岗位点巡检记录表2
巡检记录表
□合格 □不合格
巡检
包
无 □褪外色观 装 无污
染;□
□外观无污染;□无变形、断线、破损; □规格型号正确;不合格及实测尺寸信息 描述:
□合格 □不合格
注:首件每次检5PC,制程每天巡检四次,两小时巡检一次,每次最少抽查10PC,要求无重大缺陷,且常见不良数小于2PC,若大于2PC,则无继变续抽形检10PC,若还不合格,则该时间段内生产的产品全数返工处理。
□外观无污染;□无线头、断线、破损; □规格型号正确;不合格及实测尺寸信息 描述:
□合格 □不合格
□外观无污染;□无褪色、断线、起皱; □规格型号正确;不合格及实测尺寸信息 描述:
□合格 □不合格
□外观无污染;□无褪色、断线、起皱; □规格型号正确;不合格及实测尺寸信息 描述:
□合格 □不合格
□外观无污染;□无变形、断线、破损; □规格型号正确;不合格及实测尺寸信息 描述:
检查结论
巡检 织 造
□外观无污染;□无变形、断线、破损; □规格型号正确;不合格及实测尺寸信息 描述:
Hale Waihona Puke □合格 □不合格巡检
织
□外观 造 无污
染;□
□外观无污染;□无变形、断线、破损; □规格型号正确;不合格及实测尺寸信息 描述:
□合格 □不合格
巡检 缝 头
□外观无污染;□无线头、断线、破损; □规格型号正确;不合格及实测尺寸信息 描述:
□合格 □不合格
巡检 定 型
□外观无污染;□无褪色、断线、起皱; □规格型号正确;不合格及实测尺寸信息 描述:
□合格 □不合格
巡检
定
无 □褪外色观 型 无污
染;□
□外观无污染;□无褪色、断线、起皱; □规格型号正确;不合格及实测尺寸信息 描述:
甲醇装置罐区巡检记录表
甲醇装置罐区岗位巡检记录表
巡检人员:
年月日班
序号 巡检点
记录内容
:
:
:
:
:
:
进压
1
81P101A/B
出压
油位
进压
2
81P102
出压
油位
进压
3
81P103A/B
出压
油位
进压
4 81P201A/B/C/D 出压
油位
进压
5
81P202A/B
出压
油位
81T101A 6
81T103A 8
81T103B
液位 液位
81T201A
液位
9
81T201B
液位
81T201C 备注:
液位
巡检注意事项: 一、泵的进、出口压力是否正常,电机、泵轴承温度是否正常,轴承箱油位是否在规定范围内,
机封有无泄漏,泵运行状态是否良好,机封冷凝罐液位,防尘盘是否脱落。 二、各储罐液位是否正常并与主控对应,罐体进出口阀门是否完好,消防设施是否正常,安全附
甲醇装置罐区岗位巡检记录表
巡检人员:
年月日班
序号 巡检点
记录内容
:
:
:
:
:
:
进压
1
81P101A/B
出压
油位
进压
2
81P102
出压
油位
进压
3
81P103A/B
出压
油位
进压
4 81P201A/B/C/D 出压
油位
进压
5
81P202A/B
出压
油位
81T101A 6
岗位巡检表参考模板范本
卫生情况
详见隐患排查清单
9
其他安全检查情况(以上未涉及到的应检查项目或现场发现的其他问题)
详见隐患排查清单
岗位现场巡检记录表
车间:班次:检查人:巡检时间:
序号
巡检内容检查标准检查结果备注1物料检查
详见隐患排查清单
2
规程执行情况检查
详见隐患排查清单
3
生产设备情况检查
详见隐患排查清单
4
现场管理情况检查
详见隐患排查清单
5
电气设备检查
详见隐患排查清单
6
消防应急器材检查
详见隐患排查清单
7
劳保用品正确佩戴
详见隐患排查清单
车 间 巡 检 记 录 表2
10
抽查结果
工序
第三次
检验项目
抽查数量
管件 外观、尺寸、规格
10
组装 外观、尺寸、规格
10
包装
数量、贴标、规格、唛头 是否符合客户要求
10
抽查结果
注:每两小 时巡检一
工序 管件
第四次
检验项目
抽查数外观、尺寸、规格
10
包装
数量、贴标、规格、唛头 是否符合客户要求
10
抽查结果
检验员:
日期: 工序
安庆优宝贝儿童用品有限公司
车间巡检记录表
订单号:
品名:
第一次
检验项目
抽查数量
抽查结果
工序
第二次
检验项目
抽查数 量
管件 外观、尺寸、规格
10
管件 外观、尺寸、规格
10
组装 外观、尺寸、规格
