不可接受风险清单
不可接受风险清单
不可接受风险清单1. 概述不可接受风险清单是指在特定环境下,根据相关标准和规定,对可能对组织产生严重影响或者造成重大损失的风险进行识别和列举的清单。
该清单的目的是匡助组织识别并采取相应的控制措施,以降低或者消除这些风险对组织的威胁。
2. 风险识别和评估在编制不可接受风险清单之前,组织需要进行风险识别和评估。
风险识别是通过采集和分析与组织活动相关的信息,确定可能对组织产生不利影响的事件或者情况。
风险评估是对已识别的风险进行定性和定量评估,以确定其对组织的潜在影响和优先级。
3. 不可接受风险清单的编制不可接受风险清单的编制应基于已识别和评估的风险,根据组织的特定需求和标准进行。
以下是一个示例不可接受风险清单:3.1 自然灾害- 地震:可能导致建造物崩塌、人员伤亡和财产损失。
- 暴风雨:可能引起洪水、风灾和电力中断,对组织的设施和业务造成严重影响。
- 地质灾害:如滑坡、泥石流等,可能导致道路封闭和交通中断。
3.2 人为事故- 火灾:可能导致人员伤亡、财产损失和业务中断。
- 泄露和事故:可能造成环境污染、安全事故和法律责任。
- 恶意行为:如盗窃、破坏等,可能对组织的财产和声誉造成伤害。
3.3 信息安全- 数据泄露:可能导致客户信息泄露、信任损失和法律纠纷。
- 网络攻击:如黑客入侵、病毒攻击等,可能导致系统瘫痪和数据丢失。
- 内部失职:员工滥用权限、泄露机密信息等,可能对组织的机密性和完整性造成威胁。
4. 不可接受风险的控制措施针对不可接受风险,组织应采取适当的控制措施以降低其影响或者消除其威胁。
以下是一些常见的控制措施:4.1 风险转移通过购买保险、签订合同等方式将风险转移给第三方,减轻组织自身的损失。
4.2 风险减轻采取措施减少风险事件发生的可能性,如加强设施安全、制定紧急预案等。
4.3 风险避免避免涉及高风险的活动或者业务,如远离高危地区、住手使用不安全的设备等。
4.4 风险接受对于某些风险,组织可能无法彻底消除或者减轻,只能接受其存在,并做好应对准备。
不可接受风险清单
不可接受风险清单概述:不可接受风险清单是指在特定项目或组织中被认为是无法接受或无法容忍的风险。
该清单的目的是识别和记录那些可能对项目或组织造成重大损失、危害或不利影响的风险。
通过制定不可接受风险清单,项目或组织可以更好地管理和控制风险,以确保其可持续发展和成功实施。
清单内容:以下是一个示例不可接受风险清单,其中列出了可能在一个假想项目中出现的一些风险:1. 人身安全风险:- 无有效的安全措施和应急计划- 无培训或不合格的员工- 高风险的工作环境2. 项目进度风险:- 无明确的项目计划和时间表- 缺乏项目管理和监控机制- 关键任务的延误和错过3. 财务风险:- 预算不足或不合理- 无有效的成本控制和预测机制- 经济不确定性和市场波动4. 法律合规风险:- 违反适用法律法规和合同条款- 缺乏合规审计和监督机制- 未经授权或违规使用知识产权5. 技术风险:- 低效或过时的技术设备和工具- 无备份和恢复计划的数据丢失风险- 信息安全漏洞和数据泄露风险6. 品质风险:- 无质量控制和质量保证机制- 产品或服务不符合规范和客户要求- 供应商或合作伙伴的不可靠性和不合规行为处理方法:对于不可接受风险清单中列出的风险,项目或组织应采取适当的措施来处理和管理这些风险。
以下是一些常见的处理方法:1. 风险避免:- 采取预防措施,避免风险事件的发生- 确保所有相关方了解和遵守相关规定和要求2. 风险转移:- 购买适当的保险来转移风险责任- 与供应商或合作伙伴签订合同,明确责任和风险分担3. 风险减轻:- 实施风险管理计划,包括监测和控制风险- 建立适当的应急预案和响应机制4. 风险接受:- 对于某些风险,项目或组织可能决定接受其存在- 但仍需制定应对措施以最小化潜在损失或影响总结:不可接受风险清单是项目或组织管理风险的重要工具。
通过识别和记录可能对项目或组织造成重大损失、危害或不利影响的风险,可以采取相应的措施来处理和管理这些风险。
不可接受风险清单
不可接受风险清单概述:不可接受风险清单是指在特定业务或者项目中,经过风险评估和分析后被认定为无法接受或者无法容忍的风险。
该清单的目的是识别和记录可能对组织或者项目造成严重损失或者不可接受影响的风险,以便采取适当的控制措施或者决策来降低或者消除这些风险。
清单内容:以下是不可接受风险清单的详细内容,包括风险描述、影响程度、发生概率、风险控制措施等。
1. 风险名称:网络安全漏洞风险描述:存在未修补的系统漏洞和弱点,可能导致黑客攻击、数据泄露或者系统崩溃。
影响程度:严重发生概率:高风险控制措施:定期进行系统漏洞扫描和修补,加强网络安全防护措施,建立灾备机制。
2. 风险名称:供应商风险风险描述:供应商无法按时交付产品或者服务,或者提供低质量的产品或者服务。
影响程度:重要发生概率:中等风险控制措施:建立供应商评估和监控机制,与可靠的供应商建立长期合作关系,制定备用供应商计划。
3. 风险名称:自然灾害风险描述:地震、洪水、台风等自然灾害可能导致设备损坏、停电、交通中断等问题。
影响程度:严重发生概率:低风险控制措施:制定应急预案,加强设备保护和备份,与相关部门建立沟通渠道。
