环境体系内审检查表(管理层)

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ISO9001-2015+ISO14001-2015质量和环境管理体系各部门内审检查表

ISO9001-2015+ISO14001-2015质量和环境管理体系各部门内审检查表

ISO9001-2015+ISO14001-2015质量和环境管理体系各部门内审检查表受审核部门审核员Q: 9001条款及要求行政部E:14001条款及要求公司文件或提示望控制程序质量环境手册Q :1、行政部有哪些管理体系文件以支持NA文件控制程序日常工作?记录控制程序2、行政部是否保留各类记录以证明体系的正常运行?5.2.2沟通质量方针质量方针应:-作为形成文件的信息,可获得并保持;-在组织内得到沟通、理解和应用;-适宜时,可为有关相关方所获取质量环境方针的宣Q :1、质量方针是否形成文件?讲与学习,内部传2、是否有对组织员工、职能人员及利益相达关方进行质量方针的沟通,确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。

负责人时间2020.1.6页码备注查询问题审核记录4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望质量环境手册E:与环境体系有关的相关方是谁?-组织应确定与质量管理体系有关的相关方;确定与环境管理体系有关的-组织应确定与质量管理体系有关的相关方的要视和评审4.4.2在必要的范围和程度上,组织应:-保持形成文件的信息以支持过程运行;-保留确信其过程按策划进行的形成文件的信息。

求。

并对这些相关方及其要求的相关信息进行监期望;这些需求和期望中哪些将成为合规义务这些相关方的有关需求和期望有哪些?相关方;这些相关方的需求和相关方需求和期第1页共69页5.3组织的岗位、职责和权限 5.3组织的岗位、职责和权限部门职能和岗位职Q:公司内各职位职责是否明确?权限分最高管理者应确保组织内相关岗位的职责、权限得最高管理者确保在组织内部到分派、沟通和理解。

-体系符合标准要求;-确保各过程获得其预期输出;-确保绩效和改进计划,并报告;-以顾客关注为焦点; -变更时保持完整性。

在策划质量管理体系时,组织应考虑到4.1所描述6.1.1总则的因素和4.2所提及的要求,并确定需要应对的风组织应建立、实施并保持满足险和机遇,以:-确保预期结果;-增强有利影响;-避免或减少不利影响; -实现改进6.1.2组织应策划:-应对这些风险和机遇的措施;-如何:4.4);2)评价这些措施的有效性。

内审检查表(管理层)

内审检查表(管理层)

部门:管理层要求ISO14001NO:001页码:1 OF 4审核要点审核方法检查记录4.1理解组织及其环境4.2相关方的需求和期望4.3 确认环境管理体系的范围4.4 环境管理体系及其过程5.1 领导作用和承诺5.2 方针/制定沟通方针管理者是否识别和评审所处的外部环手册的策划是否考虑相关外部环境和内部境, 环境内容环境因素是否包括需要考虑的正面和相关外部环境是否考虑 : 国际、国家、地区负面因素或条和当地的各种法律法规、技术、竞争、文确定这些相关的内部和外部因素时是化和社会因素。

否考虑 ; 目标造成影响的变更和趋势;定期对这些内部和外部因素的相关信息进与相关方的关系,以及相关方的理念、行监视和评审,以确保其充分和适宜。

价值观;组织管理、战略优先、内部政策和承诺;资源的获得等本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审手册的策划是否考虑相关方内容管理者是否识别相关方 ,相关方包括是否考虑 : 国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化相关方的需求是否符合相关法律法规 ;和社会因素。

相关方的需求是否有进行监视和评审定期对这些相关方信息进行监视和评审,以确保其充分和适宜。

审查手册和明示的程序文件,在环境手册手册说明的适用细节是否合理 ?中包含的对标准要求适用的说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、手册的内容覆盖面是否完整 ? 支持性文件清单,确定其是否满足标准的手册中各过程的描述是否反映了公司要求所提供产品的特点 ?审查环境管理体系文件是否能够反映环境策划的结果 , 并体现了持续改进的要求 .环境策划的输出是否形成了文件 ?环境目标实现的效果可通过内部审核、过实现环境目标的资源是否齐备 ?程和产品的测量和监控、数据分析、管理环境目标实现的程度如何 ?评审等方面的审核来了解。

