管理体系表格范本

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公司管理制度表格模板

公司管理制度表格模板

环境管理制度
EHS部
XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日
备注
以上表格中的管理制度名称、制定部门、制定日期、实施日期和备注等可根据实际情况进行填写和 修改。同时,您还可以根据需要添加其他管理制度,并根据实际情况调整表格的格式和内容。
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
公司管理制度清单
管理制度名称
制定部门
制定日期
实施日期
员工手册
人事部 XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日
考勤管理制度
人事部 XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日
薪资福利管理制度
人事部 XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日
绩效考核管理制度 人力资源部 XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日
培训与发展管理制度 人力资源部 XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日
员工奖惩管理Leabharlann 度人事部 XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日
保密管理制度
保密办 XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日
安全生产管理制度
安全部 XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日
质量管理制度
质管部 XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日

质量管理体系记录表格大全(表格模板、DOC格式)

质量管理体系记录表格大全(表格模板、DOC格式)
文件和资料
发放部门
序号
编码
名称
文件名
质量管理记录表格电子文件Fra bibliotek码页码
文件借阅登记表
序号
借阅日期
文件编号
文件名称
所在单位领导签批
办公室主任签批
领用人签字
归还时间
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
记录人
批准人
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
文件发改登记表
部门:
分发号
文件
名称
文件
编号


修改状态
总页敷
接收部门
收丈签名
收文日期
回收签名
页码
修改编号
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
外来文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
审批人
日期
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
文件发放范围清单
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
管理评审计划
评审时间
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审内容
所需的文件和资料
编制人日期
批准人日期
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码

管理评审报告
评审时间
主持人
评审内容:
评审结论:
出席人员签名:
记录人
审批人
文件名
质量管理记景表格
电子文件编码
页码
合同评审记录

质量管理体系全套表格模板

质量管理体系全套表格模板

文件发放、回收记录文件借阅、复制记录表部门受控文件清单外来文件清单文件发放审批表质量记录清单质量目标分解表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告_____年度培训计划培训记录表培训申请单岗位技能、业绩考评表员工培训档案设施配置申请单设施一览表设施日常保养项目表注:保养后,用“V”表示日保,“∆”为周保、“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施检修计划编号:JL/YC 6.3-05设施检修单编号: JL/YC设施报废单编号: JL/YC 6.3-07工作环境检查记录表风险分析—预期用途/目的的特征表编号:JL/YC 6.4-01 序号:公司名称:产品名称:风险分析——已知或可预见的危害表产品要求评审表编号JL/YC 7.2-01顾客电话记录定单确认表编号:JL/YC 7.2-03 序号:销售合同样本(编号:JL/YC 7.2-05)医疗器械销售合同合同编号:签订地点:签订时间:采购人(甲方):供应商(乙方):根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及项目(项目编号:SCTC-2012-007的《招标文件》、乙方的《投标文件》及第4包《中标通知书》),甲、乙双方同意签订本合同。

详细技术说明及其化有关合同的特定信息由合同附件予以说明,合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。

双方同意共同遵守如下条款:一、合同货物二、合同总价合同总价为人民币大写:,即RMB¥万元;该合同总价已包括货物设计、材料、制造、运输、安装、调试、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

本合同执行期间合同总价不变,甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求1、乙方须提供全新的货物(含零部件、配件等),表面无划伤、无碰撞痕迹,且权属清楚,不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家(行业)出厂新标准,以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

管理体系表格汇总

管理体系表格汇总

1附表法律法规及其要求获取登记表体系获取日期:获取人:获取单位:附表2体系法律、法规及其他要求清单日期:审批人:编制人:3附表管理者岗位评价表日期:编号:此表适用于总经理、副总经理、分公司(项目管理公司)经理、总工程师、部门经理、在职项目经理和项目工程师。

.4附表管理人员岗位评价表5附表培训记录表年月日培训时间记录人: 6附表账记录台培训(单位名称)填表人:此表一式二份,自留一份,报人事劳资部一份。

7附表(工伤)事故月报表1、填报日期年月2、本月平均人数(人),频率3、发生事故的类别及经过:4、发生事故的主要原因分析:5、主要措施:6、填报单位(公章)填报人:安全员签名:单位负责人签名:8附表信息联络处理单9附表投诉记录表文件与资料复制及发放范围审批表10:附表文件与资料复制及发放范围审批表附表10:文件与资料复制及发放范围审批表:附表10文件和资料发放登记表日月年填表人:附表12:工程承包合同台账附表13:工程分包、劳务分包合同台账附表14:物资采购合同台账15附表文件更改申请单16附表文件更改通知单编号:作废文件登记表17 附表日 月 年 填表人:18附表丢失文件登记表填表人:19附表文件和资料借阅登记表日月年记录人:文件和资料控制清单20 附表日月年填表人:21 附表收文登记表22附表表价方评供此表由材料员填写并保存。

