第六章-MM06_创建供应商主数据流程
供应商主数据管理流程
供应商主数据管理流程Managing supplier master data is a critical process for organizations in ensuring the accuracy and integrity of supplier information. 供应商主数据管理是组织确保供应商信息的准确性和完整性的关键流程。
Effective management of supplier master data involves various steps such as data collection, validation, maintenance, and governance. 有效管理供应商主数据涉及数据收集、验证、维护和治理等多个步骤。
The process begins with the collection of supplier information, including their contact details, financial information, and performance metrics. 流程始于收集供应商信息,包括他们的联系方式、财务信息和绩效指标。
This data is then validated against various sources to ensure its accuracy and completeness. 这些数据随后经过各种来源的验证,以确保其准确性和完整性。
Once validated, the data needs to be regularly maintained and updated to reflect any changes or additions. 一旦验证完成,需要定期维护和更新数据,以反映任何更改或新增内容。
Additionally, governance processes need to be in place to ensure that the data is being used and managed in compliance with organizational policies and regulations. 此外,需要建立治理流程,以确保数据在遵守组织政策和法规的情况下得到使用和管理。
2供应商主数据详解
2供应商主数据详解
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1.1供应商PPT介绍 (1)
1.2供应商主数据界面介绍 (9)
1.3一次性供应商 (24)
1.4供应商清单显示 (27)
1.5供应商子域在订单中的运用 (28)
1.6相关后台配置 (33)
1.6.1供应商科目组 (33)
1.6.2供应商编码 (35)
1.6.3供应商主记录屏幕格式 (37)
1.6.3.1与事物代码有关 (38)
1.6.3.2与采购组织有关 (38)
1.6.3.3与供应商账户组有关 (40)
1.6.4供应商合作伙伴的设定 (42)
1.1供应商PPT介绍
1.2供应商主数据界面介绍
图1-[1]如果不输则表示集团级,进入之后是看不到公司的相关数据的
图1-[2]必输
图1-[3]这个参数很重要,控制的相关的参数,详细见前面的PPT
定义科目组和字段选择(供应商
)
在这一步,必须给供应商定义一个科目组,当建立供应商主记录
时,必须指定一个科目组,可以用科目组去限定:(既供应商类型,在建供应商档案时,把供应商归类,便于管理与查找) 1 2 3
说明:如果名称和地址部分不能完全写完,可以按显示其它部分填写。
输入以上银行信息可进行转账,EDI
XK04只记录某一个供应商档案修改过程,每一次修改的痕迹都会被记录下来。
MM_操作手册_主数据维护.V1.0_【51SAP教育中心】
目录一、维护物料主数据 (1)1、创建物料 (1)2、修改物料 (8)3、显示物料 (11)4、标记删除 (11)5、扩展物料 (12)6、报表 (13)二、维护供应商主数据 (16)1、创建供应商 (16)2、修改供应商 (24)3、显示供应商 (25)4、扩展供应商(T-CODE:XK01) (25)5、报表(T-CODE:ZMMCODE3) (26)三、扩展物料库存地 (27)5、维护批次 (29)A)创建批次 (29)B)更改批次 (30)C)显示批次 (30)一、维护物料主数据1、创建物料路径:后勤-物料管理-物料主记录-物料-创建TCODE:MM01或直接在红圈处直接键入MM01回车即进入创建物料的初始屏幕:物料:填写物料编码行业领域:点击红框的下拉菜单,选择C 化学工业物料类型:点击下拉菜单选择物料类型:MAIN 基本材料回车。
我们以物料TJ_TEST为例说明。
回车进入下一画面:选择相应的维护视图(基本数据1,基本数据2,销售组织数据1,销售组织数据2,销售:一般/工厂数据,对外贸易出口,销售文本,采购,对外贸易进口,采购订单文本,工厂数据/存储1,工厂数据/存储2,会计1,会计2,成本评估1,成本2)。
回车进入下一画面:工厂:点击红圈处的按钮,选择工厂:TJ01(表示天津特油工厂) 库存地点:选择工厂下的库存地点。
销售机构和分销渠道选填:销售机构选择工厂下的销售机构TJSO ,分销渠道选工厂下的70非贸易销售。
回车!在基本数据1视图里,要填写物料描述,基本计量单位(点选使用物料时最方便的最小单位)和物料组(即物料号的前三位)。
在以后的屏幕里,凡是有这个图标的均为必填项,如未填写,按回车后在屏幕的左下角会出现提示:。
直到把所有必填项全都填写完整,按回车才会到下一个屏幕。
我们还可以按这三个按钮来选择屏幕(如下图所示),当然也要在当前屏幕填写完整以后,否则还会出现上述提示。
填写物料描述,基本计量单位,及选择物料组。
MM采购框架协议处理流程