环境策划是否体现了环境管理体系的审查改进计划的有效性,如果有效性差,持续改进 ?是否有替代的改进计划?审查如何传达至环境策划的更改是否受控 ?更改期间是否保持了环境管理体系的完整性 ?相关部门的?当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务时,有无做相应的修改,以确保其适应性。

质量、 环境管理体系内审检查表范例

质量、 环境管理体系内审检查表范例

-持续改进质量管理体系的
义务、持续改进?
承诺
E:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应,
并支持战略方向?是否满足要求和持续改进质量/环
境/职业健康安全体系有效性承诺?是否提供制定和
评审目标的框架?是否履行保护环境及其合规义务的
承诺?是否传达给员工并可为相关方获取?是否定期
评审?
5.2.2 沟通质量方针 质量方针应: -作为形成文件的信息,可 获得并保持; -在组织内得到沟通、理解 和应用; -适宜时,可为有关相关方 所获取。

最 和权限
理解是否适宜?各职责间关系是否明确?
高管理者应确保组织内相关 最高管理者确保在组织 E/S:查看部门职责与权限,各部门职责是否有重叠或
岗位的职责、权限得到分派 内部分配并沟通相关岗 真空?权限是否明确?理解是否清晰?
、沟通和理解。
- 位的职责和权限
是否分派职责和权限,以包括确保体系符合标准要

-组 和期望
及客户)
包括:
织应确定与质量管理体系有 确定与环境管理体系有 •顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性
关的相关方;
关的相关方;这些相关 •已与顾客或外部供应商达成的合同
-组织应确定与质量管理体 方的需求和期望;这些 •行业规范及标准
系有关的相关方的要求。 需求和期望中哪些将成 •和社区团体或非政府组织的协议
质量方针,质量方针应: 、实施并保持环境方针 的战略方向
-组织成功所需的改进程度及类
-适用组织,并支持战略方

-期望或渴望达到的顾客满意度
-相关利
向;
-质量
益相关方的需求及期望
-达成预计结果所需资
目标的框架; -满足适用

环境管理内审检查表

环境管理内审检查表

环境管理内审检查表检查项目1. 环境管理制度的实施情况2. 环境目标的设定和达成情况3. 环境管理计划的编制和执行情况4. 环境污染物排放管控情况5. 环境法律法规合规情况6. 环境监测和报告情况7. 环境风险评估和应对措施的实施情况8. 员工环境教育的开展情况检查内容1. 检查环境管理制度是否建立、完善,并在全员范围内宣贯。

2. 检查环境目标是否明确、可量化,并是否按计划达成。

3. 检查环境管理计划的编制是否全面、详细,并是否按计划执行。

4. 检查环境污染物排放管控措施的有效性,包括废气、废水、废物等的管理情况。

5. 检查企业是否遵守相关环境法律法规要求,是否取得相关许可证件,并定期进行评估。

6. 检查环境监测和报告情况,包括监测数据的准确性、频率等。

7. 检查环境风险评估和应对措施的制定和实施情况,包括环境影响评价、应急预案等。

8. 检查员工环境教育的开展情况,包括环保培训、意识提升等。

检查方法1. 面谈:与相关负责人进行面谈,了解环境管理情况。

2. 文件审查:审查相关文件,包括制度文件、报告文件等。

3. 现场检查:实地查看环境管理设施、污染物排放设备等。

4. 数据分析:分析环境监测数据、报告数据等。

检查记录1. 检查结果:根据检查内容及方法,进行记录,包括存在的问题、整改要求等。

2. 检查时间:记录检查的时间,以便后续跟踪和评估。

检查报告1. 撰写检查报告:根据检查记录,撰写检查报告,包括检查结果、问题整改意见等。

2. 提出建议:针对存在的问题,提出相关的改进建议,以促进环境管理的持续改进。

以上为环境管理内审检查表的内容,用于对企业环境管理情况进行检查和评估的参考。

ISO14001-2015内审检查表-管理层

ISO14001-2015内审检查表-管理层

3 OF 3
检查结果 YES NO N/A
√ √

பைடு நூலகம்
c) 水质被严重污染,森林被大肆砍伐,空气阴霾;

d) 全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视;
e) 中国政府已经加大对环境保护的惩处力度,近年来更是开出高达千万的天价罚单,企
业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。
本公司所处的内部环境因素包含: a) 员工对环境保护意识整体严重欠缺; b) 在节能减排方面仍需加大力度; c) 在工厂清洁,垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强; d) 公司在基础设施配备,合规义务方面亦存在不足。
(b)制定和批准本公司的环境方针;

