QHSE内审检查表(通用)讲课讲稿
QHSE内审员培训教材课件
PPT文档演模板
QHSE内审员培训教材
一、 审核的概念及分类(2/5)
2、审核准则 用作依据的一组方针、程序或要求。
3、审核证据 与审核准则有关的并且能够证实的记
录、事实陈述或其他信息 。
PPT文档演模板
QHSE内审员培训教材
一、 审核的概念及分类(3/5)
PPT文档演模板
QHSE内审员培训教材
(一)最高领导层的支持(2/2)
3、以身作则,发挥领导作用,引导组 织全面建立和实施一个健全的管理体系;
4、高层管理者要充分理解,并高效运 用内部审核这个重要的管理手段,达到监 控的目的。
PPT文档演模板
QHSE内审员培训教材
(二)管理者代表亲自组织(1/2)
PPT文档演模板
QHSE内审员培训教材
(三)依照程序规范运做
1、审核依据程序进行;
2、具备相应资格的内部审核员(可 适当包括一些技术专家);
3、审核结果应形成文件化的审核报 告,应适当扩大发放范围,有利于组织内 部各部门相互借鉴和举一反三;
4、发现的不符合和问题须及时采取 纠正或预防措施。
PPT文档演模板
PPT文档演模板
QHSE内审员培训教材
(三)滚动式、集中式审核计划案例
PPT文档演模板
QHSE内审员培训教材
二、组 建 审 核 组
(一)审核组长的产生 (二)审核员的要求 (三)审核组的运作
PPT文档演模板
QHSE内审员培训教材
(一)审核组长的产生
管理者代表应指派审核组组长, 并由其联络、召集内部审核员组建 审核组。
2、检查、评价体系,并通过实施纠正 或预防措施来予以保持;
QHSE管理体系内部审核检查表(4篇)
QHSE管理体系内部审核检查表内部审核是管理体系运行的核心环节之一,通过对体系的内部审核,可以及时发现问题、纠正错误,确保管理体系的有效运行。
以下是QHSE管理体系内部审核的检查表,共2000字:一、质量管理体系审核内容:1.是否建立了符合ISO 9001质量管理体系要求的文件和记录?2.是否进行了质量目标的制定和评审,并且符合实际情况?3.是否建立了质量手册及其相应程序文件,并与实际工作相符?4.是否制定了相关程序文件,并对其进行了评审和更新?5.是否建立了质量管理体系文件的控制程序,并进行了执行?6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序?7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程?8.是否对质量活动进行了记录,并进行了分析和评价?9.是否进行了内部审核,并制定了内部审核计划和程序?10.是否进行了第三方审核,并对审核结果进行了评估和改进?二、环境管理体系审核内容:1.是否建立了符合ISO 14001环境管理体系要求的文件和记录?2.是否进行了环境目标的制定和评审,并且符合实际情况?3.是否建立了环境手册及其相应程序文件,并与实际工作相符?4.是否制定了相关程序文件,并对其进行了评审和更新?5.是否建立了环境管理体系文件的控制程序,并进行了执行?6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序?7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程?8.是否对环境活动进行了记录,并进行了分析和评价?9.是否进行了内部审核,并制定了内部审核计划和程序?10.是否进行了第三方审核,并对审核结果进行了评估和改进?三、健康安全管理体系审核内容:1.是否建立了符合ISO 45001健康安全管理体系要求的文件和记录?2.是否进行了健康安全目标的制定和评审,并且符合实际情况?3.是否建立了健康安全手册及其相应程序文件,并与实际工作相符?4.是否制定了相关程序文件,并对其进行了评审和更新?5.是否建立了健康安全管理体系文件的控制程序,并进行了执行?6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序?7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程?8.是否对健康安全活动进行了记录,并进行了分析和评价?9.是否进行了内部审核,并制定了内部审核计划和程序?10.是否进行了第三方审核,并对审核结果进行了评估和改进?以上是QHSE管理体系内部审核的主要内容和检查点。
QHSE管理体系内部审核检查表(有内容)2016.3.24.-01
关于公司QHSE管理体系内部审核的通知公司各部门、单位:2016年4月份,认证公司将对公司QHSE管理体系进行认证审核,审核公司QHSE管理体系运行的有效性、适宜性、符合性。
为此,公司将在4月6、7、8日三天进行QHSE管理体系内部检查,请各部门做好充分准备工作。
具体要求:1、各部门负责人对照QHSE管理体系手册、程序文件、作业文件、法律法规、标准等进行检查。
做好内部审核准备工作。
