专项审计工作总结

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专项审计工作总结

【篇】:审计工作总结,专项审计工作总结

我叫**,20**年*月毕业于**大学**系,同年 9 月来**公司被分配到**厂**车间。一直到**年**月底,我从**厂借调到** 审计处,至今,借调时间快满**年了。在借调期间,我在各方面都严格要求自己,认真听从处领导的安排,积极工作,努力进取,不断提高自己的综合素质和业务能力,现将借调期间的工作汇报如下

一、转变工作方式、做好本职工作借调之初,由于工作环境和工作方式的转变,在许多方面我都不太适应,幸好有处领导的关心与同事帮助,我很快地融入到了新的集体中。考虑到我所学的专业,处领导把我安排到了工程审计科,主要从事结算审计工作。

为了能够较快地掌握结算审计的方法,我努力学习相关知识,虚心向同事请教,并将大学所学的理论知识与实际情况相结合,工作也渐渐地进入了角色。通过一阶段的学习和实践,我逐渐掌握了工程结算审计的相关知识,如常见的工程量计算方法、定额子母的套用、相关的取费标准以及工程审计的业务流程等,工作水平有了较大的提高。

为了提高工作效率,适应公司的发展,从**年下半年起,我开始学习工程造价软件(神机妙算软件)。通过一段时间的学习,我已经熟练掌握了神机妙算软件的使用功能,

并将其运用到结算审计中,为审计工作起到了很好的辅助作用。同时,我还不断总1 结工作经验,与领导和同事探讨结算审计的思路和方法,将审计中发现的问题定期以审计通报的形式向公司领导反映,很大程度上提高了工作效率,个人的业务能力得到了较大的提升,工程审计的角色由辅助审计逐渐转变为主审。

结算工作取得了一定的成绩

**年累计审计项目**项,审计金额**万元,审减金额**万元,借调期间的结算审计情况如下

结算情况表时间项目类型检 2**年全年基检 2**年全年基检 2****年全年基合计建建修修建修项数(项) 0 审计金额(万元) 0 审减金额(万元) 0** ** ** ** ** **** ** ** **** ** **** ** **** ** ** **二、积极参与经济责任审计、专项审计,拓展业务范围在工程结算审计的同时,我还参与了部分经济责任审计和专项审计。通过审计,使我开阔了视野,拓宽了思路,学到了很多新的审计知识,如:经济责任审计和专项审计的业务流程、相关的管理规定、管理制度等,对内部审计工作也有了一个较为全面的了解和认识;同时,在审计的过程中,我一直本着积极向上的心态和严谨细致的工作作风,顺利地完成了领导安排的各项任2 务。在今年**月份的**专项审计中,由于工作认真,审计效果明显,还受到了处领导的

表扬。借调期间我参与的经济责任审计、专项审计情况如下

经济责任审计、专项审计情况表序号 1 2 3 4 5 6 7 时间项目名称** ** ** ** ** ** **** ** ** ** ** ** **三、积极配合外审工作配合外审是审计处的一项重要工作,在借调期间,我按照处领导的安排,先后配合了集团公司对**总经理的届中审计、安全隐患治理审计以及股份公司对**的专项审计。在审计过程中,我积极配合审计组的工作,使审计组的工作能够有条不紊开展,保证了审计组圆满完成了审计任务。

四、加强学习,提升个人综合素质在做好本职工作的同时,我主动加强业务学习并积极参加相关的业务培训,如在 2****年公司推广审计信息化的时候,我便主动学习相关知识,积极参加处里组织的培训活动,通过对审计3 管理信息系统的操作培训,我基本掌握了运用审计管理信息系统;在**年**月,我参加了**内审协会举办的内部审计规范培训,并取得了内部审计人员岗位资格证书;2**年**月,我参加了** 造价培训班,通过努力,各科考试优良,顺利取得了**造价专业人员岗位培训合格证书。

随着近几年内部审计思想观念的转变,对审计人员的综合能力也有更高的要求,处领导经常鼓励我要多学习新知识,以适应新形势下内审工作的需求。所以,在工作之

余,我充分利用个人休息时间,学习新的知识。在 2****年**月,我报考了**注册建造师,并顺利通过了考试。

五、不足之处以及今后的计划虽然在借调期间,我学到了很多知识,但是我也深刻了解到自己的业务能力还是很有限,业务水平还有待提高。在结算审计的过程中,常常遇到现场方面的问题,而自己对施工方面的知识还只停留在理论方面,缺乏现场的实际经验。另外,对财务知识的了解也不够,在进行经济责任审计和专项审计的时候,让我清楚的认识到财务知识的重要性。

总的说来,在审计处工作的**时间里,我过的很充实,工作也很开心,今后我将更加努力做好自己的本职工作,进一步加强学习,做一位优秀的审计工作者。4

【第二篇】:审计工作总结,专项审计工作总结

审计工作总结监察审计科在厂部的正确领导下,在公司审计部的具体指导下,认真贯彻落实公司年初审计工作会议精神,围绕“以进一步促进规范管理为核心,以专项审计为抓手,以全面审计“回头看”抓整改落实为重点,狠抓流程建设和制度执行,以全面推进审计信息化建设为依托,认真探索审计监督的方法、途径和手段,强化内审服务意识,加强日常审计监督,实现审计工作战略性转变”的总体目标,突出抓好严管理、促规范、突重点、强素质各项工作落实。以“着力提高日常监督能力、着力提高创新

工作能力、着力提高队伍建设能力”为首要任务,注重提高审计工作质量,强化服务大局意识,较好地履行了监督与服务职能,在突出抓好全面审计工作、扎实开展工程项目审计、强化日常审计监督和提高队伍建设等方面取得了良好成效。

现将 20XX 年度审计工作汇报如下

一、工作目标完成情况今年我科把着力抓好全面审计整改落实作为一件头等大事,全力以赴做好我厂的全面审计整改落实工作。全年完成各项审计任务 62 项,其中:开展全面审计“回头看”检查和职工食堂经营审计及工会经费收支审计等专项审计 5 项,开展预算资金申报审核和工程投资预结算审计等日常审计 57 项;参与工程项目和物资采购招投标、询价、价格谈判 164 次,参加物资采购和工程项目验收 134 次,审核登记备案各类经济合同 184 项,发表各类宣传报道 47 篇,参加各类培训 151 人次。

二、主要工作开展情况 (一)审计工作呈现出“四大亮点”,各级领导更加重视审计工作。历时一年多来的全面审计工作,规模大、范围广、任务重、要求高,各级领导重视是搞好全面审计工作的关键。厂长亲自担任全面审计自查工作责任人,厂领导班子亲自抓部署、亲自抓督促、亲自抓落实,高位推动给力,是确保我厂全面审计工作遵照国家局和公司要求取得实效的关键,也是我厂今后审计

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