(c)在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数,并分解到各个层次;
(d)每年至少组织一次管理评审;鼓励员工对环境管理体系做出贡献;
(e)确保本公司环境管理体系运作能获得必要的资源,包括人力资源、基础设施和工作
环境,确保产品满足要求,体系有效运行,并得到持续改进。
和期望
内部相关方有哪一些?要求与期望是什么?
内部相关方需求与期望: 1.如最高管理者(总经理/生产车间主管)合法,客户满意,成本低; 2.员工,厂区清洁卫生,无粉尘,无污染,无噪音,温湿度适宜
4.3确定环 境体系的范 公司的环境体系范围是什么,物理边界是什么?

位于东莞市塘厦镇振兴围东兴大道南24A号的东莞市庭丰电子有限公司从事音箱和出口用 功放的设计和制造及其相关环境管理活动。
进行监测和测量,采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。
最高管理者应证实其对环境管理体系的领导作用和承诺,通过如下方式(主要以会议、
培训、交流、文件和记录等型式)对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据

ISO14001管理层内审检查表

ISO14001管理层内审检查表
8
方案目标
6.2
询问部门经理是否知道本部门相关目标指标,有无达到相关要求,有无进行检查
1.本部门环境目标明确;
2.有对目标指标进行考核,考核记录;
9
持续改进
10.3
持续改进的机制如何?有否应用予以实施改进?组织是否对管理评审的分析、评价结果,以及管理评审的输出,确定是否存在持续改进的需求或机会。组织是否较全面持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性?
5
岗位职责
5.3
1、询问总经理:是否明确一体化管理体系的组织结构;
1、公司确定了管理体系的组织结构,规定了相应的部门及人员分工和各岗位说明书;
2、特别是针对重点岗位规定了明确的职责和权限。
3、总经理任命李志刚为体系负责人;体系负责人清楚其职责。
2、是否明确各部门有关职能的重点岗位的职责和权限;
3、是否由总经理任命体系负责人并规定其职责;体系负责人的职责是否清楚?
在建立管理体系时,识别了环境因素和重大环境因素、危险源和重大危险源,并针对这些制定了管理方案,在资金保障方面均能确保到位。
9
应急响应
8.2
询问总经理应急响应情况
应急方案,培训,演习记录
10
绩效
9
有没有绩效评价标准
绩效评价表
11
持续改进
10.1
如何改进管理体系的有效性和适宜性
1、公司通过内审、管理评审和日常的监督检查,识别存在的不足,分析原因,进行改进。
7
支持
7.1
询问总经理公司资源提供
人员,基础设施,设备等相关资源配置原则,能满足公司需求
询问总经理公司过程环境状况
能准确说出相关社会、心里、物理等影响因素
询问总经理公司的监视测量资源提供情况

ISO14001-2015内审检查表范例(各部门)

ISO14001-2015内审检查表范例(各部门)

本公司是否依据ISO14001:2015标准要求建 立环境管理体系并加以实施和保持?
公司是否已建立环境管理体系所需的各 项控制过程?
5.1领导的作用和承 诺
1、最高管理者是否对EMS负责?包括确 定方针、目标;提供资源;指导并支持 中员工、促进持续改进等。
审核组长
判定
符合
严重 不符合
轻微 不符合
建议观察
5.2环境方针
环境方针是否保持文件化信息,并是否 传达至所有组织工作或代表它工作的人 员?是否都理解环境方针?
环境方针是否包含对使用的法律法规要 求和其他环境因素有关的其他要求的承 诺?
5.3组织的岗位、职 公司是否制定组织架构图?与环境有关
责和权限
的职责是否清楚?员工是否明确?
6.1应对风险和机遇 是否确保在EMS中运用了风险管理思维
4.2理解相关方的需 求和期望
1、是否确定本公司环境管理体系(以 下简称EMS)的相关方?以及这些相关 方有哪些需求和期望?
2、对确定的相关方需求和期望中,是 否明确哪些是本公司需要履行的合规义 务?
4.3环境管理体系范 是否确定本公司EMS的范围(例如:哪

