管理评审报告及相关输入、记录
管理评审会议记录和管理评审审核报告
管理评审会议记录和管理评审审核报告
一、会议背景
公司决定建立管理评审制度,本次管理评审会议是建立该制度的实施
过程中的重要环节,是为了进行全面、深入的管理评审工作,评价公司的
管理水平、控制效果和提高管理效能而召开的。
二、目的与要求
1.评价公司的管理水平、控制效果和提高管理效能;
2.分析公司管理情况,提出改进和完善建议;
3.明确每项管理工作的责任归属关系,以便更加有效、规范地开展管
理评审。
三、会议组织
本次会议由公司董事会主席、公司领导与全体管理人员参加,公司董
事会主席由公司总经理主持。
四、汇报内容
1.公司副总经理李介绍了公司近期的经营情况,重点介绍了公司管理
体制、管理手段及其优势与不足;
2.公司经理陈介绍了本次管理评审会议的目的、实施程序和预期结果;
3.公司领导就公司现有管理体系及控制机制进行了详细讨论,提出了
具体改进及建议;
4.全体管理人员就公司管理评审报告和审核方案进行了讨论,形成了相关实施建议。
五、会议效果
1.充分认识到管理评审工作的重要性,并就改进及建议的具体实施达成一致;
2.梳理出公司管理体系及控制机制。
质量体系管理评审各部门输入报告
公司对质量要求制定了各部门质量目标,具体见质量目标达成统计表。按公司现在情况来看,目标具
有很大挑战性,对我们各环节要求非常高。从新产品的前期规划、物料批准、厂商选择、厂商验证、厂商辅导、
公司内部流程的完善、内部的培训、统计手法的运用、异常的分析、纠正预防措施的验证、体系的完善、管理
理念的提升等各方面,必须最大程度地做好,才让我们的团队和公司有更进一步的提升。只有高标准、严要求,
3、内部审核状况
2022年8月12日,公司有组织进行内部审核,本次内审共发现1个轻微不符合,没有严重不符合和观察项。因此本公司质量管理体系运行基本有效。不符合具体分布见《纠正预防报告》,目前不符合均已得到了整改并验证合格。
4、不合格及纠正措施审查
目前,公司没有重大质量事件,没有发生重大客诉,一般抱怨已得到有效改善并达到客户满意,针对内部审核所开出的不符合报告,纠正措施有效。
2.我们认真贯彻公司的质量方针、质量目标,充分考虑设计阶段对后续产品品质的影响。对产品进行优化改进。
3.自上次管理评审以来,开发记录文档得到建立并存档、开发进度按期达成,并加强了与客户在设计开发和产品性能方面的对接沟通
4.经常按照质量管理体系的要求对本部门工作进行检查。发现问题及时进行整改。
过程表现:本部门主导的过程为:设计开发、变更管理、制定检验规范和参数工艺、文件和记录管理。从内部审核来看,其过程能力达成状况均符合要求,从过程测量结果来看,所管理的过程能符合预期。
本部门将切实遵行目前在运行的质量管理体系,
改进意见:做好5S和现场管理,我司在2022年实施体系以来的各机台设备运作良好,生产部各工序设备均可以满足客户生产需要,无出现机台设备资源不足或出现故障影响到交货或导致客户投诉的不良;针对目前的生产订单可依现有资源予以有效达成;
管理评审报告及相关输入记录
管理评审报告及相关输入记录管理评审计划编号:YFR5.6---02一、评审目的:通过本次管理评审活动,通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况,系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性;确定公司质量管理体系建设的下一步工作,识别改进的机会。
以满足国家标准和顾客需求与期望,提高公司的竞争力与适应力。
二、评审依据:《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报材料三、评审时间:2012年7月8日(一天)四、评审地点:公司二楼会议室五、参加部门与人员:总经理、管代、部门负责人、内审组成员六、管理评审会议议程:1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。
2、各部门汇报质量管理体系运行情况,并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。
3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。
4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。
5、管理者代表出具管理评审报告。
6、管理评审措施进行验证。
八、各部门准备材料要求:①销售公司提供市场调研,走访用户,用户满意调查的总结。
②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。
③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。
④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。
⑤综合办公室提供目前人力资源分布,配制及培训汇报。
⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。
编制人:日期:审批人:日期:。
,检验部管理评审输入报告(6篇)
,检验部管理评审输入报告(6篇)依据质量手册要求,本部门主要职责有:技术文件掌握、工装治理、产品实现的筹划、设计和开发、选购信息、生产和效劳供应的掌握、生产和效劳供应过程确实认。
一、一季度质量目标完成状况及目标结果分析:1、质量目标完成状况:1)按公司要求制定了《工程章程》,局部工程已按规划实施,但个别工程因具备条件缺乏等缘由,实施日期进展了顺延;2)图纸、工艺、定额、工装共完成1531份,一般失误26次(其中:过失率小于3%;3)准时精确处理现场技术问题,并对生产过程中特别工序进展技术指导;4)暂未实施降低产品本钱技术革新。
2、目标结果分析:该季度部门目标的考核结果说明GJB9001B-2023体系运行正常,主要存在以下问题:1)文件中图纸、工艺、工装设计质量有所提升,但定额上错误增多,主要因不够细心造成,后期需提升设计人员的责任心,同时加大审核力度;2)局部工程拖期,需加快实施步伐,尽可能与规划保持全都。
