供方交易系统提交合格供应商准入申请后,需管理单位在GS系统中审批。 操作步骤: 【供应商审批】→【合格供应商准入审批】 操作: (1)在【合格供应商准入审批】中选择【管理单位】,【审批状态】为待审,点击【查询】,即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息;也可加【所属地区】、【供应商类型】、【公司名称】的过滤条件,进行详细条件过滤查询。如下图: 字段说明: 【所属地区】:供应商注册所在的区域 【供应商类型】:分为制造商、代理商、贸易商 【审批状态】:按状态查询信息,分为全部、待审、驳回。全部状态包含待审和驳回;待审状 态指供应商提交申请等待管理单位审批的信息;驳回状态指管理单位驳回供应商提交申请的信 息。 【公司名称】:支持模糊查询,输入公司名称。 (2)选择供应商后,点击【基本信息】,可查看供应商填制的信息。如下图: (3)选择供应商后,点击【供货目录】,可查看供应商供货的类别。如下图: (4)选择供应商后,点击【审核通过】,供应商即为管理单位的合格供应商。 (5)选择供应商后,点击【驳回】,输入驳回意见并【确定】。如下图: (6)点击【审批意见】,查看审批状态为驳回的供应商的审批意见。如下图: 1.2供货类别变更审批 供应商在供方交易系统提交供货类别变更申请后,需管理单位在GS系统中审批。 操作步骤:

中国大唐集团供应商平台_供应商注册操作手册

中国大唐集团公司 供应商管理信息平台-登记管理 供应商操作手册 2015年1月

此手册为中国大唐集团公司供应商管理信息平台供应商用户操作手册,仅用于指导供应商在该平台中进行操作。

一、供应商使用功能介绍 1.1 供应商管理信息平台-登记管理模块功能介绍 供应商管理信息平台登记管理模块包括供应商注册信息管理、资质业绩信息管理两部分内容。面向供应商,注册信息管理包括供应商注册、供应商注册信息变更;资质业绩信息管理包括资质业绩信息维护(维护基本信息、选择产品分类、维护产品明细、维护产品资质业绩信息)、资质业绩信息提交。依据大唐集团供应商管理办法,供应商管理实行登记制度,供应商按规定完成登记后,方可为集团公司提供产品和服务。 二、供应商注册 新注册的供应商需通过登录中国大唐集团公司集采平台(https://www.360docs.net/doc/f717253395.html,)进行注册工作,具体如下: 2.1 供应商首先需要访问“中国大唐集团公司集采平台”首页(https://www.360docs.net/doc/f717253395.html,)点击【供 应商注册】按钮,跳转至供应商注册页面。(建议使用IE8.0浏览器)

2.2 点击【供应商注册】按钮后页面会跳转至“供应商注册”页面,同时弹出“中国大唐集 团公司供应商注册声明”,供应商阅读后点击【同意】后继续注册。 2.3 点击【同意】即供应商同意注册声明后,会弹出供应商注册操作指南,用户可以点击【下 一步】继续注册(可点击【下载指南】下载“供应商注册操作指南”)。

2.4 点击【下一步】继续供应商注册工作,供应商填写相关注册信息进行注册操作,其中境 内供应商注册共有六块内容,分别是:注册信息、基本信息、组织机构信息、营业执照信息、税务信息、开户银行信息;境外供应商共有四块内容,分别是:注册信息、基本信息、企业登记信息、开户银行信息。填写信息时,根据企业类型(企业类型包括企业单位、事业单位与自然人)不同存在差异。填写完每块内容后点击【保存并下一步】,全部信息维护完成后点击【注册】完成注册。 1)境内供应商注册界面—注册信息 2)境内供应商注册界面—基本信息

中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册

中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

中国中铁采购电子商务平台合格供应商管理操作手册 版本号:CREC-HGGYSGL-201406 二〇一四年六月

目录 1供应商审批 合格供应商准入审批 供应商在供方交易系统提交合格供应商准入申请后,需管理单位在GS 系统中审批。 操作步骤: 【供应商审批】→【合格供应商准入审批】 操作:

(1)在【合格供应商准入审批】中选择【管理单位】,【审批状态】为待审,点击【查询】,即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息;也可加【所属地区】、【供应商类型】、【公司名称】的过滤条件,进行详细条件过滤查询。如下图: 字段说明: 【所属地区】:供应商注册所在的区域 【供应商类型】:分为制造商、代理商、贸易商 【审批状态】:按状态查询信息,分为全部、待审、驳回。全部状态包含待审和驳回;待审状态指供应商提交申请等待管理单位审批的信息;驳回状态指管理单位驳回供应商提交申请的信息。 【公司名称】:支持模糊查询,输入公司名称。 (2)选择供应商后,点击【基本信息】,可查看供应商填制的信息。如下图:

(3)选择供应商后,点击【供货目录】,可查看供应商供货的类别。如下图: (4)选择供应商后,点击【审核通过】,供应商即为管理单位的合格供应商。 (5)选择供应商后,点击【驳回】,输入驳回意见并【确定】。 如下图: (6)点击【审批意见】,查看审批状态为驳回的供应商的审批意见。如下图:

供货类别变更审批 供应商在供方交易系统提交供货类别变更申请后,需管理单位在GS 系统中审批。 操作步骤: 【供应商审批】→【供货类别变更审批】 操作: (1)在【供货类别变更审批】中选择【管理单位】,【审批状态】为待审,点击【查询】,即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息。如下图: (2)选择供应商后,点击【基本信息】,可查看供应商的基本信息。 (3)选择供应商后,点击【查看】,可对比查询变更前和变更后的供货类别。如下图:

中宝供应链管理系统(V6)使用说明书--1基本资料

杭州中宝科技有限公司 中宝供应链管理系统(V6)使用说明书 基本资料 杭州中宝科技有限公司 2013-8-10

目录 一.基本资料 (3) 1.1 新商品 (3) 1.2 新供应商 (6) 1.3 新客户 (9) 1.4首营品种审核 (12) 1.5 首营企业审核 (13) 1.6 仓库设置 (15) 1.7 物流设备管理 (16) 1.8 部门管理 (18) 1.9 基础信息修改审核 (18) 1.10 核算部门管理 (18)

一.基本资料 1.1 新商品 新增商品后,对于所有药品,必须通过首营环节,首营完成后才能进行业务操作。对于没有首营要求的商品,则必须通过商品经营审核,才能进入业务环节。 商品属性的设置非常重要,只有正确设置了商品属性后,才能进行增加商品的工作。 1.1.1商品属性信息设置:[系统维护-基本信息设置] 本系列功能在系统初始化时设置,平时只有增加或修改时才需要重新设置,控制点主要包括以下属性(其余属性不进行业务控制): ?经营范围: 药品的属性,同时也是企业(包括本方,供应商和客户单位)的业务范围定义,供应商和客户单位可以定义其经营范围,本方是否能经营由药品属性中的是否缺省来确定。 ?药品分类: 药品分类是建立商品信息的基础,系统中的商品管理都是以商品分类为基础。 ?销售区域控制 销售政策管理> 销售区域控制会对勾选该项的商品进行销售区域控制停止采购该商品不允许开采购单勾选该项的商品将不允许采购,一般在业务开展过程中才会对其勾选,新建时不会勾选 ?开票数量非中包装整数倍控制 销售开票时对销售数量进行检查,如果数量不是中包装,则在销售开单时进行提 示。 ?记量单位: 商品单位换算,新物流对换算数量有进控制,常用批发系统无具体业务控制 税率 国零价牌价 ?剂型:

供应商操作手册

阳光电子商务平台 用户手册 中国南方电网有限责任公司 深圳市康拓普信息技术有限公司 二O—二年?八月

目录

1阳光电子商务平台 1.1阳光电子商务平台概述 为实现公司集团化运作、一体化管理的业务战略目标,对人、财、物等资源进行集中、集约的管理。在物资管理集约化方面,要在网公司建立包括招投标、供应商管理等相关功能的业务平台。 同时,电力企业属于资产密集型企业,每年的基础建设、大修技改、生产维护等都需要采购大量的设备材料。这就导致电力企业要与众多的物资供应商打交 道,从而形成一个庞大的供应网络。由此,加强与供应商协调、整合信息流、物 流、商业流有序、关联、高效流动对物资管理显得至关重要。随着互联网技术的高速发展,与B2B商业模式的出现,打造以电力企业为中心的供应商外网应用平台成为一种趋势。 2客户端安装配置说明 2.1 IE的正确设置 2.1.1查看IE版本 1、IE版本:请使用以及NTKO Office控件; 2、查看IE版本方法:点击桌面图标打开IE窗口。点击“帮助”一“关于In ternet Explorer ”选项查看IE版本 3、下图为正确显示IE版本为

2.1.1.1 添加可信任站点 1、将阳光电子平台在In ternet Explorer 中的设置为信任站点,已防止 IE阻止上传文件时对投标文件的检测,具体操作如下:打开IE,在菜单栏点击 工具—in ternet 选项—安全。 2、按照下图步骤点击即可: 3、在下图中4处输入招投标网的网址,点击添加,此时招投标网站的网址就出现在中间的那个文本框里面了,点击确定。如图:

