QP-06计划、物控与仓储管理程序20100610
QP06文件和资料控制程序
外来文件确认登记表
SH/QR06-03
受控文件资料清单
SH/QR06-04
会议记录
SH/QR06-05
文件作废、销毁登记表
SH/QR06-06
文件发放、回收记录
P3 SH/QP06-2008
流程
权责
衡量标准
主要活动描述
支持文件/
相关记录
文件和资料的修订
文件和资料的存档
文件和资料的查阅、销毁
浙江XXXXX有限公司
程序文件
QUALITY MANUAL
文件和资料控制程序
编制:
审核:
批准:
2008年7月08日发布2008年11月01日实施
P1 SH/QPHale Waihona Puke 6-2008文件和资料控制程序
1、目的
建立并保持文件和资料控制程序,确保本公司所有影响生产、服务的各个场所都能得到并使用适用的文件和资料,确保文件和资料的版本有效使与质量体系有关的文件和资料均处于受控状态。
申请人:日期:
所在部门意见:
签名:日期:
审批部门意见:
签名:日期:
浙江XXXXX有限公司编号:SH/QR06-08
文件归档登记表版次/修订次:1/1
文件类别:
序号
文件编号
文件名称
归档部门
归档人签字
归档时间
文件页数
备注
2、范围
本标准适用于本公司与质量有关的所有文件(包括各类标准行业文件和有关外来的文件或图样等资料)。
3、职责
详见第4部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。
4、管理内容与办法
流程
权责
衡量标准
主要活动描述
精选物控管理工作流程
精选物控管理工作流程物控管理是现代化企业日常运作中必不可少的一项管理工作,主要涉及的内容包括物料管理、仓库管理、供应商管理等。
而物控管理工作流程则是完成这些管理工作的具体步骤,下面将对物控管理工作流程进行具体的介绍。
一、物料管理物料管理是指对企业日常生产、销售中所使用的各种原、辅、材料进行管理。
物料管理包括物料入库、库存管理、物料出库、盘点等多个方面。
1.物料入库管理流程:(1)接收物料当供应商发货到企业时,收货人员首先要按照送货单上的数量、品种、规格等进行验货,并进行货物的基本信息录入。
收货人员同时要检查物料的各项性能指标,判断物料是否达到质量要求。
(2)物料入库处理收货人员按照物料入库单上的信息将物料送到负责入库的物料管理员岗位进行处理。
物料管理员负责对物料进行验收,并打上相应的标记(如物料名称、规格、批次、库位等),然后在系统中进行物料入库处理,完成物料的入库操作。
2.库存管理流程:(1)库存盘点定期进行库存盘点是保证物料管理准确性的重要手段。
物料管理员根据物料库存情况和系统中的库存数据进行盘点,确保物料库存数据的准确性,并将盘点结果录入系统。
(2)库存管理库存管理是企业中最重要的物流管理职能之一。
例如,物料管理员要通过系统监控库存状况,及时补充库存,保证物料的充足性。
3.物料出库管理流程:(1)出库申请在发生出库活动前,领料人员需要提交出库申请单。
出库申请单包括物料编号、名称、规格、领用数量等信息。
同时,领用人员还需要提供物料的使用目的及用途。
(2)审核出库物料管理员对出库申请单进行审查。
对于符合规定的出库需求,物料管理员负责对物料的库存状况进行记录和更新,并确认出库。
(3)物料出库物料管理员根据出库申请单上的信息寻找库存中对应的物料,进行物料出库,同时将物料的库存信息进行相应的维护。
二、仓库管理仓库管理是对企业所拥有的仓库进行有效的管理和利用,提高仓库空间的利用率,降低物流成本。
仓库管理工作流程主要包括:1.仓库计划管理流程(1)仓库计划编制企业应根据生产、销售计划,并综合考虑设备、工艺、材料、人员等因素,制定仓库计划。
QP-06-0 生产计划和物料控制程序
5.5出货
5.5.1生产计划员根据出货日所要出货产品的产品型号/数量,填写出货确认单提交给资材部。
5.5.2资材部按照出货确认单,仔细核对具体条款无误后,才能同意发货
5.2.3《生产计划》经审批后分发给生产部/资材部/品质部。
5.2.4生産部根据《生産计划》(生产部),安排生产及跟進生産过程;
5.2.5因生産任務變更或其他原因而需更新生産計劃時,参照以上过程进行
5.3资材部备料
5.3.1资材主管根据《物料计划核对清单》,BOM,一般情况下应在二个工作日(从收到订单日起计)内编制,以及时申请购买所需物料,监控采购及外协加工过程,确保需要采购的物料和外协加工的产品按计划、质量达到要求的到位
4.4品质部:指导巡检检查员按照相关检验标准进行检查,对制造过程进行动态控制;配合生产计划的进行中的各种质量控制活动;
5.0程序:
5.1生産前的相关准备:
5.1.1产品生产工艺文件及設備的確定
5.1.1.1工程部主管制定产品生产工艺文件以確定:
a.生産流程/次序(包括過程中5.1.3产能资料
工程需要制定相关的产能标准,为生产排期提供依据
5.2生産计划的编制
5.2.1资材主管根据 P/O ,结合现行之BOM,综合倉庫中原料、産品的存儲状况、采购/外协的到货时间等编制《物料计划核对清单》。
5.2.2 生产计划根据 P/O、《物料计划核对清单》、生产部的生产状况和生産能力编制生产部的《生産计划》。
5.3.2生产部根据《生产计划》到仓库领料。
仓储管理流程与操作指南
仓储管理流程与操作指南仓储管理是指对库房内物品的入库、存储、出库等流程进行有效管理和操作的过程。
在任何一个企业或组织中,仓储管理都是非常重要的一环,它直接影响着生产、销售等各个方面的顺畅运作。
因此,建立科学的仓储管理流程和操作指南对于提高生产效率、降低成本、提升客户满意度都具有重要意义。
一、仓储管理流程1.入库流程入库是仓储管理的第一步,一个完善的入库流程能够有效地保证物品的准确入库并且提供便捷的查找。
入库流程一般包括以下几个步骤:(1)接收货物:当货物到达仓库时,仓库管理员需要核对货物清单,确认货物的种类、数量和规格是否与清单一致。
(2)验收货物:对接收到的货物进行质量和数量的检验,确保货物符合相应的标准和要求。
(3)登记入库:将验收合格的货物登记入库,包括记录货物的名称、数量、产地、生产日期等信息。
2.存储流程存储是仓储管理的核心环节,合理的存储流程可以最大化地利用仓库空间,避免货品损坏和混乱。
存储流程主要包括以下几个环节:(1)分类存放:根据货物的种类、属性和特点进行分类存放,便于管理和查找。
(2)合理摆放:根据货物的大小、重量和易损程度等因素,合理摆放货物,确保仓库空间的最大利用。
(3)标识标记:对存放的货物进行标识和标记,包括货物的编号、名称、数量等信息,方便快速查找和盘点。
3.出库流程出库是仓储管理的最后一环,有效的出库流程可以确保货物及时准确地送达客户手中。
出库流程主要包括以下几个步骤:(1)订单审核:对客户的订单进行审核,确认订单信息是否准确无误。
(2)拣货配货:根据订单需求,从仓库中拣选相应的货物进行配货。
(3)包装发运:对配货好的货物进行包装,并安排发运,确保货物安全顺利送达客户手中。
二、操作指南1.仓库布局(1)货物分类:根据货物的种类和属性,合理划分仓库区域进行分类存放。
(2)通道设置:为了便于货物的进出和调度,设置合理的通道,保证货物的流通畅通无阻。
(3)安全区域:对易燃易爆、腐蚀性强等危险货物进行单独存放,并设置相应的安全设施。
物控管理程序
深圳市民乐管业有限公司物控管理程序文件编号PMC---QP---01 檔版本A/0
发行日期
2010年2月26日页次第3页共4 页
4.5货仓根据物料需求计划,查实仓储情况并及时反映给采购、物控(生管)同时通
知QC检查质量关况。
4.6 采购部根据物料需求计划订购所需物料并及时跟进物料回厂进度,做到适时供应
生产物料。
4.7 需外发加工产品根据物料需求计划同设备要求计划结合本厂实际情况时外发及跟
进物料回厂进度。
4.8 生产根据生产进度计划进行编制作业组织生产,对各工序进度控制,异常调整,
按时完成生产任务,成品经品管检验合格后填写,《入库单》,同仓库进行成品交接.
4.9 业务部出具《出货通知单》,合理间次安排出货时间并通知车两,仓库根据此安排
入库工作并据业务部《出货通知单》安排搬货、等相关进行出库作业。
4.10 作业流程图:
制表人:审核:批准:。
仓储管理制度 流程
仓储管理制度流程1. 仓库设备的规范使用:仓库设备是保障仓储流程顺利进行的重要支持,包括叉车、起重机、堆高车等设备,员工应按照操作规程正确操作设备,保证设备的正常运行,避免设备损坏和事故发生。
2. 设备维护保养:定期对仓库设备进行维护保养,确保设备的正常运行和使用寿命。
对设备故障及时进行维修,避免因设备故障导致仓库运作受阻。
3. 设备管理记录:建立设备管理档案,记录设备购置、维护、保养等情况,及时更新设备管理资料,确保设备的完整性和可靠性。
二、货物入库出库管理1. 入库管理流程:收货员应按照货物清单和装箱单对货物进行验收,确认无误后,登记入库信息,进行存放,确保货物定位准确,避免货物混乱和丢失。
2. 出库管理流程:出库员应根据出库单和货物信息进行准确拣货,核对数量及货物信息,出库单填写完整后发运,确保货物的准确送达和及时发货。
3. 库房布局设计:合理规划库房存储空间,对不同类型货物进行分类存放,确保货物的安全、方便取用和清晰明了的库存状态,提高工作效率。
三、库存管理1. 盘点制度:建立健全的库存盘点制度,定期对库存货物进行盘点核对,及时调整库存信息,避免库存错漏,确保库存数据的准确性。