2、现将编制的检查表传递到各部门,请各部门对照审核检查表的要求,逐项进行核实,对存在的具体问题尽快实施整改。
3、遇到具体问题,不能解决的请于4月5日前与体系办联系,共同解决。
4、体系办解决不了的,由企业管理部向最高管理者汇报解决。
附件:1、内部审核计划表2、内部审核检查表新疆发展宏业科技能源有限公司企业管理部2016.3.22新疆发展宏业科技能源有限公司内部审核计划编号:XJHY/QHSE/JL -2015保存部门:企业管理部保留期限:3年(已在公司工作群发通知)新疆发展宏业能源科技有限公司QHSE管理体系内部审核检查表单位:编号:XJHY/QHSE/75JL-2015可编辑可编辑可编辑可编辑可编辑可编辑审核组长:审核员:日期:2016年月日保存部门:企业管理部保存期限:3年精品QMSE管理体系章节号/要素QMS\GB\T19001-2008:(质量管理体系)4.1、4.2、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.1、5.2、5.3、5.4、7、5.4.1、5.4.2、5.5、5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.6、5.6.1、5.6.2、5.6.3、6.1、6.2、6.2.1、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.3、7.3.1、7.3.2、7.3.3、7.3.4、7.3.5、7.3.6、7.3.7、7.4、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.5、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.1、8.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5、8.5.1、8.5.2、8.5.3 EMS\GB\T24001-2004:(环境管理体系)4、4.2、4.3、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.5.5、4.6HSE/Q/SY1002.1-2013:(健康安全与环境管理体系)4.1、5.1、5.2、5.3.、5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4、5.4.、5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.4、5.4.5、5.4.6、5.5.1.、5.5.2、5.5.3、5.5.4、5.5.5、5.5.6、5.5.7、5.5.8、5.5.9、5.5.10、5.6、5.6.1.、5.6.2、5.6.3、5.6.4、5.6.5、5.6..6、5.7。
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表一、概述1.1 管理体系内审的背景与意义质量环境职业健康安全(QHSE)管理体系是企业实施全面管理的重要工具,它涉及到企业的质量、环境和职业健康安全等多个方面。
而管理体系内审则是对企业管理体系进行自我评估和审查的工具,通过内审可以发现管理体系中存在的问题和风险,进而及时采取措施加以改进,确保管理体系持续有效运行。
1.2 内审检查表的作用内审检查表是内审过程中的一项重要工具,它是内审员根据管理体系的要求和企业实际情况编制的检查表格,用于指导和记录内审工作。
内审检查表能够按照一定的标准和要求对管理体系进行全面检查,有助于内审员全面、系统地了解管理体系的运行情况,确保内审的全面性和客观性。
1.3 编制内审检查表的原则编制内审检查表需要遵循一定的原则,包括全面性、系统性、客观性、可操作性和有效性等。
要求内审检查表能够涵盖管理体系的各个方面,能够按照一定的逻辑顺序进行检查,能够客观地反映管理体系的实际情况,同时要求内审检查表具有操作性,能够指导内审员进行工作,最终达到内审的有效目的。
二、质量环境职业健康安全管理体系内审检查表的内容2.1 质量管理(1)是否建立了质量管理手册和相关程序文件?(2)是否建立了质量目标并对其进行了定期评审?(3)是否建立了质量管理体系的文件控制程序,并能够保证文件的及时更新和有效性?(4)是否进行了内部质量审核并记录审核结果?(5)是否建立了质量管理的监测和测量程序,并进行了监测和测量的记录?2.2 环境管理(1)是否建立了环境管理手册和相关程序文件?(2)是否建立了环境目标并对其进行了定期评审?(3)是否建立了环境管理体系的文件控制程序,并能够保证文件的及时更新和有效性?(4)是否进行了内部环境审核并记录审核结…很抱歉,由于篇幅过长,将无法完整展示1500个字。
以下是续写的部分,希望对你有所帮助。