业务流程名称:采购框架协议处理流程编号及版本号编号:BPD-MM06版本:VI. 0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAPR/3中处理业务的详细流程定义,其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1.业务流程目的:采购框架协议流程主要包括了框架协议的谈判与系统处理。
2.业务流程的相关原则:2.1公司供应管理部门根据对物料的长期需求预测情况,市场与供应商的情况,制定出粗采购计划。
基于该粗采购计划,与供应商之间就物料在一定期间(如一年)内的采购情况达成的框架性的协议或者合同。
根据谈判的情况,该协议可以是约定在某期间的总的采购数量或者总采购金额。
2.2框架协议签订完毕并在系统中维护后,在其有效期间内,系统中的采购订单都为该框架协议的具体执行凭证。
采购人员可以在系统中定期检查执行情况。
2.3采购框架协议的注意事项:1)系统中框架协议维护好后,必须在货源清单中对该物料把框架协议作为一种货源维护进去。
这样,系统中生成的采购订单就是框架协议的具体执行凭证,以确保采购按照框架协议执行;2)采购人员需要定期在系统中检查框架协议的执行情况。
3.业务流程所带来的相关规则和政策改变3.1相关的规则和政策改变无3.2对组织结构调整的要求无4.版本控制:5.业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。
6•业务流程图(在VISIO中画流程图)7.业务流程的详细步骤:7. 1物料管理模块采购框架协议处理流程步骤:8.业务流程中所用到的报表:9.业务流程中所用到的表单:10-接口需求(SAP与其它系统的接口):11.数据转换需求:12.权限设置需求。
创建物料主数据
一.物料主数据二.物料主数据后台:SPRO1.定义物料类型:位置这里可以看到物料使用的视图:是否价值/数量更新:在客户供料的情况下会使用到数量更新,价值不更新的情况2.采购类型定义:后台SPRO定义内外部采购方式前台MM01中可以看到采购类型自动变换在物料类型中定义编号范围:3.定义物料状态:物料状态决定了该物料可以执行什么样的事务物料主数据前台:MM01首先明确物料的行业类型以及类型行业类型决定了哪些数据是需要显示的选择视图:缺省值可以保存常用视图,不需要每次都选择操作。
这里也可以设定默认值:隐去行业类别,避免错误发生当然,组织机构等等也是可以隐去的,不需要每次都输入维护基础数据:窗口中打钩的栏位为必输项维护附加数据:创建采购视图:这里AUTO PO这个选项是为了将来自动产生PO时使用创建MRP视图:选择MRP类型,批量大小为每次运行MRP之后按照多少数量进行补货创建会计视图:价格控制有两种方式:标准价和移动平均价,标准价在会计处理中会增加一个差异文档,这个文档记录了材料采购的差异,评估类别表示该物料统计在哪个科目下MMD1创建MRP参数文件:SAP提供了两个物料维护方式,一种是集中维护(MM01),一种是分散的维护(MM50),这里提供MM50维护物料状态:表示物料没有维护物料需求计划:MM60可以查看建立过多少物料:可以按照创建者查询,注意这里仅估计按钮,如果是勾选该标志,那么只会选中建立财务文档的物料,如果不勾选的情况下会都出来删除物料:添加删除标记(MM06)和彻底删除物料(比较威胁不建议使用)选择删除的工厂,这是该物料还是可以使用的,建议增加物料状态来控制。
如果勾选了物料这个标志,说明该物料所有的工厂都会删除批量更改:事务代码MM17在表一览维护需要更改的项目在字段一栏维护需要更改的字段点击屏幕上方的闹钟按钮点击替换按钮,系统开始后台运行替换程序,存盘即可。
SAPMM模块物料主数据管理操作手册
SAP物料主数据用户操作手册MM模块版本管理目录1.:物料主数据管理流程1.1 流程说明本流程用于院本部/南瑞集团、国电南瑞对物料进行集中管理的需求,集中在SAP系统内对物料进行维护,保证物料主数据规范和准确,符合实际情况和系统需要。
本流程描述的是对系统中物料主数据进行新增、修改、删除的业务。
1.2 流程图1.3 系统操作—创建物料主数据1.3.1 操作范例:创建一个原材料物料主数据。
系统内做库存管理的物料总共有三种,即原材料、半成品和成品。
这里仅以原材料的创建为例,讲解过程中会穿插说明半成品、成品与原材料的填写区别。
1.3.2 系统菜单及交易代码1.3.3 操作步骤(1)双击事务代码 MM01,出现如下界面:(2)在如上图的界面输入如下数据:(3)选择回车,出现如下界面:(4)在如上图的界面输入如下数据:基本数据1、基本数据2、分类、销售:销售组织数据1、销售:销售组织数据2、销售:一般/工厂数据、采购、MRP1、MRP2、MRP3、MRP4、工作计划、一般工厂数据/存储1、一般工厂数据/存储2、会计1、会计2、成本1、成本2。
(5)选择回车,进入组织界面视图:(6)在如上图的界面输入如下数据:(7)选择回车,进入基本数据1视图:(8)在如上图的界面输入如下数据:(9) 选择回车,进入基本数据2视图: (10)点击回车,进入分类视图:(11) 在类种类描述中选择:物料分类001,双击出现如下视图: (12) 在如上图的界面输入如下数据:(13) 选择回车,进入销售:销售组织数据1视图: (14) 在以上界面输入如下数据:(15) 选择回车,进入销售:销售组织数据2视图: (16) 选择回车,进入销售:一般/工厂数据视图: (17) 在如上图的界面输入如下数据:(18) 选择回车,进入采购视图: (19) 在如上图的界面输入如下数据:(20) 选择回车,进入MRP1: (21) 在如上图的界面输入如下数据:(22)选择回车,进入MRP2:(23)在如上图的界面输入如下数据:(24)选择回车,进入MRP3:(25)选择回车,进入MRP4:(26)选择回车,进入工作计划视图:(27)选择回车,进入工厂数据/存储1视图:(28)选择回车,进入工厂数据/存储2视图:(29)选择回车,进入会计1视图:(30)在如上图的界面输入如下数据:(31)选择回车,进入会计2视图:(32)选择回车,进入成本1视图:(33)选择回车,进入成本2视图:(34)点击1.3.4 结论物料100000439被创建成功。