.23 附表册名供格方合年注:此表由材料员负责填写、保存。

整理人签字:批准人签字:日月年日月年.24附表表划购计物资采日月工程名称:年批准人: 填表人: 25附表表评复 供 方此表由材料员负责填写保存。

26 附表监测、计量器具台账检定方备机械设备购置申请表27附表日月年申请单位本表一式二份,安全设备部、财务部各一份。

.大型设备厂家评价表28附表29附表机械设备交接清单此表一式两份,移交方和接受方各执一份。

.30 附表机械设备台账类别:调入日31附表机械设备调拨通知单号机调第接收单位:调出单位:日前办理交接手续。

ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格

ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格

准用证准用证设备名称:设备名称:设备编号:设备编号:准用证准用证设备名称:设备名称:设备编号:设备编号:准用证准用证设备名称:设备名称:设备编号:设备编号:准用证准用证设备名称:设备名称:设备编号:设备编号:准用证准用证设备名称:设备名称:设备编号:设备编号:准用证准用证设备名称:设备名称:设备编号:设备编号: 1签到表主题: 日期:F000A/0姓名部门/职位签到/时间姓名部门/职位签到/时间2受控正本文件清单F001A/0序号文件编号文件名称文件版次生效日期制订部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 320 21 22 23 2425 26 27 28 2930 制表:审核:4文件发放范围清单 F002A/0 发放范围序号文件编号文件名称总经理管代行政部技术部质管部生产部供应部经营部仓库 1 QM-000 质量手册★★★★★★★★2 XHCOP4.1 文件控制程序★★★★★★★★3 XHCOP4.2质量记录控制程序★★★★★★★★ 4 XHCOP5.1 管理评审控制程序★★★★★★★★ 5 XHCOP6.1 人力资源控制程序★★★★★ 6 XHCOP6.2 生产设施和工作环境控制程序★★★ 7 XHCOP7.1 产品实现过程的策划程序★★★★★ 8 XHCOP7.2 与顾客相关要求的评审程序★★★★★★ 9 XHCOP7.3 设计开发控制程序★★★ 10 XHCOP7.4采购控制程序★★★★ 11 XHCOP7.5 生产过程控制程序★★★★★ 12 XHCOP7.6 钢结构、网架施工安装控制程序★★★★★ 13 XHCOP7.7 标识和可追溯性控制程序★★★★★ 14 XHCOP7.8 产品防护控制程序★★★★★15 XHCOP7.9 测量和监控装置的控制程序★★★★ 16 XHCOP8.1 顾客满意度控制程序★★★★★★17 XHCOP8.2 内部审核控制程序★★★★★★★18 XHCOP8.3 过程的测量和监控程序★★★★ 19 XHCOP8.4 产品的测量和监控程序★★★★★ 20 XHCOP8.5 不合格品控制程序★★★★★ 21 XHCOP8.6 质量信息控制程序★★★★★★★ 522 XHCOP8.7 持续改进控制程序★★★★★ 23 XHCOP8.8 纠正和预防措施控制程序★★★★★24 编制/日期:批准/日期: 6文件更改申请单F004A/0 文件名称编号更改前内容: 更改后内容: 申请人: 批准人意见: 7受控副本文件发放一览表F005A/0文件名称文件编号分发部门分发号分发日期领用人回收日期回收人制表:审核: 8外来文件登记/发放一览表 F006A/0 序号外来文件名称发放部门领用人备注制表:审核: 9质量记录总览表 F007A/0 序号记录(表单)名称保存部门保存年限备注 1 受控正本文件清单办公室三年 2 受控文件发放一览表办公室三年 3 外来文件登记、发放记录表办公室三年 4 质量记录总览表办公室三年 5 管理者代表任命书办公室三年 6 质量方针及质量目标办公室三年 7 员工培训记录办公室三年 8 培训教材一览表办公室三年 9 年度员工培训计划办公室三年10 设备请购申请表设备科三年 11 设备检查记录表设备科三年 12 生产设备清单设备科三年 13 设备维修记录表设备科三年 14 设备报废申请表设备科三年 15 合同评审表供销科三年 16 合同更改申请/通知单供销科三年 17 合同/订单供销科三年 18 供应商评审报告供销科三年 19 合格供应商一览表供销科三年 20 龙口市服装工业公司用料计划书技术科、生产科三年 21 生产日报表生产科半年 22 生产计划表生产科一年23 生产通知单生产科半年24 领料单货仓半年 25 物资贮存卡货仓半年 26 成品库库存物资明细表供销科一年 27 物资盘点表货仓三年 28 出货通知单供销科或货仓半年 29 入库单货仓半年30 测量、监控装置清单质检科三年31 检定报告质检科三年32 设备/装置维修履历表质检科长期 33 顾客反馈处理表供销科三年 34 顾客满意度调查报告供销科三年 35 内部审核实施计划办公室三年 36 内部审核检查表办公室三年 37 内部审核报告办公室三年 38 纠正及预防措施报告办公室或相关部门三年39 供销科管理目标月记录表供销科三年 1040 生产科管理目标月记录表生产科三年 41 管理目标月汇总统计表质检科三年42 合格检验人员一览表质检科三年43 免检物料清单质检科三年44 进料检验报告质检科三年45 巡检日报表质检科三年 46 产品质量检验报告单质检科三年47 质量改进计划表办公室三年制表:审核:培训记录表 F010A/0 培训日期: 主讲人: 11培训内容概述: 受训人范围: 记录人: 培训申请单 F011A/0 申请人: 批准人: 12申请培训内容: 受训人范围: 主讲人: 时间: 培训申请单F011A/0申请人: 批准人: 申请培训内容: 受训人范围: 主讲人: 时间:13年度员工培训计划F012A/0培训时间培训方式序号培训内容培训人受训人范围(内/外训)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14员工培训档案F013A/0员工姓名年龄文化程度毕业学校所学专业工作部门职务/工种培训类别培训日期培训内容培训部门培训时数考核结果(内/外训)制表:审核:培训教材一览表F014A/0 15序号教材名称备注制表:审核:设备请购申请表F015A/0 16申请部门申请人请购设备名称规格/型号请购原因:批准人意见:批准/日期:设备报废申请表F016A/0申请部门申请人报废设备名称规格/型号报废原因:批准人意见:批准/日期:设施检修单 F017A/0设施名称: 报修人/日期: 17故障描述: 检修记录: 检修结果: 检修人:设施验收单 F018A/0设施名称: 送货单位/日期: 验收记录: 验收结果: 验收人: 设施检查记录表 F019A/0序号设备名称编号使用部门检查结果备注是否需维修 18检查人/日期:审核:生产设备清单F020A/0所在位置序号设备名称机身号编号备注(使用部门) 19制表:审核:20生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格: 保养日期 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2728 29 30 31 保养项目备注:设备运行良好在□内的√,停机打△,待调整、维修打×,已调整维修打○。

管理体系表格汇总

管理体系表格汇总

法律法规及其要求获取登记表体系获取日期:获取单位:获取人:体系法律、法规及其他要求清单页脚内容编制人:审批人:页脚内容管理者岗位评价表此表适用于总经理、副总经理、分公司(项目管理公司)经理、总工程师、部门经理、在职项目经理和项目工程师。

管理人员岗位评价表记录人:精品整理页脚内容培 训 记 录 台 账(单位名称)精品整理此表一式二份,自留一份,报人事劳资部一份。

填表人:精品整理(工伤)事故月报表2、本月平均人数(人),频率3、发生事故的类别及经过:4、发生事故的主要原因分析:5、主要措施:6、填报单位(公章)填报人:单位负责人签名:安全员签名:信息联络处理单附表10:文件与资料复制及发放范围审批表附表10:文件与资料复制及发放范围审批表附表10:文件与资料复制及发放范围审批表文件和资料发放登记表填表人:年月日附表12:工程承包合同台账附表13:工程分包、劳务分包合同台账附表14:物资采购合同台账文件更改申请单文件更改通知单作废文件登记表填表人:年月日丢失文件登记表填表人:文件和资料借阅登记表记录人:年月日文件和资料控制清单填表人:年月日收文登记表精品整理供方评价表此表由材料员填写并保存。

合格供方名册注:此表由材料员负责填写、保存。

整理人签字:批准人签字:年月日年月日Array物资采购计划表填表人:批准人:精品整理供方复评表精品整理监测、计量器具台账机械设备购置申请表本表一式二份,安全设备部、财务部各一份。