二、体系文件执行状况:1. 技术文件掌握:严格按《文件治理制度》有关要求实施文件治理与掌握:1)编制了《技术文件编号方法》,并对文件的编号实施严格掌握; 2)文件按制度要求进展相应级别的签字;3)文件修改:严格按程序要求审批、修改;4)文件实施定置治理,便利检索;5)加强了现行文件和参考、作废文件的识别与治理。
2. 工装治理:1)指定专人对公司现有工装进展了梳理,分类建立了工装治理台帐,并按相关标准准时组织相关部进展了100%工装验证工作;2)制定了《工装修理规划》,按规划要求组织修理人员准时进展工装的修理、保养,并做好相应记录,并对发觉的不合格项次实行相应措施加以订正,保证了设备的牢靠运行,满意生产需求。
3.设计和开发掌握:按制度要求有效开展了各阶段的设计活动与质量掌握,后期按需完善三级掌握文件。
4.选购信息:按制度要求编制了选购标准、检查与试验要求以及验收准则,后期按需完善三级掌握文件。
管理评审输入报告
管理评审输入报告
管理评审输入报告是指管理人员对项目、流程、策略等进行评估和分析,并将结果记录在报告中的过程。
这个报告通常包含以下内容:
1. 评估目标:明确评估的目标和范围,例如,是对项目的整体管理进行评估,还是对某个特定流程的管理进行评估。
2. 评估方法:介绍评估所采用的方法和工具,例如,通过调查问卷、访谈、现场观察等方式收集数据和信息。
3. 评估结果:根据采集的数据和信息,对管理状况进行分析和评估。
这包括对潜在问题和风险的识别、对现有流程和策略的优劣势评估等。
4. 建议和改进措施:根据评估结果,提出解决问题和改进管理的具体建议和措施。
这包括制定新的流程、制定培训计划、调整策略等。
5. 结论和建议:对整个评估过程进行总结和概述,提出对进一步改进的建议。
需要注意的是,管理评审输入报告需要客观、准确地反映评估结果,同时要提出切实可行的改进措施和建议,以帮助管理人员调整和优化管理策略。
此外,报告应该具备清晰的结构和逻辑,以便读者能够快速理解和实施建议。
管理评审计划、评审记录及评审报告(模板)
管理评审计划一、评审目的对公司质量管理体系运行的符合性和持续有效性进行评价,并根据需要进行调整和改进,进一步健全和完善公司的质量管理体系,向用户提供满意的产品和服务。
二、评审时间2020年9月25日三、评审地点公司办公楼大会议室三、评审依据1、 GB/T19001:2000标准;2、公司质量手册及二级文件;3、国家、行业有关法律、法规、标准、规范;四、评审内容1、本公司质量体系运行的符合性和持续有效性;2、质量管理体系的运行状况;3、质量管理体系、程序文件及作业指导书变化带来的影响;4、内部质量体系审核及日常工作中发现的不合格项采取的纠正和预防措施及有效性的监控结果;5、采购、生产、销售及售后服务等过程,产品测量和监控的结果;6、顾客的反馈信息(包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果)。
五、参加评审人员评审组长:***(总经理)副组长:***(管理者代表)成员:管理评审记录一、评审目的对公司质量管理体系运行的符合性和持续有效性进行评价,并根据需要进行调整和改进,进一步健全和完善公司的质量管理体系,向用户提供满意的产品和服务。
二、评审时间2020年9月25日三、评审地点公司办公楼大会议室三、评审依据1、 GB/T19001:2000标准;2、公司质量手册及二级文件;3、国家、行业有关法律、法规、标准、规范。
四、评审内容1、本公司质量体系运行的符合性和持续有效性;2、质量管理体系的运行状况;3、质量管理体系、程序文件及作业指导书变化带来的影响;4、内部质量体系审核及日常工作中发现的不合格项采取的纠正和预防措施及有效性的监控结果;5、采购、生产、销售及售后服务等过程,产品测量和监控的结果;6、顾客的反馈信息(包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果)。
五、参加评审人员评审组长:***(总经理)副组长:***(管理者代表)成员:六、评审方式会议评审、集体讨论七、会议内容1、总经理宣布会议开始;2、管理者代表作2020年度公司质量管理体系的运行报告;3、各部门依次汇报本部门质量管理体系运行报告及本部门质量目标完成情况:(略)八、总经理对各部门提出的问题作出了决策性意见:九、总经理对下步工作提出的要求:1、各部门加大培训力度,进一步强化公司全员的质量意识、提高公司管理、执行和验证工作人员的执行力,进一步提高公司质量管理体系运行的有效性。
ISO13485-2016管理评审报告+各部门输入资料
XXXXXX有限公司管理评审材料(ISO13485:2016)2019年11月XXXXXX有限公司2019年医疗器械体系管理评审实施计划会议签到表管理评审(输入)会议记录主旨:ISO 13485医疗器械管理体系管理评审会议主持人:xxx(总经理)会议时间:2019年11月22日会议地点:会议室参加人员:xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx 记录人:xxx一、 内部外部及顾客审核结果---体系部1.内审审核状况公司内审小组于2019年11月08日进行了医疗器械质量管理体系内部审核,本次内部审核发现有4个一般不符合项,如下:本次内审的4个不符合项均开出《不符合项报告》至相应的责任部门。
同时,责任部门也及时采购了相应的改进措施后,经审核员再次验证可以结案。
相关的不符合项内容和验证追踪,见《不符合项报告》和《内审不符合项纠正追踪表》。
2.外部审核状况因本公司大部分订单来自xxx ,xxx 与xxx 均同属于特普公司旗下的工厂,2018年12月至2019年10月,公司接受外部审核,如下:报告人: xxx 2019年11月22 日二、顾客的反馈(顾客抱怨处理及与顾客沟通)结果---业务部1.公司资材部PMC(业务)组负责与顾客相应事务的沟通与联系。
1>.顾客满意度的状况公司资材部PMC(业务)组依程序文件《顾客满意度管理程序》要求,每年对顾客发出“顾客满意度调查表”,业务人员在2019年4月、7月和10月向医疗器械的客户(WOW)进行“顾客满意度调查”。
满意度分别为90分、93分和95分,达成公司顾户满意度目标≥80分。
2>.相关方反馈状况自2019年1月至今,顾客方面没有重大的反馈意见,但也有些一般性的反馈,如下:a.顾客反映送货的服务态度要提升。
b.因产品订单确认回复周期时间要加快。
这些反馈是通过电话沟通得知的,业务组组也积极采取了相应的措施。
管理评审报告(优秀6篇)
