质量监督记录

合集下载

03机动车检测站检测人员质量监督记录(20160629)全解

03机动车检测站检测人员质量监督记录(20160629)全解

03机动车检测站检测人员质量监督记录(20160629)全解一、背景介绍机动车检测是为了保证道路交通安全,检验机动车是否符合国家相关标准。

机动车检测站是进行机动车检测的场所,检测人员是机动车检测的执行人员。

为了保障机动车检测的质量,检测人员的素质是非常重要的。

二、监督记录1. 监督对象该监督记录对应的机动车检测站为XX检测站,时间为2016年6月29日,监督对象为该检测站的检测人员。

2. 监督目的该监督的目的是为了监督和评估该检测站检测人员的专业技能、职业道德、服务态度等方面,以提高机动车检测的质量,保障道路交通安全。

3. 监督内容该监督内容包括检测人员的个人信息、检测设备使用与管理、检测流程掌握与操作、检测标准掌握与应用、服务态度与职业道德等方面的评估。

4. 监督评价针对以上监督内容,对检测人员的表现进行评价:•个人信息完整、准确;•检测设备使用与管理规范、实用;•检测流程掌握与操作熟练;•检测标准掌握与应用熟练;•服务态度优良,职业道德高尚。

5. 监督结果在该次监督中,该检测站检测人员的整体表现良好,得分较高。

个别检测人员在服务态度方面存在不足,需加强培训。

三、监督建议基于该次监督的结果,提出以下监督建议:1.加强职业道德、服务态度培训,提高检测人员的素质;2.定期检测设备维护和更新,提升检测设备的使用效率和准确度;3.继续加强对检测标准的学习和掌握,提高检测人员的应用能力;4.定期开展监督评估,对检测人员的表现进行全面评估和改进。

四、本次机动车检测站检测人员质量监督记录反映了机动车检测站检测人员的整体素质情况。

监督结果表明,该检测站的检测人员大多数表现良好,但也存在不足之处。

建议该检测站加强对检测人员的监督和培训,提高检测质量,保障道路交通安全。

检验检测机构质量监督记录表

检验检测机构质量监督记录表

检验检测机构质量监督记录表XXXX检验检测机构人员监督记录表
编号:
实验室名称:
监督时间:年月日
被监督人员:
监督员监督内容:
监督方式:
人员资格及保持情况
熟悉作业指导书及执行情况
设备操作情况
环境、设施的符合性
操作是否符合标准方法
原始记录及数据的核查处理
现场监督检测过程
核查检测报告和原始
提问面谈
模拟检测或现场演示
使用标准物质检测
留样复测
实验室内部比对
参加能力验证或外部实室比对
其他:
1.方法考核:已掌握/未掌握/差错点
2.提问操作规程:提问条,答对条
3.查记录:查份,不合格份
4.实际操作:熟练/一般/生疏
客观监督结果:
5.程序文件或作业指导书的执行情况:符合/基本符合/不符合
6.能力验证/实验室比对结果:满意/可疑/不满意
7.其他:
监督员。

年月日
被监督人员。

年月日
不符合检测工作的说明:
监督情况属实/监督情况不属实
质量负责人签名。

年月日
监督员意见及建议:。

仪器设备日常质量监督检查记录

仪器设备日常质量监督检查记录

仪器设备日常质量监督检查记录
根据仪器设备的特性和质量监督检查的要求,仪器设备的日常质量监督检查记录应包含以下内容:
1.仪器设备基本信息
记录仪器设备的名称、型号、出厂编号、规格、生产厂家、购置日期和价格等基本信息,以便于日后查询和追溯。