可信站盘 衆翹膿矍評的岡生赵越中的所有咖硬 2.1.1.2 打开 ActiveX 控件 1、 需要将可信任站点的ActiveX 打开,否则在填写报价以及上传投标文件 时,IE 可能会拒绝用户的请求。 2、 具体打开的步骤如下: 打开IE ,在菜单栏点击工具—in ternet 选项—安全—自定义级别,如下图 3、 找到ActiveX 控件和插件将下面所有的选项都选为“启用”状态。如 图 3相关操作 3.1.1登记 概述:游客可注册为网站的供应商用户。填写注册信息后,系统发送一封 注册确认邮件给用户,用户点击邮件中的链接进行邮箱验证和手机短信验证, 然后上传营业执照等,上传成功后点击确认可继续登记基本信息等资料。 3.1.1.1 供应商登记注册 进入阳光照电子商务平台主页,点击“供应商注册”文字链接。 O https://https://www.360docs.net/doc/f717253395.html, http5!//WV/W.?b.MIYi https://ca2.亡匚 h . com . cn htt 匚is :〃仁白王亡ch 亡口苗,匸门 https : / /i b5bjstar, ccb . CDFTI , cn i_ii.一. Pf 1 _ U -^L __ _ 二J 添加(AJ 5 恥肖 r 对该区域中的所有姑点要求服务 爭诫冏疋利1睜陀坯m 虫汇一 4 ;!丄-! / ■'■ / .L 丄 i 」,_:-「!_■ If

供应商管理手册

供应商管理手册 F&H 2010年10月21号 目录 供应商管理手册实施令: 供应商管理手册的管理与使用: 第1章公司质量方针 第2章公司组织结构图 ?公司质量体系结构图 ?供应商手册结构图 第3章术语及定义 第4章采购体系及采购流程 第5章潜在供应商资料库的建立 第6章潜在供应商资格评审 第7章供应商选择及评级 第8章生产件批准程序 第9章采购管理 第10章价格及财务结算 第11章精益生产及JIT送货 第12章合格供应商管理 ?供应商日常绩效管理 ?供应商年度审核 ?供应商支持 第13章质量协议 第14章文件清单 第15章更改记录 供应商管理手册的使用和管理 1、管理手册的使用 1.1本手册是公司为有效的开展供应商管理活动,明确实施管理的必要

条件、程序及手续,根据ISO/TS16949质量管理体系技术规范及本 公司相关的管理实践而制定的。 1.2本手册的规定、适用范围如下: 1.2.1从供应商资料库的建立,到选择、评定、绩效管理 及年审的每一个过程,都将通过本手册进行规范及管理,以 确保供应商能持续的满足F&H的要求,并达到共同发展的目的。 1.2.2适用范围 产品范围:适用于F&H采购的所有零部件 区域范围:F&H所有与供应商相关部门及所有供应商(包括潜 在供应商和合格供应商) 2、管理手册的管理 1.1编写和发布 1.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理手册》 的编写,并对《手册》进行评审。 1.1.2《手册》由总经理批准发布。 1.2发放与更改 1.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种,受控版本在 《手册》封面上加盖“受控”章,非受控版本则不盖单。仅 保持对受控版本实施更改。 1.2.2信息中心根据发放范围编制《手册》发放清单,经总经 理或其授权人批准后,按公司《文件和资料控制程序》规定 进行发放。 1.3修订与收回 1.3.1每年由采购部主导对《手册》在运行中的适宜性与有效 性进行评价,需要时,对《手册》进行修订。 1.3.2《手册》的修订或换版需经总经理批准,由采购部负责 按公司《文件和资料控制程序》实施修订或换版。 1.3.3对按规定收回和作废的《手册》(或作废页),应做好 作废标识并进行隔离和销毁。 1.4保管与归档

供应商注册操作指南-招投标

鞍钢集团供应商注册操作指南 一、供应商注册 1、进入鞍钢电子招投标平台首页,点击【注册】按钮。 2、在弹出的注册协议界面中,点击【同意并继续】。 3、进行身份选择后,点击【确定】按钮。如果您是境内供应商,可参照下图选择:

注:如果您既是供应商,也是客户,则可同时勾选供应商、客户。 4、填写注册信息,如:注册账号、密码、注册手机等,点击【提交】,申请注册账号。 特别注意: 1)请务必保证【企业(机构)全称】的内容与营业执照完全一致,包括字母、括号、标点等特殊符号,否则将无法注册! 2)一个手机号只能注册一个企业!平台将通过此手机号发送重要消息!