些活动、产品和服务?)
4.4环境管理体系
ISO14001:2015标准、环境手册、程序 文件、作业规范等相关文件;
审核日期 审核员
检查要点 是否任命管理者代表?管理者代表的权
限是否明确?
审核发现和不符合事项的描述
1、是否主持每年最少一次的管理评审 会议?记录是否完整?
2、是否安排管理评审输出的问题进行 改进?
1、是否促进持续改进?(包括对数据 分析、监视测量、内审、管理评审来自过 程中发现的不符合进行纠正行动)

环境管理体系内部审核检查表

环境管理体系内部审核检查表

环境管理体系内部审核检查表Quality is the life of an enterprise. December 2, 2022环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1-5、公司领导6-13、行政办公室14-22、贯标办23-24材料设备处25-28、技术质量处29-36、生产计划处37-38、经营处39-49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页。

环境管理体系内审检查表【最新范本模板】

环境管理体系内审检查表【最新范本模板】

内部审核检查表(R05—02)
使用说明:
●该检查表是按照环境管理体系要素编制的通用性检查表,由于各公司的部门设
置和职能分工有所不同,因此,应与公司环境职能要素分配表结合使用。

●检查表中的审核要点只是提示性的,审核时应按照体系文件的规定展开检查,
并应根据审核发现及时调整、增加检查内容。

●内部审核和管理评审由局总部相关部门和领导组织实施,反映在总部检查表中。

内部审核检查表(R05—02)
内部审核检查表(R05—02)
内部审核检查表(R05—02)
内部审核检查表(R05—02)
内部审核检查表(R05—02)。

ISO三体系内审检查表-管理层

ISO三体系内审检查表-管理层
1.供应商登记及供应商管理流程
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
33
生产和服务提供的控制
8.5.1
8.1
8.1.1/8.1.2
查看生产流程文件和生产现场,确认是否建立必要的作业指导文件?是否按作业要求进行实施?人员资格是否满足要求?设备运作是否正常?设备是否得到维护和保养?工作环境是否符合要求?对生产过程中的水、气、声、渣如何控制?采取了哪些措施节约材料和能源?环境治理设施包括哪些?运行是否正常?污染物排放和控制是否符合要求?查危险废弃物回收处理的转移清单。对不可接受的职业健康安全风险的控制措施落实是否到位?提供了哪些个人防护资源?人员是否正确佩戴个人防护用品?危险源控制的效果如何?
1.在体系内有相关规定
2.由品质部门具体管理
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
22
知识
7.1.6
询问负责人,确定运行过程所需的知识包括哪些?这些知识如何获得?如何应用?是否得到保持和更新?
1.由各对应部门自行开展,也可向教育培训部门邀请
■符合
□严重不符合
□轻微不符合23能力 Nhomakorabea7.2
7.2
7.2
询问负责人,是否确定人员所需的能力(包括识别环境因素和危险源)?如何评价其控制下的人员具备所需的能力?是否建立员工绩效考核制度并实施?为获取所需能力采取了哪些措施?查看相关人员档案、培训记录,确认人员的能力是否满足需求。
1.制订了3体系方针并张贴于厂内显眼位置
2.根据方针制订了目标和考核KPI,并开展体系管理评审
■符合
□严重不符合
□轻微不符合
8
组织的岗位、职责和权限
5.3
5.3
5.3

环境管理体系内审条款及检查表

环境管理体系内审条款及检查表

环境管理体系内审条款及检查表***********有限公司内审检查表审核員:文件编号:EMS/TH—JL-BG30受审部门管理层审核时间年月日时分- 时分标准条款审核内容审核记录判定E4。

1 组织是否按本标准的查阅体系文件,是否已经针对管理体系要求建立、实施、保持形成了以下文件,并加以实施:环境管理体系,确定如手册是? 否?何实现这些要求,并形程序文件是? 否?成了文件关键岗位和工序的作业文件、操作规程或管理制度是?否?组织是否界定了环境查阅管理手册,对环境管理体系的范围管理体系的范围,并形是否进行了界定:成了文件是?否?界定是否合理:是?否?E4.2 最高管理者是否确保查阅方针:方针: a)适合于组织活动、产是? 否? 品和服务的性质、规模和环境影响;是? 否? b)包括队持续改进和污染源预防的承诺;c)包括对遵守与其环是?否?境因素有关的适用的法律法规和其他要求的承诺;是? 否? d)提供建立和评审环境目标和指标的框架;e)形成文件,付诸实是?否?施,并予以保持;f)传达到所有为组织是?否?或代表组织工作的人员;g)可为公众所获取是? 否?E4.3。