2.检查日期和负责人
记录检查仪器设备的日期和负责人的姓名,以便于监督检查的追溯和责任的明确。

3.测量项目和方法
根据仪器设备的特性和用途,列出需要检查的测量项目和相应的检测方法,例如仪器设备的精度、分辨率、稳定性等。

4.检查内容和结果
根据检查项目和方法,记录检查的具体内容和结果,包括测量数据、测试结果、设备运行状态等,确保设备的正常运行和数据的准确性。

5.异常情况和处理措施
如发现仪器设备存在异常情况,如测量偏差过大、响应时间延长等,应记录并采取相应的处理措施,如设备维修、校准、更换等,及时排除故障。

6.检验维护记录
记录仪器设备的维护情况,包括定期保养、日常清洁、校准、验证等,确保设备的长期稳定性和精度。

7.有关文件和证书
如果仪器设备具有相关的文件和证书(如产品合格证、检测报告等),应列出并记录相应的文件编号和颁发单位,以保证设备的合法性和可靠性。

8.记录签名和审查
负责人在记录末尾签名确认检查结果的真实性和准确性,并由主管部
门进行审查和确认。

通过日常质量监督检查记录,可以及时发现仪器设备的异常情况,采
取相应的处理措施,确保设备的正常运行和数据的准确性。

同时,记录的
完整性和准确性也是仪器设备质量监督检查工作的依据和证据。

监理项目质量监督检查记录表-山西移动生产基地工程

监理项目质量监督检查记录表-山西移动生产基地工程

监理项目质量监督检查记录表-山西移动生产基地工程
1. 检查概况
本次检查时间为 2021 年 5 月 1 日,检查人员为技术监督员王先生、项目经理
李女士和施工单位负责人张先生。

检查地点为山西移动生产基地工程现场。

检查过程中,应检查的两项工程均已完成,具体检查情况如下。

2. 检查内容
2.1 基础工程
1.地面平整度
检查结果:地面平整度符合规范要求,无裂缝、起泡、沉降等现象。

2.基础墙体及地下室防水
检查结果:基础墙体和地下室防水工程进行了质量把关,未出现渗漏、漏水等
现象。

2.2 主体结构
1.垂直度和水平度
检查结果:该工程的垂直度和水平度均符合规范要求,无明显倾斜和歪曲现象。

2.钢筋混凝土结构
检查结果:钢筋混凝土结构的密实度、水泥砂浆的配合比、预应力张拉、抗裂
等工序均符合规范要求,无张拉失误,水泥砂浆的塌落度、坚硬度等符合标准。

3. 检查
经过本次检查,山西移动生产基地工程的基础工程和主体结构的完工情况均符
合施工图设计要求和国家相关规范和标准。

但是为了保证工程的质量,我们建议施工单位在后续的工程施工过程中,加强现场管理,规范自检和互检程序,及时发现和解决问题,确保工程的质量和安全。

质量监督情况记录表

质量监督情况记录表
5、方法考核:已掌握□ 未掌握□ 差错点□;
6、提问操作规程:提问条,答对条;
7、查记录/报告:查份,不合格份;
8、实际操作:熟练□ 不熟练□ 差错点□;
9、其他:
二、设施及环境条件
监督记录
对室设施和环境条件的监督记录:
1、本室的环境条件是:温度,湿度,其他;
2、是否配备相应的控制设施:是□ 否□;
7、当检测方法或客户有要求时,是否能进行测量不确定度的评定:是□ 否□;
8、其他:
四、仪器设备
监督记录
对室仪器设备的监督记录:
1、是否配备了正确进行检测所要求的设备:是□ 否□;
2、用于检测的设备是否达到要求的准确度:是□ 否□;
3、新购置的设备是否经过了首次检定校准:是□ 否□;
4、检测人员在使用设备前后,应对该设备进行检查,并按规定要求填写《实验室检测仪器使用记录》:是□ 否□;
16、对经校准/检定给出一组修正因子的设备,是否确保数据得到及时修正,所有的备份都同时得到更新:是□ 否□;
17、设备管理员是否对仪器设备的维护保养及计量检定/校准十分熟悉,并按照管理体系的要求工作:是□ 否□;
18、其他:
五、测量溯源性
监督记录
对室测量溯源的监督记录:
1、是否编制了周期检定/校准计划:是□ 否□;
5、设备是否由经过授权的人员操作:是□ 否□;
6、设备操作规程是否现行有效并保存在使用现场:是□ 否□;
7、所有设备是否均有编号:是□ 否□;
8、重要的设备是否有设备档案,是否符合标准要求:是□ 否□;
9、重要仪器设备,是否制定了维护保养计划:是□ 否□;
10、是否按维护保养计划进行了维护保养:是□ 否□;
质量监督情况记录表