大型设备厂家评价表机械设备交接清单此表一式两份,移交方和接受方各执一份。

机械设备台账页脚内容机调第号调出单位:接收单位:页脚内容签发单位:经办人:年月日注:本通知单一式四份,调出单位、接收单位、安全设备部、财务部各一份。

页脚内容安全(文明)检查记录表隐患整改反馈表注:针对检查性质,向相应主管部门、单位反馈年月日机械设备报停申请表。

ISO质量管理体系表格大全

ISO质量管理体系表格大全

ISO质量管理体系表格大全制造业范本文件质量记录清单名称文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划编号保存期3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期长期长期长期 3 3 3 3 5 5 长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期 3 3 31制造业范本文件名称临时采购要求单采购单月生产计划周生产计划生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表编号 1-02 保存期3 3 3 3 3 3 3 长期 3 长期 3 长期长期 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32制造业范本文件文件发放、回收记录G--01 序文件名称号编号分发号版本部发放记录签日份回收记录签日份3制造业范本文件文件借阅、复制记录时文件名称间归还时编号版本受控状态份数签名间4制造业范本文件部门受控文件清单部门:序号文件名称编号版本备注5制造业范本文件文件更改申请序号:文件名称编号版本更改位置及原因:更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称:所在部门意见:签名:日期:审批部门意见:签名:日期:6制造业范本文件文件销毁申请序号:编号版本份数文件名称销毁原因:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:文件保管部门意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:7制造业范本文件质量记录清单序号8记录名称编号保存期备注制造业范本文件质量策划实施情况检查表序号:质量策划项目名称:执行部门:执行情况:检查结论:检查人:日期:批准人:日期:对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:验证人:日期:9制造业范本文件管理评审计划评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制:审核:批准:日期:10制造业范本文件管理评审通知单序号:评审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容要点:编制:审核:批准:日期:11制造业范本文件管理评审报告序号:评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制:审核:批准:日期:12制造业范本文件培训记录表序号:时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参加培训人员名单:培训内容摘要:考核方式及成绩:考核合格率:备注:13制造业范本文件培训申请单申请部门培训方式培训对象共人申请原因:培训内容:申请人期限申请日期申请部门负责人意见:签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:14制造业范本文件年度培训计划参加培训人日期受培训部门员培训方式培训内容考核方式备注编制:审核:批准:日期:15制造业范本文件生产设施配置申请单序号:设施名称购置数量型号单价预算使用部门到厂日期主要技术参数:用途说明:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价:申请人:审核:批准:日期:日期:日期:16制造业范本文件设施验收单序号:设施名称出厂编号型号价格生产厂家进厂日期主要技术参数:随机附件及数量:随机资料:设施安装调试情况:设施验收结论:参加验收人员:备注:使用部门签名:日期:生产部签名:日期:17制造业范本文件生产设施一览表序本厂设施名称、号编号型号规格价起用日期格部门地点使用放置备注编制:日期:18制造业范本文件设施日常保养项目表设施名称:设施使用部门:保养人:月:1 2 3 4 5 6 7 8 9 保养0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1项目异常情况记录备注注:保养后,用“V”表示日保,“”为周保、“”为月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录19制造业范本文件设施检修计划执行部门:序号:序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制:日期:批准:日期:20制造业范本文件设施检修单设施使用部门:序号:设施名称设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象:检修记录:检修人:时间:验收记录:检修人:时间:备注:21制造业范本文件设施报废单使用部门:序号:设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因:审批意见:批准人:时间:备注:22制造业范本文件领物单序号:设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料:领用部门:使用人:批准:经手:日期:领物单序号:设施名称规格型号数量设施编号随机附件及资料:领用部门:使用人:批准:经手:日期:23制造业范本文件生产要求评审表初次评审修订序号:定货日期顾客名称交付日期定货数量信息来源电话记录附招标书或合同草案等共页顾客对产品明示与潜在的要求本公司为满足顾客要求作出的承诺填写人:日期:国家、行业法律、法规要求填写人:日期:供应部填写人:日期:开发部填写人:日期:生产部填写人:日期:质管部填写人:日期:营销部评审结论填写人:日期:备注:1本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审;2没有现货的常规产品要求评审部门:生产部、供应部、营销部; 3特殊合同产品要求评审部门:全体部门;4特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准,其他由营销部经理批准24制造业范本文件定单确认表序号:顾客名称定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求:评审结论:承办人签名:日期:顾客确认:联系人:地址:电话:传真:邮编:日期:备注:0.本表仅用于对口头定单的记录、确认,对常规产品的老客户可视同执行; 1.对于有特殊产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”,并正式签定合同;2.顾客确认可采取多种方式,如对方加盖公章的回函、传真,或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式25制造业范本文件项目建议书序号:提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求:市场预测分析:可引用的原有技术:可行性分析:项目所需费用,参加人员:总工程师审核:签名:日期:总经理批示:签名:日期:26制造业范本文件设计开发任务书序号:项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:设计内容:设计部门及项目负责人:备注:27制造业范本文件总工程师签名:年月日设计开发方案序号:项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容:设计内容:设计原理及路线概述:备注:编制审核批准时间时间时间28制造业范本文件设计开发计划书序号:项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置要求:设计开发阶段的划分及主要设计开发人员负责人配合部门完成期限内容备注:编制:日期:审核:日期:批准:日期:29制造业范本文件设计开发输入清单序号:项目名称型号规格设计开发输入清单:备注:编制:日期:审核:日期:批准:日期:设计开发信息联络单F- 序号:发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的设计开发信息描述:接收部门处理意见:备注:1本联络单用于设计开发不同组别或不同相关部门之间的信息联络 2本单一式三份,发生部门、接收部门各一份,项目负责人一份 3本单也用于产品定型后,各相关提出设计开发更改建议批准:时间:30制造业范本文件设计开发评审报告序号:项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容:“”内打“”表评审通过,“”表有建议或疑问,“”表不同意1合同、标准符合性 2采购可行性 3加工可行性4结构合理性 5可维修性 6可检验性 7美观性 8环境影响 9安全性 10 11存在问题及改进建议:评审结论:对纠正、改进措施的跟踪验证结果:验证人:日期:备注:1评审会议记录应予以保留 