5、点击【提交】,如果出现提示信息,需按照提示信息进行修改,常见错误如:没有完整填写信息;企业(机构)名称不正确;企业(机构)名称与社会统一信用代码/营业执照注册号不一致等。 如出现以下提示,请联系客服进行处理。

6、注册账号申请成功后,系统会提示如下,单击【现在登录】。 6、输入注册人账号、密码,点击【登录】。 7、进入供应商工作台,点击【我的基本信息】,完善企业信息。

注意:请务必完善企业信息并提交,否则无法参与正常的招投标或其他业务! 企业信息包括八大项,其中注册阶段必填信息包括【工商信息】、【基本信息】、【经营/业务信息】、【联系人信息】。 工商信息部分,灰色填充框代表来源于国家官方网站的信息,不可自行修改,若发现有信息与实际不符,可点击【工商信息】右侧的蓝色文字:工

商信息变更申请,在弹出的工商信息变更申请中,输入具体的申请说明和联系电话,点击【提交】。变更申请提交后,由客服进行工商信息变更处理。 8、在基础档案申请界面中依次完成相关信息的填写后,点击【提交】,完成供应商信息的注册申请。 二、查看本企业注册申请状态 1、查看本企业注册申请的审核状态。

供应商协同平台商品管理操作手册

保密级别:□普通□秘密■机密 供应商协同平台商品管理操作说明书 部门:____产品部_____________ 编写人:____李加龙_____________ 核准人:_________________________ 日期:2014_年_04_月_28_日

目录 1引言 (4) 2.1系统用途 (4) 1.1编写目的 (4) 1.2参考资料 (4) 1.3术语和缩写词 (4) 2系统概述 (4) 2.1状态图 (4) 2.2用户描述。 (4) 3.系统使用过程 (4) 3.1系统访问地址 (4) 3.2新品提报 (5) 3.2.1流程说明 (5) 3.2.2操作说明 (6) 3.2.2.2录入基本信息规则说明 (6) 3.2.2.3录入规格参数 (8) 3.2.2.4录入扩展属性 (9) 3.2.2.5录入商品介绍 (10) 3.2.2.6 录入视频介绍 (13) 3.2.2.7提交审核 (14) 3.2.2.8预览 (15) 3.2.2.9克隆 (15) 3.3老品维护 (17) 3.3.1流程说明 (17) 3.3.2操作说明 (17) 3.3.2.1菜单位置 (17) 3.3.2.2修改基本信息规则说明 (18)

3.3.2.3修改规格参数 (19) 3.3.2.4修改扩展属性 (19) 3.3.2.5修改商品介绍 (19) 3.3.2.6 录入视频介绍 (20) 3.3.2.6提交审核 (20) 3.3.2.7预览 (21) 3.4商品信息管理 (22) 3.4.1流程说明 (22) 3.4.2商品信息申请 (22) 3.4.2.1原型 (23) 3.4.2.2业务规则说明 (23) 3.4.3我的商品 (24) 3.4.3.1原型 (24) 3.4.3.2商品信息编辑 (24) 3.4.4.1原型 (25) 3.5广告词维护 (25) 3.5.1流程说明 (25) 3.5.2操作说明 (26) 3.5.2.1菜单位置 (26) 3.5.2.2维护 (26) 3.5.2.3查看 (26) 3.6颜色尺码维护 (27) 3.6.1流程说明 (27) 3.6.2操作说明 (27) 3.6.2.1菜单位置 (27) 3.6.2.2维护 (28)

供应商平台操作手册——

目录 第一章登录供应商平台系统 1.1登录供应商平台系统 (2) 第二章库存管理 2.1基础资料 (3) 2.1.1品种架构 (3) 2.2补货作业 (4) 2.2.1未读订单 (4) 2.2.2已读订单 (5) 2.2.3采购订单查询 (5) 第三章结算管理 3.1结算处理 (6) 3.1.1历史结算单查询 (6) 3.1.2验收单查询 (7) 3.1.3往来查询 (7) 第四章报表分析 4.1进销存主体分析 (8) 4.1.1进销存分析 (8)

第一章登录供应商平台系统 1.1登录供应商平台系统 打开IE浏览器,在地址栏输入供应商平台IE地址(http://218.25.14.34:8080/SRPWeb/),打开网络平台后点击“”按钮; 系统将弹出登录窗口,请在登录窗口输入工号、密码,初始密码为:供应商编码。然后点击“”按钮,稍后将会进入供应商平台系统。首次登录的供应商请在此页面右上角点击“安装”按钮,在相关软件下载中点击第一项“打印组件下载”并安装。 图1-1