管理评审报告(优秀6篇)管理评审报告篇一管理评审报告**客运有限公司于**月**日下午在**1分公司会议室召开管理评审会议。
出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人,公司总经理刘建远主持了本次会议。
会上,各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言,对前1阶段工作进行了总结回顾,对本公司自上次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价,对于存在问题进行了反思和研究,对于经营方面1些新的建议进行了交流和探讨。
大家畅所欲言,充分发表意见,本次会议集思广益,取得了预期效果。
与会者1致认为:自本公司质量管理体系建立以来,公司已经纳入正轨,全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高,质量目标已部分实现,这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况,具有较好的适宜性,可操作性强。
从内审结果来看,各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作,未见到系统性不合格或区域性不合格。
这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性,同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列,也说明了本公司质量管理体系具有1定的充分性。
此外,本公司质量管理体系自wo完善机制的确定,也为wo公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的。
QG-5.6-06 受控状态:受控号:11月25日,在公司办公楼二楼会议室,AA总经理主持召开了管理评审大会,BB CC DD FF 及全体内审员参加了会议。
管理评审报告如下:一、管理评审目的确保质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,以满足标准和相关方期望,提高公司竞争力和适应力。
二、管理评审输入由企管部、生产部、供应组、煤炭管理科、销售科等部门为20管理评审输入评审材料。
三、管理评审综述AA总经理总结了2008年我公司质量管理体系运行情况,并根据评审输入材料做出如下评审意见及要求:(一)、审核结果:1、2008年对AA产品涉及到的诸过程、部门和场所进行了两次内部质量体系审核。
管理评审会议记录和管理评审审核报告
4.2011年3月业务部组织对客户满意度再进行一次调查, 调查结果:总分为85.1, 没有达成品质目标要求, 并得两个客户反映交期问题, 业务部已提出纠正措施。
编 制
××
审 核
批 准
LM-2-010-02C
×××××电动车有限公司
会议记录
日 期
2011.03.09
地 点
二楼会议室
主持人
××
记录/整理
××
出席人员: 参加评审人员: 最高管理者、管理者代表、内审员、部门负责人、员工代表。
会议内容:
本次管理评审的目的在于:分析与验证品质管理体系运行的适用性、充分性和有效性, 由此加强对品质管理体系运行的监督和控制, 并不断改进以促进体系的良性运行, 使之日趋完善。
销售部能够按公司质量管理体系文件要求及时开展顾客回访工作, 了解顾客对公司产品的建议。对顾客反馈的信息能够制定切实可行的预防措施, 确保产品质量持续提高。
4、新产品开发情况:
开发部组织产品开发, 原有产品生产中的技术革新, 大力开发新产品。
开发部组织产品开发,原有产品生产中的技术革新,大力开发新产品。
6.4.2.进料检验合格率: 97.7%、99.02%
工序抽检合格98.4.98.6.99.7
出货抽检合格率100、99.3.99.3
可能影响质量管理体系的策划的变更;
6.5.目前导入的品质管理体系是有效的, 适合于目前的运行。为提高内部管理, 公司计划在今年内导入管理系统软件, 届时, 可能会引起品质管理体系的变更。
管理评审记录范本
管理评审记录范本
1. 评审时间:2022年9月15日
1.1 评审主题:新产品上线计划
1.1.1 评审目的
本次评审旨在评估新产品上线计划的可行性和合理性,确定下一步的实施方向。
1.1.2 参与人员
•项目负责人:张三
•技术负责人:李四
•市场部负责人:王五
•财务部负责人:赵六
•审核员:田七
1.2 评审内容
1.2.1 上线计划概述
张三详细介绍了新产品上线计划的背景、目标、内容以及预期效果。
1.2.2 技术可行性评估
李四对新产品的技术实施方案进行了分析,提出了技术上可能遇到的挑战和解
决方案。
1.2.3 市场推广策略
王五提出了市场推广策略,包括定位、竞争分析以及推广渠道的选择。
1.2.4 财务预算和收益预测
赵六汇报了新产品上线所需的财务预算和收入预测,确保项目的可持续发展。
1.3 评审结论
1.3.1 通过评审
经过充分讨论,评审小组一致认为新产品上线计划是可行的,各方面准备充分,可以进入下一阶段的实施。
1.3.2 接受建议
评审小组提出了改进建议,包括优化市场推广策略、加强技术支持等方面,项
目组将认真考虑并实施。
1.4 下一步行动计划
•项目组将根据评审结果,完善新产品上线计划,并制定详细的实施方案。
•各部门负责人将按照预定的时间节点,落实各自的工作内容,并定期进行汇报和评估。
2. 评审记录编制人:田七
以上为本次评审记录,各位参与人员如有补充或意见,请于三日内提出。
品质部管理评审输入报告
品质部管理评审输入报告一、质量管理体系运行情况质量管理体系是公司运营的基础,本部门持续监控和评估质量管理体系的有效性和适用性。
在过去的一年中,我们发现质量管理体系在以下几个方面表现出色:1. 质量方针和目标的实现:质量管理体系明确规定了公司的质量方针和目标,并为实现这些目标提供了有效的框架。
经过评估,我们发现公司的质量目标已经超额完成。
2. 质量控制流程:质量管理体系包含了严格的质量控制流程,包括原材料检验、过程控制和成品检验等环节。
这些流程在实际执行中得到了良好的遵守和维护。
3. 质量记录管理:质量记录是证明产品质量和过程控制的重要依据。
我们检查了各类质量记录,发现记录清晰、完整,能够真实反映产品的质量和生产过程。
二、产品质量状况及客户反馈产品质量是公司生存和发展的关键。