供应商主数据操作指导书
供应商主数据操作指导书更新日期:2004年3月22日一、供应商主数据创建二、供应商主数据修改三、供应商主数据显示四、供应商主数据冻结一、供应商主数据创建事务代码:MK01操作说明:进入“供应商创建”屏幕,首先查询要创建的供应商是否存在:将光标置于供应商空白处,点击图标出现检索条件窗口。
点击图标,出现下图,这是系统提供的查询供应商主数据的所有查询方法。
选择“按供应商增殖税登记号查询”条件进行查询即可进入:即可按照税务代码和供应商名称进行检索。
注:1、因为税务代码是唯一的,所以首先应按此条件进行检索;2、用供应商名称进行检索时可以进行模糊查询,用“*供应商名称关键字*”显示查询结果:A:如果所查询的供应商已经存在,系统会弹出一命中列表,如下图所示:此种情况不予创建供应商,因为供应商在系统中应是唯一的;B、如果所查询的供应商不存在,如下图所示:系统提示此选择没有值则可以创建供应商进入创建供应商主数据初始屏幕:输入字段:1)采购组织:输入采购组织,或按键选择输入2)帐户组:输入帐户组,或按键选择输入。
输入所须项后,按键进入下一屏幕:输入字段:名称:供应商公司注册名称。
检索条件:供应商的简称不超过四个字街道/房号:供应商的地址邮政编码/城市:供应商所在地的邮编及城市名称国家:在空白处输入国家代码,或者点击图标进行选择。
语言代码:在空白处输入语言代码,或者点击图标进行选择。
电话:在空白处输入电话号码。
传真号:在空白处输入传真号码。
因特网地址:在空白处输入因特网地址。
数据线:国内供应商,维护大写的CN国际供应商,维护大写的FN回车或者点击图标,进入下一屏。
输入字段:税务代码 1:此处输入该供应商的增值税代码。
国外供应商此处不填。
回车或者点击图标,进入下一屏。
国家:输入国家代码或者点击图标进行选择。
银行码:将光标置于银行码的空白处,点击进入维护银行名称的视图中,如下图所示:在空白处输入银行的名称(必须填写)、按回车键进入下一屏,如下图所示:银行帐户:输入银行帐号,如果空白处长度不够,可以在后面银行户主字段输入完整的帐号。
创建供应商主数据流程
创建供应商主数据流程1. 简介供应商主数据指的是企业与外部供应商建立和维护的基本信息,如名称、地址、联系人等。
创建供应商主数据的过程需要涉及多个环节,包括供应商信息收集、审核、创建主数据等。
本文将介绍创建供应商主数据的详细流程,帮助企业高效地管理和维护供应商信息。
2. 流程概述创建供应商主数据的流程主要包括以下几个步骤:1.供应商信息收集:收集供应商的基本信息,如企业名称、地址、联系人等。
2.供应商信息审核:对收集到的供应商信息进行审核,确保信息的准确性和完整性。
3.创建供应商主数据:根据审核通过的供应商信息,创建供应商的主数据,并分配相应的供应商编号。
4.主数据审批:对创建的供应商主数据进行审批,确保数据的合规性。
5.主数据同步:将创建的供应商主数据同步到企业的主数据系统中,以便后续的使用和管理。
下面将详细介绍每个步骤的具体操作。
3. 供应商信息收集在创建供应商主数据之前,首先需要收集供应商的基本信息。
通常可以通过以下途径进行信息收集:•供应商申请表:提供给供应商填写的表格,包含了各项供应商信息的字段,如企业名称、地址、联系人、联系方式等。
•供应商调查问卷:通过问卷调查的方式收集供应商信息,通过设置必填项和选填项来确保信息获取的全面性。
4. 供应商信息审核在收集到供应商的基本信息后,需要对这些信息进行审核,以确保信息的准确性和完整性。
审核过程主要包括以下几个方面:•信息确认:与供应商进行确认,核实提供的信息是否准确无误。
•信息完整性检查:检查供应商提供的信息是否完整,如是否缺少重要的联系人信息。
•信息合规性检查:检查供应商提供的信息是否符合企业的规定和要求,如是否具有相关的资质证书。
5. 创建供应商主数据在供应商信息审核通过后,可以进行供应商主数据的创建。
创建供应商主数据时需要填写以下信息:•供应商编号:可以根据一定的规则,如按照字母+数字的组合生成供应商编号。
•企业名称:供应商的正式名称。
•地址:供应商的注册地址。
创建供应商主数据流程
创建供应商主数据流程供应商主数据流程是指企业在与供应商建立和维护业务关系时所采取的一系列步骤和流程。
这些流程目的是确保供应商的信息准确、完整、及时,并使其与企业的业务流程无缝衔接。
以下是一个典型的供应商主数据流程,包括供应商创建、维护和采购流程等。
1.供应商创建供应商创建是指将新的供应商添加到企业的主数据系统中。
这一步骤通常需要以下操作:-进行供应商背景调查:了解供应商的信誉、财务状况、法律合规情况等。
-审核供应商申请:根据企业的供应商准入标准,审批供应商的申请。
2.供应商维护供应商维护是指定期更新和维护供应商的主数据信息。
这一步骤通常需要以下操作:-更新供应商主数据记录:在主数据系统中更新供应商的相关信息,确保其准确性和完整性。
-定期评估供应商表现:根据设定的指标和标准,评估供应商的业绩和服务质量。
-根据评估结果采取相应的措施:如对表现良好的供应商给予奖励或合同续签,对表现不佳的供应商采取必要的纠正措施或终止合作关系。
3.采购流程采购流程是企业与供应商之间进行实际业务交流和交易的过程。
-需求确认:根据企业的需求,确定需要采购的物品或服务的规格、数量、交付日期等。
-发布采购订单:将需求转化为采购订单,向供应商发出采购请求。
-供应商确认:供应商收到采购订单后,确认其可供应,并提供相应的交货时间、价格等信息。
-采购订单确认:企业确认供应商的回复,根据提供的信息对采购订单进行确认或调整。
-交货和付款:供应商按照约定的交货日期送货,企业验收货物后进行付款。