第二章库存管理 2.1基础资料 2.1.1 品种架构 模块位置:库存管理→基础资料→品种架构 模块功能:查询供应商所经营的商品信息。 操作步骤:进入模块后选择“分组方式”,然后点击“查询”按钮。 分组方式:分为三种:明细、品牌、商品类型。 图2-1 ◆需要查询某一单品的信息时,查询类型选择:商品条码、商品名称,在后面的空格输入相应的商品条码或商品名称点击查询即可。

2.2 补货作业 2.2.1 未读订单 模块位置:库存管理→补货作业→未读订单 模块功能:查询超市向供应商的最新要货订单信息并进行打印。 操作步骤:进入模块后选择订单日期段,然后点击“查询”按钮即可。如需打印订单,请先在单据号前面打勾,然后点击“打印”按钮。 图2-2 图2-3 ◆在单据号上双击可以预览查看订单商品明细,如需打印订单,点击打印按钮打印出订单,根据订单备货送货。 2.2.2 已读订单 模块位置:库存管理→补货作业→已读订单 模块功能:查询已处理的要货订单信息。 操作步骤:进入模块后选择订单日期段,然后点击“查询”按钮。

供应商操作手册(DOCX 54页)

供应商操作手册 V1.1 编制:运营中心 2016年5月29日

目录 第1章背景介绍 ...................................................................................................................................... - 3 - 1.1 平台目标 .................................................................................................................................................. - 3 - 1.2 云筑网介绍 .............................................................................................................................................. - 3 - 第2章供应商后台管理 ........................................................................................................................... - 5 - 2.1 登录 .......................................................................................................................................................... - 5 - 2.2 首页 .......................................................................................................................................................... - 6 - 2.3 投标 .......................................................................................................................................................... - 7 - 2.3.1 投标管理 .................................................................................................................................................................- 8 - 2.3.2 合同管理 ...............................................................................................................................................................- 18 - 2.3.3 产值单管理 ...........................................................................................................................................................- 21 - 2.3.4 结算单管理 ...........................................................................................................................................................- 38 - 2.3.5 成为分供商 ...........................................................................................................................................................- 38 - 2.4 订单 ........................................................................................................................................................ - 41 - 2.4.1 订单管理 ...............................................................................................................................................................- 41 - 2.4.2 发货单管理 ...........................................................................................................................................................- 43 - 2.4.3 发货地址管理 .......................................................................................................................................................- 44 - 2.5 子账户 .................................................................................................................................................... - 47 - 2.5.1 子账户管理 ........................................................................................................................................................... - 47 -第3章云筑网联系方式 ......................................................................................................................... - 49 - 编制:运营中心 2016年5月29日

政采云平台 供应商操作指南

政采云平台-供应商操作指南 2019年2月28日

目录 田东县本级-供应商入驻与普通商品管理操作指南 (3) 一、使用说明 (3) 二、成为政采云平台正式供应商 (3) 三、其他入驻信息配置 (9) 四、普通商品管理 (18) 五、常见问题 (21) 田东县本级-供应商网上超市协议操作指南 (23) 一、网上超市概述 (23) 二、操作准备 (25) 三、网超资格管理 (25) 四、商品管理 (27) 田东县本级-供应商通用定点协议入围操作指南 (35) 一、通用定点概述 (35) 二、操作准备 (35) 三、通用定点协议入围 (36)

3 | 39 田东县本级-供应商入驻与普通商品管理操作指南 本章主要针对想成为政采云平台正式供应商的用户,在政采云平台上完成供应商注册、审核入库,并完成普通商品发布的操作说明。 一、 使用说明 供应商需在政采云平台注册账号并经过资质审核入库后成为平台正式供应商,并且成为正式供应商后需关联岗位及相应权限后才能进行商品发布。 二、 成为政采云平台正式供应商 供应商需在平台注册账号,完善“供应商基本信息”提交至田东县财政局,初审通过后提交纸质资料由田东县财政局终审,并进行公示、入库后,成为正式供应商。 (一) 注册账号 1) 进入政采云平台网站https://www.360docs.net/doc/f717253395.html, ,点击页面右上角【商家入驻】; 2) 点击【商家入驻】进入注册页面,填写手机号码后,在验证码输入框右边点击【发 送验证码】,将手机收到的短信验证码输入。密码设置需8~16位字母数字组合,填写完成后点击【下一步】。 提交资 质审核 初审 供应商 供应商 财政局 公示 财政局 财政局 注册账号 终审 入库 财政局

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