4. 风险名称:法律合规风险风险描述:未遵守相关法律法规和合规要求可能导致罚款、诉讼或者声誉损失。
影响程度:重要发生概率:低风险控制措施:建立合规团队,定期进行法律合规审查,加强员工培训和意识教育。
5. 风险名称:财务风险风险描述:市场波动、汇率变动、利率上升等因素可能导致财务损失或者资金短缺。
影响程度:重要发生概率:中等风险控制措施:建立风险管理体系,制定资金管理策略,进行风险投资多元化。
6. 风险名称:人为疏忽风险描述:员工疏忽、错误操作或者内部欺诈可能导致数据泄露、系统故障或者业务中断。
影响程度:严重发生概率:中等风险控制措施:加强员工培训和意识教育,实施权限管理和审计,建立举报机制。
7. 风险名称:竞争风险风险描述:市场竞争加剧、新技术崛起等因素可能导致产品销售下滑或者市场份额减少。
不可接受风险及控制措施清单
不可接受风险及控制措施清单1.人身安全风险:对于员工及客户的人身安全风险,公司不可接受。
为了控制这一风险,公司应制定并执行相关安全措施,例如安全培训、紧急事件响应计划、安全设备的配置等。
2.法律合规风险:公司不能接受任何可能违反法律法规的行为或运营风险。
因此,公司应建立合规管理体系,确保各项业务的合法合规性,同时加强对法律法规的监测和学习,确保公司的业务活动符合当地和国家的法律要求。
3.金融风险:公司必须对金融风险进行严格的控制,包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
为了控制这些风险,公司应建立有效的风险管理和控制机制,包括制定风险管理政策、建立风险管理团队、制定风险管理指标和控制流程等。
4.供应链风险:供应链中的风险可能导致生产和运营的中断,从而对公司的业务产生负面影响。
为了控制供应链风险,公司应建立供应链的可靠性评估机制,选择可靠的供应商,并与供应商建立紧密的合作关系。
5.环境风险:公司不可接受对环境造成的严重污染和破坏。
为了控制环境风险,公司应遵守环境保护相关的法律法规,实施环境管理,包括减少对环境的影响、合理使用资源、推行环境友好型的生产方式等。
6.战略风险:公司对于未来发展的风险必须进行有效的控制。
为了控制战略风险,公司应制定明确的发展战略,监测市场变化,适时调整战略,同时加强对竞争对手和市场情况的研究。
7.技术风险:在科技快速发展的今天,技术风险不可避免。
为了控制技术风险,公司应加强对新技术的研究和应用,建立完善的技术管理机制,保持技术的先进性和竞争力。
8.灾难风险:自然灾害和人为灾害可能对公司的生产和运营造成严重影响。
为了控制灾难风险,公司应建立灾难应急预案,加强对灾害的防范与应对能力,确保企业及员工的安全。
9.信息安全风险:未经授权的信息访问、数据泄露和网络攻击等都可能对公司的业务和声誉造成严重损害。
为了控制信息安全风险,公司应建立完善的信息安全管理体系,包括制定信息安全政策、加强网络防护、加强员工安全意识培训等。
不可接受风险清单
不可接受风险清单一、背景介绍在任何组织或项目中,风险管理是至关重要的一项任务。
为了确保组织或项目的顺利运行,必须识别、评估和处理潜在的风险。
不可接受风险清单是一个重要的工具,用于记录那些被认为是无法接受的风险。
二、不可接受风险的定义不可接受风险是指那些可能对组织或项目目标产生严重影响,并且无法通过采取控制措施或其他手段来减轻或消除的风险。
这些风险可能会导致财务损失、声誉受损、法律纠纷、安全事故等严重后果。
三、不可接受风险清单的编制1. 风险描述:对不可接受风险进行准确的描述,包括风险的性质、来源和可能导致的后果等。
示例:在新产品开发过程中,由于缺乏充分的市场调研,可能导致产品无法满足客户需求,进而造成市场份额下降和品牌声誉受损。
2. 风险评估:对不可接受风险进行全面的评估,包括风险的概率、影响程度和风险等级等。
示例:根据市场调研数据和专家意见,评估该风险的概率为50%,影响程度为高,并将其确定为重大风险。
3. 风险控制措施:列出可能采取的风险控制措施,以减轻或消除不可接受风险的影响。
示例:加强市场调研工作,确保产品开发过程中充分了解客户需求,并及时调整产品设计和功能。
4. 负责人:指定负责该风险的责任人,以确保风险控制措施的有效实施和监控。
示例:市场部经理负责监控市场调研工作的执行情况,并及时向项目经理汇报。
5. 监控和更新:定期监控不可接受风险的情况,并根据实际情况进行更新和调整。
示例:每月评估市场调研工作的进展情况,并根据市场反馈和竞争状况对不可接受风险清单进行更新。
四、不可接受风险清单的作用1. 提醒风险:通过编制不可接受风险清单,可以提醒组织或项目团队注意那些可能对目标产生严重影响的风险,从而引起足够的重视。
2. 规避风险:不可接受风险清单可以帮助组织或项目团队识别那些无法接受的风险,进而采取相应的控制措施或避免相关活动,以降低风险的发生概率。
3. 优化资源分配:通过对不可接受风险的评估和控制,可以优化资源的分配,将更多的资源用于那些更重要和可控的风险上,从而提高整体风险管理的效果。
不可接受风险清单
施工现场
照明工程
★
★
★
施工现场作业前未接受安全教育、安全交底;
●
★
施工违章指挥、违章作业