2. 库存预警机制:建立库存预警机制,定期对库存量、周转率等指标进行监控和分析,发现异常情况及时预警和调整,以避免库存积压和货物过期滞销。
3. 库存管理系统:建立信息化的库存管理系统,实现库存信息的实时更新、查询和分析,提高库存管理效率和准确性,为企业的决策提供数据支持。
四、仓库人员管理1. 岗位职责明确:对仓库人员的工作职责和权限进行明确规定,不同岗位的人员应按照职责分工,合理安排工作任务,确保仓库运作的有序进行。
2. 培训考核制度:对仓库人员进行专业培训,提高其仓储管理水平和操作技能,定期进行岗位考核,激励员工积极工作,提高工作质量。
3. 安全管理制度:建立仓库安全管理制度,对仓库人员进行安全培训,加强安全意识培养,定期进行安全演练和应急预案演练,确保仓库安全运行。
QP-06 仓库管理程序
群晖运动用品(深圳)有限公司
文件编号: QP-07 页次:5 / 8
文件名称
仓库管理程序
生效日期:2012 年 04 月 01 日 版本: A0
C、相应单位在操作过程中若发现次品,开立《补(换)料单》经品质部确认后到仓库 换料,仓管员根据品质部签字的单据及次品料,进行物料调换。 D、相应部门在操作过程中若因操作原因需要补料或换料,开立《补(换)料单》,经部 门主管、经理确认、到原料仓领料,仓管员见部门主管、经理签字单据才可发料。 G、原料仓管员在做次品调换或补料、换料时没有物料或物料不够,开立物料补订审批 表,经仓库主管签字确认后交采购部门下订。 E、打样或其它部门在原料仓领用物料,开立《领料单》才可发放物料。 1.0.9、原材料出库登帐: A、发料完毕后,原料仓管员将《出库单》交与交电脑室进行数据电脑输入。 B、原料仓管员完成次品调换、补料或换料后, 《补(换)料单》单据交交电脑室进行 数据电脑输入。 1.0.10 、 材料退料作业 : 生产单位操作完毕后有多余物料退还给原材料仓库,必须开具 《退 料单》,仓管员按物料种类签字接收,物料进库存库。 1.0.11、退货: A、经品管确认要求退货物料,仓库员应将退货物料放置不合格品区,使其与合格物料 分开,并开具《退货单》,通知供应商及采购人员,进行集中或分批退回处理。 B、经品管确认的次品退到仓库不合格品去,仓管员进行统计通知供应科相对应的采购 员,由供应商对次品进行集中或分批次退回处理 1.0.12、盘点作业 A、每月月底对原材料库存进行盘点,形成盘点统计表。 B、仓库主管对材料盘点统计表进行审查,发现问题要求仓管员对物料进行重新核 查。盘点统计表交财务部。 1.0.13、财务审查:财务部对原料仓提供的单据要求审查,仓管员全力配合,财务部提出 疑问的单据,仓管员重新进行核查处理。 2.0 成品仓库流程图见附件。
仓储管制程序
仓储管制程序
仓储管制程序是指对仓储活动进行管理和监控的一套程序和规定。
其目的是确保仓储活动的安全、高效和合规性。
仓储管制程序通常包括以下内容:
1. 仓储设备和设施的管理:包括对仓库、货架、货架等设备和设施的规划、建设、使用和维护管理。
2. 货物入库程序:包括货物的验收、计数、分类、标记、登记等程序,以确保货物的准确性和完整性。
3. 货物出库程序:包括货物的拣选、装载、核对、发放等程序,以确保货物的准确交付给客户。
4. 库存管理程序:包括对库存的盘点、调整、周转、报废等程序,以确保库存的准确性和合理性。
5. 安全管理程序:包括对仓库的安全设施、安全规定和安全操作的管理,以确保仓储活动的安全性。
6. 作业流程和标准化:对仓储活动的各项操作流程进行规范化和标准化,以提高工作效率和质量。
7. 信息管理系统:建立和使用仓储管理信息系统,对仓储活动进行数据的收集、分析和报告,以支持决策和监控。
8. 质量管理程序:包括对仓储活动的质量要求、检查、纠正和改进的程序,以确保仓储活动符合质量标准。
9. 培训和考核制度:对仓储人员进行培训和考核,提高其专业知识和操作技能,以提高仓储活动的质量和效率。
10. 监控和评估体系:建立监控和评估仓储活动的体系,对各项指标进行监控和评估,及时发现问题并采取措施加以改进。
通过实施仓储管制程序,可以提高仓储活动的管理水平和效率,减少错误和损失,确保货物的安全和质量,满足客户需求,提升企业竞争力。
(现场管理)QPMPA仓库进出库管理作业程序
制订日 期
发行日期 文件名称
2010/12/06
湖北索瑞电气有限公司
制订日 期
发行日期 文件名称
2010/12/06
湖北索瑞电气有限公司
2010/12/08 搬运储存包装和交付作业程序
分类编号 QP-MP-01 1
版次
A8
页 数 Page 1 of 8
1.0 目 的 为保障仓库收发存数据之准确性并文件规范化。 .