检验科质量监督记录表

检验科质量监督记录表
3.是否有检验申请人签名、时间;
4.特殊标本是否有采集、送检、收样的人员签名、时间;
5.是否具有唯一标识;
采样
人员
1.标本采集人员是否符合任职要求;
2.标本采集人员是否熟悉并执行标本采集的一般要求或特殊要求;
标本
标签
1.有无核定格式的标本标签;
2.标本标签在检验申请单、标本容器、检验报告单、存档单中是否一致
3.是否进行量值溯源;
4.是否进行标识管理;
5.是否保存设备运行的原始记录;
6.是否有维修记录;
7.设备是否由授权人员使用;
试剂
1.是否向合格供应商采购并验收;
2.是否储存在适宜的环境中;
3.是否在有效期内使用;
4.是否建立了清单,包括批号、实验室接收日期、投入使用日期;
5.是否有领用及报废记录;
操作
3.标本标签各栏目能否达到使用方便、清晰明了;
采样
过程
1.是否符合操作规程的要求;
2.所获得的标本是否满足检测项目的要求;
3.是否符合一人一针的要求;
4.标签、检验申请单与标本是否一致;
送检
过程
1.特殊项目的标本送检人员是否为指定的人员;
2.能否保证标本不改变性状、不污染环境;
3.特殊项目的标本有无采、送、收人员的签署记录;
室间
质评
1.规定的项目是否进行能力比对实验并获得合格证书;
2.室间质评成绩反馈后是否进行认真分析及处理,以获得持续性改进;
标本的处置
1.标本的保存是否符合要求;
2.标本的处置是否安全,是否符合相关法规的要求;
注:质量监督员随时至少1次/月选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录.
标本

工程质量行为资料监督抽查记录

工程质量行为资料监督抽查记录

遵守相关法律法规和规范标准的要求
确保监督抽查记 录的合法性
遵循相关行业标 准和规范
遵守国家法律法 规和政策要求
确保监督抽查记 录的准确性和可 靠性
加强与施工单位的沟通和协作,共同促进工程质量提 升
建立有效的沟通机制:确保信息 传递的准确性和及时性,共同解 决工程中遇到的问题。
互相监督:在施工过程中,互相 监督,确保工程质量符合要求。
添加项标题
制定抽查计划:根据确定的抽查范围和对象,制定详细的抽查计 划,包括抽查时间、抽查内容、抽查方式等。
添加项标题
确定抽查标准:根据相关法律法规、技术标准等,确定抽查的标 准和判定依据。
添加项标题
人员组织与培训:组织具备相应资质和经验的监督人员,进行抽 查前的培训和指导,确保抽查工作的专业性和规范性。
不合格处理:对于不合格的工程, 需进行整改并重新验收,直至合 格为止。
工程变更和洽商的处理
工程变更:记录变更的 内容、原因和影响,以 及变更的批准和处理情 况
洽商:记录洽商的时间、 地点、参与人员和商议 内容,以及洽商的结果 和落实情况
01
监督抽查记录的方法和要求
制定监督抽查计划
添加项标题
确定抽查范围和对象:根据工程实际情况和监督需要,确定抽查 的范围和对象,包括工程部位、施工单位等。
01
监督抽查记录的内容
施工单位的资质和人员资格
施工单位资质: 具备相应的施工 资质等级和安全 生产条件
人员资格:相关 从业人员具备相 应的职业资格和 技能水平
质量管理体系: 建立完善的质量 管理体系并有效 运行
质量责任制:明 确各级管理人员 和从业人员的质 量责任
施工过程的质量控制
添加项标题

