不可接受风险清单(新2018清单)
不可接受的风险及控制措施清单1

高处坠落、人员伤亡 2、结构、构件砼必须达到设计强度,对于重要结构应提供砼抗压强度报告作为拆模依据。 3、拆模时应按先支后拆顺序进行,先拆除非承重部分,后拆除承重部分。
4、超过2m 以上高处作业时,应选择可靠的立足点,同时必须系好安全带。
5、高处拆模应划定警戒范围,并设监护人。
6、使用撬杠撬动模板时,应单手用力。
18
多塔吊作业防碰撞措施不 符合要求
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 多塔吊作业前制定防碰撞措施。 2、 对操作指挥人员进行防碰撞措施交底。 3、 操作指挥人员应持证上岗。
一、管理方案
19
起重吊装作业方案不符合 要求
高处坠落、人员伤亡
二、运行控制 1、 起重吊装作业应编制作业方案并经审查合格后,方可吊装。
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不可接受的风险与控制措施清单
序 号
危险源
可能导致的事故
控制措施
一、管理方案
二、运行控制
1、 大型结构的模板拆除必须有施工作业指导书及安全专项方案,并在施工前进行技术交底,小型结构的模板
拆除必须征得工程技术人员同意或经上级主管部门、领导的批准。
12
高大模板安装与拆除未编 制方案或方案未审批
14 塔吊安拆单位无资质
倒塌、人员伤亡ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
一、管理方案 二、运行控制 1、 必须由具有安拆资质的单位进行作业。 2、 现场派专人全过程监督。
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不可接受的风险与控制措施清单
序 号
危险源
可能导致的事故
15 塔吊安拆方案未审批
倒塌、人员伤亡
一、管理方案 二、运行控制 1、 严格按照方案及规程要求施工。 2、 现场派专人全过程监督。
不可接受风险清单

不可接受风险清单一、背景介绍在任何组织或项目中,风险管理是至关重要的一环。
风险清单是风险管理的基本工具之一,用于识别、记录和跟踪各种潜在风险。
在这份文本中,我们将详细介绍不可接受风险清单的标准格式。
二、不可接受风险的定义不可接受风险是指在风险评估过程中,被认定为无法接受或无法容忍的风险。
这些风险可能对组织的目标、利益或声誉造成严重的损害,并且无法通过采取控制措施或转移风险来降低其影响。
三、不可接受风险清单的标准格式不可接受风险清单应包含以下内容:1. 风险描述:清楚、准确地描述风险的性质、来源和可能的影响。
例如,"网络安全漏洞导致数据泄露"。
2. 风险级别:根据风险的潜在影响和可能性,将风险划分为高、中、低三个级别。
这有助于组织确定优先处理的风险。
例如,"高风险"。
3. 风险责任人:指定负责处理该风险的具体责任人或团队。
这有助于确保风险得到适当的管理和监控。
例如,"IT安全团队"。
4. 风险应对措施:列出已采取或计划采取的应对措施,以减轻或消除风险的影响。
这些措施可能包括技术控制、培训、政策制定等。
例如,"加强网络安全防护措施"。
5. 风险状态:跟踪风险的状态,包括已解决、处理中、待处理等。
这有助于组织了解风险管理的进展情况。
例如,"处理中"。
6. 风险评估日期:记录对风险进行评估的日期,以便定期审查和更新风险清单。
例如,"2022年1月1日"。
7. 风险评估方法:说明进行风险评估的具体方法和工具,如定性评估、定量评估等。
这有助于确保评估的一致性和可靠性。
例如,"使用风险矩阵进行定性评估"。