2.0 范 围 凡是供应本公司原材料、半成品、成品均属之。
制订日 期
发行日期 文件名称
2010/12/06
湖北索瑞电气有限公司
2010/12/08 搬运储存包装和交付作业程序
分类编号 QP-MP-01 2
版次
A8
页 数 Page 2 of 8
6.1.1.2.2 需要进 ERP 的物料,仓库统计员在 ERP 里办理入库登帐,不进 ERP 的物料,仓库统计员手工办理 入库手续; 6.1.1.2.3 入库单一式三联,仓库 2 联,财务 1 联.库管员须将检验单、送货单等原始凭据和仓库保留的入 库单粘贴在一起存档备查; 6.1.1.2.4 对检验合格的物料,库管员须及时将其从待检区移至合格品区,入库时必须按规定的库位和存放. 区域整齐码放,不得混放; 6.1.1.2.5 所有入库物料均须标签向外摆放、并以不同批次在外包装上粘贴清晰的标签加以区分; 6.1.1.3 物料贮存 6.1.1.3.1 库管员必须依不同状态分类分区存放于仓库平面布置图所指定的区域,通道内不可堆放物品; 6.1.1.3.2 除超大、超重及不规则物料可以托盘方式落地存放外,其它物料均上货架保管,且物料不能裸露 摆放于货架上; 6.1.1.3.3 物料贮存须遵守上轻下重,上小下大,过目见数,叠放整齐的堆码方法; 6.1.1.3.4 所有物料贮存过程中均遵循四不靠原则:不靠墙、不靠地、不靠窗、不靠天顶; 6.1.1.3.5 对防尘、防潮、防静电的物料须采用相应防护措施进行保管,电子元器件库须挂温湿度计,库管 员每日做好温温度记录; 6.1.1.3.6 易燃易爆品须单独隔离存放; 6.1.1.3.7 物料在贮存过程中须有明确的可识别标识和相对应的物料卡; 6.1.1.3.8 库管员须定期检查贮存物料的状态,对于超过存储期限的物料在交付使用前填写《材料复检通知 单》,送交质管部进行复检. 6.1.1.3.9 对各类库存物料数量既要保证生产和交付所需,又要减少库存的资金和场地占用,加快物料周转 期。 7.1.1.4 物料出库 7.1.1.4.1 任何单位或个人从仓库领用物料,库管员都必须按先开单据后领料的原则办理出库手续;当领导 不在时,由领料人电话请示,经同意后在单据上注明电同及具体时间,库管员方可发料,电同的单据由库 管员监督领料人事后找领导补签字;或者由其代理人签字;对计划性生产用物料,库管员根据生产排程计划 及对应项目订单材料清单提前三天进行核料,所差物料及时上报至本部门经理,由其负责通知生产部和采购 部;库管员须于生产前一天将项目所用物料全部备齐,放至规定的发料区域,生产当日 8:30——9:30 由
仓储管理流程与控制程序
仓储管理流程与控制程序随着电子商务的兴起和物流业的快速发展,仓储管理变得越来越重要和复杂。
无论是传统的实体仓储还是现代的智能仓储,仓储管理都需要严格的流程和科学的控制程序来保证仓储的高效运作和管理。
本文将从仓储管理的基本流程、仓储管理流程的具体环节和控制程序方面进行阐述。
仓储管理的基本流程仓储管理的基本流程包括入库、存储、出库、清点、计量等环节,其中每个环节都需要经过严格的规范化操作和审核。
下面详细介绍这些环节:入库入库是仓储管理的基础和前提,它直接关系到后续仓储管理的整体效果。
入库流程主要包括以下内容:1.进货验收:按照产品质量标准和订单要求对进货合格性进行检验,只有合格的产品才能入库存储。
2.入库登记:将已完成验收的货物信息进行登记,包括名称、型号、数量、生产日期、保质期和货位等等。
3.入库分拨:将不同类型的产品按照规定的储存位置进行分拨,以方便后续的管理和查询。
存储存储是仓储管理的核心环节,它直接关系到货物的安全性和存储效果。
存储流程主要包括以下内容:1.货位分配:根据储存要求、货物属性和入库时登记的信息进行货位分配,防止混存和错位。
2.货物码放:按照规定的存储方式,对货物进行码放和分类,以保证存储空间的最大利用率。
3.保管检查:对存放在仓库中的货物进行保管检查,预防出现误存、损坏或丢失等情况。
出库出库是仓储管理的重要环节,它直接关系到货物的及时性和完整性。
出库流程主要包括以下内容:1.出库订单审核:对出库订单进行审核,判断其是否符合出库条件和要求,只有符合条件的订单才能进行出库操作。
2.货位查找:根据订单要求和货位信息在仓库内查找需要出库的货物,并进行确认。
3.出库标记:对已出库的货物进行标记,记录出库情况。
清点清点是仓储管理的重要环节,它直接关系到货物的数量和质量。
清点流程主要包括以下内容:1.定期盘点:对仓库内现存的所有货物进行定期盘点,并将盘点结果进行记录和分析。
2.库存调整:根据定期盘点的结果进行库存调整,及时纠正货物数量的偏差。
物控与仓库管理的整合
物控与仓库管理的整合随着供应链管理的不断发展,物流控制和仓库管理的整合变得愈发重要。
物控是指通过监控和管理物流过程中的物料流动、设备运行状态与维护、订单处理等环节,确保物流高效运作的一项管理工作。
而仓库管理则是指对仓库内部的货物进出、存储、整理、组织等各项工作进行计划、协调和控制的过程。
物控与仓库管理的整合旨在提高供应链的效率和可靠性,减少库存和运营成本,并确保客户的满意度。
以下是实施物控与仓库管理整合的几个关键步骤和方法:物流控制和仓库管理的整合需要建立一个全面的物流信息系统来实现数据共享和协同工作。
该系统应能够实时跟踪货物的位置和状态,确保库存的准确性,并提供准确的交货时间估计。