●
★
★
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施工设备、机械安全缺陷故障
●
★
★
施工作业未戴安全帽、未穿安全鞋、未戴防护眼睛
●
★
★
★
4
自然灾害
洪涝、台风季节施工无安全防护措施或措施不当
●
施工现场
照明工程
★
5
交通事故
违章驾驶、车辆带病行驶、恶劣天气行车
●
日常交通
车辆管理
★
★
★
●
★
★
电气设备调试过程中带电作业;防护、警示措施不当,违章指挥或违章操作(没有一机一闸、超负荷用电)
●
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★
★
★
2高Βιβλιοθήκη 坠落登高作业未戴安全带、安全帽、未穿防滑鞋
●
施工现场
照明工程高处作业
★
★
★
★
酒后作业、疲劳作业;违章作业、违章指挥
●
★
3
物体打击 机械伤害
高处落物、坑顶落物;高处随意抛物、安全防护网缺陷
不可接受风险/重大危险源清单
序号
可能导致 事故事件
危险源
状态
场所
活动、产品、服务
控制措施
正常
异常
紧急
安全教育
运行控制
管理方案
应急响应
作业许可
安全警示
安全监视
劳动防护
1.
触电
施工临时用电无专项方案;方案未经评审批准后作业
●
施工现场
施工现场用电管理
10不可接受风险清单
文件编号:
序号
风险因素
可导致的事故
控制方法
1
无触电保护装置或失灵、或配电箱不按规范管理
触电
1、电工等特殊工种人员需要持证上岗。
2、加强安全培训和监督。
3、安全员在项目实施期间进行检查及时发现隐患,即时整改,对不符合者进行处罚。
2
线路老化、电线裸露、插座超负荷使用等
火灾1、加强安ຫໍສະໝຸດ 培训和监督。2、安全员定期检查,及时发现隐患,即时整改,对不符合者进行处罚。
3
高处作业不系安全带、系挂不牢固,高处作业无人监护
高空坠落
1、检查高空作业人员劳动保护用品的配备和使用情况;
2、加强对作业人员的检查,禁止违章操作。
编制审核批准及日期
不可接受风险清单
不可接受风险清单概述:不可接受风险清单是指在特定业务或者项目中,被认定为无法接受或者无法容忍的风险。
该清单的目的是识别和记录这些风险,以便采取相应的措施来降低或者消除它们的影响。
本文将详细介绍不可接受风险清单的标准格式和相关内容。
一、引言不可接受风险清单是在风险管理过程中的一个重要工具,它匡助组织识别和管理那些对组织目标和利益产生严重威胁的风险。
通过建立不可接受风险清单,组织可以更好地了解其面临的风险,并采取适当的措施来降低或者消除这些风险。
二、不可接受风险清单的标准格式不可接受风险清单通常包含以下几个关键要素:1. 风险描述在不可接受风险清单中,每一个风险都需要进行详细的描述。
这包括风险的性质、来源、可能的影响以及与其相关的各种因素。
风险描述应该尽可能具体和清晰,以便读者能够准确理解风险的本质和重要性。
2. 风险评估对于每一个不可接受风险,应进行相应的风险评估。
这包括评估风险的概率和影响程度,并将其综合考虑,得出一个综合评估结果。
评估结果可以使用定量或者定性的方式表示,以便更好地理解风险的严重程度。
3. 风险级别根据风险评估结果,将风险划分为不同的级别。
通常可以使用颜色、数字或者字母等符号来表示不同的风险级别,以便读者能够迅速理解风险的严重程度。
例如,可以将高风险标记为红色,中风险标记为黄色,低风险标记为绿色。
4. 风险控制措施对于每一个不可接受风险,应该明确记录相关的风险控制措施。
这些措施应该能够有效地降低或者消除风险的影响,并确保组织能够达到其目标和利益。
风险控制措施可以包括改变业务流程、加强监控和审计、购买保险等。
5. 责任人和时间表在不可接受风险清单中,应该明确指定每一个风险控制措施的责任人和完成时间。
责任人负责监督和执行相应的措施,确保其按时完成。
时间表可以以表格或者图表的形式呈现,以便更好地跟踪和管理风险控制措施的发展。
三、不可接受风险清单的使用方法不可接受风险清单应该作为风险管理过程的一部份,与其他风险管理工具和方法相结合使用。
不可接受风险清单
职业病
生产车间、动力车间
4
生产车间、仓库接触运行机械等岗位
运行机械防护不当或违章作业造成机械伤害
人员伤亡
生产车间、动力车间
5
生产车间接触锅炉、窑炉、蒸汽使用或检修的岗位
防护不当、泄漏或违章作业造成灼烫
人员伤亡
生产车间、动力车间
6
办公、生产场所使用或检修电器装置的岗位
设备漏电或违章作业导致触电
不可接受风险清单
序号
活动/产品服务
危险源
危害性
主要岗位
备注
1
办公、生产场所使用化学品和天然气、锅炉运行等过程
天然气泄漏、锅炉违规作业、管道维护过程中导致火灾、爆炸
人员伤亡或财产损失
办公场所、生产车间、
动力车间
2
生产车间、仓库储罐使用化学品过程中
化学品泄漏
腐蚀、害人体
生产车间、仓库、
动力车间
3
生产车间接触化学品、噪声、粉尘等岗位
人员伤亡
生产车间、动力车间
7
办公、生产运输场所
运动中的机动车辆引起伤害事故
人员伤亡
办公、生产运输
8
生产车间、动力车间使用天然气或原料仓清理
天然气泄漏、违规清理料仓导致窒息
人员伤亡