8. 风险评估结果:提供对风险的评估结果,包括风险的可能性、影响和优先级。
这有助于组织了解风险的严重程度。
例如,"可能性:高,影响:严重,优先级:高"。
不可接受供应链风险清单
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不可接受供应链风险清单1. 介绍供应链风险是指可能威胁到正常运营的因素或事件。
为了确保供应链的稳定和可靠性,必须识别和评估潜在的风险。
本文档列出了一份不可接受的供应链风险清单,以帮助组织有效管理风险和采取适当的措施。
2. 风险清单以下是一些在供应链中被视为不可接受的风险:品质问题:- 供应商提供的产品不符合质量标准,存在各种质量问题。
- 供应商缺乏质量控制措施,无法提供可靠的产品。
交付问题:- 供应商未能按时交付所需的物品或服务。
- 供应商无法提供准确的交货时间,导致生产和交付计划受到影响。
合规问题:- 供应商违反法律、法规或道德原则,存在合规风险。
- 供应链中的某些环节存在合规问题,可能导致法律纠纷或声誉损害。
灾难风险:- 供应商所在地区频繁发生自然灾害或政治不稳定,存在灾难风险。
- 供应链中的重要节点容易受到灾难性事件的影响。
信息安全风险:- 供应商的信息安全保护措施不足,容易受到数据泄露或网络攻击。
- 供应链中的信息传输和数据共享存在安全风险。
财务风险:- 供应商财务状况不稳定,存在破产风险。
- 供应商付款延迟或拖欠,可能导致现金流问题。
3. 风险管理措施为了防范和处理供应链风险,组织应采取以下措施:- 评估供应商的质量管理体系和控制措施,确保其能够提供符合标准的产品。
- 与供应商建立良好的合作关系,确保交付时间和订单可靠性。
- 对供应商进行尽职调查,确保其遵守相关法律法规和道德规范。
- 建立应急计划,应对可能发生的灾难风险。
- 加强信息安全保护,确保供应链中的数据和信息安全。
- 定期审查供应商的财务状况,确保其稳定和可靠性。
4. 结论供应链风险对组织的稳定和可持续发展具有重要影响。
本文档提供了一份不可接受的供应链风险清单,以帮助组织识别和管理风险,并采取适当的措施来保障供应链的稳定性和可靠性。
不可接受风险清单
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不可接受风险清单一、背景介绍在项目管理和风险管理中,不可接受风险清单是一个重要的工具,用于识别和记录项目中的风险,以便采取适当的措施来降低风险对项目的影响。
不可接受风险是指对项目目标和利益产生严重威胁或影响的风险,无法通过采取合理措施进行控制或缓解的风险。
二、目的不可接受风险清单的目的是为了帮助项目团队识别和记录那些对项目目标和利益产生严重威胁或影响的风险,以便制定相应的应对策略和措施,确保项目能够按时、按质、按量完成。
三、编制要求1. 清单内容不可接受风险清单应包括所有对项目目标和利益产生严重威胁或影响的风险,包括但不限于技术风险、财务风险、法律风险、供应商风险等。
清单中的风险应具体明确,描述清晰,以便项目团队能够准确理解和评估风险的影响程度和可能性。
2. 风险评估对于清单中的每个风险,应进行全面的风险评估,包括风险的可能性、影响程度和风险优先级等方面的评估。
评估结果应基于充分的数据和信息,以确保评估结果的准确性和可靠性。
3. 风险控制措施针对清单中的每个不可接受风险,应制定相应的风险控制措施,以降低风险对项目的影响。
措施应具体明确,可操作性强,能够有效地控制和缓解风险。
同时,应制定相应的责任人和时间表,确保措施的实施和跟踪。
4. 定期更新不可接受风险清单应定期进行更新,以反映项目风险的变化和演化。