这可以通过使用物流管理软件和仓库管理系统来实现。
这些系统可以自动更新货物的收发状态,提供实时的库存报告,并优化货物的存储和分配,从而提高仓库的空间利用率和物流的效率。
物控与仓库管理的整合需要建立有效的通信和协作机制。
物流团队和仓库团队应密切合作,及时共享信息,并做好沟通与协调。
物流人员需要提供准确的货物信息,以便仓库人员能够及时准确地处理货物。
而仓库人员则需要及时更新货物状态和库存信息,使物流人员能够随时了解货物的情况。
这可以通过定期会议、信息共享平台和协同软件来实现。
第三,物控与仓库管理的整合需要进行库存管理的优化。
通过准确的需求预测和库存计划,可以避免库存过剩或不足的问题。
物流控制可以提供准确的货物需求信息,而仓库管理可以根据需求进行货物的合理调配和储存。
通过定期盘点和库存周转率的评估,可以及时调整库存策略,优化库存管理。
物控与仓库管理的整合还可以通过优化物流网络和仓库布局来实现。
物流网络的优化可以减少货物运输时间和运输成本,提高交货的速度和准确性。
而仓库布局的优化可以缩短货物的存储和检索时间,提高仓库的工作效率。
通过使用网络优化软件和仓库布局方案,可以实现物流与仓库之间的协同工作。
在物控与仓库管理整合的过程中,还需加强对物流人员和仓库人员的培训和技能提升。
仓库管理仓储管理仓储流程物流管理
仓库管理仓储管理仓储流程物流管理仓库管理是指对仓库进行有效规划、组织、指挥和控制,以确保物品的存储、管理和分配等活动能够顺利进行。
仓库管理的目标是实现库存的合理调配,使得物品能够在适当的时间和地点进行交付。
仓库管理的重要性在于它能够提高物品处理的速度和准确性,降低成本和风险,并且提高客户满意度。
仓储管理是指对仓储设施和仓储流程进行有效管理,以确保物品能够按照规定的要求进行存储和处理。
仓储管理包括仓储设施的管理、库存管理、物品分类和管理、物品保护和仓储流程的优化等。
仓储管理的目标是使得仓储设施的使用率最大化,库存水平最低化,并且保证物品的完整性和安全性。
仓储流程是指物品在仓库中的流动和处理过程,包括物品的接收、入库、存储、分拣、包装、出库和交付等。
仓储流程的目标是使得物品能够按照规定的顺序和方式进行处理,最大限度地提高处理速度和准确性,并且减少错误和损失。
物流管理是指对物流过程进行有效管理,以确保物品能够在适当的时间、地点和成本条件下进行流动和交付。
物流管理包括物品的运输、仓储、配送和追踪等活动,以及与之相关的信息、人员和设备的协调和管理。
物流管理的目标是提高物品流动的效率和效益,降低物流成本并且保证物品的安全和可靠性。
在仓库管理、仓储管理、仓储流程和物流管理中,对于提高其效率和准确性有很多的方法和工具可以使用。
其中包括自动化设备和技术、信息系统和软件、工作流程和操作规范的优化、员工培训和考核等。
通过合理利用这些方法和工具,可以有效地管理和控制仓库和物流环节,提高运营效率和客户满意度。
总之,仓库管理、仓储管理、仓储流程和物流管理是现代商业运作中不可或缺的重要环节。
通过有效的管理和控制,可以提高运营效率、降低成本并提升客户满意度。
这些方面的管理需要综合考虑仓库设施、物品流动和物流过程等多个因素,充分利用各种工具和方法来优化和改进。
只有这样,企业才能够在激烈的市场竞争中立于不败之地。
QP仓库管理程序
1.目的:规范进出库管理、提高保管和通库工作质量及效率,降低物料成本。
2.适用范围:原辅材料、成品、后勤办公等物品的仓储和保管工作。
3.定义:(无)4.管制流程图:5.流程说明:5.1点收及检验5.1.1外购物品入库时,由仓管员根据其送货单据或发票等,结合“采购协议”或“请购单”核对品名、规格、数量、单价、外包装等项目无误后开“进仓单”入库并登帐;对“需检物品”应在确认无误后进行适当的待检标示并通知品管检验合格后开单入库登帐。
数量或规格型号等异常时仓管员须及时反馈采购经办人员进行协调沟通处理。
须退货时仓库以“退货单”经过资材部主管确认后办理退货。
相关的能源性物品设备的备品备件等仓管须提请请购或使用单位人员协助确认后开单入库。
5.1.2 成品入库:由仓管员确认品名型号和外包装及检验标志等无误后,分切班组送货人员开立“进仓单”与仓库签认后入库登帐。
客户退货:仓库得到营销部的书面退货信息后应及时准备安排指导相关的搬运人员和场地等事宜,退货时仓管员应核对实物与营销退货单据无误后开出“进仓单”注明退货,实物储存时应予以明显的退货识别和防护。
进仓单应及时反馈给的财务部与客户协调款项事宜。
5.2入库品标示防护管理5.2.1入库品应根据不同产品类别、规格型号、使用频率等,进行区分(分库、分区分批次)标示、归位储存以利识别存取,避免混淆及取用错误。
5.2.2 仓管应依据各类物品的进出转辗搬运对质量效率和安全等的影响程度,制定相应的搬运规定,以保证搬运工作的质量。
5.2.3仓库应依据各类物品的储存过程对质量数储存量等的影响程度,规划和执行相应的储存防护规定,以保证保管工作的质量。
5.2.4后勤及办公用品的进出也须依据上述要求由行政部进行管理。
5.3 盘点抽查管理5.3.1辅助材料备品备和后勤及办公用品每季度分别由各仓库行政部和填写“盘存表”上报经理确认后财务部。
5.3.2物料每月、成品每月由仓库分别进行一次帐面盘点,并将盘点结果填写在“盘存表”经部门经理上报财务部。
物控工作流程
2
电邮发送 或传真 3 订单 生成 和传 递
接受存档
进口料
国产料