10
包装
数量、贴标、规格、唛头 是否符合客户要求
10
组装 外观、尺寸、规格
10
包装
数量、贴标、规格、唛头 是否符合客户要求
环保设施运行及巡检记录表
环保设施运行及巡检记录表
单位名称:分厂车间日期:年月日
备注:1.巡检时,正常情况打“√”,不正常情况打“×”,并在“异常情况”栏内认真填写,并报告班长通知维修人员进行维护和保养。
2.异常情况必须注明具体时间及是否已当班处理完毕。
环保设施运行及巡检记录表
单位名称:日期:年月日
备注:1.巡检时,正常情况打“√”,不正常情况打“×”,并在“异常情况”栏内认真填写,并报告班长通知维修人员进行维护和保养。
2.异常情况必须注明具体时间及是否已当班处理完毕。
保安日常巡查记录表
保安员安全巡查记录表
地点班次20 年月
注:1、无异常打“√”,有异常打“×”; 2、检查中发现问题,要做好登记并及时上报物业主任,予以处理。
抽查人签字并注明抽查时间。
保安员安全巡查记录表
地点班次 20 年月
注:1、无异常打“√”,有异常打“×”; 2、检查中发现问题,要做好登记并及时上报物业主任,予以处理。
保安员安全巡查记录表
地点班次 20 年月
注:1、无异常打“√”,有异常打“×”; 2、检查中发现问题,要做好登记并及时上报物业主任,予以处理。
保安员安全巡查记录表
地点班次 20 年月
注:1、无异常打“√”,有异常打“×”; 2、检查中发现问题,要做好登记并及时上报物业主任,予以处理。
DIP-IPQC巡检记录表
4.生产现场是否有物料,产品掉落地面,跟乱丢垃圾现象。 5.待检、检验中、待老化的产品是否有做状态标识。
异常描述:
线别:
时间 8:00 9:00 10:00 11:00 13:30 14:30 15:30 16:30 18:30 19:30
次数
9:00 10:00 11:00 12:00 14:30 15:30 16:30 17:30 19:30 20:30
IPQC制程巡检记录表
巡检日期:
年
月
日
序号
巡检内容
1.员工上班是否有做防静电手环测试,并做好测试记录。
ESD 2.员工是否有佩戴防静电手环,佩戴是否正确。
3.员工是否有按要求着装防静电服。 1.上线的物料是否符合制令单或BOM表要求。 2.生产线是否按照BOM表,样板或首件生产。 3.员工的操作是否正确,物料摆放标识是否正确合理。 4.元器件的插件位置方向是否正确,是否插到位,有无漏插现象。 5.检查波峰机是否有作业指导书,点检保养记录是否按时完成。 6.检查波峰机温度,速度设置是否正确,是否符合作业指导书规定。 7.检查焊盘上锡是否饱满,有无批量假焊、虚焊、空焊、冷焊、连锡、少锡现象。 8.补焊维修岗位洛铁温度设定是否正确,每天是否有做温度点检。
2H
1H
1H
1H
1H
1H
1H
2H
2H
1H
2H
1H
2H
1H
1H
1H
2H
1H
1H
1H
1H
1H
1H
2H
2H
2H
2H
2H
纠正预防措施:
备 注:
IPQC巡检(工厂)记录表模板
1.作业员静电环和静电鞋有点检;
2.作业时穿静电服、静电鞋,戴静电帽、 静电环和手套(或胶指套); 3.作业人员需经培训上岗,且有培训记录 ; 4.设备、工装有明确标识(设备编号、规 格型号、责任人以及操作规程); 5.检测设备或量具有校验合格标签并且均 在有效期范围内;
7.实验设备有设备管理编号并指定责任人
管理;
8.实验设备或量具有设备管理编号并指定 责任人管理;
9.检测设备有定期维护保养计划及实际保 养记录;
10.待检验和已检验物料定位摆有标识;
编制
审核
批准
完成日期 改善确认
11.破坏性件装入红色不良品箱并有标 识; 1.电子件仓库温度(18-28℃)在有效控 制范围内; 2.仓库物料(半成品、成品)定置定量摆 放有标识; 3.仓库物料(半成品、成品)摆放在托盘 上,无与地面直接接触; 4.仓库物料(半成品、成品)摆放在限高 范围内无超高; 5.仓库物料(半成品、成品)堆放时箱体 仓 无挤压变形、破损等; 库 6.仓库物料(半成品、成品)库位标识与 实物标签内容相符; 7.仓库物料(半成品、成品)摆放无混 料,相似品分开存放; 8.仓库物料(半成品、成品)标签无破损 无遗失; 9.仓库物料(半成品、成品)出库时需遵 循先进先出原则;