项目团队应及时记录新的不可接受风险,并对原有的风险进行重新评估和调整。
更新后的清单应及时通知项目相关方,并进行相应的风险沟通和协调。
四、编制流程1. 风险识别项目团队应通过头脑风暴、经验总结、专家咨询等方式,识别项目中的不可接受风险,并将其记录在清单中。
2. 风险评估对于清单中的每个风险,项目团队应进行全面的风险评估,包括风险的可能性、影响程度和风险优先级等方面的评估。
3. 风险控制针对清单中的每个不可接受风险,项目团队应制定相应的风险控制措施,并确保其实施和跟踪。
4. 清单更新定期对不可接受风险清单进行更新,记录新的风险和调整原有的风险评估,以保持清单的准确性和有效性。
不可接受风险清单
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人员上下无可靠安全通道,安全网、脚手板
铺设不符合安全要求
2
高处坠落
高处作业无作业平台、防护栏杆不齐全
临时固定不可靠,工作时站立位置不当
高空作业站立位置不当
安全带挂点不牢靠
3
物体打击
吊装作业时设备、材料绑扎不牢固
机械检查不到位
4
机械伤害 使用者没有防护装备或有但未用,操作转动
设备带手套
5
火灾
动火作业交叉,措施不全 易燃防水材料存放区域有明火作业
6
车辆伤害
车辆违规行驶
不可接受风险清单
编号:SDSX-JL-AQ044
危险因素类型
生产、经营 活动
控制措施
管理缺陷
临时用电
临时用电必须经设计、计算
电危害-漏电 临时用电 及时对柜箱进行检修、维护
电危害-漏电 电危害-漏电 电危害-漏电 电危害-漏电
管理缺陷 电危害-漏电
违章作业
临时用电 专人管理,及时制止、拆除
区域:施工现场
序号 事故类型
危险因素
பைடு நூலகம்
临时用电未经设计
配电柜箱外线接线不规范,内部插座、开关
存在裸露带电部分
开关箱违反一机一闸一箱一漏保规定
1
触电
非电工进行接线作业,带电接线
移动电源盘漏保失灵
施工前没有检查电源盘、用电设备是否带电
误入带电间隔
用电工具绝缘破损,没有接地或接地不良
高处作业不正确使用防护用品
机械检查 机械检查必须仔细、严谨,避免出现漏检现象。
电动工具使用
对使用者进行安全教育,加强监察力度,严格按照操作规程执行,操作 转动设备禁止手套
动火作业 配备专属灭火器,加强培训,作业时要有专人监督和旁站。
不可接受的风险清单
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编号:CX/17/02
序号
不可接受风险
过程、产品、服务
时态
状态
控制措施
备注
1
潜在火灾
安装施工过程由于电气焊明火引发火灾,转化焙烧、酸化工段、硫酸罐区、车间物料编制袋、配电室、产品辅料仓库易发生火灾,甚至爆炸;办公室插排电源未关闭
将来
异常
ABCDE
2
物理爆炸
容易超压的设备未安装安全阀或安全阀失效等因素造成来不及泄压或泄压量较小造成反应釜憋压爆炸;工艺指标控制不当或生产过程中未设置连锁保护装置、连锁保护装置失灵、控制回路出现故障或人为取消联锁,导致设备损坏、系统失控发生事故;压力容器(管道)由于压力过大爆炸
转化焙烧、酸化工段、硫酸罐区、焙浸车间、配电室、碳酸锂车间、变配电室、循环水泵房由于线路破损、绝缘皮老化容易造成触电;非电工操作
将来
异常
ABCDE
9
起重伤害
转化焙烧、酸化工段、产品辅料仓库存在物体材料吊装过程伤害
现在
异常
BCDE
10
灼烫
转化焙烧、酸化工段、焙浸车间、碳酸锂车间、硫酸罐区、产品辅料仓库等接触高温工器具
过去
正常
BCDE
11
车辆伤害
原料场、硫酸罐区产品辅料仓库各种机动车辆运输、搬运过程;上下班过程中发生交通事故