4.数据报告和分析企业通过对供应商主数据的报告和分析,可以了解供应商的整体状况和表现。
这些报告通常包括供应商质量、交货准时率、投诉率、合作历史等关键指标的统计和分析。
根据这些报告,企业可以制定相应的改进策略,并与供应商进行业务谈判和合同更新。
总结起来,供应商主数据流程是一个综合的流程,包括供应商的创建、维护、采购和数据报告分析等环节。
通过建立和维护供应商主数据的准确性和完整性,企业可以更好地管理供应链和业务关系,提高供应商的管理效率和采购流程的透明度。
SAP MM模块创建供应商主数据
把发票校验和自动建立采购订单 这样有利于后续的操作
这里是确认订货、开票地址是否是一个地址 十九确认回车 不是就修改 直接 保存就OK完成!
修改 显示 删除 冻结等操作都再上图选择使用
XK01采购供应商创建
1.供应商编码不用填写,系统会自动产生编码 2.其他公司代码 组织 账户组都一一维护后回车
填入必填选项 搜索项位快捷性
维护真实的联系人信息
科目就是以后这个供应商的帐进入哪个科目 公司现在只有红色选框的内部和外 部的科目 选择好回车
MM TTTT - 物料及供应商主数据
護“合格廠商名錄(AVL)”
SAP MM Module Training Lecture
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Create by SAP MM Module | Nov. 2003
Material Master –Create Material Master
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1.確定採購群組(采購員) 2.是否自動由P.R.轉P.O. 3.多交與少交的比率設定, 4.該物料是否經IQC檢驗及檢驗
SAP MM module TTT (2nd)
( Material Management module TTT Training for )
Agenda
▪ Material Master(物料主檔)
- Basic Concept Introduction (基本概要介紹) - Material type(物料類型) - Material group(物料群組) - Purchase group(采購群組)
Material Group List
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Material Group SMA01 SMB01 SMC01 SMA02 SMB02 SMC02 SMA03 SMB03 SMC03 SMA04 SMB04
SAP MM Module Training Lecture
SAP MM Module Training Lecture
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Create by SAP MM Module | Nov. 2003
Material Master –Basic Concept Introduction
SA[物料管理之物料状态管理
非限制使用(即合格品状态)、质量检验(待继续检验物料的状态)、预留的、接受预留、未清订单数量(采购订单未入库的数量)、订购寄存(寄售订单未入库的数量)、库存传送(地点)(即工厂间传送的在途库存)、传送(库存地点)(即库存地之间传送的在途库存)、GR 冻结库存(先收货到冻结库位但不做帐)、交货计划(协议计划)、退货(订单的退货)、已冻结(质量等原因被冻结的库存)冻结库存即不可用的库存,通常是质检部门做了相关操作,使得这部门货物无法发货或做其他动作!这部分的库存是不被当做现有存货使用的,也就是说,如果销售有2T的需求,而你仓库里刚好有2T,但是冻结的库存,MRP跑出来的数据会提示你现在有2T的需求,要你采购或是生产,并不会将冻结库存的数量计算在内。
在某些情况下库存是不可用的,比如质检不合格或者要预留,就可以将其设置为冻结.需要注意的就是:这些库存不参与可用性分配.SAP物料冻结有什么作用可以禁止此物料做一些操作,例如禁止收仓,禁止物料消耗等等。
盘点时如果库存需要冻结,SAP 提供了2 种方法供选择。
分别是:【1】记账冻结,:如果选择了此按钮,则意味着在盘点凭证里的库存是无法移动的,相当于被冻结。
【2】冻结账面库存,:选择此按钮后,当前的库存会作为记录库存,实际的盘点库存数会跟记录库存对比。
如果需要启用此功能,请在此路径下激活库存地配置:IMG->->库存管理和实际库存->库存盘点->允许存储位置的登记库存余额冻结(TCode:OMBP)看看这两张图:第一张图表明了记账冻结,产生的效果。
Figure 106: Blocking Goods Movements解释:9 月26 日那天库存为250 EA, 于当天创建盘点凭证,并冻结了库存的收发,盘点过程在9 月28 日完成,输入实际盘点的数量,为255 EA。
到此,冻结解除,库存的收发可以正常进行。
9 月30 日库存的5 EA差异审批通过,过账,在9 月30 日的370 个库存基础上调整。
【手册1】 建立物资主数据
★「注意事项」维修备件的主数据是在专门的SPM系统进行创建。
不直接使用MM01进行创建。