生产车间、动力车间
9
生产车间、动力车间
设备检修时违章作业造成物体打击
人员伤亡
生产车间、动力车间
10
使用、储存液氧岗位
液氧储罐泄漏造成低温冻伤
人员伤亡
生产车间、动力车间
11
登高作业
临边防护不当、或登高作业时违规操作造成高处坠落
人员伤亡
生产车间、动力车间
不可接受风险清单
2、加强员工的安全意识培训,安装监控设备
不可接受风险清单
序号
活动/服务
危险源类型
控制措施
1
仓库/办公区域/生产车间
火灾伤害
1、制定化学品仓管理制度,建立化学品MSDS;
2、严格控制仓库内温度和化学品浓度,配备相应防护用品
3、消防安全教育;
4、消防设施配备、检查;
5、定期检查用电设施及线路;
6、建立消防预案和演练
2
生产车间
机械伤害
1、加强人员日常安全教育培训
2、生产过程中,加强管理巡视、张贴安全操作标识
3
办公区域/生产车间
触电伤害
1、加强日常线路安全检查
2、加强人员安全教育培训
4
印刷过程产生的废气排放
干式复合、熟化过程产生的检,
1、加强员工的安全意识培训,安装监控设备
5
生产过程中产生的噪声
噪声排放
1、发放耳塞劳保用品,
不可接受风险清单
不可接受风险清单标题:不可接受风险清单引言概述:在现代社会中,风险无处不在。
为了保护个人、组织和社会的利益,人们常常制定风险清单,以识别和管理潜在的风险。
其中,不可接受风险清单起到了至关重要的作用。
本文将探讨不可接受风险清单的定义、重要性和实施方法,并提供一些建议以帮助读者更好地应对不可接受风险。
正文内容:1. 定义不可接受风险清单1.1 不可接受风险的概念不可接受风险是指那些对个人、组织或社会造成严重损害或无法弥补的风险。
这些风险可能导致人员伤亡、财务损失、声誉受损等严重后果。
1.2 不可接受风险清单的目的不可接受风险清单的目的是识别和记录那些无法接受的风险,以便采取适当的措施来降低或消除这些风险。
它帮助个人和组织更好地理解潜在的风险,并制定相应的风险管理策略。
2. 不可接受风险清单的重要性2.1 强调风险管理的重要性不可接受风险清单强调了风险管理的重要性,帮助个人和组织认识到风险管理是一项持续的任务,需要全面的风险识别和评估。
2.2 保护个人和组织利益不可接受风险清单有助于保护个人和组织的利益,防止潜在的损失和危害。
通过识别和记录不可接受的风险,个人和组织可以采取相应的措施来降低风险,并保护自身的利益。
2.3 促进决策的合理性不可接受风险清单为个人和组织提供了决策依据,帮助他们在面临潜在风险时做出明智的决策。
通过清单上的风险评估,个人和组织可以更好地权衡利弊,做出符合自身利益的决策。
3. 不可接受风险清单的实施方法3.1 风险识别和评估首先,个人和组织需要进行风险识别和评估,以确定潜在的不可接受风险。
这可以通过调查研究、专家咨询和数据分析等方法来完成。
3.2 风险分类和分级将识别到的风险按照不同的类别进行分类,并根据其严重程度进行分级。
这有助于个人和组织更好地理解风险的性质和影响,并有针对性地采取相应的措施。
3.3 制定风险管理策略根据不可接受风险清单上的风险,个人和组织需要制定相应的风险管理策略。
不可接受风险清单
不可接受风险清单一、引言风险管理是企业管理的重要组成部份,旨在识别、评估和控制可能对企业目标实现产生负面影响的风险。
为了确保企业的可持续发展,必须识别和管理各种风险,包括但不限于经济、法律、环境、技术和市场风险。
本文旨在列出不可接受的风险清单,以便明确企业在风险管理过程中应避免的风险类型。
二、不可接受风险清单1. 人身安全风险:包括但不限于工作场所事故、职业病、暴力事件等可能导致员工受伤或者死亡的风险。
例:在生产线上操作机器时,未提供必要的安全设备和培训,导致员工发生严重事故。
2. 法律合规风险:包括但不限于违反法律法规、合同纠纷、知识产权侵权等可能导致企业面临法律诉讼和罚款的风险。
例:未经授权使用他人的商标,侵犯了其知识产权,导致法律诉讼和巨额罚款。
3. 金融风险:包括但不限于汇率波动、利率风险、支付风险等可能导致企业财务损失的风险。
例:未有效管理外汇风险,导致汇率波动引起巨额亏损。
4. 环境风险:包括但不限于污染、资源浪费、生态破坏等可能对环境造成负面影响的风险。
例:未采取适当的环保措施,导致企业生产过程中产生大量污染物,对周围环境造成严重破坏。
5. 信息安全风险:包括但不限于数据泄露、网络攻击、系统故障等可能导致企业信息资产受损的风险。
例:未加密存储重要客户数据,导致黑客攻击获取客户个人信息,造成严重的声誉损失和法律责任。
6. 市场风险:包括但不限于市场需求下降、竞争加剧、产品质量问题等可能导致企业市场地位下滑的风险。
例:未及时调整产品结构,导致市场需求下降,销售额大幅减少。
7. 战略风险:包括但不限于错误的战略决策、市场预测失误、新技术变革等可能对企业长期发展产生负面影响的风险。
例:未及时调整企业战略,错失市场机会,导致竞争力下降和市场份额减少。
三、风险管理措施1. 风险识别和评估:对企业可能面临的风险进行系统性的识别和评估,确保及时发现和理解潜在的风险。
2. 风险控制和防范:采取适当的措施控制和减轻风险的发生和影响,包括制定相应的政策、流程和规范,提供培训和意识教育,建立有效的内部控制体系等。