打印采购 合同
标准采 购:打 印合同
寄售采 购:不 打印合 同
按合同或交 货排期交货 每月初提 供寄售供 应商上月 出库清单
确认采购 内容并发 供应商 4 存档 备查 签名盖章给 供应商
转换并打印产 品购销清单
拟制:审核:
批准:
中国物控物料跟催及异常处理流程
根据生产计划 作交货排期跟 进物料到货 安排生产
3
工厂跟进 到料
交货异常处理流 程
产能分析,调整供 应商或调整比例
按要求交货
Hale Waihona Puke 4异常处理拟制:
审核:
批准:
中国物控呆料处理运作流程
部门 层次 采购部 中国物控 生产计划部 市场部
文件编号: CG/WK-LZ08-2006 编制日期:2006-09-12 版本:V2
中国物控
中国货仓
供应商
中国货仓
部品部IQC
1
2
下达订 单发出 交货排 期
根据C+3近期计 划下达采购订单 供应商备货 根据计划做交货 排期 进入不合格 物料控制程序
N 3 需求确 认
物料计划员确认
Y
MS仓根据生 产计划提出 N-2天的需求
N
4
通知交 货
通知供应商在 N-1天交货
Y
收货
N
5
入库即 出发料
物料供应异常处 理流程
检验 N表示生 产需求的 当天 入库发料到 生产线
Y
备注
JIT:Just in time,以需定供,在恰当的时间送恰当的数量到恰当的地点以满足下一工位或客户的需求。
物控工作流程
物控工作流程物控工作流程:物控,即物资控制,是企业中非常重要的一个环节,它负责对企业的物资进行管理和控制,确保企业物资的供应和使用能够顺利进行。
下面我们来介绍物控工作的主要流程。
1. 采购计划制定:物控部门首先根据企业的生产计划和需求,制定采购计划。
采购计划包括了所需物资的种类、数量、品质要求等信息,以及相应的采购预算。
通过编制采购计划,物控部门能够统筹物资的需求和供应。
2. 供应商的筛选和评估:在制定采购计划的同时,物控部门还要根据企业的采购政策和准则,选择合适的供应商进行合作。
物控部门根据供应商的历史业绩、资质、信誉等方面进行评估,选出符合要求的供应商,并与其签订供应协议。
3. 采购执行:当采购计划和供应商选择完成后,物控部门开始执行采购工作。
他们与供应商进行具体的合作沟通,包括货物的具体规格、交货时间、价格等细节协商。
物控部门还需要与财务部门协调支付事宜,确保采购款项的及时支付。
4. 物资接收和质量检验:物资到达后,物控部门要进行接收和质量检验工作。
他们核对货物的数量和型号是否与采购合同一致,并对货物的质量进行严格的检查,确保符合企业的质量标准。
如有问题,物控部门要及时与供应商联系并处理。
5. 物资储存和管理:物资经过质量检验合格后,物控部门要对其进行储存和管理。
他们根据物资的特性和使用需求,制定合适的储存方案和管理措施。
同时,物控部门还要定期进行库存盘点,确保物资存量的准确性和及时补充。
6. 物资使用和报废:物资按照企业的需求进行使用。
物控部门要根据实际情况,合理安排物资的使用和分配,确保物资的最大化利用。
同时,物控部门还要对过期、损坏或无法使用的物资进行报废处理,以保证企业的正常运营。
7. 物资报表和统计分析:物控部门要根据需求,定期向企业上级部门报告物资的供应情况和使用情况。
他们要准备相应的物资报表,并进行统计分析,以便企业对物资的使用进行合理的调整和决策。
总结而言,物控工作流程包括采购计划制定、供应商的筛选和评估、采购执行、物资接收和质量检验、物资储存和管理、物资使用和报废以及物资报表和统计分析等环节。
QP06应急计划管理程序
1.目的为了保证紧急情况下不中断对顾客的产品供应,必须对公司内有可能发生的、影响生产的事件,如供应中断、劳动力短缺、关键设备故障和外部退货等非自然灾害,规定应急措施和对策,维护生产活动的正常生产。
2.适用范围适用于公司内所有部门的所有生产活动的应急处理。
3.职责3.1 制造部负责应急措施的归口管理与控制,负责关键设备故障的应急措施;3.2 采购课负责制订供应中断的应急措施;3.3 管理部负责制订人员短缺、停水、停电的应急措施;3.4 业务部负责制订外部退货及交付后的产品应急措施;3.5 业务部负责通知顾客。
4.工作程序4.1人员短缺应急措施4.1.1对操作技能要求较高的岗位,管理部组织员工进行培训,使员工具备一职多能,保证技能要求较高的岗位有至少两人能操作,并编制“多能工技能表”。
4.1.2根据生产计划及其它相关信息确定人员需求,如需增加人员,经总经理批准后由管理部负责招聘。
4.1.3如突发情况导致人员短缺时,可调整生产计划,或按“多能工技能表”进行内部人员调整。
4.1.4如人员需求过大,且要求具备一定的技能时,招聘无法满足需要时,管理部与一些技工学校保持联系,安排成批招聘。
4.1.5管理部应将操作技能较高的岗位的操作人员、取得联系的技工学校、潜在的一些人才库记入“应急措施表”4.2关键设备故障/基础设施破坏应急措施4.2.1购买设备时,应要求设备供应商提供维修服务,如公司维修人员无法排除故障时,应立即与设备供应商或其服务机构取得联系,要求其提供维修服务。
4.2.2公司内各种设备均按要求进行定期维护保养,并备有易损备件。
4.2.3如果设备维修时间较长,制造部应及时将相关工序进行外协或用其它设备进行加工,或调整员工休息时间,设备修好后安排加班。
4.2.4制造部将可外协关键设备工序的公司厂家和可以替代的其它设备列入“应急措施表”。