6.设备、工装处于完好状态,无损坏;
7.原材料有物料标识卡并且有IQC的检验 合格章; 8.生产线无同时使用同一品名品号的多个 生产日期和供应商的料;
生 10.生产各工位有作业指导书; 产 线 11.生产流程符合控制计划流程;
12.生产现场的操作标准均有签字确认并 有受控章;
13.原材料定位摆放有标识;
5.检测设备有操作指导书并处于受控状 态;
消防重点部位巡查记录表
消防重点部位巡查记录表巡查记录表序号巡查时间巡检情况异常情况巡检人处理措施备注1 年月日时分 1、用火、用电有无违章情况;2、安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好;3、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;4、常闭式防火门是否处于常闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用等、消防疏散通道是否保持畅通。
巡检正常 - -2 年月日时分 1、用火、用电有无违章情况;2、安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好;3、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;4、常闭式防火门是否处于常闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用等、消防疏散通道是否保持畅通。
巡检正常 - -3 年月日时分 1、用火、用电有无违章情况;2、安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好;3、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;4、常闭式防火门是否处于常闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用等、消防疏散通道是否保持畅通。
巡检正常 - -4 年月日时分 1、用火、用电有无违章情况;2、安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好;3、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;4、常闭式防火门是否处于常闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用等、消防疏散通道是否保持畅通。
巡检正常 - -5 年月日时分 1、用火、用电有无违章情况;2、安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好;3、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;4、常闭式防火门是否处于常闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用等、消防疏散通道是否保持畅通。
巡检正常 - -6 年月日时分 1、用火、用电有无违章情况;2、安全出口、疏散通道是否畅通,安全疏散指示标志、应急照明是否完好;3、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;4、常闭式防火门是否处于常闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用等、消防疏散通道是否保持畅通。
生产过程巡检记录表
年巡查检查岗位项目原料标识原料存储原料库 6S装卸现场.生产管理现场巡查指南编号: B/JD.HD501月日检查人:检查内容实际情况描述(合格或不合格描述)检查标准及处理1、标识是否正确(检查原料标识卡填写内容);1、原料标识卡填写内容与实际相符;2、换牌是否及时(保证在用与先进先出);2、原料标识牌与实际相符且符合先进先出;3、领用记录是否正确、完整(核对库存数);3、领用记录清晰、准确,库存数与实际相符;4、是否按先进先出原则使用(看入库时间);4、原料按先进先出原则使用;5、是否有不明物(有无未标识的物品)。