2.2 环境管理(1)是否建立了环境管理手册和相关程序文件?(2)是否建立了环境目标并对其进行了定期评审?(3)是否建立了环境管理体系的文件控制程序,并能够保证文件的及时更新和有效性?(4)是否进行了内部环境审核并记录审核结果?(5)是否建立了环境管理的监测和测量程序,并进行了监测和测量的记录?2.3 职业健康安全管理(1)是否建立了职业健康安全管理手册和相关程序文件?(2)是否建立了职业健康安全目标并对其进行了定期评审?(3)是否建立了职业健康安全管理体系的文件控制程序,并能够保证文件的及时更新和有效性?(4)是否进行了内部职业健康安全审核并记录审核结果?(5)是否建立了职业健康安全管理的监测和测量程序,并进行了监测和测量的记录?2.4 法律法规和其他要求(1)是否建立了法律法规和其他要求遵从的清单,并进行了定期更新?(2)是否进行了法律法规和其他要求的内部审查并记录审查结果?(3)是否建立了法律法规和其他要求的遵从监测程序,并进行了监测和测量的记录?(4)是否建立了法律法规和其他要求的交流程序,并能够确保交流的有效性?(5)是否对法律法规和其他要求的遵从进行了内部审核,并记录审核结果?2.5 管理体系运行效果(1)是否进行了管理体系运行效果的评价?(2)是否进行了管理体系运行效果的改进,并记录改进结果?(3)是否针对管理体系运行效果的不良情况进行了纠正措施,并记录纠正措施?(4)是否针对管理体系运行效果的优良情况进行了以资本化为目的的提高措施,并记录提高措施?2.6 管理体系内审(1)是否建立了管理体系内审程序,并进行了按期的内部审核?(2)是否确定了内审计划,并按计划进行了内部审核?(3)是否按要求记录管理体系内审的过程和结果?(4)是否能够确保内审的客观性和独立性?三、总结质量环境职业健康安全管理体系内审检查表是企业进行管理体系内审工作的重要工具。
QHSE管理体系内部审核检查表
1.验证管理评审的输入是否包括以下方面的信息:
审核结果;
顾客、员工、社会及相关方的反馈信息和意见;
过程的绩效和活动、产品或服务的符合性;
资源状况;
重大的危害因素和环境因素现状;
预防和纠正措施的实施状况;
以往管理评审结果的落实情况;
可能影响QHSE管理体系的变更;
改进的建议。
评审输出
1.验证管理评审的输出是否包括与以下方面有关的决定和措施:
2.在实施过程中,是如何确保职责和权限得到落实并有效执行。询问被审核的管理者,本人的职责和权限是什么在QHSE体系运行中围绕职责抓了哪些工作
管理者代表
1.查证是否从组织的最高领导层中任命了管理者代表。
2.是否明确规定了管理者代表的职责,询问管理者代表确认其职责。
内部沟通
1.询问主管部门内部沟通的主要要求是什么对内部沟通,是否规定了沟通的内容(包括员工参与协商)、渠道、频次、方法及相应的管理部门和参加部门沟通的实施情况及效果如何
2.查证QHSE体系文件是否覆盖并满足Q/SY 标准全部条款的要求。
文件控制
文件控制
1.询问负责人文件控制职责,与相关部门的接口关系是否清楚
2.查阅文件清单,抽查3-6份文件,查证:
发布前是否经过批准,文件是否充分适宜
文件是否保持清晰并易于识别(包括修订状态)
核查发放范围及发放记录,是否使用场所得到了适用文件的有效版本
法律法规及其他要求
1.询问负责人法律法规及其他要求职责,与相关部门的接口关系是否清楚。
2.问主管部门建立了哪些法律法规和其他要求的获取渠道,获取的方式和频次,查询各获取渠是否满足要求。
3.查证是否对法律法规和其他要求的适用性进行了评审,是否有适用法律法规清单,有无明显的漏项。
QHSE管理体系内部审核检查表01
3.询咨询对文件评审、更新、再批准的规定,查l-3份更换文件,核查规定执行情形。
4.2.4 记录操纵
4.2.4 记录操纵
1.询咨询负责人记录操纵职责,与相关部门的接口关系是否清晰。
2.询咨询是否形成了QHSE体系记录清单,是否包括了QHSE体系要求的所有记录,否规定了各种记录的储存期限。
3.对基础设施的完整性是否定期爱护检查,抽查设施设备爱护保养纪录。
6.4 工作环境
6.4 工作环境
1.询咨询核查是否针对满足质量健康安全环境要求、法律法规要求和职员健康安全需要确定了哪些工作环境,并要求提供相关证实
2.抽查1-3个岗位是否满足作业环境要求
7 过程治理
7.1 产品实现的策划
1.询咨询部门负责人在产品实现的策划中承担哪些职责,相关部门接口关系是否清晰。
2.查询相关内部沟通的记录或其他证据。
5.6 治理评审
5.6.l 总则
1.询咨询最高治理者最近实施的治理评审是什么时刻进行的?对哪些内容进行了评审?形成了哪些评审结论和改进的决定和措施?
2.审核主管部门:与上一次治理评审间隔了多长时刻?是否符合策划的时刻间隔要求?
2.1 索阅评审打确实是否规定了评审的内容及相应部门应预备的评审资料,其要求是否符合标准条款5.6.2评审输入的要求?
5.4 策划
5.4.1 质量、健康、安全、环境目标
1.查阅形成文件的QHSE目标,核查内容是否满足:
1.1 是否包括满足产品要求所需的内容?
1.2 是否可测量,并与QHSE方针保持一致?
2.询咨询质量目标考核规定及实施情形:
2.l 查1-3个职能部门QHSE目标考核及实现情形?