4.3材料短缺应急措施4.3.1公司要求所有材料供应商具备一定的库存量,若遇到生产现场的搬迁等情况应提前通知供应商。
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计划、物控与仓储管理程序文件编号:QP-06版本/修订:1.0页数:1/8生效日期:2010年4月1日■管理体系□手册■程序□企业标准□操作规程□质量计划□其它■修改类别■新版□版本更改/修订□作废/替代:编制人:杨建国部门:物流部日期:2010/4/1文件印章:会审人员部门/职位签名日期人力资源总监物流部经理品保部经理采购部经理精工部经理电机部经理装配部经理研发总监营销部总监内勤部经理外贸部经理生产办副总审核管理者代表批准董事长文件编号:QP-06文件名称:文件修订记录页码:2/8 版本/修订:1/0生效日期:2010年4月1日版次更改记录版本修订更改摘要编制者生效日期1 0 新版杨建国2010/4/1文件名称计划、物控与仓储管理程序版次1/0 编号QP-06 页次3/81.目的通过订单评审,及时合理安排调整物料和生产计划,规范仓储管理,使订单物料、半成品、成品及相关生产辅料有序流转,确保订单满足客户要求,制定本程序。
2.适用范围适用于计划管理系统运作所涉及的整个活动过程。
3.职责3.1物流部PMC课负责生产计划、物料需求计划、外协计划及对计划的执行和跟踪。
3.2物流部仓储课负责原物料、半成品、成品及生产辅料的流转和仓储管理。
3.3相关各部门负责依物料需求计划、外协计划及生产计划执行采购、外协及生产和相关的入库作业,并对计划执行过程中的异常及时反馈和协调处理。
4.定义4.1管理系统平台:文中所描述的管理系统平台,也称作管理平台或系统平台,是指本公司采用的佳合Ver.3.0企业管理ERP软件工具,主要是为了与质量管理体系在文件描述上进行区分。
4.2基础数据:是指支撑佳合企业管理ERP软件运行,所作的基础定义内容。
4.3生产物料:本公司生产性物料指直接形成产品的材料及其部件的物料。
4.4辅料:不是形成产品的材料及其部件的物料,在生产过程中辅助生产工艺及设备运行,如设备润滑油脂等物料。
本公司把生产物料之外的物料统一归类为辅料管理,含劳保用品、办公用品等物料。
5.作业程序5.1生产计划5.1.1订单计划:物流部生产计划员根据外贸和内勤部门已评审订单要求,按订单交期和数量要求,进行订单的生产月度计划和生产周计划。
5.1.2车间生产计划:物流部生产计划员于系统平台,按照各车间或设备标准产能,进行生产计划分析后,排出压铸、金工、喷塑、注塑、电机、装配车间或外协计划。
其中压铸、金工、喷塑、注塑和电机车间是按照设备工装模具(其中多班次作业的车间需要考虑班次)编制计划;装配和包装按照订单交期时间倒退的时间节点方式编制计划。
形成《压铸车间生产计划》、《金工车间生产计划》、《喷塑车间生产计划》、《注塑车间生产计划》、《电机车间生产计划》、《装配车间生产计划》,5.1.3当排定的生产计划不能满足订单交期时,针对该订单内容对加班时间、标准产能、工装模具和设备做适当地调整,重新进行生产计划分析后,进行生产排产计划。
重新排产的计划可满足订单交期,进行物料计划;重新排产的计划仍无法满足订单交期。
则进行外协计划。
5.1.4因新增客户紧急订单,计划员依照5.1.2条款及5.1.3条款执行,若无法满足紧急订单的生产或外协计划时,计划员通过系统平台反馈给外贸或内勤部对销售合同作相应调整后,重新进行生产计划。
5.1.5物流部生产计划员依据车间生产计划,开立各车间的生产《制令单》,经物流部经理审核、生产副总批准后下发到制造各车间安排生产。
5.2物料计划5.2.1 物流部物控员根据已排定的生产计划,适时地对物料进行物料需求计划和计划调整。
5.2.2物流部物控员,于系统管理平台,进行每月度内的物料计划分析。
根据具体物料体积和仓储能力分别考虑具体到货的时间,及应考虑其到货后的入库、检验及物料流转时间。
5.2.3对物料需求数量的分析,根据产品BOM、订单生产数量、安全库存、物料损耗率进行综合分析得出。
5.2.4物控员应对生产可能发生的异常情况进行预测,对需求时间进行调整;根据实际掌握的质量异常比例、安全库存等情况,对物料需求数量进行调整。
5.2.5物控员对生产计划的动态变化,适时进行物料需求计划地调整。
当生产计划提前时,物料需求计划相应提前;当生产计划延后时,物料需求计划可不作变更;因新增客户订单的生产计划,产生相对应的文件名称计划、物控与仓储管理程序版次1/0 编号QP-06 页次4/8物料需求计划,原来物料需求计划可保持不变,再增加新物料需求的计划。
实际生产投料,可以把先到的物料用在新增合约订单生产。
5.3外协计划5.3.1物流部生产计划员对生产计划重新调整后,仍不能满足订单交期时,对涉及部分自制件可以委外加工的,对自制件安排部分或全部委外加工。
5.3.2当外协计划不能满足生产计划的订单交货时,物流部应及时将信息通过系统平台反馈给外贸或内勤部,外贸或内勤部根据与客户沟通对销售合约订单作相应调整或是对该订单取消。
5.3.3若客户对交期或数量重新调整,外贸部或内勤部保持调整信息的记录。
5.3.4对调整后的订单,物流部应重新进行生产计划,必要时进行外协计划,以满足客户订单要求。
5.4物料、外协计划执行跟踪5.4.1采购部依据《采购和外协控制程序》(文件编号:QP-07),针对物料计划或外协计划进行评审。