3不可接受风险清单
设备老化、维护不当、过载等原因造成容器爆炸和其他爆炸;可燃气体泄漏遇明火等点火源造成爆炸
人身伤亡
管理方案+应急预案+运行控制
6
高处坠落
生产部
配料车间操作平台等操作时,由于防护不当或误操作导致高坠落
人身伤亡
管理方案+应急预案+运行控制
7
车辆伤害
生产部
厂区叉车运行导致员工受到碰撞
人身伤亡
管理方案+应急预案+运行控制
不可接受风险清单JL-S6.1.2-02
序号
类型
涉及部门
活动、产品或服务中的危险因素
危险结果
控制策划
1
潜在火灾
所有部门
吸烟、明火作业、电线老化漏电和短路引起的潜在火灾
人身伤亡
财产损失
管理方案+应急预案+运行控制
2
触电
所有部门
乱拉乱接导致人身触电;电线老化漏电致人触电;违规使用电器致人触电;绝缘防护用品失效致人触电
人身伤亡
管理方案+应急预案+运行控制
3
中毒窒息
生产部
危险化学品(液化气、二甲醚、苯、拟除虫菊酯、丙丁烷等)泄漏挥发、进入受限空间作业,导致人员中毒窒息
人身伤亡
管理方案+应急预案+运行控制
4
灼烫
生产部
生产过程,由于操作不当或防护不到位导致人员物理或化学灼烫伤
人身伤亡
管理方案+应急预案+运行控制
5
容器爆炸和其他爆炸
8
淹溺
生产部
跌落水池(事故水池、消防应急水池)引起的人员淹溺事故
人身伤亡
不可接受风险清单
编制:
审核:
溺亡 批准:
序号: 危害 人员伤亡 人员伤亡
人员伤亡 人员伤亡 人员伤亡
控制措施 管理方案 管理方案 管理方案 管理方案 管理方案
人员伤亡 管理方案、应急预案
人员伤亡
人员伤亡 日期:
管理方案 管理方案
1
重大风险 高处坠落 起重伤害 物体打击 机械伤害
倒塌 触电
6
各种易燃易爆品存储防护不当;线路短路跳火;生活用火不当; 木工点作业防火不当;空压机长期未维护检修。
火灾
7
各种工程夏日施工安排不当、防护不当;采购变质污染的食物; 食堂食品超过期限;油漆、切割打磨作业防护不当。
中暑、中毒
8 水利工程围堰作业防护不当、人员违规下水等
不可接受风险清单
序号
危险源
1 高处作业防护不当、高处检修作业防护不当
2
高处作业防护不当、个人操作用力不当、高处检修作业防护不 当、机械检修操作不当、汽车吊车工作范围内站人
3
机械传动部位无防护设施、机械加工无防护措施、机动(运输) 车和装载机制动失灵、无证上岗驾驶
4 电杆架设不符合要求,不牢固或松动
5 各种电机、电器、开关、线路漏电,无漏电保护装置
不可接受风险清单
不可接受风险清单概述:不可接受风险清单是指在项目或者组织中被认定为无法接受或者无法容忍的风险。
这些风险可能对项目或者组织的目标、利益、声誉、安全性或者财务状况等方面产生严重的负面影响。
本文将详细介绍不可接受风险清单的定义、制定过程、内容要点以及管理方法。
定义:不可接受风险是指那些无法通过采取适当的风险管理措施来降低其发生概率或者影响程度的风险。
这些风险可能是由于其潜在影响过于严重,或者由于缺乏有效的控制措施而无法有效管理。
制定过程:制定不可接受风险清单需要经过以下步骤:1. 风险识别:对项目或者组织进行全面的风险识别,包括内部和外部风险的识别。
2. 风险评估:评估每一个识别出的风险的概率和影响程度,以确定其风险等级。
3. 风险分类:根据风险等级将风险进行分类,将高风险和不可接受风险单独列出。
4. 风险审查:对不可接受风险进行审查,确认其是否真正无法接受或者无法容忍。
5. 不可接受风险清单制定:将经过审查确认的不可接受风险列入不可接受风险清单中。
内容要点:不可接受风险清单应包含以下要点:1. 风险描述:清晰地描述每一个不可接受风险的具体内容和特征。
2. 影响程度:评估每一个不可接受风险对项目或者组织的影响程度,包括财务、安全、声誉等方面。
3. 发生概率:评估每一个不可接受风险发生的概率,以便更好地了解其可能性。
4. 风险等级:根据影响程度和发生概率确定每一个不可接受风险的风险等级,以便进行优先级排序。
5. 风险原因:分析每一个不可接受风险的根本原因,以便制定相应的风险管理策略。
管理方法:对于不可接受风险,可以采取以下管理方法:1. 风险避免:尽可能避免与不可接受风险相关的活动或者决策,以减少其发生的可能性。
2. 风险转移:将不可接受风险转移给第三方,例如购买保险来分担潜在损失。
3. 风险减轻:采取适当的措施来减轻不可接受风险的影响,例如加强安全措施、制定紧急应对计划等。
4. 风险监控:定期监测不可接受风险的发生概率和影响程度,以及采取的管理措施的有效性。
不可接受风险清单
不可接受风险清单概述:不可接受风险清单是指在特定环境下,对于某个组织或者个人而言,由于其严重性或者后果,无法接受或者容忍的风险清单。
该清单旨在匡助组织或者个人明确和识别那些可能对其目标、利益或者声誉产生重大负面影响的风险,并采取相应的控制措施来降低或者消除这些风险。
清单内容:以下是一个示例不可接受风险清单,其中列出了可能对组织或者个人造成严重威胁的风险:1. 自然灾害:包括地震、洪水、飓风等自然灾害,可能导致人员伤亡、财产损失和业务中断。
2. 人为破坏:包括恶意攻击、盗窃、纵火等行为,可能导致财产损失、安全威胁和声誉受损。