2可另加页叙述编制:日期:审核:日期:批准:日期:31制造业范本文件设计开发验证报告序号:项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述:主要试验仪器和设备:序号仪器设备编号仪器设备操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论:设计开发验证结论:对验证结论的跟踪结果:备注:可另附页叙述编制:日期:审核:日期:批准:日期:32制造业范本文件设计开发输出清单序号:项目名称型号规格设计开发输出清单:备注:编制:日期:审核:日期:批准:日期:33制造业范本文件试产报告序号:产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工总负责人生产设备负材料供应负责人责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负工艺路线及可行性评审:现有过程能力的评估及需增加或调配的资源:结论:评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制:日期:审核:日期:批准:日期:34制造业范本文件试产总结报告序号:产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介:产品检验、试验结果简介及其结论:试产结论及建议:签名:日期:总工程师审核意见:签名:日期:总经理批示:签名:日期:35制造业范本文件客户试用报告序号:项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间电话传真邮编联系人客户试用意见:客户试用结论及建议:客户签名:公章:日期:36制造业范本文件新产品鉴定报告序号:项目名称产品型号规格鉴定方式会审时间会审地点鉴定过程及主要内容:鉴定结论及建议:鉴定人员单位职称或职务鉴定人员单位职称或职务编制:日期:批准:日期:37制造业范本文件供方评定记录表序号:供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品供方简介及质量能力评价:供应部签名:日期:首次供货检测量结果及结论:检测报告质管部签名:日期:小批量试用加工适用性结果及结论:生产部签名:日期:小批量试用检测结果及结论:质管部签名:日期:评定结论管理者代表签名:日期:年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度年度38是否继续列入合格供方名录是否继续列入合格供方名录批准批准时间时间制造业范本文件合格供方名录编制:批准:日期:序号供方名称39供应的产品名称及类别首次列入日期评定表序号年度复评结果制造业范本文件供方业绩评定表序号:供方名称:地址:电话/传真:联系人:供应产品及类别:进货物资质量控制方式[在内标注]:进货检验;进货外观验证;本公司到供方现场验证;顾客到供方现场验证;顾客到本公司现场验证质量得分:X 60质量评分:按期交货得分:X 20交期评分:其他情况:如包装质量、售后服务、配合度等其他评分:总评分及处理建议:供应部经理签名:日期:管理者代表意见:签名:日期:40制造业范本文件月采购计划序号:序计划实购计划到实际到采购物品名称型号规格备注号数量数量货日期货日期编制:日期:审核:日期:批准:日期:临时采购要求单序号:计划实购计划到实际到备物品名称型号规格单价数量数量货日期货日期注临时采购原因:申请人:日期:部门负责人:日期:批准:日期:41制造业范本文件采购单序号:序单实购到货备物品名称型号规格数量单价号位数量日期注其他事项:采购员:日期:供应部经理批准:日期:供应商确认:签名:日期:42制造业范本文件月生产计划车间生产完成日实际完实际完产品名称型号、规格数量期成数量成日期各产品月实际合格率统计:备注:编制:日期:审核:日期:批准:日期:43制造业范本文件物料标识卡品名规格型号数量仓库保管员:日期:进厂日期检验状态备注44制造业范本文件物资收发卡仓库保管员:入库出库品名型号规格时间领用人时间节存数量数量领料单领料部门:序号材料名称规格单位数量备注领料人:经手:时间:45制造业范本文件随工单序号:产品名称型号规格零件图号零件名称工工班接计完成数量完操检序序组图划工作验合返返废号名日数日者员格工修品称期量期46备注制造业范本文件月生产计划车间完成实际完实际完产品名称型号、规格生产数量日期成数量成日期各产品月实际合格率统计:备注:47制造业范本文件编制:日期:审核:日期:批准:日期:周生产计划车间:时间:月日到月日产品型号生产数量备注名称规格一二三四五六日编制:日期:批准:日期:生产日报表车间:日期:产品名称型号规格生产数量不合格件数不合格品率备注主要不合格项目不合格次数原因返工、返修、报废、降级或改它用填报:日期:检验:日期:48制造业范本文件顾客财产问题反馈表序号:产品名称型号规格数量顾客指定的用途负责部门发现问题记录:签名:日期:验证记录:签名:日期:顾客处理意见:签名:日期:49制造业范本文件测量监控设备履历卡序号:设备名称生产厂家出厂编号型号、规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及精度级:随机附件及资料:历次校准时间及结论:历次维修原因、时间及结果:使用地点:备注:填表人:50制造业范本文件测量监控设备一览表名称及序设备型号规号编号格填表人价生产验收放置测量精首校校准校准备格厂家日期地点范围度日期周期机构注51制造业范本文件计量校准计划序设备编号号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制:批准:日期:内校记录表序号:设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据如果用于生产线上监控,其使用部位校准所用设备、精度等级及校准环境条件:校准记录:校准结论及有效期:备注:校准人:校准日期:核验:日期:52制造业范本文件销售情况反馈表X - 序号:时间:从年月至年月代理商名称地址电话、传真联系人每月产品销售量及季度总销量、库存情况:坏损情况:维修情况:顾客投诉及需求、期望:代理商评价意见、要求及建议:负责人签名:日期:备注:53制造业范本文件售出成品质量报告时间:从年月至年月公司及各代理商每季度各产品销售及总销量、库存情况:主要故障机型、台件数及故障情况:主要故障零部件、数量及故障情况:维修情况:顾客的投诉、需求和期望:代理商的评价意见、需求和建议:建议的改进、纠正和预防措施:备注:总经理批示:签名:日期:编制:时间:审核:时间:54制造业范本文件顾客满意程度调查表序号:顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等:对本公司产品的满意程度:质量:很满意一般不满意价格:很满意一般不满意交货期:很满意一般不满意请分别说明原因:对本公司服务的满意程度:售后维修、保养服务:很满意一般不满意咨询及对顾客使用、维护培训:很满意一般不满意交货期:很满意一般不满意请分别说明原因:对代理商的满意程度:售后维修、保养服务:很满意一般不满意咨询及对顾客使用、维护培训:很满意一般不满意备品、备件供应:很满意一般不满意请分别说明原因:其他意见、要求或建议,如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等:请贵单位填好此调查表,并于2周内传回我公司营销部,电传:编制:时间:审核:时间:55制造业范本文件年度内审计划审核目的:被审核部门:审核依据:审核方法:审核时间、持续时间:编制:时间:审核:时间:批准:日期:56制造业范本文件审核实施计划序号:审核组组长:组员:年月日第页共页0.审核目的:1.审核依据:GB/T -:本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件 2.审核覆盖产品:3.审核时间:年月日至月日首次会议时间:月日时分末次会议时间:月日时分 4.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位 5.审核安排:日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求月日首次会议审核组会议月日与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议57制造业范本文件内审检查表共页第页审核员:时受审部门间质量标准条款审核内容、方法记录评价58制造业范本文件不符合报告序号:受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述:不符合标准条款:不合格类型:审核员:部门负责人:日期:日期:不合格原因及对产品质量影响的分析:部门负责人:日期:建议的纠正措施计划:部门负责人:日期:预定完成日期:审核员认可:日期:纠正措施完成情况:部门负责人:日期:纠正措施的验证:审核员:日期:59制造业范本文件内部质量管理体系审核报告序号:审核目的:审核范围:审核依据:审核日期:受审核部门:审核组长:审核员:审核过程综述:不合格项统计与分析:对质量管理体系的评价:结论:纠正措施要求及审核报告分发对象:审核组长:日期:审核:日期:批准:日期:60制造业范本文件内审首次会议签到表时间:序号:姓名部门职务姓名部门职务61制造业范本文件不合格项分布表序号:部门标准要求 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 合计62制造业范本文件编制:日期:审核:日期:进货验证记录序号:产品名称型号规格供应/生产单位进货数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否进货日期验证数量验证结论:合格不合格检验员:日期:不合格品处置:退货:让步接收拣用报废63制造业范本文件批准:日期:半成品检验记录序号:产品名称型号规格生产单位进货数量检验方式检验项目标准要求进货日期验证数量检验结果合格否检验结论:合格不合格检验员:日期:不合格品处置:让步接收:返工返修降级报废64制造业范本文件批准:日期:成品检验记录序号:产品名称型号规格生产单位进货数量检验方式检验项目标准要求进货日期验证数量检验结果合格否检验结论:合格不合格检验员:日期:不合格品处置:让步接收:返工返修降级报废65制造业范本文件批准:日期:紧急放行产品申请单序号:申请放行部门申请放行产品型号规格进厂日期放行数量申请放行原因:备注:申请人:日期:批准:日期:不合格品报告序号:产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因:质管部:日期:不合格品处置:批准:日期:备注:66制造业范本文件信息联络处理单发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述:发出部门负责人意见:签名:日期:接收部门负责人意见:签名:日期:备注:改进计划序号:部门负责人时间需改进的事项名称完成日期改进内容:管理者代表审核意见:签名:日期:总经理批准意见:67制造业范本文件签名:日期:纠正和预防措施处理单序号:存在不合格事实陈述及责任部门:填表人:日期:原因分析:责任部门负责人:日期:拟采取的纠正措施:责任部门负责人:日期:管理者代表:日期:完成情况:责任部门负责人:日期:验证结果:验证部门:日期:备注:改进、纠正和预防措施实施情况一览表序号:改进计划、纠正内容摘要责任发出完成验证验证结果及和预防处理单序号部门日期期限人完成时间备注68编制:制造业范本文件69。