检验科质量管理与监督记录

检验科质量管理与监督记录

检验科质量管理与监督记录科学检验是生产和生活之中的一项技术活动,科质量管理与监督记录是对检验工作的一种质量管理和监督手段。

本文将从科质量管理与监督记录的概念、重要性、实施过程以及应注意的问题等方面进行阐述。

科质量管理与监督记录是对科学检验过程中的各个环节进行管理和监督的记录手段。

它涵盖了检验的整个过程,包括样品接收、保存、预处理、测试、数据分析和结果报告等环节。

通过记录每个环节的操作情况和结果,可以确保检验结果的准确性和可靠性,从而提高科学检验工作的质量。

科质量管理与监督记录具有重要的意义。

首先,它可以规范检验工作的操作流程,确保每个环节的操作符合相应的标准和规范。

其次,通过及时记录检验过程中的操作和结果,可以及时发现和排查潜在的问题,减少差错发生的可能性。

第三,科质量管理与监督记录是对检验工作的一种监督机制,可以通过记录的方式追溯检验结果的过程,保证检验工作的可追溯性。

科质量管理与监督记录的实施过程分为以下几个环节。

首先,要确定科质量管理与监督记录的内容和形式。

记录内容应包括样品的基本信息、检验过程中的操作记录、仪器设备的使用记录、测试数据的分析和结果判定记录等。

记录形式可以采用电子化记录或纸质记录,根据实际情况选择合适的方式。

其次,要制定相应的记录规范和要求,明确记录的时间、人员和责任等。

再次,要进行培训和指导,确保相关人员对科质量管理与监督记录的要求和操作流程有充分的理解和掌握。

最后,要进行定期的审核和评价,对科质量管理与监督记录进行检查和评估,发现问题及时整改。

在实施科质量管理与监督记录时,还需注意以下问题。

首先,要明确记录的目的和意义,增强相关人员的管理意识和责任意识,提高记录工作的重视程度。

其次,要确保记录的真实性和准确性,避免记录的虚假和错误,对于每个环节的操作和结果都要进行详细和准确记录。

再次,要保护好记录的机密性和安全性,防止记录的泄露和篡改。

最后,要及时整理和归档记录,便于查询和保管,为今后的检查和查证提供依据。

主体分部工程质量验收监督记录

主体分部工程质量验收监督记录

主体分部工程质量验收监督记录记录人:xxx被监督单位:xxx工程有限公司工程名称:xxx项目监督时间:xxxx年xx月xx日-xxxx年xx月xx日一、基本情况1.1项目概况本项目位于xxx地区,总投资金额约为xxx万元,工程范围包括xxx。

1.2主体分部工程质量验收监督目的本次监督的主要目的是确保主体分部工程质量符合相关规范和要求,以保证工程的安全、稳定和质量。

二、监督内容2.1监督对象本次监督的主要对象是xxx工程有限公司负责的主体分部工程,包括结构、基础、防水、电气、给排水等工程。

2.2监督依据本次监督依据国家相关法律法规以及工程设计文件、施工图纸、质量验收规范等进行。

2.3监督方法本次监督采用现场踏勘、文件审核、材料验收等方法进行,确保监督的全面性和准确性。

三、监督结果3.1主体结构工程经过现场踏勘和质量验收,发现主体结构工程存在以下问题:(1)地基处理不到位,存在部分松软、坍塌的情况;(2)部分钢筋安装不符合设计图纸要求;(3)砼浇筑质量不稳定,存在起砂、裂缝等问题。

3.2电气工程经过现场踏勘和质量验收,发现电气工程存在以下问题:(1)部分电线、电缆敷设不规范,存在交叉、交错等问题;(2)部分电气设备未经过正常测试和检验。

3.3给排水工程经过现场踏勘和质量验收,发现给排水工程存在以下问题:(1)部分排水管道接口漏水;(2)部分给水管道存在敷设不平整、漏水等问题。

四、整改要求4.1主体结构工程整改要求(1)加固处理松软、坍塌地基,确保地基质量满足设计要求;(2)重新安装钢筋,确保符合设计图纸要求;(3)砼浇筑前进行砼坍落度检测,确保符合标准要求。

4.2电气工程整改要求(1)重新敷设电线、电缆,确保规范、整齐;(2)进行全面的电器设备测试和检验,确保安全可靠。

4.3给排水工程整改要求(1)对漏水处进行封堵处理;(2)重新敷设给排水管道,确保平整、牢固。

五、后续工作安排5.1监督单位(1)加强对整改过程中的质量控制和监督力度;(2)在整改完成后,进行再次验收,确保整改结果符合要求。

检验科质量管理和监督记录【范本模板】

检验科质量管理和监督记录【范本模板】

检验科质量管理与监督记录濮阳市第二人民医院二〇一六年度实验室质量与安全管理小组职责一、质量管理1、科主任负责质量与安全管理工作,建立科室质量管理小组及制度,体现全面质量管理与持续改进,应有适宜的实验室信息系统(LIS)进行检验数据管理,存在问题有分析、处理程序及改进措施,有记录文件.2、每月召开1次科室质量与安全工作会议,内容要体现全面、全过程质量管理、有记录。

3、制定全员培训计划,全员参与质量与安全管理的全过程,员工知晓指控要求、程序与方法。

4、制定专业人员继续教育计划,做到知识不断更新,对特殊检测项目和新技术、新业务实施准入管理、有制度、有相关培训内容、讨论记录和操作规程,有代表科室特色及水平的技术项目,有本科工作统计数据资料,有与院外先进水平比较的检查项目。