在过去的一年中,我们持续监测产品质量,并收集客户反馈。
以下是主要发现:1. 产品质量稳定:经过抽样检验和客户反馈,我们发现产品质量稳定,主要指标均达到或超过行业标准。
2. 客户满意度高:客户反馈表明我们的产品和服务满意度高,客户对产品的性能和质量给予了高度评价。
3. 产品改进建议:部分客户提出了一些产品改进建议,我们将对这些建议进行认真评估,并纳入到产品开发计划中。
三、质量目标和指标达成情况质量目标是公司对质量的承诺和追求。
在过去的一年中,我们实现了以下质量目标:1. 产品合格率达到99.8%:通过严格的质量控制流程,我们实现了产品合格率的目标。
2. 客户满意度达到95%:我们致力于提供优质的产品和服务,客户满意度达到了目标要求。
3. 质量成本降低10%:通过优化质量控制流程和质量预防措施,我们成功降低了质量成本。
四、质量改进和预防措施的实施情况我们致力于持续改进质量管理体系和产品质量。
在过去的一年中,我们实施了以下改进措施:1. 优化质量控制流程:我们对质量控制流程进行了调整,加强了对关键环节的监控和检验。
2. 开展预防性维护:我们对设备进行了预防性维护,减少了设备故障率,提高了生产效率。
管理评审报告5篇完美版-管理评审
《管理评审报告》管理评审报告(一):评审时间:年月日评审依据:ISO9001:2000标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客的要求和期望.评审目的:评审本公司的质量管理体系运行方面进行系统的评价,提出并确定各种改善的机会和变更的需要,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审范围及评审重点:对全公司的生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。
参加人员:评审资料:本次管理评审按照2000版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求,对标准规定的管理评审输入:审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的贴合性、预防和纠正措施状况。
参加会议的公司领导及有关部门和个人,对所报告的管理评审信息,尤其是报告中提出的问题和改善推荐,发表了意见、并展开了讨论和评价:最后由池泽华总经理根据大家的评价意见,做出了本次评审的决定和措施:管理者代表xx作了关于《质量管理体系运行状况的报告》,其资料包括:(1)内部质量管理体系审核状况;(2)质量方针和质量目标的实施状况及适宜性;(3)质量管理体系过程的运行状况;(4)上次质量管理评审所确定的措施实施状况及有效性;(5)有关质量管理体系改善的推荐。
各相关部门负责人作了关于《物业管理处质量报告》、《质检部质量管理体系运行状况报告》、《采购部质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》的报告。
与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性,质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。
总经理池泽华认真听取了大家的意见,并就大家提出的问题,当场落实到具体部门和人员。
做出了如下本次评审的决定和措施:一、本次管理评审基本上到达了预期的目的,为持续改善工正科技公司质量的稳定和提高,促进各部门提高工作质量,以顾客为关注焦点,不断满足顾客要求,增强顾客满意,起到了用心作用。
管理评审报告5篇
评审范围及评审重点:对全公司的生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。
参加人员:
评审资料:
本次管理评审按照2000版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求,对标准规定的管理评审输入:审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的贴合性、预防和纠正措施状况。参加会议的公司领导及有关部门和个人,对所报告的管理评审信息,尤其是报告中提出的问题和改善推荐,发表了意见、并展开了讨论和评价:最后由池泽华总经理根据大家的评价意见,做出了本次评审的决定和措施:
与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性,质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。总经理池泽华认真听取了大家的意见,并就大家提出的问题,当场落实到具体部门和人员。做出了如下本次评审的决定和措施:
一、本次管理评审基本上到达了预期的目的,为持续改善工正科技公司质量的稳定和提高,促进各部门提高工作质量,以顾客为关注焦点,不断满足顾客要求,增强顾客满意,起到了用心作用。同时为我公司透过2000版/T19001标准质量管理体系认证,创造了有利条件。
4、针对内审中发现的问题,要求各个分公司加强对员工以下两个方面的培训工作:(1)质量意识(服务意识、安全意识),(2)岗位技能,要进行实际操作考核,考核合格方可上岗(由办公室牵头)。
5、为培育公司新的利润增长点,公司决定除增加现有运营车辆中公车公营的份额外,再进行客车租赁方案的可行性探索(由运务部门牵头)。
二、本次评审结论为:透过体系的运行,公司管理已提高到一个新的层次,为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。经过对我公司这次内部质量体系审核、最终产品检验、用户服务的解决状况的分析,我公司的质量方针和质量目标是适宜的,质量管理体系贴合IS09001:2000标准和我司质量管理体系文件的要求,适应我司的实际状况,质量管理体系能在持续改善中有效运行,与产品质量有关的各项工作基本上处于受控状态,全公司职工执行质量管理体系文件的自觉性不断提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效。一致认为我公司质量体系基本具备申请第三方注册认证的条件。
管理评审报告5篇