3. 供应链中断:包括关键供应商倒闭、物流问题等,可能导致生产中断、产品无法交付和客户投诉。
4. 法律合规风险:包括违反法律法规、合同纠纷等,可能导致罚款、诉讼和声誉受损。
5. 信息安全漏洞:包括网络攻击、数据泄露等,可能导致客户隐私泄露、商业机密泄露和财务损失。
6. 人身安全风险:包括职业伤害、工作场所暴力等,可能导致员工伤亡、法律诉讼和声誉受损。
7. 金融风险:包括市场波动、货币贬值等,可能导致资金损失、项目延迟和业务失败。
8. 环境污染:包括废物排放、水源污染等,可能导致环境污染责任、法律处罚和声誉受损。
控制措施:为了降低或者消除不可接受风险,组织或者个人应采取以下控制措施:1. 风险评估和管理:定期进行风险评估,识别和评估潜在风险,并制定相应的管理计划。
2. 应急预案:制定应急预案,包括灾难恢复计划、危机管理方案等,以应对突发事件和降低损失。
3. 安全培训和意识:加强员工安全培训,提高安全意识,确保员工了解并遵守安全规定和程序。
4. 合规监管:建立合规监管机制,确保组织或者个人遵守法律法规和合同约定,减少法律合规风险。
5. 信息安全保护:加强信息安全管理,包括网络防护、数据备份和权限控制,确保信息安全和保密性。
6. 供应链管理:建立健全的供应链管理体系,定期评估供应商的可靠性和业务连续性,减少供应链中断风险。
不可接受风险清单
不可接受风险清单概述:不可接受风险清单是指在项目或者组织运营过程中,被认定为无法接受或者无法承担的风险项的列表。
这些风险可能对项目或者组织的目标、利益、声誉或者安全造成严重的伤害。
本文将详细介绍不可接受风险清单的制定和管理,并提供一些示例以匡助读者更好地理解。
1. 制定不可接受风险清单的目的和意义:不可接受风险清单的制定是为了匡助项目或者组织识别和管理那些可能对其造成无法承受的损失或者影响的风险。
通过明确列出不可接受的风险项,可以匡助项目或者组织在决策过程中避免或者减轻这些风险的影响,从而保护其利益和目标。
2. 不可接受风险清单的制定步骤:(1)风险识别:首先,需要对项目或者组织进行全面的风险识别,包括内部和外部环境中的各种潜在风险。
这可以通过专家访谈、文件分析、经验总结等方法进行。
(2)风险评估:对已识别的风险进行评估,包括风险的概率、影响程度、发生可能性等方面的评估。
这可以借助风险矩阵、风险评分等方法进行。
(3)风险分类:根据风险的性质和特点,将风险进行分类,例如战略风险、运营风险、法律风险等。
这有助于更好地理解和管理不同类型的风险。
(4)风险优先级排序:对已分类的风险进行优先级排序,以确定哪些风险是不可接受的。
这可以根据风险的影响程度、潜在损失、可控性等因素进行。
(5)制定不可接受风险清单:根据优先级排序的结果,将被认定为不可接受的风险项列入清单。
清单应包含风险的描述、风险的原因、可能的影响和建议的应对措施。
3. 不可接受风险清单的管理和更新:(1)定期审查:不可接受风险清单应定期进行审查和更新,以反映项目或者组织的变化和新的风险。
这可以匡助保持清单的准确性和有效性。
(2)风险监控:对不可接受风险清单中的风险进行监控,及时采取相应的应对措施,以减轻或者消除其对项目或者组织的影响。
(3)风险沟通:将不可接受风险清单的内容与相关利益相关方进行沟通和共享,以增强对风险的认识和理解,并促进合作和协调。
不可接受风险清单
不可接受风险清单部门/单位:序号工作场所产品、活动设备设施危险源伤害对象可能导致的风险时态状态风险级别控制措施涉及单位/相关方备注目标方案程序制度规程预案监管现有文件名称或方法1.采掘区域掘进作业钻眼过程中产生的烟尘现场作业人员粉尘现在/正常Ⅵ★★★★★《粉尘污染管理办法》外围施工队2.钻机漏电触电伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《用电安全管理制度》、《应急预案》外围施工队3.爆破作业未按规定执行爆破警戒爆破作业人员爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★《爆破作业安全管理制度》、《爆破事故应急预案》、《有毒有害气体管理制度》、《爆炸品专用保管箱管理制度》外围施工队、作业二区4.违章运送、放置火工品爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区5.炮烟中毒中毒窒息将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区6.未执行爆破作业安全管理制度爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区7.连接系统缺陷、撤出线路和避炮地点缺陷,无警戒人员或需警戒的通道点疏漏爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区8.车辆运输井下电机车伤人驾乘人员、作业人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下1202m水平运输巷安全运行管理规定》外围施工队、作业二区9.