5、仓库内无不明(未标识)物品。
1、码放是否规则(检查分区货位、检查码放整齐度、1、原料分区码放,原料堆无倾斜;检查是否存在交叉污染的可能);2、粒料、粉料原料分开码放;2、防潮情况(查地面湿度和底层包质量;查屋面漏雨3、仓库不漏雨、不上潮;情况;根据天气查门窗关闭情况);4、阴雨天门窗关闭;3、保质期(查入库时间和保质时间;根据库存量和使5、原料在保质期内使用完;用量作存放质量评估);6、原料帐物相符;4、抽查原料实际库存与阿佳希报表的符合性。
7、各品种原料库存量不低于安全库存量。
5、原料库存量(在安全库存量内)1、办公室物品摆放(按办公区6S 标准核查);1、办公室符合集团办公区6S 标准;2、地面、门窗整洁度(按生产区6S 标准核查);2、仓库符合集团生产区6S标准;3、仓库墙壁、墙角、屋顶、原料堆上是否有蜘蛛网和积尘;1、现场次序(查车辆摆放、装卸顺序的规范性)1、车辆摆放有序,装卸顺序按到厂时间排列;2、安全情况(查司机、客户、装卸人员作业的规范性,2、无安全隐患,无安全事故;查是否有安全隐患);3、原料码放架板数量符合规定、码放锤直平3、卸车速度和原料码放(查码放数量、码放整齐度,整;观察到货车辆情况);4、叉车按程序保养到位,无带病工作;4、叉车(查保养情况;看工作状况;查方向、灯光、5、场地散落原料及时分类回收装袋;喇叭、刹车的完好性);6、装卸速度满足到货需要。
IPQC巡检记录表
日期:
类 别
巡检项目
巡检人员:
文
1、每个工位需有合格的工艺文件,文件须张挂并按工艺文件要求操作。(正 式文件要有受控印章,且是最新版本;临时作业指导书要有工程师签名)
件 2、操作员使用工具,设备参数,物料及操作步骤、手法是否与工艺文件相符
1、接触PCB/PCBA者或ESD敏感的元件者必须配带有绳静电环;其他人员及移
状 3、好料与坏料分开不可混料,坏料放于不合格区并有标识。 态 4、所有产品、物料状态要标识清楚、正确。
5、不同型号产品、外型相同产品不能在同一工位检查和测试、包装。
6、工作人员上班时不能有聊天、待歇、打闹。
1、过程中各检验报表是否如实记录、测试、检查。要求检查一块记录一次报
记 表。
录
ห้องสมุดไป่ตู้
2、过程中其他报表是否如是记录填写,要求每进行一步填写一次。(①静电 手环测试记录、②设备保养记录、③温湿度记录、④交接记录、⑤烙铁记录
E 动人员接触产品需有相应防静电措施。 S 2、产品码放需做好防静电措施,摆放必须整齐规范,防静电架堆放高度不能 D 过高(普通静电托盘不得超过5层,特殊产品高度不能超过3层)
3、静电皮、静电环、物料架及其它生产、检测设备均需接地。
1、工作台面不能放与本工位无关或不同状态的产品、物料。
2、上班时间员工必须佩戴工作证,穿戴工作服、工作鞋。
责任 确认人 改善 组别 签名 情况
插 3、插装轨道调节是否符合产品宽度要求; 装 4、插装过程遇到问题是否及时反馈; 过 5、各工序不良物料是否进行区分; 程 6、首件是否经品质检验OK,在进行生产;
7、插装区域产品是否有明确产品标示;
操
8、产品交接记录是否填写真实、清晰、完整;
施工电梯安全巡检记录
监理安全巡视检查记录表
工程项目名称,检查时间:年月
B
施工单位安全责任人:监理工程师:
施工电梯检查
1、施工电梯的安装、使用及拆除是否根据工程特点有针对性的编制了施工方案:口是/口否;施工方案是否已通过审查:口是/口否;审查中提出的整改意见是否已经整改:口是/口否。
2、电梯每装、拆一次完毕后是否经检查验收:口是/口否;是否有完整的试验、验收记录和责任人签字:口是/口否。
3、吊笼安全装置是否经试验且灵敏可靠:口是/口否;门连锁装置是否能可靠作用:口是/口否;架体与建筑结构的附着装置是否可靠和符合要求:口是/口否;附着装置是否未与脚手架连接在一起:口是/口否;
4、电气控制装置及漏电保护装置是否可靠、符合要求:□是/口否;是否按要求设置了避雷保护装置:口是/口否。
5、电梯出入口处是否搭设了防护棚:口是/□否;每个楼层门处是否采取了防止人员和物料坠落措施:口是/口否。