1 组织是否已经编制程查阅程序文件:序文件,以确保环境因是?否? 素得到识别、控制,并***********有限公司内审检查表审核員: 文件编号:EMS/TH—JL-BG30受审部门管理层审核时间年月日时分- 时分标准条款审核内容审核记录判定能保证及时更新;是否责成相关部门对到各部门进行验证:各自的进行了充分控是?制否? 部未能对进行充分控制E4.3。

2 是?组织是否已经编制程序文件,以确保获得相否?关的法律法规,并提供必要的资源以确保这些要求能得到充分遵守E4.3。

3 是?否? 是否建立程序并在各职能层次上建立、实施并保持目标和指标这些目标和指标是否是? 否? 可测量是否建立了必要的方是?否?案已实现目标和指标E4。

4.1 是否提供了必要的资询问受审核人,如何配备必要的资源, 源以确保体系的建立斌是否充分:实施和保持是?否? 欠缺的方面是:查阅文件,是否作了充分规定:是否对职责和权限作了充分规定,是否有职是?责漏洞否?职责围做明确是否任命了管理者代查阅文件,是否包含了管理者代表的任表命文件是?否?管理者代表是否明确询问管代,是否明确其职责:其职责是?否?***********有限公司内审检查表审核員:文件编号:EMS/TH—JL—BG30 受审部门管理层审核时间年月日时分- 时分标准条款审核内容审核记录判定 E4.4。

质量、环境及HSF管理体系内审检查表(QEH)_QDR10A4_生产计划科-2014-04

质量、环境及HSF管理体系内审检查表(QEH)_QDR10A4_生产计划科-2014-04
×
10
1.现场文件的保管情况是否良好?
2.现场文件是否为适用版本?
3.文件发布前是否进行审批?
4.过期/作废文件是否撤出现场?
Q: 4.2.3
H: 4.2.1
E: 4.4.5
《文件和资料控制程序》
1.现场抽查2~3份文件,确认:
1).文件是否保管良好,有无丢失、缺页、破损、模糊等情况。
2).文件是否有现行有效版本。
《生产过程控制程序》
《生产设备控制程序》
《设备鉴定规程》
《设备保养规程》
《工序作业指导书》
《QC工程图》
《客户资料》
《运行控制程序》
《返工管理规定》
1.现场查看生产流程,查阅客户资料和“生产流转卡”,对照QC工程图,确认:
1).生产流程与QC工程图上策划的流程是否一致。
2).抽查2~3个工序,确认是否使用QC工程图上策划的生产设备进行生产。
查仓库均有灭火器、除湿机,铝箔库有防晒窗帘;
公司生产过程为全环保状态;
查成品库温湿度均符合要求,且有记录及审核。








序号
检查内容
涉及 条款
参考 文件
检查方法
审核结果记录
判定
8
1.是否识别、验证和适当维护顾客财产?
2.是否防止顾客的智慧财产流失?
3.当顾客财产丢失、损坏或不适用时,是否有向顾客报告并保持记录?
查《客户财产控制程序》要求客供料的接收为仓管员,实际套管为跟单员接收,且由塑套班长记录标识;
查客户的技术标准或品质协议等以外来文件形式下发并由文控员管理;
查《客户财产控制程序》要求出现异常时由IQC主管以“物料异常联络单”的形式反馈,实际无。

2019年GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表

2019年GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表
2019年GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表
审核日期:2019.4.11
涉及条款
审核内容
审核记录
审核结果
4.1理解组织及其所处环境
1.是否对可能会对公司造环境管理造成影响的环境进行识别?
4.2理解利益相关方的需求和期望
1.与公司有关的相关方有哪些?
2.是否对环境管理相关方以及他们的期望和需求进行了识别?
2.环境管理体系是否融入了公司重要的业务过程(包括供方、外包方、客户相关的业务过程)?
3.公司的环境管理体系是否获得所需的资源?
4.总经理是否指导并支持员工为环境管理体系做贡献?
5.2环境方针
环境方针是否作为文件化信息予以保持?且在公司内得到有效沟通?
5.3组织的岗位、职责和权限
1.相关岗位是否规定了环境相关的职责和权限?
3.公司员工是否知道不符合环境管理体系要求的后果?
7.4信息交流
7.4.1总则
公司是否确定了环境管理体系相关的沟通?(包括沟通内容、方式、时机等)是否保留相关现成文件信息?
7.4.2内部信息交流
内部信息交流的主要内容有哪些?
7.4.3外部信息交流
外部信息交流的主要内容有哪些?
7.5文件化信息
7.5.1总则
3.公司是否保留了相关的形成文件信息?内容包括
(1)不合格的性质以及随后采取的措施。(2)纠正措施的结果
10.3持续改进
1.公司是否实施了持续改进?查看相关的证据或资料
形成的文件有哪些?是否足够?查阅文件清单
7.5.2创建和更新
查看管理程序,看是否有文件名,作者,版本号,生效日期,格式是否统一,文件的审批流程是否明确?
7.5.3文件化信息的控制