现在
异常
CDE
12
淹溺
人不慎掉入事故水池
将来
异常
CDE
13
高处坠落
上下高处平台、工作平台、检修平台容易高处坠落,高处擦玻璃容易坠落
将来
异常
BCDE
注:控制措施A、目标指标管理方案;B、应急预案;C、运行控制;D、培训教育提高安全意识;E、使用个人防护用品。
不可接受风险清单

不可接受风险清单1. 概述不可接受风险清单是用于识别和记录组织或项目中无法接受的风险的工具。
该清单列出了可能对组织或项目造成严重影响或损失的风险,以便制定相应的风险管理措施。
本文将详细介绍不可接受风险清单的目的、内容和编制方法。
2. 目的不可接受风险清单的主要目的是确保组织或项目能够识别和评估可能对其目标和利益产生重大负面影响的风险。
通过制定清单,组织或项目能够更好地了解哪些风险是不可接受的,并采取相应的措施来降低或消除这些风险。
清单还有助于提高风险意识和沟通,促进决策者对风险的共识。
3. 内容不可接受风险清单的内容应包括以下要素:3.1 风险描述对于每个不可接受的风险,清单应提供清晰、准确的风险描述。
描述应包括风险的来源、性质、可能导致的影响等信息,以便决策者能够全面理解风险的本质和潜在影响。
3.2 影响程度清单还应对每个不可接受的风险的影响程度进行评估。
影响程度可以根据不同的评估标准进行划分,如财务影响、声誉影响、安全影响等。
评估结果可以帮助决策者确定风险的优先级和采取相应的应对措施。
3.3 风险拟态清单还应提供关于不可接受风险的拟态信息。
拟态可以包括风险的概率、频率、持续时间等。
这些信息有助于决策者更好地理解风险的发生概率和可能的影响持续时间,从而更好地制定风险管理策略。
3.4 风险责任清单应明确指定负责处理每个不可接受风险的责任人或责任部门。
这有助于确保风险能够得到及时的管理和控制,并避免责任模糊或责任推诿的情况发生。
3.5 风险管理措施清单还应提供关于如何降低或消除不可接受风险的建议和措施。
这些措施可以包括风险避免、风险转移、风险减轻等。
建议的措施应基于风险评估和风险管理的最佳实践,以确保有效性和可行性。
4. 编制方法不可接受风险清单的编制应遵循以下步骤:4.1 风险识别通过风险识别技术和方法,如头脑风暴、SWOT分析、专家访谈等,识别组织或项目可能面临的风险。
将识别出的风险记录下来,并进行初步评估。
不可接受风险清单
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施工现场
照明工程
★
★
★
施工现场作业前未接受安全教育、安全交底;
●
★
施工违章指挥、违章作业
●
★
★
★
施工设备、机械安全缺陷故障
●
★
★
施工作业未戴安全帽、未穿安全鞋、未戴防护眼睛
●
★
★
★
4
自然灾害
洪涝、台风季节施工无安全防护措施或措施不当
●
施工现场
照明工程
★
5
交通事故
违章驾驶、车辆带病行驶、恶劣天气行车
●
日常交通
车辆管理
★
★
★
●
★
★
电气设备调试过程中带电作业;防护、警示措施不当,违章指挥或违章操作(没有一机一闸、超负荷用电)
●
★
★
★
★
2高Βιβλιοθήκη 坠落登高作业未戴安全带、安全帽、未穿防滑鞋
●
施工现场
照明工程高处作业
★
★
★
★
酒后作业、疲劳作业;违章作业、违章指挥
●
★
3
物体打击 机械伤害
高处落物、坑顶落物;高处随意抛物、安全防护网缺陷
不可接受风险/重大危险源清单
序号
可能导致 事故事件
危险源
状态
场所
活动、产品、服务
控制措施
正常
异常
紧急
安全教育
运行控制
管理方案
应急响应
作业许可
安全警示
安全监视
劳动防护
1.