QHSE管理体系内部审核检查表
QHSE管理体系内部审核检查表一、背景信息1. 公司名称:2. 内部审核日期:3. 审核人员:4. 审核对象:二、组织领导1. 公司的管理结构是否清晰?2. 分工明确,各管理层是否清楚自己的职责?3. 是否有严格的职权和授权程序?4. 高层管理人员是否对QHSE政策表达明确的承诺?5. 每个层级的目标和关键绩效指标是否与QHSE管理体系相关联?三、政策和策划1. 公司已明确QHSE政策吗?2. 政策是否与业务关联紧密?3. 公司是否已制定相关的QHSE目标和计划?4. 是否有为实现目标和计划而设定的资源?四、实施和运行1. QHSE职能是否落实到各个层级?2. 是否有明确的工作指导文件和程序?3. 员工是否清楚他们的QHSE职责?4. 是否有明确的风险管理流程?5. 是否有适当的培训和意识提升计划?6. 是否有有效的沟通和反馈机制?五、检查和纠正1. 是否有清晰的QHSE绩效评估方法?2. 是否有定期的QHSE绩效评估计划?3. 是否有记录和报告QHSE绩效的机制?4. QHSE非合规事件的处理和纠正是否及时有效?5. 是否有较好的内部和外部沟通渠道,实施实施能力的提高和改善?六、持续改进1. 是否有明确的持续改进计划?2. 持续改进计划是否与QHSE目标关联?3. 是否有收集、分析和利用相关数据的机制?4. 是否有对持续改进进行评审的程序?5. 是否采用最佳实践和行业标准进行比较和借鉴?七、审核结论1. 在以上内容的审核中,有没有发现任何重大违规或风险?2. 是否存在改进机会或潜在问题?3. 公司的QHSE管理体系是否得到适当执行和维护?4. 审核的结论是合格还是有条件合格?以上是QHSE管理体系内部审核检查表,用于检查公司内部的质量、健康、安全和环境管理体系的执行情况。
请根据实际情况填写,并记录相关发现和建议。
QHSE内审检查表(通用)
受审核部门
部门负责人
审核日期
审核组长
审核员
程序条款或要素
检查内容及方法
审核记录
评价结果
Q6.3
HSE5.5.1
M6.3.1
基础设施
1、是否建立健全设备设施管理制度,管理制度是否覆盖了设备设施的所有动态要素。职责是否明确。(查资料)
2、现场各类安全环保和应急设施是否配备齐全,完好。(查资料记录)
编号:THJC-J015
受审核部门
部门负责人
审核日期
审核组长
审核员
程序条款或要素
检查内容及方法
审核记录
评价结果
Q5.5
HSE5.4.1
职责权限
1、询问部门负责人本部门所设立的岗位,看岗位职责。
2、通过询问了解部门负责人和各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系。
3、检查该部门的岗位职责、权限及相互关系是否清楚、协调。查看本部门“作业文件”(管理制度、办法等)
8、对重大风险是否建立了目标指标、管理方案。
注:评价结果为符合打√;评价结果为不符合打Ⅹ;评价结果为基本符合打√;活动未发生打―。
编号:THJC-J015
受审核部门
部门负责人
审核日期
审核组长
审核员
程序条款或要素
检查内容及方法
审核记录
评价结果
HSE5.3.1
9、对新改扩项目是否实施了HSE预评价、验收评价,并定期对生产装置、储存装置设施进行了安全评估。
3、查记录填写是否规范(抽查3-5份)。
Q5.4
HSE5.3.5、5.3.4
M5.3
目标、指标和管理方案
1、是否制定了针对适合本单位的目标及指标,目标是否可行、可测量。是否根据实际情况及时进行调整,并对适宜性进行评审
QHSE管理体系内部审核检查表(有内容)2016.3.24.-01
QHSE管理体系内部审核检查表(有内容)2016.3.24.-01关于公司QHSE管理体系内部审核的通知公司各部门、单位:2016年4月份,认证公司将对公司QHSE管理体系进行认证审核,审核公司QHSE管理体系运行的有效性、适宜性、符合性。
为此,公司将在4月6、7、8日三天进行QHSE管理体系内部检查,请各部门做好充分准备工作。
具体要求:1、各部门负责人对照QHSE管理体系手册、程序文件、作业文件、法律法规、标准等进行检查。
做好内部审核准备工作。
2、现将编制的检查表传递到各部门,请各部门对照审核检查表的要求,逐项进行核实,对存在的具体问题尽快实施整改。
3、遇到具体问题,不能解决的请于4月5日前与体系办联系,共同解决。
4、体系办解决不了的,由企业管理部向最高管理者汇报解决。
附件:1、内部审核计划表2、内部审核检查表新疆发展宏业科技能源有限公司企业管理部2016.3.22新疆发展宏业科技能源有限公司内部审核计划编号:XJHY/QHSE/JL -2015审核目的1、验证公司QHSE管理体系建立、实施、保持及运行效果。
2、评价公司QHSE管理体系的符合性。
3、审核公司QHSE方针、目标的适宜性、充分性。
4、迎接第三方认证审核。