4管理体系表格

4管理体系表格

企业标准QB管理体系表格(E版)2006-08-01发布 2006-08-01实施中国十五冶金建设有限公司发布记录表格目录记录表格目录受控文件清单填表说明1、本表适用于发布《文件资料的控制程序》1.2“文件的分类”规定的所有文件发布“受控文件清单”时使用;2、制发单位(部门)栏:用于填写“清单”的制发单位和部门名称;3、文件名称栏:用于填写受控文件的名称;4、文件编号(受控序号)栏:用于填写受控文件的编号,无编号时,填受控序号;5、发放单位(机关)栏:用于填写该文件的制发单位(机关)名称;6、实施日期栏:用于填写文件的实施日期或生效日期;7、审批栏:用于由清单制发单位文件主管部门或清单的发布部门负责人签名;8、本表1---6项内容均由制表人填写或打印若干份,按“文件资料发放计划与签收表”的计划进行发放。

文件印发审批单CX01—02--()填表说明1、本表适用于《文件资料的控制程序》(下称程序文件)1.2.3条a、b、c类范围的文件发布前的审核、批准时使用,并作为文件经过审核、批准的原始记录,应与文件原稿一起妥善保存。

2、领导签发栏:用于符合程序文件4.2.2条规定的审核、批准权限的领导人审核批准时使用。

签发人应明确签署意见和写上批准时间。

领导签发应在会签和核稿完毕后进行,文件的生效时间应以领导批准时间为准。

3、会签栏:用于与文件内容相关的部门对文件予以审核时使用。

4、办公室核稿栏:用于对文件是否需要行文,是否符合国家法律、法规、政策的有关规定,是否符合审核、会签的手续,以及文字表述是否准确,公文格式是否符合有关规定等予以审核时使用。

由文件主管部门负责人签名。

5、部门审核人栏:用于文件拟稿部门负责人对文件的内容表述是否准确,措施和办法是否符合实际,切实可行进行审核把关时使用。

由部门负责人签名。

6、拟稿人栏:用于文件拟稿人签名。

7、事由栏:用于填写制发文件的名称全称。

文件的名称应准确、简要的概括文件的主要内容。

质量管理体系表格汇总

质量管理体系表格汇总

维修人员:
日期:
设备主管部门(签字):
日期:
年月日
设施报废申请单
表 63-08
使用部门:
设施名称
设施编号
型号规格 报废原因:
原价格
NO: 起用时间
报废申请人
主管部门意见: 分管领导意见:
负责人:
时间:
批准人:
日期:
表 7.2-01
合同 编号
合同名称
签订人/订立 日期
合同登记台帐
标的金额(万元)
NO: 合同主要内容
评审人 (签字)
签字:
年月日
签字:
年月日
分管领导意见:
□可以签订
□问题解决后签定
□不能签订
签字:
年月日
表 72—03 序号 日 期
顾客名称
非书面合同确认表
订货产品名称
规格及质量要求
数量
交货日期
NO: 负责人签字
表 72-04
合同编号 修订原因:
修订前内容:
修订后内容:
需通知部门:
需修订的文件:
合同修改通知单
主要工艺过程和 方法
主要设备和检测 仪器
服务供方评价表
服务产品名称 资质等级
特殊 工程 培训 情况
主要 作业 人员 资格 或能 力
质量 保证 能力
联系人
运输 和交 货能 力
信誉
NO: 联系电话
调查结论: 合格□ 不合格□
表 74-03
序 产品名称
规 格/型 号
调查评价人:
合格物资供方名单
类别
供方名称
其他
记录人:
龙桥矿业有限公司合同审核表
表 72-02 合同 名称 计划申请概述