《管理评审报告》管理评审报告(一):评审时间:年月日评审依据:ISO9001:2000标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客的要求和期望.评审目的:评审本公司的质量管理体系运行方面进行系统的评价,提出并确定各种改善的机会和变更的需要,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审范围及评审重点:对全公司的生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。
参加人员:评审资料:本次管理评审按照2000版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求,对标准规定的管理评审输入:审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的贴合性、预防和纠正措施状况。
参加会议的公司领导及有关部门和个人,对所报告的管理评审信息,尤其是报告中提出的问题和改善推荐,发表了意见、并展开了讨论和评价:最后由池泽华总经理根据大家的评价意见,做出了本次评审的决定和措施:管理者代表xx作了关于《质量管理体系运行状况的报告》,其资料包括:(1)内部质量管理体系审核状况;(2)质量方针和质量目标的实施状况及适宜性;(3)质量管理体系过程的运行状况;(4)上次质量管理评审所确定的措施实施状况及有效性;(5)有关质量管理体系改善的推荐。
各相关部门负责人作了关于《物业管理处质量报告》、《质检部质量管理体系运行状况报告》、《采购部质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》的报告。
与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性,质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。
总经理池泽华认真听取了大家的意见,并就大家提出的问题,当场落实到具体部门和人员。
做出了如下本次评审的决定和措施:一、本次管理评审基本上到达了预期的目的,为持续改善工正科技公司质量的稳定和提高,促进各部门提高工作质量,以顾客为关注焦点,不断满足顾客要求,增强顾客满意,起到了用心作用。
ISO17025-2023管理评审报告+各部门输入资料
ISO17025-2023管理评审报告+各部门输入资料1. 管理评审报告本文档为ISO-2023标准下的管理评审报告。
1.1 评审目的本次管理评审的目的是对实验室的质量管理体系进行评估,以确保实验室能够达到ISO-2023标准的要求,并对存在的问题提出改进建议。
1.2 评审范围本次评审覆盖了实验室的质量管理体系的各个方面,包括但不限于:文件控制、人员培训、标准操作程序、设备校准和维护、内部质量审核等。
1.3 评审过程评审过程包括以下几个步骤:1. 确认ISO-2023标准的要求;2. 审查实验室的相关文件与记录;3. 进行现场检查和采访实验室的工作人员;4. 分析评审结果并撰写报告。
1.4 评审结果经过评审,实验室在以下方面表现良好:- 文件控制:实验室建立了完善的文档控制程序,并能够及时更新和维护文件;- 人员培训:实验室注重员工的培训和能力提升,并建立了明确的培训计划;- 标准操作程序:实验室制定了详细的标准操作程序,并能够按照要求进行操作;- 设备校准和维护:实验室对设备进行了定期的校准和维护,并保持良好的运行状态;- 内部质量审核:实验室定期进行内部质量审核,并能够及时纠正和预防问题。
然而,评审也发现了以下需要改进的方面:- 文件更新:实验室需要加强对文档更新的管理,确保所有文档与最新版本一致;- 设备维护记录:实验室需要完善设备维护的记录,包括维护日期、维护内容和结果等信息;- 培训记录:实验室需要建立员工培训记录,记录培训的内容、日期和培训人员等信息。
1.5 改进建议根据评审结果,我们提出以下改进建议:1. 加强文件更新的管理,确保所有文档与最新版本一致;2. 完善设备维护记录,包括维护日期、维护内容和结果等信息;3. 建立员工培训记录,记录培训的内容、日期和培训人员等信息。
2. 各部门输入资料2.1 实验室文件本节列出了各部门提供的实验室文件:- 仪器设备清单:包括实验室所有的仪器设备信息;- 标准操作程序:各部门制定的标准操作程序;- 培训记录:记录各部门员工的培训情况;- 质量手册:实验室的质量管理体系描述。
管理评审记录范文
管理评审记录范文日期:xxxx年xx月xx日参与人员:-XXX(部门领导)-XXX(项目负责人)-XXX(技术专家)-XXX(市场专员)-XXX(质量控制人员)评审议题:项目X的管理情况评审会议内容:1.项目概述:项目X的目标是开发一款智能家居系统,通过智能设备的连接,实现家庭的自动化和智能化。
项目启动于xxxx年xx月,预计于xxxx年xx月完成,并正常运作。
项目负责人给出了项目的整体进展情况和目前的管理措施。
2.项目管理:a.项目计划:项目负责人分享了项目计划,并说明了目前的进展与挑战。
与会人员针对计划中的关键节点和时间进行了细致的讨论,并提出了建议和调整意见。
经过讨论,对项目计划进行了适当的调整。
b.风险管理:探讨了项目的风险管理措施和应对策略,并针对风险评估表中的关键风险进行了详细的讨论。
市场专员就市场营销风险提出了建议,技术专家提出了技术风险的解决方案。
最终,确定了解决方案和责任人,并将其纳入项目风险管理计划中。
c.人员管理:项目负责人分享了团队成员的情况,并强调了当前人员的稳定性。
与会人员就团队的组织结构、技能培训和绩效评估等方面提出了宝贵的建议,项目负责人表示会及时解决团队管理方面的问题。
3.质量管理:a.质量目标:探讨了项目的质量目标,并就如何确保项目交付的质量进行了讨论。
质量控制人员提出了质量控制手段和测试方案,并与技术专家共同研究产品的可行性和合理性。
最终达成一致,质量控制手段将纳入项目的质量管理计划中。
b.配套文件:检查并评估了项目的配套文件的完整性和准确性。
质量控制人员根据文件内容,提出了一些问题和建议,并与相关人员进行了沟通和解决。
4.经济管理:a.预算情况:项目负责人分享了项目的经费预算和实际支出情况。
大家对项目的经济管理提出了一些意见和建议,主要是关于成本控制和预算调整等方面。
与会人员对预算调整进行了讨论,并确定了具体的实施方案。
b.成本效益分析:市场专员就项目的成本效益进行了分析,并将其汇报给与会人员。
管理评审总结报告(热门6篇)