触电
施工临时用电无专项方案;方案未经评审批准后作业
●
施工现场
施工现场用电管理
不可接受风险清单
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2、加强员工的安全意识培训,安装监控设备
不可接受风险清单
序号
活动/服务
危险源类型
控制措施
1
仓库/办公区域/生产车间
火灾伤害
1、制定化学品仓管理制度,建立化学品MSDS;
2、严格控制仓库内温度和化学品浓度,配备相应防护用品
3、消防安全教育;
4、消防设施配备、检查;
5、定期检查用电设施及线路;
6、建立消防预案和演练
2
生产车间
机械伤害
1、加强人员日常安全教育培训
2、生产过程中,加强管理巡视、张贴安全操作标识
3
办公区域/生产车间
触电伤害
1、加强日常线路安全检查
2、加强人员安全教育培训
4
印刷过程产生的废气排放
干式复合、熟化过程产生的检,
1、加强员工的安全意识培训,安装监控设备
5
生产过程中产生的噪声
噪声排放
1、发放耳塞劳保用品,
不可接受风险清单
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不可接受风险清单一、引言风险管理是企业管理的重要组成部份,旨在识别、评估和控制可能对企业目标实现产生负面影响的风险。
为了确保企业的可持续发展,必须识别和管理各种风险,包括但不限于经济、法律、环境、技术和市场风险。
本文旨在列出不可接受的风险清单,以便明确企业在风险管理过程中应避免的风险类型。
二、不可接受风险清单1. 人身安全风险:包括但不限于工作场所事故、职业病、暴力事件等可能导致员工受伤或者死亡的风险。
例:在生产线上操作机器时,未提供必要的安全设备和培训,导致员工发生严重事故。
2. 法律合规风险:包括但不限于违反法律法规、合同纠纷、知识产权侵权等可能导致企业面临法律诉讼和罚款的风险。
例:未经授权使用他人的商标,侵犯了其知识产权,导致法律诉讼和巨额罚款。
3. 金融风险:包括但不限于汇率波动、利率风险、支付风险等可能导致企业财务损失的风险。
例:未有效管理外汇风险,导致汇率波动引起巨额亏损。
4. 环境风险:包括但不限于污染、资源浪费、生态破坏等可能对环境造成负面影响的风险。
例:未采取适当的环保措施,导致企业生产过程中产生大量污染物,对周围环境造成严重破坏。
5. 信息安全风险:包括但不限于数据泄露、网络攻击、系统故障等可能导致企业信息资产受损的风险。
例:未加密存储重要客户数据,导致黑客攻击获取客户个人信息,造成严重的声誉损失和法律责任。
6. 市场风险:包括但不限于市场需求下降、竞争加剧、产品质量问题等可能导致企业市场地位下滑的风险。
例:未及时调整产品结构,导致市场需求下降,销售额大幅减少。
7. 战略风险:包括但不限于错误的战略决策、市场预测失误、新技术变革等可能对企业长期发展产生负面影响的风险。
例:未及时调整企业战略,错失市场机会,导致竞争力下降和市场份额减少。
三、风险管理措施1. 风险识别和评估:对企业可能面临的风险进行系统性的识别和评估,确保及时发现和理解潜在的风险。
2. 风险控制和防范:采取适当的措施控制和减轻风险的发生和影响,包括制定相应的政策、流程和规范,提供培训和意识教育,建立有效的内部控制体系等。
不可接受风险清单

不可接受风险清单概述:不可接受风险清单是指在特定业务或项目中,经过风险评估和分析后被认定为无法接受或无法容忍的风险。
该清单的目的是识别和记录可能对组织或项目造成严重损失或不可接受影响的风险,以便采取适当的控制措施或决策来降低或消除这些风险。
清单内容:以下是不可接受风险清单的详细内容,包括风险描述、影响程度、发生概率、风险控制措施等。
1. 风险名称:网络安全漏洞风险描述:存在未修补的系统漏洞和弱点,可能导致黑客攻击、数据泄露或系统崩溃。
影响程度:严重发生概率:高风险控制措施:定期进行系统漏洞扫描和修补,加强网络安全防护措施,建立灾备机制。
2. 风险名称:供应商风险风险描述:供应商无法按时交付产品或服务,或提供低质量的产品或服务。
影响程度:重要发生概率:中等风险控制措施:建立供应商评估和监控机制,与可靠的供应商建立长期合作关系,制定备用供应商计划。