环境管理体系内审检查表

环境管理体系内审检查表
拟制:审批:
环境内审检查表
YC-ER-
第页共页
受审核部门:
审核性质:□例行审核□特殊审核
序号
涉及要素
审核内容
检查方法和取证
检查记录
审核员签名及日期
受审核方签名及日期
2
4.3.2法律法规和其他要求
1、是否建立、实施并保持用来识别适用的环境因素的法律法规和其他要求的程序?2、是否通过有效的渠道获取法律(如环保部门、政府机构、报纸)并定期追踪更新?3、是否将识别结果传达给相关人员?
拟制:审批:
环境内审检查表
YC-ER-
第页共页
受审核部门:
审核性质:□例行审核□特殊审核
序号
涉及要素
审核内容
检查方法和取证
检查记录
审核员签名及日期
受审核方签名及日期
5
4.4.6运行控制
1、组织是否建立、实施并保持一个或多个程序,以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标的情况?2、重大环境因素岗位人员是否都进行了相应的能力培训,关键岗位人员是否持证上岗?
环境内审检查表
YC-ER-
第页共页
受审核部门:
审核性质:□例行审核□特殊审核
序号
涉及要素
审核内容
检查方法和取证
检查记录
审核员签名及日期
受审核方签名及日期
1
4.3.1环境因素
1、环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或有可能施加影响的环境因素是否识别出?2、有新产品或活动时,是否及时更新环境因素?3、确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素(重大环境因素)是否识别出?
拟制:审批:
拟制:审批:
环境内审检查表
YC-ER-

质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 管理层

质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 管理层

1、最高管理者是否制定了质量方针/环境方针/ 针;
职业健康安全方针?
·公司制定了质量目标,对质量目标的实
管理方针 、目标和 管理方案
Q/E/S :
5.2/6. 2
2、公司是否对管理方针进行宣导?员工是否充 分理解?外部相关方是否能获取?
3、公司是否制定质量目标/环境目标/职业健康 安全目标?
现策划明确了具体的措施及完成时间。 ·制定了环境目标和管理方案、职业健康 安全目标和管理方案;形成了目标管理方 案一览表; ·查xxx年度目标达成情况的统计,各项
查、处理?是否履行“四不放过”?
、内审、外审、管理评审、数据分析寻求
3、对不符合产生的原因是否分析?
改进方向,并采取纠正措施进行体系改进
事件调查 、不合格 控制及持
续改进
10.1
4、是否分析纠正措施的需求?并批准?