【步骤1】双击MM01,进入创建界面【步骤2】输入主数据☞“Material”输入:“物料主数据编码”☞“Industry sector”选择:“Mechanical engineering”(统一)☞“Materail Type”选择:“实际情况(下表)”类别Materail Type备件SBBJ工具TOOL材料Raw material 简称ROH【步骤3】选择视图模式(不同视图对应不同的主数据创建界面)☞选择“Select Views”☞选择“Basic Data”、“Purchasing”、“Accounting”三个视图模式☞“Plant”输入“实际情况(下表)”类别Materail Type Plant备件SBBJ FS04工具TOOL FS06材料Raw material FS06☞“Description”输入“中英文描述”☞“Base Unit”输入“PC”☞“Material Group”输入“实际情况(下表)”类别Materail Type Material Group备件SBBJ SBBJJJ/SBBJDQ工具TOOL TOOL-FS材料Raw material M-ONCE☀「名称解释」Material Group:用于采购组分类☞勾选“Batch management”(批次管理)☞“Valuation category”选择“F”(表示支持多价值管理)☞“Price control”选择“V”(表示移动平均价)☞“Valuation Class”选择“实际情况(下表)”类别Materail Type Valuation Class备件SBBJ 2000工具TOOL 1618材料Raw material 1601☀「名称解释」Valuation category:物资是否多来源(多价值)。
上海xx家具有限公司sap实施专案第六章-mm06_创建供应商主数据流程4p
第六章-MM06_创建供应商主数据流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档创建。
内部供应商主档基本资料创建由市场处执行,外部生产类供应商主档基本资料创建由采购部执行,外部总务类供应商主档基本资料创建由总务部执行,财务部统一进行所有类别供应商的财务资料创建。
采购部之供应商原则上必须经过新厂商考核合格(MM09新厂商评核流程),并经物流处主管签核后,方可在系统中进行资料创建。
若为顾客指定且非我方正式供应商,则在系统中以一次性供应商方式执行资料创建,以利执行系统采购作业。
一次性供应商创建不需要执行财务资料创建,由申请部门自行执行维护及管控作业。
若需在系统中进行供应商主档创建,必须填写《SAP供应商维护申请单》(如附件),采购部、总务部及市场处必须确定基础资料的完整和正确并必须经相关主管签核后,方可由专人输入系统。
采购部、总务部及市场处相关人员完成供应商主档基本资料创建后,将系统供应商号码登录到申请单上,并转财务部执行供应商财务数据的系统创建作业。
财务部接获申请单后,先由专人手工填写财务数据,如统驭科目、account group等,经财务主管确认签字后,方可在系统中执行创建作业。
在所有系统作业完成后,财务人员执行最终记录并签字归档。
因业务需求,所有供应商主档建立作业,要求在8个工作小时内完成,业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
2.流程图3.系统操作3.1.操作范例例一:在FPOO(总部及华东区生产采购组织)下新建一个国内生产性供应商3.2.系统菜单及交易代码1)采购数据后勤?物料管理?采购?主数据?供应商?采购?创建交易代码:MK012)财务数据会计?财务会计?应付帐款?主数据?创建交易代码:FK013.3.系统屏幕及栏位解释1)采购数据后勤?物料管理?采购?主数据?供应商?采购?创建交易代码:MK01栏位名称栏位说明资料范例供应商非选项系统内部给号采购组织必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织FP01东北区生产采购组织FP02 华北区生产采购组织FP03 华中区生产采购组织FP04 华南区生产采购组织FP00总部及华东区采购组织帐户组必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询1000 国内生产性采购供应商1100 国内总务性采购供应商1200 国外生产性采购供应商1300 国外总务性采购供应商1000国内生产性采购供应商模板为可选项,若需创建的供应商与原有供应商的资料相同,可以从模板内输入原有供应商的号码及采购组织,执行复制作业按<或<Enter>键进入下一个画面。
SAP供应商主数据的创建
户/供应商名称、地址、电话、传真、所属行业、开户银行等。
●公司代码数据:在公司代码层面需要维护的是符合特定公司需求的信息,如付款期限,统驭科目(即对应的总账科目)、客户/供应商的税号以及联络人、自动催款/付款过程等。
需要注意的是:在SAP总账系统中,应收账款被设置成统驭科目,这类科目是不能直接记账的,而是需将每一个客户/供应商的主记录与某个应收账款科目挂钩,这样集成明细账和总账会被同时更新。
统驭科目也在客户/供应商主记录的公司代码层面上进行维护?●销售数据:在销售层面需要维护的是与销售模块相关的信息,例如销售定单、货物运输以及与开票相关的各种参数和默认值等。
这些信息只和相关的销售范围有关。
除了需要维护如此详细信息的客户/供应商,在系统中还可以根据一定的标准定义若干个“一次性客户/供应商”。
符合某个标准的一次性客户/供应商都使用同一个编码,具体不同的信息在业务处理时补充进去,例如全称、地址等。
(1)供应商主数据的创建,具体的配置步骤如下:从SAP系统初始菜单中选择“会计÷财务会计÷应付账款专主记录÷创建”选项,双击进入图5-16所示的界面。
革击“账户组”字段旁边的“@”按钮跳出选单,选择时应的账户组。
图5一l6创建供应商注意:(1)如果为内部给号,则不需要在“供应商”字段处输入客户编号;若为外部给号,则需要在“供应商”字段处输入供应商编号,否则不能进入下一个界面。
(2)如果系统里已经有与即将创建的供应商相似的供应商存在,则可通过参照的方式建立新的客户。
如果用户选定的账户组的编号方式为外部给号,而用户没有在“供应商”字段输入字段,当用户单击回车时,系统提示指明账户号码。
如果用户输入的编号不在该组供应商的编号范围之列,系统则提示输入正确的编号范围。