3. 风险名称:自然灾害风险描述:地震、洪水、台风等自然灾害可能导致设备损坏、停电、交通中断等问题。
影响程度:严重发生概率:低风险控制措施:制定应急预案,加强设备保护和备份,与相关部门建立沟通渠道。
4. 风险名称:法律合规风险风险描述:未遵守相关法律法规和合规要求可能导致罚款、诉讼或声誉损失。
影响程度:重要发生概率:低风险控制措施:建立合规团队,定期进行法律合规审查,加强员工培训和意识教育。
5. 风险名称:财务风险风险描述:市场波动、汇率变动、利率上升等因素可能导致财务损失或资金短缺。
影响程度:重要发生概率:中等风险控制措施:建立风险管理体系,制定资金管理策略,进行风险投资多元化。
6. 风险名称:人为疏忽风险描述:员工疏忽、错误操作或内部欺诈可能导致数据泄露、系统故障或业务中断。
影响程度:严重发生概率:中等风险控制措施:加强员工培训和意识教育,实施权限管理和审计,建立举报机制。
7. 风险名称:竞争风险风险描述:市场竞争加剧、新技术崛起等因素可能导致产品销售下滑或市场份额减少。
不可接受风险清单及管控措施

情况下进行作业。
10、桩头露出部分及时凿除。
11、2m以上支拆模板应有可靠地立足点,确
保模板稳固。 12、按《重大危险源管理制
度》《安全防护设备设施管理制度》《安全防
护措施管理制度》和《安全生产突发事件应急
响应预案》《安全生产突发事件应急响应预案
》《顶管施工专项方案》执行与监督检查
不可接受风险清单及管控措施
上岗证书。
5、有针对性
的告知工人安全技术操作规程,使工人熟知岗位安
全操作技能,双方签字确认。
6、涉及到有地下管线或障碍物的工程,必须提前
探明其具体位置等信息。
7、坑、洞等有限空间作业要有专项方案,加强检
测与通风,减少作业时间。
8、进入坑、洞等有限空间作业工人要配戴好安全
集团公司技术负责 人 项目经理 项目技术负责人 安全经理 施工员 物资负责人 办公室负责人
案未进行专家论证;4、新进场人员未进行三级安 上岗,特殊工种必须取得安全监督管理部门颁发的
3
不发生重大中毒和 窒息伤害、伤亡事故 、事件
全教育培训,或经培训但考核未通过便上岗作业; 5、施工队伍和人员不具备相应资质从事作业活 动;6、特殊工种和机操人员未经培训合格,未做 到持证上岗;7、作业人员不掌握安全技术操作规 程;8、一般拆除没有统一指挥并未事先将管线切 断或迁移;9、危险部位和区域缺乏安全防护设施 和警示标志;10、防水作业区域未保证空气流通;
安全员
和警示标志。10、冷拉现场未安装防护栏杆和警告 8、施工现场洞口、临边等危险部位和区域必
标志,人员站在桩顶作业。11、桩头露出超过2m还 须按照规范要求做好安全防护,并设置醒目的
未进行凿除。12、支拆模板在2m以上无可靠立足点 警示标志。
不可接受风险清单

编制:
审核:
溺亡 批准:
序号: 危害 人员伤亡 人员伤亡
人员伤亡 人员伤亡 人员伤亡
控制措施 管理方案 管理方案 管理方案 管理方案 管理方案
人员伤亡 管理方案、应急预案
人员伤亡
人员伤亡 日期:
管理方案 管理方案
1
重大风险 高处坠落 起重伤害 物体打击 机械伤害
倒塌 触电
6
各种易燃易爆品存储防护不当;线路短路跳火;生活用火不当; 木工点作业防火不当;空压机长期未维护检修。
火灾
7
各种工程夏日施工安排不当、防护不当;采购变质污染的食物; 食堂食品超过期限;油漆、切割打磨作业防护不当。
中暑、中毒
8 水利工程围堰作业防护不当、人员违规下水等
不可接受风险清单
序号
危险源
1 高处作业防护不当、高处检修作业防护不当
2
高处作业防护不当、个人操作用力不当、高处检修作业防护不 当、机械检修操作不当、汽车吊车工作范围内站人
3
机械传动部位无防护设施、机械加工无防护措施、机动(运输) 车和装载机制动失灵、无证上岗驾驶
4 电杆架设不符合要求,不牢固或松动
5 各种电机、电器、开关、线路漏电,无漏电保护装置
不可接受风险清单

不可接受风险清单概述:不可接受风险清单是指在特定环境下,对于某个组织或者个人而言,由于其严重性或者后果,无法接受或者容忍的风险清单。