管理评审总结报告篇1时间:xxx年12月31日地点:xx市计量所会议室主持人:记录人:参加评审人员:所长、副所长、质量负责人、技术负责人、各科负责人会议内容记录:一.由所长报告本次管理评审会议的目的、依据、评审内容。
二.监督员汇报xxx年监督情况。
三.由质量负责人向与会人员汇报:年内部审核情况:共发现11项不符合项,这些不符合项没有对质量体系的正常运行造成不良后果。
2.对内审中发现的不符合项的纠正情况:内审员在规定的期限内跟踪审核,并对纠正措施进行验证。
对审核过程中一些小问题,现场进行了纠正,所有纠正措施均验证有效。
本次内审以抽查为主,所以带有一定的偶然性,为此要求各部门在纠正整改时,要举一反三,找出相关的不合格,并予以纠正整改。
各部门负责人应进一步加强对标准、质量手册、程序文件的学习,认真理解和掌握文件的精神内容,明确自己的职责,严格按照文件的规定要求确保质量体系持续有效的运行。
通过此次内部质量体系审核,验证了所按照JJF1069-《法定计量检定机构考核规范》、CNAS-CL01:xxx《检测和校准实验室的认可准则》(等同ISO/IEC17025:xx)、(国认实函[xxx ]141号)《实验室资质认定评审准则》建立的质量管理体系,运行是基本符合的、是基本有效的。
四.技术负责人向与会人员汇报质量方针、质量目标等的实施情况:1、质量方针全体员工认真学习方针,并在体系运行过程中把方针要求作为指导,取得了一定的进步。
经管理评审会议的讨论,认为方针是适合实验室的,并体现了持续改进及预防的思想,今后应在此方针指导下,进一步落实,取得更大的成效。
2、对体系持续适用性、充分性和有效性的评估:(1)、适用性:在管理评审会议中未提出对体系文件、方针政策的修改意见,确定体系目前无需修改。
(2)、充分性:体系文件全面覆盖了标准各要素要求,并针法律、法规和标准,结合本实验室情况制定了相应的目标、程序、管理措施等,体系策划建立较充分。
实验室管理评审输入报告
实验室管理评审输入报告背景介绍实验室是教育科研机构中重要的科研平台,对于实验室的管理评审是确保实验室良好运行和科研成果的保障。
本报告旨在对实验室管理进行评审和输入,以提高实验室的管理水平和科研效率。
实验室管理评审内容1.实验室管理制度–对实验室管理制度的完整性和有效性进行评估,包括规章制度的落实情况、管理流程的畅通性等方面。
2.人员配备–评估实验室人员的配备情况,包括实验室负责人、科研人员、技术支持人员等,是否满足实验室科研需求。
3.设备设施–对实验室的设备设施进行评估,包括设备完好性、使用率、更新换代情况等,确保实验室科研设施的正常运行。
4.经费使用–评估实验室的经费使用情况,包括经费使用透明度、合理性、科研成果产出等方面,确保经费使用符合规定和科研需要。
5.科研成果–对实验室的科研成果进行评估,包括科研项目进展、论文发表情况、专利申请等,以评估实验室的科研实力和影响力。
实验室管理评审输入方式评审可以通过以下方式进行:•写作形式:撰写实验室管理评审报告,对实验室的管理进行评估和提出改进建议。
•会议讨论:组织实验室管理评审会议,邀请相关人员参与,进行实时讨论和交流。
•数据统计:收集实验室管理数据和科研成果数据,进行统计分析,为评审提供客观依据。
结论与建议综合评审结果,可以提出以下建议:1.完善实验室管理制度,加强规章制度的执行力度。
2.加强实验室人员的培训和配备,提高科研团队的整体素质。
3.定期维护实验室设备设施,确保设备的正常运行。
4.优化经费使用流程,提高经费使用效率和科研成果的产出。
5.鼓励科研人员创新,提高科研成果的质量和数量。
通过对实验室管理评审的输入和改进,可以提高实验室的管理水平,促进科研成果的产出,为科研工作的开展提供良好的支持和保障。
如有建议或疑问,请随时和相关部门联系。
感谢您的配合和支持!。
管理评审输入资料
管理评审输入资料管理评审输入资料是管理评审过程中的重要组成部份,它对于评审的质量和效果具有重要影响。
本文将从输入资料的概念和作用、输入资料的来源和类型、输入资料的准备和管理等方面进行论述,以匡助读者更好地理解和应用管理评审输入资料。
一、输入资料的概念和作用管理评审输入资料是指在进行管理评审时所需的各种信息和数据,包括但不限于项目计划、合同文件、组织结构、工作程序、质量管理手册、工作指导书、工作记录等。
输入资料的作用主要体现在以下几个方面:1. 提供背景信息:输入资料可以提供评审对象的背景信息,包括项目的目标、范围、时间和资源等,匡助评审人员更好地了解评审对象的情况。
2. 确定评审范围:通过分析输入资料,评审人员可以确定评审的范围和重点,明确需要关注的问题和目标,从而有针对性地进行评审。
3. 评估风险和机会:输入资料可以提供项目的风险和机会信息,评审人员可以通过分析这些信息,识别潜在的风险和机会,并提出相应的建议和措施。
4. 支持决策和改进:评审人员可以根据输入资料的分析结果,提出改进措施和建议,为决策者提供参考,匡助其做出更明智的决策。
二、输入资料的来源和类型输入资料的来源主要包括内部和外部两个方面。
1. 内部来源:内部输入资料主要来自于组织内部的各种文件和记录,包括项目计划、工作程序、工作记录、质量管理手册等。
这些资料通常由项目团队或者组织内部的相关部门准备和管理。
2. 外部来源:外部输入资料主要来自于外部组织或者机构,如合同文件、法规标准、行业规范等。
这些资料通常由合作火伴、监管机构或者行业协会提供。
输入资料的类型多种多样,根据评审对象的不同,可以分为项目管理评审、质量管理评审、风险管理评审等。
此外,根据评审的目的和内容,输入资料还可以分为计划资料、执行资料、监控资料、总结资料等。
三、输入资料的准备和管理为了确保管理评审的顺利进行,输入资料的准备和管理至关重要。
以下是一些关键的准备和管理步骤:1. 确定评审需求:在准备输入资料之前,首先需要明确评审的需求和目标,明确评审的范围和重点,以便有针对性地准备和采集资料。
管理评审输入报告是什么意思
管理评审输入报告是什么意思管理评审输入报告是指在管理评审过程中形成的记录、报告或文件,用于汇总和记录参与管理评审的各方提出的意见、建议和反馈信息。
它是管理评审过程的重要成果之一,具有指导管理决策、改进管理质量和推动组织持续改进的作用。
1. 管理评审输入报告的内容管理评审输入报告通常包括以下内容:•参与人员意见和建议:记录参与管理评审的各方提出的意见、建议,包括管理层、员工、相关利益方等。