6、施工电梯司机是否持有岗位证书:口是/口否;每班作业是否有交接班记录:口是/口否。
7、电梯使用过程中是否制定有超过规定荷载的控制措施:口是/口否。
8、电梯使用过程中是否进行了日常例保并有运行、检查、保养记录:口是/口否。
(完整版)日常检查记录表
2 、发现问题必须在第一时间通知相关责任人进行整改,并及时上报;
3 、如有特殊情况在规定工作日整改不完成的,必须及时向有关领导请示;
4 、记录表需当日填写,按月进行汇总并交办公室存档。
2 、发现问题必须在第一时间通知相关责任人去现场进行整改,并及时上报;
3 、如有特殊情况在规定工作日整改不完成的,必须及时向有关领导请示。
4、记录表需当日填写,按月进行汇总并交办公室存档。
园林、卫生日常检查记录表
注:1、工作人员在检查工作时需通知物业相关人员进行陪同并做到认真细致
2、所发现问题必须及时通知相关责任人,并于一个工作日内整改完成;
用电日常监管检查记录表3 、需在当日依实填写记录表,按月进行汇总交办公室存档。
每日防火巡查记录表
每日防火巡查记录表编号:XNY0-FDYY-ΛHGL-3-01-J-05XXX场(站)XX区域:(中控室、继保室、高压室、油品库、柴发室和档案室等)20 年月备注:1、电场站值班人员每日巡查时应及时纠正违章行为、妥善处置火灾危险,对存在陷患问题的,立即处置。
无法当场处置的,应当立即上报场站负责人。
2、每次巡查时均应填写巡查记录,无情况的填写“V” .3、每日巡查记录表有巡查人员及区域现场人员签名确认,每季成册,统一存档。
4、重点防火部位需放置巡查记录表,每日巡检一次并签名。
安全生产十项注意事项:一、工作前穿戴好规定的劳动防护品,检查设备及作业场地,做到安全可靠。
二、不违章作业,并监督制止他人违章作业。
三、不准擅自开动别人操作的机械,电器开关设备。
登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落,严禁向下乱抛工具和设备零件。
四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。
保持设备齐全有效灵敏可靠。
五、不准随意启动设备。
机器设备停机检查或修理时,应切断电源并悬挂警示牌,取牌人应是挂牌人。
开机时发出信号,听到回音确定安全后才能开机。
六、不准吊装物及下行人。
多人操作起重搬运要统一指挥,密切配合。
不准超负荷使用机器。
七、不在易燃物品附近吸烟动火,不乱扔垃圾。
八、不在厂内无证驾驶机动车辆,机动车进出车间转弯必须鸣号减速。
车辆行驶中严禁爬上跳下。
九、工作时精力集中,不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。
十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。
有事请假经领导批准后方可离开岗位。
仓储部-仓库每日巡检记录表
仓库每日巡检记录表
表单编号:EPES19-SC-WH-030-2015
说明:1.卫生检查的内容有:地面、墙壁、窗户、窗纱、消防设施、货品本身是否有灰尘、纸屑等杂物2.仓库墙距不小于0.5米,柱距不小于0.3米
3.产品漏液/短少指产品在储存过程中产品漏液和产品整件少袋及产品变形等现象;货品破损/短少指物料在储存过程中物料破损和短少及变形等现象
4.虫鼠控制点检查指仓库内的虫鼠控制点的设备是否完好
5.在巡检过程中,如果发现其他不正常情况,请记录在备注中,以便及时跟进处理情况。
13人力资源过程巡检记录表
3
人员转正时是否按照规定的要求形成了人员试用过程记录,得到直属领导推 荐,并召开评审会议,形成会议记录。
□是 □否
4
关键岗位人员在转正前是否按《关键岗位人员培训及考核管理规定》进行了必 要的培训和考核,并形成记录,颁发关键岗位授权书。
□是
□否
5
是否按照相关要求和规定制定了《季度培训计划》,按计划实施,并对实施培 训的结果进行了必要的评价。
□是
□否
6 正式员工是否按规定的要求,进行了周绩效考核,并形成了记录。
□是 □否
7
对于考核不合格的员工是否按照规定进行了再培训或转岗再考核,并形成了记 录。
□是
□否
Байду номын сангаас