5、是否按纠正措施的要求实施?验证是否有 ·查对各部门检查过程中开出的“不符合
效?
通知单”,均进行了原因分析,采取了纠
·各项不符合项经验证,纠正措施实施有 效。
1、是否定期开展管理评审活动? 2、谁主持?谁参加?
·查xxx年度管理评审计划,公司在xx年 xx月中旬有开展年度总结。
3、管理评审采取了哪种方式?
·查上次管理评审于xx年xx月开展,总经 理主持,各部门主任/经理以上人员参
管理评审
Q/E/S 4、管理评审输入信息是否充分? :9.3 5、是否对管理方针、管理目标进行评审?
受审核 部审门核: 注员::符合 xxx
○,轻微
过程
标准 条款
内部审核检查表--管理层
审核日期:xxx
编号:xxx
检查项目内容
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查阅有关管理评审的规定,了解最高管理者是否亲自主持了管理评审活动。
管理者代表及环境管理部门和其它部门的相关人员是否参加了管理评审活动,做了哪些管理评审的准备工作。
管理评审的输入是否完备,输出是否明确?
抽查1~2次管理评审活动的全部记录资料,主要包括会议通知、会议签到表、管理评审计划、管理评审会议报告等。
部门:管理层NO:001页码:1 OF 4
要 求
审核要点
审核方法
检查记录
ISO14001
4.1 理解组织及其环境
管理者是否识别和评审所处的外部环境,
环境因素是否包括需要考虑的正面和负面因素或条
确定这些相关的内部和外部因素时是否考虑; 目标造成影响的变更和趋势;与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观;组织管理、战略优先、内部政策和承诺;资源的获得等
审核最高管理者对制定的环境方针内涵的说明,是否为制定环境目标提供了框架,怎样在适当层次上达到沟通与理解,如何进行分解,是否在持续适宜性方面得到评审。
■ OK □NG
记录:
总经理制订并亲自颁布了公司的环境方针,方针满足标准的要求,并在组织内得到了有效的沟通。
5.3岗位,职责和权限
对应公司环境管理体系各过程的职能,是否明确了相应的职能和岗位?
■ OK □NG
记录:
有证据表明总经理已按照标准要求实现了管理承诺。
5.2方针/制定沟通方针
最高管量者是如何认识环境方针的重要性?
制定的环境方针是否满足标准的要求?
环境方针和目标的关系是否明确?
公司采用什么措施传达环境方针?
公司各层次对环境方针的理解程度如何?
环境方针的评审及修改状态是否符合文件控制的要求?
是否评审哪些改进机会和措施,
改进机会和措施是否有实效性
是否规定改进的负责人
查阅改进的案子,是否有环境方针的评审,环境目标是否有统计分析,生产过程是否有数据分析,纠正措施是否有效的,管理评审是否有改进的内容
向相关管理层进行询问有哪些改进内容;是否评审有效;
■ OK □NG
组织利用环境方针评审和目标、审核结果、数据分析、纠正措施、管理评审
定期对这些相关方信息进行监视和评审,以确保其充分和适宜。
■ OK □NG
环境手册符合标准的要求,策划了内外部环境,并制定了相关方和环境的识别记录明确对过程环境进行了描述。
4.3确认环境管理体系的范围
手册说明的适用细节是否合理?
手册的内容覆盖面是否完整?
手册中各过程的描述是否反映了公司所提供产品的特点?
9.2内部审核
是否制定了形成文件的程序?程序文件是否符合标准要求?
是否对内部审核方案进行了策划?策划的结果是否适合公司的现状?
是否按规定要求实施?
审核人员是否具备独立性?
是否记录了审核中发现的问题?是否及时采取了相应措施?是否对纠正措施进行了验证和报告?效果如何?
向主管内部审核部门的负责人索要程序文件,了解实施情况。
部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调?
各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系?
查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件,并到有关部门、岗位进行询问、了解,予以证实。
通过现场审核查看相关职能能否落实,划分是否合理。
■ OK □NG
记录:
通过编制《岗位职责说明书》,对与环境管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。
6策划,6.1应对风险和机遇的措施
策划环境管理体系是否考虑了风险和机遇的措施?
在策划风险和机遇的措施是否考虑了组织环境和相关方的需求?
如何评价风险和机遇?是否明确了必要的资源?
环境管理体系过程中如何整合风险和机遇并实施这些措施?
是否规定了评价风险和机遇的措施文件?
是否风险和机遇的措施有效性确认?
查阅有关风险和机遇的规定,了解最高管理者是否亲自制定风险和机遇活动。
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审
手册的策划是否考虑相关外部环境和内部环境内容
相关外部环境是否考虑:国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素。
定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,以确保其充分和适宜。
■ OK □NG
记录:
1、公司已按标准的要求建立了一个文件化的环境管理体系;
最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性?
最高管理者采取了哪些相应的措施,将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给公司的员工?