ISO9001质量管理体系表格大全 41个

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ISO9001质量管理体系表格有效文件清单编号:序号文件名称文件编号序号文件名称文件编号文件发放范围审批表编号:文件名称文件编号申请单位数量申请发放范围:负责人:年月日审批意见:审批人:年月日收/发文记录编号:序号:序号文件名称文件编号发放序号发文单位数量收文人签字日期备注文件更改记录编号:序号:文件名称文件编号申请部门文件颁发号申请更改原因及更改内容:更改前页码更改后页码编制人:审核:批准:年月日作废文件登记表编号:序号:序号文件名称编号数量作废文件部门备注文件销毁记录编号:序号:文件名称文件编号申请部门数量申请销毁原因:申请人:年月日审核部门意见:负责人:年月日审批:批准:记录清单编号:序号:序号质量记录名称记录编号使用部门保存期填表人:编号:评审日期评审时间地点管理评审内容:评审准备要求:参加评审人员:编制:审核:批准:日期:编号:S评审日期主管部门参评人员记录及纪要起草人会议日期纪要(可附加页)管理评审报告编号:管理评审报告评审时间主持人地点参加评审人员:评审目的:评审内容:评审情况综述:评审结论:措施要求:年度员工培训计划表编号:序号培训项目培训内容培训方式培训人数培训时间教育经费投入12345678910保障措施公司领导审批意见:签字:年月日编制部门负责人:(盖章)编制人:(盖章)编制日期:年月日培训人员名册编号:序号:序号姓名性别年龄文化程度工作部门岗位级别培训时间证书编号备注培训教育计划表编号:序号:时间地点主讲人培训对象人数内容培训部门审核培训教育申请表编号:培训班名称申请时间主讲人办学地点主办单位申请人特种工序人员培训记录表编号:序号:序号特殊工种姓名性别年龄证件号年审日期身份证号填表人:审核人:设备管理卡编号:设施名称本厂编号型号(规格)验收日期生产厂家使用部门主要技术参数:随机附件及资料:检修历史记录:备注:填写人:日期:设备日常保养记录编号:设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月:保养项目123456789101112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注:保养后,用“V”表示日保,“△”为周保,“○”为月保,“X”有异常情况,应用在“异常情况记录”栏予以记录。

管理体系记录表格

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有效文件清单部门:文件资料发放/收回登记表文件资料更改审批表外来文件管制一览表管理记录清单记录/资料交接(归档)清单文件资料借阅/复制登记表文件资料销毁申请单环境因素识别及评价表重要环境因素清单制表: 截止日期: 确认/日期:危险源辩识、风险评价及风险控制策划表重要危险源清单注:参考LEC法和经验判断法综合评定适用法律法规和其他要求清单(环境)适用法律法规和其他要求清单(安全)制表: 日期: 确认: 日期:法律法规适用性评审记录管理目标实现情况检查考核记录表注:管理目标考核工作在每所月份和月份各进行一次考核人:确认:日期:NO _____________管理方案安全风险预评价记录信息交流/协商记录表员工/员工代表参与协商安排计划表管理评审计划管理评审会议记录管理评审报告年度培训计划培训记录人员培训考核、持证情况登记表(管理人员和专业技术人员)XFY/JL-6-04-01(岗位操作人员)XFY/JL-6-04-02公司职员花名册设备验收记录设备检修计划设备日常使用维护保养情况表XFY/JL-6-08设备编号:使用部门:保养时间段:年月设备报废申请表设备机具停用、降级、报废申请表环境/安全检查整改记录产品要求(合同)评审表由评审引发的相关措施审批电话/ 口头订货记录合同变更通知单顾客/相关方反馈意见/投诉登记表重点相关方名录供方(分包方)调查评价表合格供方(分包方)名录采购订单进货检验记录XFY/JL-7-09进货检验记录XFY/JL-7-09过程确认记录表参与确认人/日期:监测设备台帐编制人/日期:监测设备校准、检定记录表化学危险品清单()月份能源资源消耗统计表制表人:个人防护用品发放记录。

QHSE管理体系记录表格

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×××部门发文稿纸编码:QHLQ/JL-01-001字()号密级紧急程度标题:主题词:发文登记表编码:QH/JL-01-002管理手册程序文件部分收文登记表编码:QH/JL-01-003发放部门:页脚内容- 110 -文件清单编码:QHLQ/JL-01-002文件更改申请(审批)表编码:QHLQ/JL-01-003文件处理卡编码:QH/JL-01-007编码:QHLQ/JL-06-001页脚内容- 110 -编码:QHLQ/JL-06-002页脚内容- 110 -编码:QHLQ/JL-06-003填报单位:二OO 年月页脚内容- 110 -单位领导:填报人:项目安全月报编码:QHLQ/JL-06-004填报单位:二OO 年月- 110 -监视和测量装置台帐编码:QHLQ/JL-06-005- 110 -- 110 -监视和测量装置检定计划表编码:QHLQ/JL-06-006- 110 -青海油田公司危害因素辩识、风险评价表编码:QH/JL-07-016- 110 -重大危害因素清单编码:QH/JL-07-017- 110 -环境因素识别及评价表编码:QH/JL-07-018- 110 -重要环境因素清单编码:QH/JL-07-019- 110 -削减措施验收表编码:QHLQ/JL-06-007H S E教育培训记录编码:QHLQ/JL-06-008管理手册程序文件部分注:1 宣传教育与培训的具体内容应单独另附在本记录之后。

2 效果评价以培训内容是否理论联系实际,启发指导意义是否突出,参加者反映情况来测度,分优良、一般、差。

HSE 宣传台帐编码:QHLQ/JL-06-009说明:效果评价以主题内容理论是否联系实际,启发指导意义是否突出,参加者反映情况来测度。

A-为优;B-为良;C-为可;D-为差。

在空格中画“√”。

页脚内容- 110 -H S E教育培训计划台帐编码:QHLQ/JL-06-010页脚内容- 110 -特种作业人员培训记录编码:QHLQ/JL-06-011页脚内容- 110 -三级安全教育记录编码:QHLQ/JL-06-012:页脚内容- 110 -消防设施、器材登记表编码:QHLQ/JL-06-013页脚内容- 110 -纠正措施通知单编码:QHLQ/JL-06-014安全活动记录(第次)编码:QHLQ/JL-06-015体系运行检查记录管理手册程序文件部分驾驶员统计表编码:QHLQ/JL-06-017页脚内容- 110 -机动车辆统计表编码:QHLQ/JL-06-018- 110 -机动车辆驾驶员安全公里评定统计表编码:QHLQ/JL-06-019- 110 -管理手册程序文件部分员工健康监测情况统计表编码:QHLQ/JL-06-020有毒有害作业人员疗养记录编码:QHLQ/JL-06-021- 110 -有毒有害保健津贴发放(汇总)表编码:QHLQ/JL-06-022- 110 -质量安全环保检查及隐患问题整改表编码:QHLQ/JL-06-023- 110 -隐患整改通知单编码:QHLQ/JL-06-024违章(事故)处罚通知单编码:QHLQ/JL-06-025保存部门:一联施工(安全)管理部二联受罚单位三联财务科四联人事科中国石油天然气股份有限公司环境保护统计季(月)报表编码:QHLQ/JL-06-026填报单位(盖章):青海油田路桥建设有限责任公司- 110 -- 110 -工业企业能源购进、消费及库存编码:QHLQ/JL-06-027表号:p 2 0 1 表制表机关:国家统计局法人单位代码:文号:国统字(2006)185号法人单位名称: 2 0 0 年-- 月有效期至:200 年月- 110 -单位负责人:统计负责人:填表人:报出日期:年月日说明:1、报送时间为月后10日前。