审核范围公司的管理层、工程技术部、生产协调部、劳动工资部、企业管理部、市场经营部、综合管理部、财务资产部、钻井队、泥浆技术服务公司审核依据Q/SY1002.1-2013、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 QHSE 体系文件、国家的法律、法规、公司的规章制度(办法)。
审核组组长:段非组员:张春芳、张永伟、石蕾、李晔、尹宇龙、李飞、李群、李福瑞首次会议2016年4月6日9:30~10:00 地点公司会议室末次会议2016年4月8日19:00~19:30 地点公司会议室内部审核日程安排表受审核部门时间要求内审员审核地点1、工程技术部2016年月6日10:00~19:30 办公室2、综合管理部2016年月6日10:00~13:30 办公室3、财务资产部2016年月6日13:30~19:30 办公室4、市场经营部2016年月7日10:30~13:30 办公室5、劳动工资部/劳务派遣分公司2016年月7日10:00~19:30 办公室6、企业管理部2016年月7日10:00~19:30 办公室7、生产协调部2016年月7日10:00~19:30 办公室6、钻井队2016年4月7日10:00~19:30 作业现场7、泥浆技术服务公司2016年4月8日10:00~13:30 作业现场8、公司领导2016年4月8日16:00~18:00 内审组成员公司会议室编制人签名:段非日期:2016 年3月22日管理者代表签名:张建国日期:2016年3月22日保存部门:企业管理部保留期限:3年(已在公司工作群发通知)新疆发展宏业能源科技有限公司QHSE管理体系内部审核检查表单位:编号:XJHY/QHSE/75JL-2015迎审单位参加人员日期审核组长审核员QMS/EMS/HSE标准章节和条款及要素审核内容和方法审核记录审核结论备注Q4.2.3文件控制EMS4.4.5文件控制HSE5.4.6文件控制1.是否编制了程序文件2. 是否有受控的文件清单3. 文件的审批、发放、更改是否满足标准要求4. 文件发布前是否得到批准5. 是否为有效版本的文件6. 外来文件的识别和控制7. 外来文件的清单8. 作废文件的处置9. 文件收文、发放是否有记录查受控文件清单()个。
QHSE管理体系内部审核检查表
QHSE管理体系内部审核检查表内部审核是QHSE管理体系的重要环节,通过对体系运行过程进行全面、系统的检查和评估,发现问题并提出改进措施,确保体系的持续有效运行。
下面是一个QHSE管理体系内部审核的检查表,详细介绍了各项检查事项及其要求。
一、质量管理体系1.组织结构和职责- 审查组织结构是否明确,并是否符合质量管理体系的要求。
- 检查岗位职责及权限是否明确,是否与质量管理体系相对应。
2.文件控制- 检查文件控制程序是否完善,文件是否齐全、更新及有效,并是否符合质量管理体系的要求。
- 检查文件的编写和修改是否经过适当的批准和审核。
3.过程管理- 检查各个过程的工作指导书、流程图等是否符合质量管理体系的要求。
- 检查工序的控制点是否明确,并且能够确保生产过程的稳定性和可控性。
4.内部审核- 检查内部审核的过程和采取的方法是否符合规定,并且能够对质量管理体系的有效性进行评估。
- 检查内部审核的结果是否能够及时发现问题并提出改进措施。
5.不合格品管理- 检查不合格品管理程序是否完善,并且能够确保不合格品的处理符合质量管理体系的要求。
- 检查不合格品的处理记录是否完整,是否符合规定的要求。
二、健康与安全管理体系1.健康与安全政策- 检查健康与安全政策是否能够确保员工的安全和健康,并且符合健康与安全管理体系的要求。
- 检查健康与安全政策是否经过适当的批准和宣传,并且是否被员工理解和接受。
2.风险评估与控制- 检查风险评估的方法和标准是否符合健康与安全管理体系的要求。
- 检查风险评估的结果是否能够有效控制相关的危险和风险。
3.培训与沟通- 检查培训计划是否能够满足员工的培训需求,并且能够提高员工的安全素养和意识。
- 检查沟通的方式和渠道是否畅通,并且能够使员工了解健康与安全管理体系的要求。
4.应急管理- 检查应急预案的编制和实施情况,是否能够确保在紧急情况下能够及时采取适当的措施保护员工的生命财产安全。
- 检查应急演练的频次和效果,是否能够提高员工应急能力和反应速度。
内审检查表(Q、E、S)讲解学习
内审检查表检查部门:综合办公室
内审检查表检查部门:综合办公室
检查部门:综合办公室
检查部门:化验室
检查部门:生产部
检查部门:生产部
检查部门:生产部
检查部门:生产部
检查部门:生产部
检查部门:生产部
检查部门:生产部
内审检查表检查部门:供应部
检查部门:供应部
检查部门:供应部
内审检查表检查部门:供应部
检查部门:销售部
检查部门:销售部
内审检查表检查部门:销售部
检查部门:机械部
检查部门:机械部
检查部门:电气部
检查部门:电气部
检查部门:破碎车间
检查部门:破碎车间
检查部门:破碎车间
检查部门:生料车间
检查部门:生料车间
检查部门:生料车间
检查部门:生料车间
检查部门:水泥车间
检查部门:水泥车间
检查部门:水泥车间
检查部门:水泥车间
检查部门:烧成车间
检查部门:烧成车间