二、工作规范1、开展临床检验项目必须是经批准的准入项目,开展特殊检查的实验室应有验收、准入程序,工作人员有上岗资格证明文件、应建立实验项目临床应用指南或手册,定期更新,对本院尚未开展或条件不具备的部分检验项目应有规范的外送运行机制,并签订有保障合同或协议及委托合同或协议,有检查服务项目清单,能够提供24h急诊服务,能够满足临床工作需要。

2、科室布局与流程合理、符合医院感染控制要求,有医院感染控制制度,有废弃物处理程序,并落实到位,做到“一人、一针、一管、一片”,实验室废弃物、尖锐器具的处理应符合医院感染控制规范要求,具有生物危害标志,使用正确。

3、有室内质控制度及室内质控失控处理程序,参与省市临床检验中心组织的室间质评,有记录,有EQA回报不及格结果的处理程序,有工作记录,检测方法、仪器操作须有SOP文件,本专业组人员均知晓并执行。

4、有设备与试剂的国家许可证明文件资料,有设备操作规程,有设备定期校准和保养记录,有主要检验设备(10万元及以上)相关资料,及时淘汰经鉴定不合格的设备与试剂,有记录资料,应有二级以上生物安全柜配置,应有个人防护用具(护目镜、洗眼装置等)。

医院质量监督记录表

医院质量监督记录表
3.标本标签各栏目能否达到使用方便、清晰明了。
采样
过程
1.是否符合操作规程的要求;
2.所获得的标本是否满足检测项目的要求;
3.是否符合一人一针的要求;
4.标签、检验申请单与标本是否一致。
送检
过程
1.特殊项目的标本送检人员是否为指定的人员;
2.能否保证标本不改变性状、不污染环境;
3.特殊项目的标本有无采、送、收人员的签署记录。
医院质量监督记录表(3)
适用
范围
关 键
控制点
监督内容
检查记录
质量监督员
签名/日期







检验
报告单
1.有无规范的检验报告单;
2.是否采用法定计量单位;
3.“警告/危急”结果时是否及时与临床医生沟通、报告上级主管及记录。
4.是否满足检验申请者对检验结果发布的特殊要求。
5.是否在规定的时间内发出报告单
3.是否进行量值溯源;
4.是否进行标识管理;
5.是否保存设备运行的原始记录。
6.是否有维修记录;
7.设备是否由授权人员使用;
试剂
1.是否向合格供应商采购并验收;
2.是否储存在适宜的环境中;
3.是否在有效期内使用;
4.是否建立了清单,包括批号、实验室接收日期、投入使用日期;
5.是否有领用及报废记录。
操作
规程
1.是否按照法律、法规、行业标准及作业指导书进行操作;
2.在特殊情况下有无备用方案。
原始
记录
1.记录要用词准确、字迹清晰、及时;
2.项目完整、签字齐全、内容真实;
3.修改规范,无涂改。
质控

设施及环境条件日常质量监督检查记录(经典模版)

设施及环境条件日常质量监督检查记录(经典模版)
设施及环境条件日常质量监督检查记录
记录编号:NSJC/JL-ZL-074
监督内容
设施及环境条件
检查日期
房间名
监督范围
对设施及环境条件日常质量监督




1、本功能室环境条件室:□温度 □湿度 □其他;
2、是否配备相应的监测设施及控制措施:□是 □否;
3、是否按规定及时填写监控记录:□是 □否;
4、当环境条件超出规定范围对结果有影响时,检测人员是否及时采取措施,并且采取措施后的环境条件符合检测要求:□是 □否;
5、对不相容的相邻区域是否有有效的隔离,同时采取措施防止相互干扰或交叉污染:□是 □否;
6、对影响检测质量的区域的进入和使用,是否加以控制:□是 □否;
7、实验区与办公区是否有良好的隔离,并加以标识,非无关人员未经批准不随意进入实验区域:□是 □否;
8、产生的有害气体作业场所是否安装通风排气系统:□是 □否;
9、产生的废水是否进行集中收集处理:□是 □否;
不符合说明
被监督部门
意见开展的监督检查工作:□ Nhomakorabea况属实 □情况部属实
负责人:
日期: 年 月 日
检查结论
经检查检测项目,人员及操作□合格 □不合格。
监督人:
日期: 年 月 日