8 员工辞职或辞退的是否按规定执行了离职手续,并形成了记录。
□是 □否
9 版本:E/0
□是 □否
描述 Q/ZXSF-2-11021-008
检查过程 序号
北京中讯四方科技股份有限公司---质量记录
人力资源过程巡检记录表(人资行政部)
项目名称/编号: 巡检内容
序号: 受检人名 是否符合
1 公司相应岗位是否都制定了岗位任职要求并形成文件《岗位说明书》。
□是 □否
2 人员招聘时是否按照程序的要求进行了初试复试等活动,并形成了过程记录。 □是 □否
检验员: 版本:E/0
北京中讯四方科技股份有限公司---质量记录 日期:
Q/ZXSF-2-10021-008
版本:E/0
Q/ZXSF-2-11021-008
巡检记录表
考核巡检记录表
备注:
分值分四个标准:合格为1分、不合格为-1分、好为2分、极差为-2分;无相应项目者不做考评
考核巡检记录表
时间:部门:项目:营业准备考核人:备注:同卫生考核相同
工程部考核评估表
备注:
1.每项违反扣一分至五分(视情节轻重)
2.屡教不改者重罚
3.特别严重者按有关规定处理注:每分罚金两元
工程部考核细则
餐厅巡检记录表
备注:
分值分四个标准:合格为1分、不合格为-1分、好为2分、极差为-2分;无相应项目者不做考评
餐厅巡检记录表
时间:部门:项目:营业准备考核人:
备注:同卫生考核相同
员工素质考核评估表
说明:1.每项违反扣一分至五分(视情节轻重)2.屡教不改者重罚
3.特别严重者按员工手册有关规定处理注:每分罚金两元
考核评估表
备注:
分值分四个标准:合格为1分、不合格为-1分、好为2分、极差为-2分;无相应项目者不做考评
时间:部门:项目:营业准备考核人:
备注:同卫生考核相同
卫生清扫及营业准备考核评估表
备注:
每项一分至五分(视情节轻重);
每分罚金一圆(屡教不改者重罚);
无相应项目者不做考评
卫生清扫及营业准备考核评估表。
电气设备点、巡检记录表
薄、厚板横切线电气设备点、巡检记录表班别:时间:年月日时 - 时编号点巡检内容点巡检结果1.变压器运转状况2.低压配电盘、箱、柜运转状况3.低压电缆运转状况4.各沟通系统、各沟通电动机运转状况5.各直流系统、各直流电动机运转状况6.自动化各电气设备运转状况7.电气设备及线路的端子、接头螺栓能否紧固8.电气设备金属外壳接地能否优秀9.自动开关、接触器及继电器接点、触头接触能否优秀10.冷却系统能否正常11.保护装置能否靠谱12.责任区卫生状况13.责任区消防设备能否齐备靠谱设备故障及异样:点巡检人员:(署名)填表说明: 1、设备运转正常请在该栏内划“∨”。
2、设备运转异样或发生故障请在该栏内划“ ×”,并在“设备故障及异样”一栏内注明设备名称及编号,写明故障状况。
高压电气设备及协助电气设备点、巡检记录表班别:时间:年月日时- 时编号点巡检内容点巡检结果1.高压供电系统运转状况2.变压器运转状况3.高、低压电缆运转状况4.各沟通系统、各沟通电动机运转状况5.照明设备能否齐备、靠谱6.各接地极及避雷针能否靠谱7.电气设备及线路的端子、接头螺栓能否紧固8.电气设备金属外壳接地能否优秀9.自动开关、接触器及继电器接点、触头接触能否优秀10.保护装置能否靠谱11.责任区卫生状况12.责任区消防设备能否齐备靠谱设备故障及异样:点巡检人员:(署名)填表说明: 1、设备运转正常请在该栏内划“∨”。
2、设备运转异样或发生故障请在该栏内划“ ×”,并在“设备故障及异样”一栏内注明设备名称及编号,写明故障状况。
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注:1,岗位谁负责、谁检查、谁签字。 2,检查内容包括设备的“跑、冒、滴、漏”及设备腐蚀情况。 3,发现问题必须及时处理,不能处理的必须及时上报。 4,设备出现异响,但能运行必须注明。 5,检查设备必须做到眼看、耳听、手摸、鼻闻。 正常的打“√ ”异常情况备注注明。
新疆天鹏炭素有限公司机修人员包机点巡检记录
包机岗位:江木6 7 8 9 10 11 12 选粉机 选粉机出口螺旋 煅后焦皮带机 煅后焦斗提 (煅后焦) 4#脉冲除尘器 4#除尘器螺旋 雷蒙磨 雷蒙磨出口螺旋 1 2 设备运行情况 巡检人员签字 备注 2015年 月 日