检查部门:烧成车间
检查部门:烧成车间
内审检查表检查部门:烧成车间
内审检查表检查部门:工会
内审检查表检查部门:领导层
内审检查表检查部门:领导层
内审检查表检查部门:领导层
内审检查表检查部门:领导层
内审检查表检查部门:财务部。
QHSE管理体系内部审核检查表范文
QHSE管理体系内部审核检查表范文1. 检查目的本次内部审核的目的是评估公司的QHSE管理体系的运行情况,确保其符合相关标准要求,提供改进建议,促进持续改善。
2. 检查范围本次内部审核涉及公司所有部门,包括质量管理、健康与安全管理、环境管理等方面。
3. 审核标准本次内部审核将依据ISO 9001质量管理体系标准、ISO 14001环境管理体系标准和OHSAS 18001健康与安全管理体系标准进行评估。
4. 检查内容及结果下面是本次内部审核检查的具体内容和结果。
4.1 质量管理4.1.1 QHSE体系文件- 文件名称、编号与现行版本一致- 文件的修订与发布符合规定程序- 文件中标明的责任人有效且责任明确- 文件内容与实际操作一致4.1.2 目标和计划- 公司的质量目标符合ISO 9001要求- 目标设定合理且可衡量- 目标实现的计划合理4.1.3 质量控制- 公司的质量控制措施得以有效执行- 相关流程和程序符合质量标准要求- 对质量控制措施的执行进行有效的监控4.2 健康与安全管理4.2.1 重要风险的识别与控制- 公司对重要风险进行了全面的评估- 相关措施已经有效地实施- 重要风险的监控和改进措施得以落实4.2.2 健康与安全培训- 公司的培训计划得以制定和实施- 培训计划涵盖了所有员工的健康与安全培训需求- 培训的有效性进行了评估和改进4.2.3 事故和紧急情况应对- 公司建立了有效的事故和紧急情况应对机制- 应对措施得以及时启动并执行- 事故和紧急情况的调查和分析得以开展4.3 环境管理4.3.1 环境影响评估- 公司进行了全面的环境影响评估- 相应的环境措施已经实施- 环境影响的监控和改进措施得以落实4.3.2 资源使用和节约- 公司对资源的使用进行了有效的控制- 相关节约措施的执行得以监控和改进- 公司关注节能减排和资源回收利用5. 审核结论通过本次内部审核的检查,我认为公司的QHSE管理体系运行良好,符合ISO标准要求。
海洋石油QHSE系列培训-海洋石油安全管理讲课讲稿
事故隐患; (五) 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案; (六) 及时、如实报告生产安全事故。
7. 建设项目管理 公司HSE责任制
8. 作业管理 9. 承包商管理 10. 变更管理 11. 应急准备 12. 事故管理 13. 检查、审核、评审
11/73
安全生产责任制
安全生产法中规定的责任HSE责任
第五条 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生 产工作全面负责
第十七条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生 产工作负有下列职责:
行业管理体系 ISM Code API RP 75 OGP Guideline
公司管理体系 ARCO BP KMG SHELL Phillips
4/73
体系的基本要素
1. 政策 2. 明确管理责任 3. 风险识别 4. 作业管理 5. 应急准备 6. 事故管理 7. 检查、审核
5/73
体系的基本要素
海油总安[2007]283号
为实现可持续发展的战略目标,中国海洋石油总公司坚持清 洁发展、安全发展的科学发展观,公司HSE理念是: 1. 健康安全环保是公司生存的基础、发展的保障。 2. 管理健康安全环保事务,不仅是经济责任,更是社会责任。 3. 员工是公司最宝贵的资源和财富,以人为本,关爱生命。 4. 设定目标,只有"执行"才能实现。 5. 体系化管理,持续改进,坚信“没有最好,只有更好”。 6. 安全行为 “五想五不干”, 注重细节、控制风险。 7. 管理承包商,分享信息和经验,实现双蠃。 8. 尽量使用清洁无害的材料和能源,保护环境和资源。 9. 不仅遵守法规标准,更要争先创优、努力提高行业水平。 10. 健康安全环保是企业整体素质的综合反映。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
Q、HSE、M管理体系内部审核检查表编号:THJC-J015受审核部门部门负责人审核日期审核组长审核员评价程序条款或要素审核记录检查内容及方法结果Q5.51、询问部门负责人本部门所设立的岗位,看岗位职责。
HSE5.4.1职责权限2、通过询问了解部门负责人和各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系。
3、检查该部门的岗位职责、权限及相互关系是否清楚、协调。
查看本部门“作业文件”(管理制度、办法等)4、抽查两个岗位的职责。