井下无轨运输设备伤人驾乘人员、通行人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下无轨运装设备安全管理制度》外围施工队、作业二区10.提升作业斜井提升矿车跑车作业人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下斜井卷扬提升安全管理制度》区外围施工队、作业二11.卷扬机械伤人作业人员机械伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下斜井卷扬提升安全管理制度》外围施工队、作业二区12.溜井灌矿作业高空滑落伤人作业人员高空坠落伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队13.采掘运矿作业片帮冒顶伤人作业人员片帮冒顶伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下作业现场安全管理制度》外围施工队14.透水淹溺伤人作业人员淹溺伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下防透水安全管理制度》外围施工队15.溜井放矿作业运输车辆挤压伤人作业人员挤压伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队16.高空坠物伤人作业人员物体打击伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队17.抽水作业滑落淹溺伤人作业人员淹溺伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下水仓作业安全管理制度》区外围施工队、作业二18.井下采场作业地压冲击伤人作业人员人员伤亡将来/紧急Ⅲ★★★★《井下地压监测安全管理制度》外围施工队、作业二区19.尘、毒作业人员职业病、死亡将来/紧急Ⅲ★★★★《有毒有害气体管理制度》、《风尘污染管理办法》外围施工队、作业二区20.地表区域空压设备作业设备电气漏电作业人员触电伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备安全用电管理制度》作业二区21.设备螺丝松动作业人员爆炸伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备安全使用管理制度》作业二区22.润滑油渗漏作业人员火灾伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备润滑油使用安全管理办法》作业二区23.风包、管路脱焊作业人员爆炸伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《压力容器使用安全管理制度》作业二区24.天车脱轨作业人员设备损坏、人员伤亡将来/紧急Ⅲ★★★★《特种设备安全管理办法作业二区25.设备噪音大作业人员职业病将来/紧急Ⅲ★★★★《职业病防范管理制度》作业二区26.炸药库炸药的运输、储存混合搬运、重放重卸、吸烟、用火、无专人押运、超载、运输、违章运输、易燃易爆物质现场作业人员爆破作业人员爆炸现在/正常Ⅵ★★★★《爆破作业安全管理制度》、《民用爆炸物品安全管理制度》、《爆炸物品安全使用管理检查制度》外围施工队、作业二区27.炸药库房着火爆炸爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区28.不同品种雷管混用爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区29.违章运送、放置火工品爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区30.无消防设施或设施不完善爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区31.维修操作间氧气、乙炔使用氧气、乙炔带破损漏气作业人员烧伤将来/紧急Ⅲ★★★★《特种作业安全管理办法》、《焊工操作间安全管理制度》作业二区32.氧气、乙炔瓶开裂爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★33.砂轮机砂轮片破裂作业人员物体打击伤害将来/紧急Ⅲ★★★★34.地表、井下地质灾害汛期洪水、洪涝、泥石流灾害井下作业人员、地表作业人员人员伤亡、财产损失将来/紧急Ⅲ★★★★★★《防汛抗洪、抢险救灾应急救援预案》《地质灾害防灾、避险明白卡》外围施工队、作业二区35.地表、井下尘毒井下、地表作业区产生粉尘作业人员职业病将来/紧急Ⅲ★★★★《有毒有害气体管理制度》、《粉尘污染管理办法》外围施工队、作业二区36.井下、地表生产中产生有毒有害物质死亡将来/紧急Ⅲ★★★★说明:1.控制措施所采取的控制方式包括:目标、方案、程序、制度、规程、预案、监管等,具体选择在栏目下打“√”;2.用直接判断法确定的重要危险源,用★标注。
不可接受风险清单