•问题和隐患汇总:梳理和总结在管理评审过程中发现的问题、隐患,以及可能的解决方案。
•评审结果总结:对管理评审过程中的关键点、亮点和问题进行总结和归纳,为后续决策提供参考。
2. 管理评审输入报告的重要性管理评审输入报告对于组织的管理提升和持续改进具有重要意义:•决策支持:管理评审输入报告为管理决策提供客观的数据和意见,有助于领导层明晰问题、快速决策。
•改进管理质量:通过汇总和分析各方意见和建议,管理评审输入报告可以发现管理体系存在的问题,为改进管理质量提供依据。
•推动持续改进:管理评审输入报告记录了管理评审的过程和成果,有助于组织持续改进,促进良性发展。
3. 编写管理评审输入报告的注意事项在编写管理评审输入报告时,需要注意以下几点:•客观真实:报告内容应客观真实,准确反映管理评审过程中各方提出的意见和建议。
•清晰简洁:报告内容结构清晰,表达简洁明了,便于领导和相关人员理解。
•重点突出:突出重点,重点问题和建议应该得到充分的关注和处理。
综上所述,管理评审输入报告是管理评审过程中的重要文档,对组织管理水平提升和持续改进起着至关重要的作用。
通过编写和利用好管理评审输入报告,可以为组织的发展和进步提供有力支持。
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管理评审计划编号:YFR5.6---02一、评审目的:通过本次管理评审活动,通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况,系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性;确定公司质量管理体系建设的下一步工作,识别改进的机会。
以满足国家标准和顾客需求与期望,提高公司的竞争力与适应力。
二、评审依据:《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报材料三、评审时间:2012年7月8日(一天)四、评审地点:公司二楼会议室五、参加部门与人员:总经理、管代、部门负责人、内审组成员六、管理评审会议议程:1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。
2、各部门汇报质量管理体系运行情况,并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。
3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。
4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。
5、管理者代表出具管理评审报告。
6、管理评审措施进行验证。
八、各部门准备材料要求:①销售公司提供市场调研,走访用户,用户满意调查的总结。
②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。
③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。
④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。
⑤综合办公室提供目前人力资源分布,配制及培训汇报。
⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。
编制人:日期:审批人:日期:管理评审报告编号:YFR5.6---01一、评审目的:确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性;识别改进的机会,确定变更的需要。
以满足国家标准和顾客需求与期望,提高公司的竞争力与适应力。
二、评审时间:2012年7月8日(一天)三、评审地点:公司二楼会议室四、参加部门与人员:总经理、各位副总经理、质量体系覆盖的相关部门的负责人及全体内部质量体系审核员五、管理评审综述及结论:根据ISO9001:2008标准要求和公司制定的《管理评审控制程序》的规定,2012年7月8日在总经理的主持下,召开了2012年度管理评审会议。
根据议程安排,各部门分别就本部门、本系统质量管理体系运行状况及改进措施作了汇报,并分组讨论,针对公司质量管理体系运行中存在的问题以及如何改进如何提高企业的竞争力,扩大市场占有率,提高经济效益,满足顾客要求,达到顾客满意做出决议,经过讨论达成一致意见:1、质量管理体系总体运行评价⑴、公司领导层的变更并未对我公司质量体系运行产生不利影响。
随着公司去年下半年总工程师及总经理的外调,我公司在年初重新任命了管理者代表,保证了质量管理体系的连续性和有效运行。
⑵、质量方针在全厂上下得以贯彻,员工质量意识、改进意识进一步提高,“以顾客为关注点”的质量管理理念进一步加强,质量目标圆满实现。
2012年第一季、第二季度对我厂定期检验中合格率100%;水泥产品在委托省质检站的各类检验中合格率100%,水泥产品监督检验合格率100%;本厂成品检验合格率达100%,产品重大工序质量事故为零。
2012年上半年,客户严重质量问题为0次,客户投诉为0,在,在3月份,销售公司对公司的主要客户进行了一次满意度调查,顾客满意度达到95.04%,圆满完成了各项质量目标。
评审组认为公司质量目标是适宜的,通过全员的努力和不断的持续改进是可以完成的。
公司产品质量是稳定的,完全满足大型工程对水泥质量的要求。
⑶、监视和测量设备得到合理配置,装置进行了全面检定,制定了设备运转率、主机台时、产品单位电耗等考核指标和考核办法,产品质量得到了有效的监视。
加大设备更新改造力度,提高了公司的技术装备水平和设备运行效率。
截止6月底,设备校准或检定率为100%;⑷、员工岗位任职能力和技能水平进一步提高。
今年以来,我厂紧密结合企业实际,不断完善措施,优化管理,真抓实干,注重效果,有力地抓好了全年教育培训工作。
制订出全厂2012年度的《年度培训计划》,内容涉及综合和专业管理、专业技术、生产操作等几大类。
半年来,我厂创新培训机制,大力开展职工教育和岗位技能培训,共计划培训24课时,已实施完成36课时,目前培训项目实施率达150%。
⑸、在现场管理方面,通过推行实施标准化管理制度,加大了现场整治力度,规范了员工作业标准。
各车间设备、生产半成品、现场物品实行定置管理,车间物流有序,场所整洁,生产工作环境明显改观,现场管理水平进一步提升。