1、向部门负责人询问文件控制程序的实施情况,并提HSE5.4.7供“受控文件清单”;文件的发放是否受控?询问及文件控制查记录2、从受控文件目录中抽查3-5份文件,查文件审批原件;检查是否现行有效;3、对外来文件控制有无明确要求并遵照执行?4、对相关制度、办法、规程的编制、批准、发布、发放、评审、作废、修订是否有明确要求并遵照执行?(抽查“岗位规范”的审批过程)注:评价结果为符合打√;评价结果为不符合打Ⅹ;评价结果为基本符合打√;活动未发生打―。
1Q、HSE、M管理体系内部审核检查表受审核部门部门负责人审核日期审核组长审核员评价程序条款或要素审核记录检查内容及方法结果5、作废文件是否回收,并进行销毁?询问及查记录HSE5.4.7文件控制6、现场是否存在过期作废文件?现场观察7、外来文件发放是否受控?询问及查记录8、对需要留做资料的作废文件是否有标明“作废留用”的标识?询问及查记录Q4.2.41、查阅办公室“记录清单”,看是否明确记录的名称、HSE5.6.5编号、保存期限、保存部门、填写部门、保存地点。
记录控制2、检查记录保存或归档时是否分类(可按日期和相关内容)并整理编目,保存方法是否便于存取检索。
3、查记录填写是否规范(抽查3-5份)。
Q5.41、是否制定了针对适合本单位的目标及指标,目标是HSE5.3.5、5.3.4 否可行、可测量。
是否根据实际情况及时进行调整,M5.3并对适宜性进行评审目标、指标和管2、是否对目标进行了分解、量化,层层落实,询问部理方案门负责人是否清楚本单位HSE目标。
3、是否形成了文件。
注:评价结果为符合打√;评价结果为不符合打Ⅹ;评价结果为基本符合打√;活动未发生打―。
2Q、HSE、M管理体系内部审核检查表编号:THJC-J015受审核部门部门负责人审核日期审核组长审核员评价程序条款或要素审核记录检查内容及方法结果HSE5.3.11、环境因素的识别是否辨识到所有范围(包括相关活环境因素的识别动对环境产生的影响,以及已纳入计划的或新的开发、和评价新的或修改的活动、产品或服务等)。
2、环境因素的识别是否考虑了三个时态和三种状态,是否合适。
3、查看《环境因素清单》、《重要环境因素清单》是否审批?1、危害因素辨识是否辨识到所有范围(设备设施、活HSE5.3.1动、变更、承包商、环境)。
危险源辨识、风2、危害因素辨识和时机是否适宜。
险评价和风险控制的策划3、危害因素识别时是否考虑了三个时态和三种状态,是否合适。
4危害因素辨识的方法采用了那些?辨识方法是否做过培训,有无相关记录。
5、风险评价是否按要求进行了分级?评价方法是否正确,是否建立相应控制措施,并评审?是否评价出重大风险并建立重大风险清单。
6、识别出的风险及其控制措施是否培训,员工是否掌握了解。
7、对存在的危害因素是否定期评价、及时更新?在体系建立初期是否进行初始状态评审?8、对重大风险是否建立了目标指标、管理方案。
注:评价结果为符合打√;评价结果为不符合打Ⅹ;评价结果为基本符合打√;活动未发生打―。
3Q、HSE、M管理体系内部审核检查表编号:THJC-J015受审核部门部门负责人审核日期审核组长审核员评价程序条款或要素审核记录检查内容及方法结果9、对新改扩项目是否实施了HSE预评价、验收评价,HSE5.3.1并定期对生产装置、储存装置设施进行了安全评估。
HSE5.4.51、问识别活动是如何开展的,是否识别适用于危害因法律法规和其他素的法律法规和其他要求,并建立获取渠道,对获取要求的法律法规和其他要求进行评审。
2、确定法律法规和要求应用于危害因素。
3、法律法规和其他要求更新的信息,是否向相关员工及相关方进行了传达。
Q5.51、是否及时将相关方信息录入HSE信息系统?查记录HSE5.4.52、对内部信息的传递、处理是否及时?询问及查记录M6.2信息交流、协商3、对相关方的投诉等是否按规定进行处置?询问及查和沟通记录4、HSE承诺、方针、绩效对外宣传情况?询问及查记录5、员工是否参与HSE管理?询问及查记录6、与员工协商结果是否给予书面答复?询问及查记录7、员工是否知道员工代表?询问注:评价结果为符合打√;评价结果为不符合打Ⅹ;评价结果为基本符合打√;活动未发生打―。
4Q、HSE、M管理体系内部审核检查表编号:THJC-J015受审核部门部门负责人审核日期审核组长审核员评价程序条款或要素审核记录检查内容及方法结果Q61、查资源是否充足,满足组织QHSE要求?询问、查资HSE5.4.3 料M6资源的提供2、组织对人、财、物、信息、技术等资源需求如何确定?查文件3、各类需求是否经过审批并落实?询问及查资料4、是否对资源的适应性进行定期评审?是否根据评审结果进行资源的更新、补充?询问及查资料Q6.21、查看各部门的岗位设置和人员资质情况怎么样?查HSE5.4.3看“人员持证一览表”M6.1人力资源2、查看是否有各岗位的任职条件(教育、培训、技能、经历)、标准?3、查是否有岗位能力考核办法?抽查员工能力评价表转岗人员及对发生“三违”等情况重新上岗或作业前的人员是否重新进行能力评价?询问及查记录。