(3)供应商主数据与客户相似,如果在公司代码字段处输入了公司代码,那么用户将同时维护次供应商的一般数据段和公司代码数据段;如果相同编号供应商的一般数据段数据已经存在,那么在输入公司代码后,就只能维护公司代码数据段;如果相同编号供应商的一般数据段数据和指定的公司代码数据段数据都已经存在,系统则提示供应商已存在,并拒绝进行创建操作。
供应商主数据建立流程图
相关部门 及人员
001
采购员负责供应商资料的收 采购员
集,请供应商填写“供应商
调查表”。
002
对于重要原材料,需要由质 质量部、
量部组织相关人员进行现场 研发部、
评审,形成现场评
部、研发部进行样品鉴定, 质量部、
并形成鉴定表。
研发部
004
样品通过后,即可进行小批 采购员、
量试用,由物料部安排小批 物料部、
量试用,质量部、研发部进 质量部、
行跟踪质量情况。
研发部
005
小批量试用合格后,即对该 采购部、
新供应商进行评定。
物料部、
质量部、
研发部、
制造部
006 评定合格的新供应商,将其 采购员
相应的信息输入。
文件名: 模块:
版本: 日期:
供应商主数据建立流程
版本控制
流程描述
相关部门
相关流程 流程概述 流程假设
文件名: 模块:
流程概览 供应商主数据建立流程
开始
001供应商资料的 收集
002现场评审
003原材料样品 鉴定
004小批量试用
005供应商评价
006新供应商信息 的输入
结束
分步编号
版本: 日期:
分步描述
SAP创建供应商主数据
www.erpjy.com /创建供应商主数据www.erpjy.com /图标图标含义警告示例注释建议语法外部处理可选业务处理或决定排版惯例字体风格描述Exampl e text出现在屏幕上的单字或字符。
包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
到其它文档的交叉引用。
Exampl e text正文文本中强调的字或词组,图形和表格的标题。
EX AMPL E TEXT系统中元素的名称。
包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字,如 SELECT和 INCLUD E。
Exampl e text屏幕输出。
包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。
EXAMPL E TEXT键盘上的按键。
例如,功能键(如F2)或ENTER键。
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www.erpjy.com /目录1用途.............................................................................................错误!未定义书签。
2前提.............................................................................................错误!未定义书签。
2.1角色.....................................................................................错误!未定义书签。
供应链基础数据操作手册
基础数据操作手册一、客户菜单:【基础数据管理----主数据——--客户】操作步骤:第一步:双击客户节点,进入客户新增界面第二步:在客户新增界面,根据需要新增客户分类,选中相应的根节点,单击新增按钮【】,进入新增界面,如内部客户新增:第三步:客户新增分类完成后,新增客户,双击工具栏上新增按钮【】,进入新增界面在客户新增界面,需维护【基本资料】及【财务资料】页签,相关信息填写完成后,单击工具栏上的保存【】按钮,即完成客户新增操作第四步:客户核准,选中需核准的客户资料,单击工具栏上的核准按钮,即完成客户核准第五步:客户分配,单击工具栏上的批量分配按钮,进入客户分配界面在客户分配界面,选中相应的公司,相应的客户,单击工具栏上的保存按钮,即完成客户分配二、供应商菜单:【基础数据管理----—主数据—-——供应商】操作步骤:第一步:双击供应商节点,进入供应商新增界面第二步:在供应商新增界面,选中相应的分类,单击工具栏上的新增【】按钮在供应商新增界面,需维护【基本资料】及【财务资料】页签,底色为黄色的部分为必填项,填写完想关信息后,单击工具栏上的保存【】按钮,完成供应商新增第三步:供应商核准,选中需核准的供应商资料,单击工具栏上的核准按钮,即完成供应商核准第四步:供应商分配,单击工具栏上的批量分配按钮,进入供应商分配界面在供应商分配界面,选中相应的公司,相应的供应商,单击工具栏上的保存按钮,即完成供应商分配三、物料菜单:【基础数据管理-主数据—物料】第一步:双击打开物料节点第二步:新增物料第三步:在物料新增时,编码、名称为必填项,使用物料与辅助属性关系表勾选后,该物料的辅助属性的所有改动都会更新辅助属性关系表;否1 记账分类计价方法和核算类别确定,物料一旦使用,就不允许更改;菜单:【基础数据管理—辅助资料—自定义核算项目】第一步:双击自定义核算项目节点,进入车辆新增界面第二步:在车辆新增界面,选中车辆,单击工具栏上的新增按钮第三步:在车辆新增界面,编码与名称为必填项,填写完成后单击工具栏上的保存【】按钮,即完成新增五、地址簿菜单:【基础数据管理-辅助资料—地址簿】第一步:双击地址簿节点,进入地址新增界面第二步:选中自己所在的公司,单击工具栏上的新增按钮,新增自己公司资产存放地点第三步:在地址新增界面,地址编码与地址名称为必填项,填写完相关信息后,单击工具栏上的保存按钮,即完成新增。
SAP系统操作手册MM部分02维护供应商主数据
维护供应商主数据1、目的:创建、修改供应商主数据2、适用范围:集团所有供应商3、文件内容概述:⑴供应商类型(即帐户组)分为五类:⑵供应商有三个层面的数据:①一般数据:属于集团层面的数据(即所有公司代码都共享的数据),所有供应商都要维护。