不可接受风险清单概述:不可接受风险清单是指在特定领域或者项目中被认定为无法接受或者难以承受的风险的列表。
该清单用于匡助组织或者个人识别和评估可能对其目标、利益或者声誉造成重大伤害的风险,并采取适当的措施进行管理和缓解。
目的:不可接受风险清单的主要目的是匡助组织或者个人识别和避免可能导致严重后果的风险。
通过明确列出不可接受的风险,可以确保在决策和规划过程中对这些风险进行充分考虑,从而减少潜在的损失和负面影响。
标准格式的不可接受风险清单应包括以下内容:1. 风险描述:对于每一个不可接受的风险,应提供详细的描述,包括可能导致的损失、影响的范围以及可能的后果。
描述应该准确、清晰,并尽可能具体。
2. 风险来源:标明该风险可能产生的原因或者来源。
这有助于识别和理解风险的根本原因,从而更好地制定相应的风险管理策略。
3. 风险评估:对每一个不可接受的风险进行评估,包括风险的概率和影响程度。
评估可以使用定性或者定量方法,以便更好地理解风险的严重程度和优先级。
4. 风险控制措施:列出可以采取的风险控制措施,以减轻或者消除不可接受的风险。
这些措施可以包括但不限于风险转移、风险缓解、风险避免和风险接受等。
5. 责任人:指定负责每一个不可接受风险的管理和控制的责任人。
明确责任人有助于确保相关措施得到有效实施,并及时采取应对措施。
6. 监控和审查:确定监控和审查不可接受风险的频率和方法。
这有助于确保风险清单的有效性和及时性,并及时调整和更新风险管理策略。
示例:1. 风险描述:在公司内部网络系统中发生严重的数据泄露,导致客户隐私信息被公开,可能导致公司声誉受损、法律诉讼和财务损失。
2. 风险来源:该风险可能源于网络安全漏洞、员工疏忽、恶意攻击或者外部黑客入侵等。
3. 风险评估:该风险的概率被评估为高,因为网络系统存在漏洞和攻击的可能性较大。
影响程度被评估为严重,因为数据泄露可能导致重大损失和法律责任。
4. 风险控制措施:- 加强网络安全措施,包括更新防火墙、加密敏感数据、限制员工访问权限等。
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不可接受风险清单
序号不可接受风险活动点/工序/部位职业健康安全影响时态/状态管理方式责任部门备注
1 坍塌脚手架使用中擅自拆改人身伤害、财产损失、
作业环境破坏
将来/异常
加强脚手架搭拆安全
管理
建立目标指标管理方
案
2 坍塌塔吊使用中违章操作人身伤害、财产损失、
作业环境破坏
将来/紧急
制定专项方案,加强
安全操作规程教育,
制订应急与响应预案
3 坍塌拆除塔吊违章操作人身伤害、财产损失、
作业环境破坏
将来/紧急
制定专项方案,加强
安全操作规程教育,
制订应急与响应预案
4 高空坠落未正确使用安全带人身伤害、财产损失、
作业环境破坏
将来/紧急
制定“三宝”使用规
定
5 高空坠落临空孔洞未设置安全防护措施人身伤害、财产损失、
作业环境破坏
将来/紧急
加强“四口、五临边”
围护检查,制定安全
防护措施,设置警示
牌
6 高空坠落临边未设置安全防护措施人身伤害、财产损失、
作业环境破坏
将来/紧急
加强“四口、五临边”
围护检查,制定安全
防护措施,设置警示
牌
填写人:批准人:日期:
不可接受风险清单
部门:表式号CX-05-02
序号不可接受风险活动点/工序/部位职业健康安全影响时态/状态管理方式责任部门备注
7 高空坠落擅自拆除安全防护设施人身伤害、财产损失、
作业环境破坏
将来/异常
加强“四口、五临边”
围护检查,制定安全
防护措施,设置警示
牌
8 火灾氧气、乙炔仓库人身伤害、财产损失、
作业环境破坏
将来/紧急
1、制定易燃易爆等物
品存储和使用管理
2、加强消防安全教育
3、加强消防安全检查
4、落实消防安全管理
制度
9 火灾现场油漆库管理不当人身伤害、财产损失、
作业环境破坏
将来/紧急
1、制定易燃易爆等物
品存储和使用管理
2、加强消防安全教育
3、加强消防安全检查
4、落实消防安全管理
制度
不可接受风险清单
部门:表式号CX-05-02
序号不可接受风险活动点/工序/部位职业健康安全影响时态/状态管理方式责任部门备注
10 火灾电气线路老化人身伤害、财产损失、
作业环境破坏
将来/紧急
4、制定施工临时用
电专题技术方案
2、加强人员教育
3、加强施工用电安全
检查
4、制定应急预案
11 化学物理性爆
炸
氧气、乙炔仓库
人身伤害、财产损失、
作业环境破坏
将来/紧急
1、制定易燃易爆等物
品存储和使用管理
2、加强安全教育
12 触电电气焊作业点人身伤害、财产损失、
作业环境破坏
将来/紧急
加强临时用电施工管
理、安全检查
临时用电人员持证上
岗
13 触电电气线路老化人身伤害、财产损失、
作业环境破坏
将来/紧急
加强临时用电施工管
理、安全检查
临时用电人员持证上
岗
14 中毒窒息皮肤污染,外表接触毒物、油漆、
涂料、沥青、外渗剂、添加剂、
化学制品等有毒物品
人身伤害将来/紧急
加强有毒物质管理,
加强工人安全教育,
制订应急预案
15
中毒窒息食用变质食物人身伤害将来/紧急加强有毒物质管理,加强工人安全教育,制订应急预案
16 健康影响或职
业病
高温作业下中暑人身伤害将来/紧急
制订防避暑措施
制订应急预案。