4、是否有人员培训计划?查培训计划的实施情况(应有通知、签到、课程表、考试记录等)注:评价结果为符合打√;评价结果为不符合打Ⅹ;评价结果为基本符合打√;活动未发生打―。
5Q、HSE、M管理体系内部审核检查表编号:THJC-J015受审核部门部门负责人审核日期审核组长审核员评价程序条款或要素审核记录检查内容及方法结果1、是否建立健全设备设施管理制度,管理制度是否覆Q6.3盖了设备设施的所有动态要素。
职责是否明确。
(查资HSE5.5.1料)M6.3.1基础设施2、现场各类安全环保和应急设施是否配备齐全,完好。
(查资料记录)3、检查是否编制并填写了“设备管理台帐”,并根据台帐是否有对应的设备。
4、是否编制了与HSE相关的年度设备需求购置计划?是否上报审批、实施?(查资料记录)5、对新购置设备是否进行组织验收,填写《设备验收记录》?是否编制了操作规程?对实际操作人员是否进行规程培训,留有记录?(查资料记录)6、对所有设备设施是否建立登记造册?对特种设备、安全阀、压力表是否建立台帐?是否按照标准要求进行校验。
保证其完好有效?7、对设备设施维护保养是否按照《设备管理办法》执行?是否建立维护保养及运行记录?(查资料记录)8、检查对设备是否进行了标识。
(贴三色标签)注:评价结果为符合打√;评价结果为不符合打Ⅹ;评价结果为基本符合打√;活动未发生打―。
6Q、HSE、M管理体系内部审核检查表编号:THJC-J015受审核部门部门负责人审核日期审核组长审核员评价程序条款或要素审核记录检查内容及方法结果Q6.41、查看员工劳保护具配备台帐,并检查进入现场的人H5.4.3员是否穿戴劳动保护用品;M6.3.22、检查各部门是否配备应急药箱,应急药物是否齐工作环境全、有效、符合要求;3、检查作业场所防火、防盗、通风、逃生通道等设施是否完整有效,标示是否清晰明显。
4、检查办公室及作业场所是否整洁,灭火器的类型、数量、摆放位置是否符合要求,是否有专人维护,是否在有效期内,是否进行定期检查,通道有无障碍,是否便于通行。
Q7.11、是否针对具体的项目编制相应的质量计划或方案;产品实现的策划2、检查质量计划或方案是否按程序得到审核及审批;3、检查质量计划或方案编制的内容是否符合有关法律法规要求。
Q7.21、在接受项目或合同前是否对确定的服务要求组织了与顾客有关的过评审,查看合同评审记录;程2、询问部门负责人对顾客投诉是怎样处理的?与顾客是如何进行沟通的?查证据3、调合同清单,抽不同类型合同的《合同评审及审批表》,查评审时机、内容。
4、有无合同修改?若有是如何控制的?.查证据注:评价结果为符合打√;评价结果为不符合打Ⅹ;评价结果为基本符合打√;活动未发生打―。
7Q、HSE、M管理体系内部审核检查表编号:THJC-J015受审核部门部门负责人审核日期审核组长审核员评价程序条款或要素审核记录检查内容及方法结果Q7.41、查看“验收记录”,确认是否验收?采购2、查看“合同评审记录”,确认是否对合同进行评审?3、抽查3—5份采购合同,确认是否完整?4、查看“采购计划”确认是否有采购计划?5、查看“领料单”确认是否建立领料单制度?6、查“劳动保护用品发放登记表”,确认是否建立?7、对紧急采购及临时供方实施哪些有效控制?查证据。
Q7.5.1、7.5.2 1、是否有作业计划书和作业指导书?HSE5.5.6M7.22、查现场是否配备必要的合格的检测仪器,检查是否生产和服务提供对所使用的仪器设备在明显位置贴上状态标识? 3、班前会议是否定期召开,是否有记录? 4、检查生产周报、日报及季报是否按要求及时上报。
5、查生产服务设备是否满足生产需要?进行了日常的维护保养?6、配备的监测装置是否齐备并满足要求?查相关记录注:评价结果为符合打√;评价结果为不符合打Ⅹ;评价结果为基本符合打√;活动未发生打―。
8Q、HSE、M管理体系内部审核检查表编号:THJC-J015受审核部门部门负责人审核日期审核组长审核员评价程序条款或要素审核记录检查内容及方法结果Q7.5.31、检查产品标识内容是否完整(标识内容:产品名称、HSE5.5.6型号、编号、规格、报告或证书编号等)。
M6.2.4、7.32、问是否规定了产品防护的标识、搬运、包装,贮存标识和可追溯性和保护的要求?3、查产品防护是否配置适宜的搬运工具?Q7.5.3、HSE5.5.31、现场是否有顾客财产?如何控制?查相关记录顾客财产Q7.61、询问部门使用的监视和测量装置有哪些?如何控M7.2、7.3制?监视和测量装置2、查看是否建立了“监视和测量装置台帐”,“监视的控制和测量装置检定计划”?3、查自校装置的检定和校准是否符合要求?4、查现场的监视和测量装置是否检定或校准?是否在有效期内?5、查监视和测量装置是否有维护保养、运行记录?HSE5.5.61、查看部门是否对所存在的环境因素进行识别、分类、环境运行控制评价?2、查看部门是否编制“两书一表”,并对作业场所的环境因素进行辨识、控制?3、查看是否对重要环境因素编制环境管理方案或控制措施?注:评价结果为符合打√;评价结果为不符合打Ⅹ;评价结果为基本符合打√;活动未发生打―。