主要包括三个部分:地址、控制和支付交易。
②公司代码数据:属于公司层面的数据,即某公司代码下的会计数据,只要某公司与供应商需要结算,都要维护此视图。
主要包括四个部分:会计信息、支付交易、信函和预扣税。
③采购组织数据:属于采购组织层面的数据。
主要包括两个部分:采购数据、合伙人功能。
⑶维护供应商主数据的事务码:①创建供应商主数据的事务码:创建一般数据:FK01、MK01或XK01。
创建时选择“帐户组”即可创建公司代码数据:FK01、XK01。
(同时维护了“一般数据”)创建采购组织数据:MK01、XK01。
(同时维护了“一般数据”)集中创建供应商主数据:XK01。
(可以维护供应商所有层面的数据:一般数据、公司代码数据和采购组织数据)员工供应商、财务供应商:只要维护“一般数据”和“公司代码数据”,不需维护“采购组织数据”。
FK01或XK01。
②修改供应商主数据的事务码:修改一般数据:FK02、MK02或XK02。
修改公司代码数据:FK02、XK02。
修改采购组织数据:MK02、XK02。
集中修改供应商主数据:XK02。
③显示供应商主数据的事务码:显示一般数据:FK03、MK03或XK03。
显示公司代码数据:FK03、XK03。
显示采购组织数据:MK03、XK03。
集中显示供应商主数据:XK03。
(4)如果供应商属于集团采购供应商,则sap系统中在“免税号”中输入公司代码,协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。
注意:只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码,则必须要公司层审核人提供采购合同,否则不能维护。
(5)采购组织:江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000,其他公司的采购组织与公司代码一致。
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第六章-MM06_创建供应商主数据流程1.流程说明此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档创建。
内部供应商主档基本资料创建由市场处执行,外部生产类供应商主档基本资料创建由采购部执行,外部总务类供应商主档基本资料创建由总务部执行,财务部统一进行所有类别供应商的财务资料创建。
采购部之供应商原则上必须经过新厂商考核合格(MM09新厂商评核流程),并经物流处主管签核后,方可在系统中进行资料创建。
若为顾客指定且非我方正式供应商,则在系统中以一次性供应商方式执行资料创建,以利执行系统采购作业。
一次性供应商创建不需要执行财务资料创建,由申请部门自行执行维护及管控作业。
若需在系统中进行供应商主档创建,必须填写《SAP供应商维护申请单》(如附件),采购部、总务部及市场处必须确定基础资料的完整和正确并必须经相关主管签核后,方可由专人输入系统。
采购部、总务部及市场处相关人员完成供应商主档基本资料创建后,将系统供应商号码登录到申请单上,并转财务部执行供应商财务数据的系统创建作业。
财务部接获申请单后,先由专人手工填写财务数据,如统驭科目、account group等,经财务主管确认签字后,方可在系统中执行创建作业。
在所有系统作业完成后,财务人员执行最终记录并签字归档。
因业务需求,所有供应商主档建立作业,要求在8个工作小时内完成,业务单位及财务部各在接单后4小时内完成签核及系统作业。
2. 流程图创建供应商主数据流程MM06采购部采购部/品保/研发新产品,新材料的要求更换供应商要求业务要求收集供应商资料是否一次性供应商NoMM09新厂商评核流程是否合格?Yes主管审批资料是否完整?Yes NoNo供应商主档申请单Yes采购部填写供应商主档申请单A需要建立一次性供应商YesNo使用已有一次性供应商代码*供应商名称*地址、联系人*货币、付款方式*税号、银行信息*采购信息1/22/2创建供应商主数据流程财务部A供应商主档申请单是否批准创建供应商主数据TC:XK01Yes供应商主数据No B财务主管审核财务部财务部主管*财务信息MM06记录并签字归档填写财务相关数据B*统驭科目*Account group等创建供应商主数据TC:XK01供应商主数据记录供应商号码并签字供应商主档申请单采购部/品保/研发采购部3.系统操作3.1.操作范例例一:在FPOO(总部及华东区生产采购组织)下新建一个国内生产性供应商3.2.系统菜单及交易代码1)采购数据后勤→物料管理→采购→主数据→供应商→采购→创建交易代码:MK012)财务数据会计→财务会计→应付帐款→主数据→创建交易代码:FK013.3.系统屏幕及栏位解释1)采购数据后勤→物料管理→采购→主数据→供应商→采购→创建交易代码:MK01栏位名称栏位说明资料范例供应商非选项系统内部给号采购组织必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询FP00总部及华东区采购组织FP01东北区生产采购组织FP02 华北区生产采购组织FP03 华中区生产采购组织FP04 华南区生产采购组织FP00总部及华东区采购组织帐户组必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行1000国内生系统查询1000 国内生产性采购供应商 1100 国内总务性采购供应商 1200 国外生产性采购供应商 1300 国外总务性采购供应商产性采购供应商模板为可选项,若需创建的供应商与原有供应商的资料相同,可以从模板内输入原有供应商的号码及采购组织,执行复制作业按<或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称 栏位说明资料范例名称必输项,依据供应商基本资料执行输入,要求将供应商名称完整输入震旦家具有限公司搜索条件必输项,可以帮助执行系统查询作业,目前生产类采购搜索条件分为:OEM椅类、OEM板类、OEM周边、OEM沙发、OEM木器、OEM其它原物料钢板、原物料铝合金、原物料布、原物料外注、原物料塑胶、原物料包材、原物料椅子、原物料板类、原物料五金、原物料杂项、原物料其它OEM国家必输项,依据供应商所在国家代码进行输入。