⑹、质量管理体系的内部审核、检查、改进和完善机制已建立,纠正预防性措施均已落实且效果明显。
今年上半年通过了1次企业内部审核,累计发现问题2项,对审核中发现的问题,各部门均按要求对进行了原因分析,制定并实施相应的纠正措施,经验证达到了预期目标。
2、需要改进的方向:⑴、加强学习和培训。
组织新进工作人员全面系统的培训学习质量管理体系知识,进一步提高对实施质量管理体系的认识。
⑵、按照持续改进、不断完善的工作要求,持续优化服务流程,改进服务方式,充分挖掘内部潜力,强化质量管理,制定更高的工作标准,实现公司服务质量的全面提升。
⑶、进一步做好服务质量的过程控制及监视和测量工作,加强对质量记录、服务流程、法律法规依据等规范性的质量控制,确保公司质量管理体系在持续改进的基础上不断提升。
加强与客户和内部的沟通方面,紧密围绕质量方针和质量目标,完善售前、售中、售后服务,提升企业的形象,挖掘并开发出更多的潜在客户。
⑷、推行设备标准化管理,并加强督促和检查考核,继续加大设备的更新改造力度。
从发现问题解决问题的角度出发,多检讨各自工作中存在的不足,以此作为完善质量管理体系的基点,不断健全公司的质量管理体系,以便更好地促进本公司各方面工作的健康发展。
3、2012年度管理评审结论评审结论:本次管理评审按照2008版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求,对标准规定的管理评审输入:内部质量体系审核、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况。
参加会议的公司领导及有关部门和个人,对所报告的管理评审信息,尤其是报告中提出的问题和改进建议,发表了意见、并展开了讨论和评价;最后由弥中平总经理根据大家的评价意见,做出了本次评审的决定和措施:⑴.公司制订的质量方针体现了以顾客为关注焦点、增强顾客满意的承诺,体现了遵守法律、法规的承诺,同时也与公司总的方针是一致的,为制订质量目标提供了框架。
这个质量方针是比较切合公司实际的,并在各个层次上得到了有效地贯彻。
⑵.公司制订的质量目标基本体现了标准的要求,与公司的质量方针基本保持一致,同时在一些部门也按标准的要求建立了分质量目标,进行分解、细化。
通过内审和工作检查,质量方针和质量目标得到有效贯彻,员工的质量意识和管理意识不断增强,产品质量大幅提高。
截止到目前,成品送检合格率100%,出厂水泥合格率100%,顾客满意度95.04%,远超出我们预期的目标要求。
⑶.上次管理评审以及监督外审中的措施已经得到落实,并通过了验证;在本年度的内部审核中开出的3份不合格报告,均得到了整改,且措施经验证有效,本年度未发生重大质量事故及客户投诉现象。
⑷.公司的组织机构设置合理,职能明确清晰,能满足生产经营的需要,同时公司领导重视对人力、机械、基础设施等资源的投入,满足了生产需求,保障了销售货源的供应。
⑸.公司的现行体系能够保证公司的产品满足产品新标准的要求。
⑹.培训工作进一步加强,公司不但重视质量管理体系培训,而且也注意现场专业技能、安全生产、管理知识等多种培训,同时也注重培训效果,确保上岗人员能力都能满足岗位的要求。
⑺.公司的质量管理体系基本上符合ISO9001:2008标准规定的要求,证明是适宜的有效的。
编制人:日期:批准人:日期:管理评审会议通知公司领导、各部室负责人:经研究决定于2012年7月8日在二楼会议室召开管理评审会议,望准时参加。
参加人员名单:弥中平赵自发阴育刚张佰平许民王海师刘盈川郑晓明王志伟刘铁军屈星张晓爱王勇杨波各部室负责人按管理评审程序文件要求于7月6日提交相应的报告,交综合办公室汇总。
尧峰公司2012年7月2日管理评审记录YFR5.6-05会议地点:公司二楼会议室会议时间:2012年7月8日参加人员:总经理、副总经理、质量体系覆盖的相关部门的负责人及全体内部质量体系审核员。
会议主持:弥中平会议记录:屈星会议内容:1、销售公司作了市场调研,走访用户、用户满意调查的总结。
2、化验室作了近阶段体系运行以来产品实物质量的统计分析。
3、生产技术部作了目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。
4、采供部作了原燃材料采购情况和市场调查分析。
5、综合办作了目前人力资源分布、配置情况的汇报。
6、全质办做了质量目标完成情况报告。
7、全质办作了内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。
8、大家讨论报告内容和质量管理体系运行情况,形成会议决议。
9、管理者代表对公司质量体系运行做了总结发言,认为公司质量管理体系运行有效,并提出了今后进一步改进的要求和措施。
10、公司总经理弥中平强调了质量管理的重要性,要求质量体系管理部门要不断学习新知识,进一步提高管理水平,满足用户的要求。
管理评审发放记录编号:YFR5.6-06纠正措施和预防措施报告尊敬的总经理,各位领导、同志们:一年来,全质办在公司领导的正确领导下,依据质量管理体系文件的要求,充分履行本部门的各项职能,本着健全、实用的原则,对公司质量管理体系进行有序管理,不断改进和完善。
一年来,我们结合公司实际,对体系进行内部审核一次,由公司4人组成的内部质量体系审核小组,为期3天审核了GB/T19001—2008版标准的全部要素,涉及管理层、生产技术部、销售公司、综合办公室、采供部、化验室、全质办、生产车间(矿山、生料、烧成、制成)。
对11年外部审核不符合项进行了验证,通过听、看、问、查阅各种记录和资料,经过认真细致的内审工作,对我公司质量体系作了公正的评价,认为我公司重视质量管理工作,质量体系健全,并能有效运行,产品质量不断稳步提高,同时审核组也指出了存在的一般不符合项,要求存在不符合项的部门迅速制定纠正措施,公司内审员对各部门纠正措施执行情况进行督促检查并对纠正结果进行验证。
下面,我就“产品改进落实情况”、“生产过程及产品的测量和监视情况”、“工艺纪律执行情况”、“纠正和预防措施实施情况”、“产品质量统计分析情况”、“改进建议”,“存在的问题、改进建议及本部门质量目标实施情况”等六大方面向总经理及各位作如下报告:一、产品改进落实情况:根据质量管理体系运行要求,作为公司质管部门,必须做到率先示范,带头严格按照体系文件去规范操作,加强产品改进意识,通过质量信息反馈,将生产和使用过程中暴露出来的各类问题进行分析、研究,组织力量进行改进,以提高产品质量水平,增强公司产品在市场上的竞争力。