公司的员工如何认识这种重要性?
通过与最高管理者座谈,了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性.在环境管理体系中如何体现的?如对顾客、相关方要求的识别、产品要求的评审、设计开发、顾客满意的测量和监控、数据分析以及持续改进等方面的要求。
检查程序内容是否符合标准要求,是否与环境手册相协调,重点了解内部审核是否涉及了产品、过程和体系,实施步骤安排得是否合理,对内部审核人员是否提出了具体要求。
查阅内部审核计划,是否覆盖了环境管理体系的所有过程、部门。
抽查1~2套内部审核的全套资料(主要有:会议通知、会议签到、会议记录、审查计划、检查表、不合格报告、审查报告、纠正措施跟踪报告),了解内部审核的实施情况。
询问最高管理者是如何考虑实施持续改进的,是如何策划的。
是否对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行了例行监测和测量。
程序中是否包含了对环境表现、有关的运行控制、对环境目标和指标符合情况的跟踪信息的记录。
有无关于法律法规适用性的评价记录。
■ OK □NG
记录:
公司已对环境管理体系所需的测量和监控进行了策划,并得到了实施。
监测依据是否符合法定要求?
查阅相关文件,了解对保证环境管理体系正常运转和不断改进而规定的测量和监控活动的合理性及充分性。
询问环境管理部门,在测量、分析和改进活动中采用了哪些统计技术(包括描述性的和分析性的),效果如何。并查阅运用统计技术的记录。
是否有对持续改进的机会的识别方法以及对持续改进的文件规定,实施情况如何。
是否制定程序文件
是否制定有风险和机遇评估分析表,
是否制定风险管理计划,和风险评估报告
风险和机遇应对的整合和实施
■ OK □NG
记录:
风险和机遇评估分析表》
《风险评估报告》”
6.2.1环境目标指标及方案及其实现的策划
环境目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜?
环境目标是否与环境方针给定的框架一致?
■ OK □NG
记录:
1、公司已编制了《内部审核控制程序》;
2、已制订了年度内审计划。
9.3管理评审
最高管理者如何认识管理评审的重要性?
是否保存了管理评审的记录?
管理评审的执行人、时间间隔、输入及输出是否符合标准的规定?
上次管理评审输出的改进措施是否得到实施?有效性如何?
本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证?
向部门负责人了解参与管理评审的情况及纠正、预防措施的实施情况,要求其出示有关证据。
■ OK □NG
记录:
经查,已制订了管理评审计划。将于2017年5月26日进行管理评审,同时输出了“管理评审报告”
10.持续改进
10.1总则
组织是否策划选择改进机会,采取必要的措施
采取的措施是否满足顾客要求,
采取的措施是否有增强顾客满意
2、环境手册符合标准的要求,策划了内外部环境,并制定了相关方和环境的识别记录明确对过程环境进行了描述。
4.2相关方的需求和期望
管理者是否识别相关方,
相关方的需求是否符合相关法律法规;
相关方的需求是否有进行监视和评审
手册的策划是否考虑相关方内容
相关方包括是否考虑:国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素。
环境目标是否有可测量性?测量方法是否明确?
从产品特性及服务特性中,从作为框架的环境方针和环境方针所对应的内容中识别建立环境和环境目标的适宜性。
环境目标对于有形产品和无形产品来说都可测量的,考察其测量方法的合理性。
■ OK □NG
记录:
查公司已制定了环境目标。并制定了《环境管理体系品质策划(目标分解)》
通过产品不合格情况,反推是否存在资源提供不足或提供不及时的因素。
■ OK □NG
记录:
总经理已为环境管理提供了必要的资源。
9.1监视\测量分析和评价
9.1.1总则
是否对保证环境、环境兼容管理体系运行所需的测量和监控活动进行了规定、策划和实施?
在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术?
测量和监控活动是否能确保满足要求和实现改进?
环境目标已分解到各职责和层次,且可测量。
公司及各部门目标按评价频率进行了评价,均达到了目标。
6.2.2
措施的策划.
最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源?
为满足实现环境方针和环境目标的要求,提供了哪些资源?
提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意的要求?
针对部门职能所涉及的过程,检查使得输出满足输入要求时所需资源的适宜性。
4.4环境管理体系及其过程
环境策划的输出是否形成了文件?
实现环境目标的资源是否齐备?
环境目标实现的程度如何?
环境策划是否体现了环境管理体系的持续改进?
环境策划的更改是否受控?更改期间是否保持了环境管理体系的完整性?
审查环境管理体系文件是否能够反映环境策划的结果,并体现了持续改进的要求.
环境目标实现的效果可通过内部审核、过程和产品的测量和监控、数据分析、管理评审等方面的审核来了解。
最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源?
为满足实现环境方针和环境目标的要求,提供了哪些资源?
提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意的要求?
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