可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询CN(中国)语言、电话、传真、地区为可选项,但为确保供应商资料的完整性,要求生产类采购供应商必须维护上述栏位ZH(简体中文)按键或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例购货方编号可选项,若该供应商又为我方顾客的状况下,输入该供应商作为顾客的编号,在创建完成后,此供应商的应付及应收款项可以在系统中执行对冲作业税务代码必输项,指供应商的税号1234567890 按或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例银行码必输项,指供应商开户的银行号码0000000001震旦总部虚拟银行码银行帐户必输项,指供应商在银行的帐户号码按或<Enter>键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例订单货币必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询RMB人民币付款条件必输项,指供应商的应付款周期,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询,生产性采购一般维护如下:A001 15天之内净到期A002 30天之内净到期A003 45天之内净到期A004 60天之内净到期A005 90天之内净到期依据目前厂商考核业务状况,在新厂商创建初期,维护A004 60天之内净到期(考核等A002 30天之内净到期级为B级)。
实际发票录入时,依据当月供应商实际考核等级执行付款,此部分条件在系统对帐及发票录入时予以确认及维护依据2001的厂商考核规范,当月考核A+供应商,付款条件A002当月考核A及B 供应商,付款条件A004 当月考核C 供应商,付款条件A005国际贸易条件若该厂商为海外供应商,则此栏位为必输项,否则为非选项。
依据与供应商确认之国际贸易条件(CIF、FOB等)填写入内栏位名称栏位说明资料范例控制数据必输项,依据对供应商实际控制数据点选相关需求项目。
在内部供应商、总务类采购供应商、生产性采购供应商都必须点选“自动建立采购订单”若为生产性采购国内供应商,必须维护“基于收货的发票校验”(海外供应商则不必维护)及“准许折扣”项目若为生产性采购国内OEM供应商,必须维护“基于服务的开票校验”如上缺省数据物料必输项,“缺省”定义为系统默认,在此栏位中,若为生产性采购供应商,必须维护采购组代号。
采购组指采购人员,可以依据该采购组:101计划交付时间:5天项目的辅助资料进行系统查询动作。
若确定该供应商所有物料的统一交货时间,则可以在“计划交付时间”内填入相关天数,否则在采购信息记录中,针对物料予以维护。
按<>键,结束。
2)财务数据会计→财务会计→应付帐款→主数据→创建交易代码:FK01栏位名称 栏位说明 资料范例 供应商为需要建立收付关系的供应商编号10000113 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001:震旦总部帐户组必输项,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询1000 国内生产性采购供应商 1100 国内总务性采购供应商1000国内生产性采购供应商1200 国外生产性采购供应商1300 国外总务性采购供应商按<Enter>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例供应商为需要建立收付关系的供应商编号10000113公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001:震旦总部统驭科目指定供应商应付帐款的总帐科目2121010000:应付帐款-国内供应商按<Enter>进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例供应商为需要建立收付关系的供应商编号10000113公司代码为财务会计的组织结构基本单元,在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表,震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001:震旦总部付款条件必输项,指供应商的应付款周期,可以打开栏位边的辅助资料进行系统查询,生产性采购一般维护如下:A001 15天之内净到期A002 30天之内净到期A003 45天之内净到期A004 60天之内净到期A005 90天之内净到期A002 30天之内净到期依据目前厂商考核业务状况,在新厂商创建初期,维护A004 60天之内净到期(考核等级为B级)。
实际发票录入时,依据当月供应商实际考核等级执行付款,此部分条件在系统对帐及发票录入时予以确认及维护依据2001的厂商考核规范,当月考核A+供应商,付款条件A002当月考核A及B 供应商,付款条件A004当月考核C 供应商,付款条件A00512345 付款方式若该厂商为海外供应商,则此栏位为必输项,否则为非选项。
依据与供应商确认之国际贸易条件(CIF、FOB等)填写入内按按<>键,结束。
完成供应商财务数据输入。