一般质量监督记录包含的内容

一般质量监督记录包含的内容

一般质量监督记录包含以下几个方面内容:
1、共性的记录,包括:监督项目、检测(校准或检查)依据、受监
督人员、受监督监督人员、监督人员签名、监督日期等
2、监督内容:
(八)人员资格及资格保持情况;
(b)熟悉作业指导书及执行情况:
(c)检验规程/校准规范的符合性;
(d)设备操作情况。

3、环境、设施的符合性;
4、样品标识情况:
5、样品制备及试剂和消耗性材料的配置情况;
6、抽样计划及执行情况:
7、原始记录及数据的核查情况;
8、数据处理及判定:
9、不可确定度评审情况;
10、结果报告的出具情况:
11、监督结论;
12、不符合的现场纠正:
13、不符合工作后续采取纠正措施,完成时间。

日常质量监督记录表

日常质量监督记录表
质量监督内容
质量监督计划
质量监督记录
处理意见
对样品流转的质量监督
每月监督一次
业务室人员的服务质量监督
每月监督一次
对检测报告出具的时间长短监督
每月监督一次
对检测报告档案管理的监督
每月监督一次
对现行标准有效性的监督
随时监督
备注
年月日
日常质量监督记录表
科室
质量监督员
质量监督要求
质量监督内容
质量监督计划
质量监督记录
处理意见
对报告的质量监督
每月监督一次
检测人员检测行为的质量监督
每年监督一次
对仪器设备的质量监督
每月监督一次
对环境条件的质量监督
每周监督一次
对现行标准有效性的监督
随时监督
备注
年月日
日常质量监督记录表
科室
质量督员
质量监督要求
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
15、(人事管理员)是否按相关聘用人员管理办法,对人员招聘、人员合同、人员离职、离岗进行管理,是否按规定建立所内员工人事档案及专业技术人员的技术档案。
是□ 否□ 不适用□;
16、(财务人员)是否按规定进行财务相关工作;是□ 否□ 不适用□;
17、(办事员)是否按各室分工及规定做好相关工作,是否完成所内交办的其他临时性任务;是□ 否□ 不适用□。
5、检验检测所用设备是否检定/校准,并满足检验检测要求:是□ 否□ 不适用□;
6、检验检测所用标准物质是否正确有效:是□ 否□ 不适用□;
7、检验检测过程实际操作:规范□ 不规范□ 偶尔有差错□;
8、检验检测过程原始记录是否按规定及时填写并内容完整:是□ 否□ 不适用□;
检验检测结果数据处理是否正确并满足标准要求:是□ 否□ 不适用□;
18、其他需要监督的内容记录

不符合说明
பைடு நூலகம்总体评价
监督员签名:日期:
存档部门:综合室保存期限:长期
9、检验检测报告的内容,格式是否符合要求:是□ 否□ 不适用□;
10、人员对《质量手册》、《程序文件》等相关质量体系文件的掌握情况:
熟悉□不熟悉□;
11、安全员是否定期对测试设施、设备及个人安全工作进行检查并填写检查记录;
是□ 否□ 不适用□;
12、(仪器设备管理员)是否按规定做好仪器设备及档案的管理,是否按要求做好检验检测设备借用、维修、保养、期间核查、检定、校准工作:是□ 否□ 不适用□;
13、(档案、标准管理员)是否按规定进行标准的订购、更新、保管、借阅、作废等工作;是否按照相关要求进行档案的存放、保管、保密;是否按月度、季度、年度向上级主管部门上报检验检测数据以统计年报;是□ 否□ 不适用□;
监督记录
14、(文秘员)是否按规定进行公文管理、文书档案管理、会议管理、安全保密工作是否到位;是□ 否□ 不适用□;
质量监督记录
文控号:ZL/JD-002序号:年号-顺序号
监督日期
监督员
监督项目
被监督人员
监督记录
1、人员资格:持证人员□ 在培人员□ 其他□;
2、环境条件是否监控并符合要求:是□ 否□ 不适用□;
3、样品整个期间是否按规定标识、贮存及处理:是□ 否□ 不适用□;
4、检验检测标准及相关作业指导书是否现行正确有效:是□ 否□ 不适用□;
相关文档
最新文档