不满足计划要求的部分,需经采购部经理进行进一步确认。
确认方式可以直接要求采购员按照计划落实,也可以找供应商直接落实,必要时可以组织相关人员开会讨论落实,把开会落实的结果再确定最后的物料计划或外协计划。
当采购层面已尽最大努力满足差距不大时,可以根据采购的最快交期,重新对生产计划作相应调整。
5.4.2当某种物料需求计划数量小于采购起定量时,如果要增加物料的采购量,经采购部经理审核,董事长核准后进行采购。
供应商送货数量大于采购数量的多余部分,物流部依本程序5.6.2条款规定办理暂存入库。
5.4.3如采购或外协交期最终无法满足物料或外协计划要求时,采购部须及时将信息反馈物流部作相应调整或订单取消。
5.4.4因客户订单变化对生产计划、物料计划调整而导致采购外协变化,采购部依据《采购和外协控制程序》(文件编号:QP-07)进行采购外协订单的调整。
5.4.5物流部生产计划员负责对采购部外协计划的执行进度跟踪。
通过于系统管理平台查询外协到料记录、外协送检记录,外协入库记录,跟踪外协计划进度信息。
5.4.6物流部物控员负责对采购部物料需求计划的执行进度跟踪。
通过于系统管理平台查询采购到料记录、采购送检记录和采购入库记录,跟踪采购计划进度信息。
5.5生产计划执行跟踪5.5.1物流部计划员依据月度生产计划、周生产计划,及配套物料满足状况、欠产状况,必要时进行人工调整,于系统管理平台,对每个制造车间开立生产《制令单》。
5.5.2 生产制令单经物流部经理审核后,系统平台根据生产制令单,生成各制造车间《物料投料单》。
5.5.3制造部依据《生产管理控制程序》(文件编号:QP-08),执行生产制令领料作业及相关的生产计划。
5.5.4物流部生产计划员负责对制造部生产计划的执行进度跟踪。
通过于系统管理平台查询已完成生产制令单、生产入库记录等信息,跟踪生产计划进度信息。
5.6入库作业5.6.1 采购原物料、半成品、成品、非生产性物料及外协物料到料时,物流部收料员依据相关送货单据于系统平台办理来料暂收,打印相关《入库单》,同时通知所属仓管员按暂收《入库单》对数量及库位要求等相关信息审核,系统同时根据物料类别及检验要求于系统平台开立《送检单》通知品管部检验。
品管依《检验测试与不合格品控制程序》(QP-09)执行检验,检验合格后,于系统平台审核后通知仓库正式入库。
仓库统计员根据仓管员审核的相关《入库单》于系统平台审核后正式入库。
仓管员对入库物料作好相应标示及对入库相关信息记录于物料卡,如果入库作业中,对于货位、数量有所调整,入库之后,将实际入库情况报于统计员作相应修改。
5.6.2当供应商送货数量超出实际采购下单数量时,仓库将符合采购订单数量的物料进行正常的入库作业,超出采购订单数量的物料进行暂存库入库作业,当暂存库物料有被使用需求时,仓库需对暂存库物料文件名称计划、物控与仓储管理程序版次1/0 编号QP-06 页次5/8先进行移库作业,然后进行对应的发料作业。
若为计划必须采购的数量,但小于供应商最低起订量而进行采购送货超出的数量,按采购订单全数办理入库作业。
5.6.3经品管检验合格的生产半成品、成品,制造部各车间进行入库作业,仓管员进行点收后办理相关《入库单》手续。
对仓管员办理的入库手续,经品管员审核后的入库单据,由仓库统计员审核系统入库单。
仓库统计员对于库位、数量若与仓管员实际入库单据情况不符,依实际入库状况于系统平台作作相应修改或反馈仓管员处理。
5.6.4当物料、半成品、成品经判定不合格报废或注塑车间回料,需要从生产车间退回仓库时,统计员根据经审核过的报废退料书面单据,手工添加《报废单》,统计员打印报废入库单具,仓管员根据报废入库单将物料、半成品或成品进行入库。
如果入库作业中,对于将实际入库库位(不良报废区)、数量有所调整,由统计员修改确认之后,审核单据完成入库作业。
5.6.5当外协件需要从外协厂商退回仓库的时候,由统计员手工添加《外协退入单》。
统计员打印入库作业单,仓管员根据入库作业单将相应的外协件退入到仓库指定位置。
如果入库作业中,对于库位,数量有所调整,入库之后,将实际入库情况报于统计员,由统计员确认外协件入库情况与采购入库单一致时,审核该单据,完成入库作业。
5.6.6系统平台根据客户退货登记审核生成客户退货,或在客户将成品退入仓库的时,统计员手工添加《退货单》。
统计员打印入库单,仓管员根据入库单将对应的成品存放到指定位置。
如果入库作业中,对于库位、数量有所调整,入库之后将实际入库情况汇报于统计员,由统计员确认成品入库情况与成品出库退入单一致时,审核该单据,完成入库作业。
5.7出库作业5.7.1系统平台对生产制令经审核后自动生成《生产投料单》,仓库统计员通知相关制造车间领料。
领料类型为正常领料或物料欠拨,统计员手工添加《生产领料单》或《物料欠拨单》。
仓管员根据统计员打印《生产投料单》及相关领料或欠拨单据,将相应的物料备齐到各备料区。
统计员在仓管员领出后,确认出库物料与《生产领料单》一致时,审核单据,完成领料作业。
5.7.2当其它部门需要领用生产物料时,由统计员根据申请单位签核过的书面单据,手工添加到系统平台《其它领料单》并打印,仓管员根据单据,进行发料,统计员在仓管员领出后,核对领料单与系统单据一致时,审核单据,完成领料作业。
当相关部门需要领用辅料时,由统计员根据申请单位签核的《辅料领料单》,手工添加到系统平台《辅料领料单》办理领料作业。