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手册编号:XJSY∕D-2010 版本号:第1版手册发放号:修改号:0管理体系表格编制人:李亚培审核人:邢艳丽批准人:张乐民批准日期:2010年12月10日受控状态:受控2010年12月10日发布 2010年12月10日实施平顶山市祥建混凝土有限公司实验室目录1.人员培训、使用和考核管理程序(XJSY∕B-01-2010)-------------------- 22.实验室间比对和能力验证管理程序(XJSY∕B-04-2010)----------------- 53.文件控制和管理程序(XJSY∕B-05-2010)----------------------------------- 84.内部审核程序(XJSY∕B-06-2010)------------------------------------------- 125.管理评审程序(XJSY∕B-07-2010)------------------------------------------ 216.仪器设备(含参考标准物质和标准物质)期间核查程序(XJSY∕B-08-2010)---------------------------------------------------------------------------- 247.服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序(XJSY∕B-10-2010)-------------------------------------------------------------------------------------------- 268.评审客户要求、标书和合同程序(XJSY∕B-11-2010)------------------ 309.事故报告和处理程序(XJSY∕B-13-2010)-------------------------------- 3310.不符合工作控制程序(XJSY∕B-15-2010)-------------------------------- 3411.纠正措施、预防措施及改进程序(XJSY∕B-16-2010)----------------- 3512.人员档案管理程序(XJSY∕B-19-2010)----------------------------------- 3613.检测环境控制程序(XJSY∕B-21-2010)--------------------------------- 3914.现场检测工作程序(XJSY∕B-23-2010)---------------------------------- 4115.检测方法管理程序(XJSY∕B-24-2010)---------------------------------- 4216.仪器设备管理与维护程序(XJSY∕B-27-2010)------------------------ 4317.量值溯源程序(XJSY∕B-29-2010)--------------------------------------- 5018.样品管理程序(XJSY∕B-31-2010)--------------------------------------- 5419.检测报告管理控制程序(XJSY∕B-33-2010)--------------------------- 5720.检测报告管理评定程序(XJSY∕B-34-2010)---------------------------- 62表1 人员培训、使用和考核管理程序(XJSY∕B-01-2010)()年度教育培训计划表计划培训时间:拟参加培训人员:拟培训内容摘要:培训方式:负责人意见:签名:日期:年月日编制:日期:年月日表2 人员培训、使用和考核管理程序(XJSY∕B-01-2010)序号培训时间培训内容参加人员培训方式培训地点编制人:批准人:日期:年月日表3 人员培训、使用和考核管理程序(XJSY∕B-01-2010)序号培训内容天数参加人员完成时间考核方式成绩记录人表1 实验室间比对和能力验证管理程序(XJSY∕B-04-2010)验证活动计划及实施情况一览表序号样品名称依据标准样品来源分配验证活动方式测试项目(计量单位)比对试验结果(1)比对试验结果(2)规定允许误差范围试验结果差异(1)—(2)参加机构(人员)评估结论表2 实验室间比对和能力验证管理程序(XJSY∕B-04-2010)比对检验记录样品名称比对机构本室检验日期比对检验日期比对结果质量负责人:年月日存在问题质量负责人:年月日本室检测人:年月日表3 实验室间比对和能力验证管理程序(XJSY∕B-04-2010)比对检验分析报告样品名称比对机构比对日期比对结果分析(误差分析):分析人:年月日存在问题及解决措施:质量负责人:年月日技术负责人意见:年月日表1 文件控制和管理程序(XJSY∕B-05-2010)受控文件注销单序号文件名称文件编号申请人申请意见批准人处理意见处理人处理日期接受人备注表2 文件控制和管理程序(XJSY∕B-05-2010)文件更改申请表更改文件名称文件编号申请更改条款申请更改原因:申请人(部门):日期:年月日更改前内容更改后内容(可另附页)更改人:日期:年月日更改审查意见审查人:日期:年月日批准批准人:日期:年月日表3 文件控制和管理程序(XJSY∕B-05-2010)文件更改通知单更改文件名称版本号文件编号申请更改部门更改内容:文件修改人:日期:年月日更改页码更改条款文件更改记录通知发往部门文件(页次)收发记录文件使用人文件管理日期表4 文件控制和管理程序(XJSY∕B-05-2010)受控文件借阅单序号文件名称文件编号借用人借用日期批准人归还日期备注表1 内部审核程序06-2010()年度内部审核计划表序号试验组一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月编制人:年月日批准人:年月日表2 内部审核程序06-2010内部审核表受审核部门受审核部门负责人序号内审内容符合基本符合不符合缺此项不适用内审员制表日期质量负责人日期注:1、请在内审意见所选项打√;2、缺此项指无故缺项;3、不适用指检测室工作不涉及该条款。

表3 内部审核程序06-2010不符合项报告受审核部门审核次数部门负责人报告编号不符合事实陈述:受审核部门确认意见部门负责人(签字):年月日不符合项的判定第款项为:□主要不符合项□次要不符合项:审核员:计划采取纠正措施:部门负责人(签字):年月日审核员确认意见审核员(签字):年月日质量负责人批准(签字):年月日表4 内部审核程序 06-2010内部审核报告审核日期审核目的审核依据审核部门或要素审核组组成组长:成员:审核综述:审核组结论意见:审核组签字:质量负责人意见:(签名)年月日主任意见:(签名)年月日其他:表5 内部质量程序06-2010()年度内部第次审核不符合项分布表要素部门组织与管理质量体系审核与评审人员设施与环境仪器设备和标准物质量值溯源和校准检验方法检验样品处置记录检测报告检验与分包外部支持服务和供应投诉与申诉总计编制日期审核日期表6 内部审核程序06-2010不符合项汇总表不符合项不符合项内容摘要不符合程度备注报告编号表7 内部审核程序06-2010()年度内部审核报告一、年度审核计划完成情况(用√ 表示)质量体系要素审核已进行纠正措施已有计划纠正措施已完成纠正措施已验证二、审核的目的和范围:三、审核依据的文件:续表7-1 内部审核程序06-2010()年度内部审核报告四、各项审核的审核员:五、不符合项的总数量及各类不合格的数量:六、主要不符合的说明及纠正措施完成情况:续表7-2 内部审核程序06-2010()年度内部审核报告七、对整个质量体系的总评价,薄弱环节分析及质量体系改进的意见:八、本次报告发放范围:编制年月日审核(技术负责人):年月日批准(实验室主任):年月日表1 管理评审程序07-2010管理评审计划评审主持人:评审目的:评审范围:参加评审人员:所需文件:评审日期:年月日评审地点:备注:计划制定人:日期:年月日批准:日期:年月日表2 管理评审程序 07-2010管理评审会记录会议名称会议时间会议地点主持人记录人会议纪要:表3 管理评审程序07-2010管理评审报告评审目的:评审内容:评审组人员:评审报告编制人:评审意见和结论:实验室主任:日期:年月日表1 仪器设备(含参考标准物质和标准物质)期间核查程序(XJSY∕B-08-2010)仪器设备运转记录设备名称使用时间试验项目运行情况备注表2 仪器设备(含参考标准物质和标准物质)期间核查程序(XJSY∕B-08-2010)实验室设备使用记录仪器设备名称使用时间检测项目使用人备注表1 服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序(XJSY∕B-10-2010)仪器设备(物资)需用计划表序号物资名称规格型号单位计划数量需用时间使用单位备注填报人意见:年月日批准人意见:年月日表2 服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序(XJSY∕B-10-2010)采购单序号物资名称规格型号单位实收数量用途使用单位备注填报人:年月日批准人意见:年月日表3 服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序(XJSY∕B-10-2010)供应方档案登记卡序号供应单位产品名称联系人电话供应地址供应日期制表:年月日批准:年月日表4 服务和供应品的选择、购买、验收和储存管理程序(XJSY∕B-10-2010)供应合同登记表序号物资名称规格型号单位单价数量日期合同号供应单位备注订货交货到货制表:年月日审核:年月日表1 评审客户要求、标书和合同程序(XJSY∕B-11-2010)检测合同评审会议记录检测项目会议主持人会议地点会议时间评审内容及意见:评审结论意见:参加会议各组负责人签名:记录人日期:年月日检测合同评审会议签单检测项目会签部门评审意见(可见附表)部门负责人会签时期检测合同评审记录表检测项目会议地点会议评审人员:评审内容及意见:记录人签字:日期:年月日负责人签字:日期:年月日表1 事故报告和处理程序(XJSY∕B-13-2010)事故分析及处理报告发生日期发生地点事故名称事故情况报告人:原因分析及措施签名:检测部门检测部门:质量负责人质量负责人签名:年月日表1 不符合工作控制程序(XJSY∕B-15-2010)不符合项调查表名称序号调查内容结果日期调查部门或人:年月日填表人:年月日表1 纠正措施、预防措施及改进程序(XJSY∕B-16-2010)纠正措施计划编号:责任部门责任项目不符合事实概述拟采取纠正措施计划完成时间检测组意见检测组负责人年月日质量负责人意见质量负责人年月日试验室主任审批试验室主任年月日计划实际完成情况计划验证人年月日表1 人员档案管理程序(XJSY∕B-19-2010)外出学习培训审批表姓名性别出生年月部门文化程度职称参加工作时间学习地址和主办单位经费学习内容时间及要求主任办公室意见:签字:年月日技术负责人意见:签字:年月日主任意见:签字:年月日表2 人员档案管理程序(XJSY∕B-19-2010)学员登记表姓名性别出生年月参加工作时间文化程度职称部门学习内容考核情况分数填写人签字年月日备注年月日表3 人员档案管理程序(XJSY∕B-19-2010)职工培训成绩登记表姓名性别年龄部门学习成绩学习时间备注1 2 3 4 起止登记人:表1 检测环境控制程序(XJSY∕B-21-2010)实验室室内环境条件记录表日期时间温度(℃)湿度(℃)控制措施记录人备注表2 检测环境控制程序(XJSY∕B-21-2010)现场检测环境条件记录表日期时间温度(℃)湿度(℃)控制措施记录人地点备注表1 现场检测工作程序(XJSY∕B-23-2010)检测过程监督登记表项目名称检测目的委托单位工程名称检测地点检测人员名单检测日期监督内容合同(委托单)完整□ 内容欠缺□ 无□检测方案完善□ 欠完善□ 无□仪器设备种类种数量台检定状态合格□ 准用□ 停用□人员数量人满足□ 不满足□资格有上岗证□ 无上岗证□样品数量件(个)外观质量不合格□ 合格□唯一性标志有□ 无□样品处置记录有□ 无□检测方法操作文件正确□ 欠完善□ 有问题□标准(规程)有□ 无□环境温度℃湿度 %条件符合□ 不符合□记录原始记录符合要求□ 不符合要求□ 无□设备使用记录有□ 无□试验报告内容符合要求□ 不符合要求□结论正确□ 有问题□备注监督员:日期:年月日表1检测方法管理程序(XJSY∕B-24-2010)检验方法确认表检测部门部门负责人检验参数检测人员相关材料审核意见质量负责人:年月日批准意见技术负责人:年月日备注资料样品管理员:年月日表1 仪器设备管理与维护程序(XJSY∕B-27-2010)采购申请表序号物品名称规格单价数量用途申请部门负责人意见:年月日技术负责人意见:年月日检测室主任意见:年月日表2 仪器设备管理与维护程序(XJSY∕B-27-2010)仪器设备报废申请表序号仪器编号仪器设备名称规格 型号准确度生产厂家出厂编号 金额购进日期保管人 备注年月 日申请报废原因:使用人(签字):年年 月 日质量负责人意见:签字:年 月 日技术负责人意见:签字:年 月 日 主任意见:签字:年 月 日表3 仪器设备管理与维护程序 (XJSY ∕B-27-2010)设备事故记录事故日期事故主要经过及原因事故地点事故性质损坏程度事故负责人处理结果年月日姓名职务表4 仪器设备管理与维护程序(XJSY∕B-27-2010)设备维修保养记录日期维修项目及更换部件费用经办人年月日表5 仪器设备管理与维护程序(XJSY∕B-27-2010)设备状况登记表设备名称规格型号产地制造厂出厂编号出厂日期部门编号牌照号码购入日期投产日期帐面价值残余价值主要性能鉴定结果鉴定人经管人年月日表6 仪器设备管理与维护程序(XJSY∕B-27-2010)附属设备专用工具登记表名称规格型号单位数量移交人接收人收入支出结存表7 仪器设备管理与维护程序(XJSY∕B-27-2010)其他事项记录表事故日期内容年月日表1 量值溯源程序(XJSY∕B-29-2010)。

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