该清单旨在匡助组织或者个人明确和识别那些可能对其目标、利益或者声誉产生重大负面影响的风险,并采取相应的控制措施来降低或者消除这些风险。
清单内容:以下是一个示例不可接受风险清单,其中列出了可能对组织或者个人造成严重威胁的风险:1. 自然灾害:包括地震、洪水、飓风等自然灾害,可能导致人员伤亡、财产损失和业务中断。
2. 人为破坏:包括恶意攻击、盗窃、纵火等行为,可能导致财产损失、安全威胁和声誉受损。
3. 供应链中断:包括关键供应商倒闭、物流问题等,可能导致生产中断、产品无法交付和客户投诉。
4. 法律合规风险:包括违反法律法规、合同纠纷等,可能导致罚款、诉讼和声誉受损。
5. 信息安全漏洞:包括网络攻击、数据泄露等,可能导致客户隐私泄露、商业机密泄露和财务损失。
6. 人身安全风险:包括职业伤害、工作场所暴力等,可能导致员工伤亡、法律诉讼和声誉受损。
7. 金融风险:包括市场波动、货币贬值等,可能导致资金损失、项目延迟和业务失败。
8. 环境污染:包括废物排放、水源污染等,可能导致环境污染责任、法律处罚和声誉受损。
控制措施:为了降低或者消除不可接受风险,组织或者个人应采取以下控制措施:1. 风险评估和管理:定期进行风险评估,识别和评估潜在风险,并制定相应的管理计划。
2. 应急预案:制定应急预案,包括灾难恢复计划、危机管理方案等,以应对突发事件和降低损失。
3. 安全培训和意识:加强员工安全培训,提高安全意识,确保员工了解并遵守安全规定和程序。
4. 合规监管:建立合规监管机制,确保组织或者个人遵守法律法规和合同约定,减少法律合规风险。
5. 信息安全保护:加强信息安全管理,包括网络防护、数据备份和权限控制,确保信息安全和保密性。
6. 供应链管理:建立健全的供应链管理体系,定期评估供应商的可靠性和业务连续性,减少供应链中断风险。
不可接受风险清单

不可接受风险清单部门/单位:序号工作场所产品、活动设备设施危险源伤害对象可能导致的风险时态状态风险级别控制措施涉及单位/相关方备注目标方案程序制度规程预案监管现有文件名称或方法1.采掘区域掘进作业钻眼过程中产生的烟尘现场作业人员粉尘现在/正常Ⅵ★★★★★《粉尘污染管理办法》外围施工队2.钻机漏电触电伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《用电安全管理制度》、《应急预案》外围施工队3.爆破作业未按规定执行爆破警戒爆破作业人员爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★《爆破作业安全管理制度》、《爆破事故应急预案》、《有毒有害气体管理制度》、《爆炸品专用保管箱管理制度》外围施工队、作业二区4.违章运送、放置火工品爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区5.炮烟中毒中毒窒息将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区6.未执行爆破作业安全管理制度爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区7.连接系统缺陷、撤出线路和避炮地点缺陷,无警戒人员或需警戒的通道点疏漏爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区8.车辆运输井下电机车伤人驾乘人员、作业人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下1202m水平运输巷安全运行管理规定》外围施工队、作业二区9.井下无轨运输设备伤人驾乘人员、通行人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下无轨运装设备安全管理制度》外围施工队、作业二区10.提升作业斜井提升矿车跑车作业人员车辆伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下斜井卷扬提升安全管理制度》区外围施工队、作业二11.卷扬机械伤人作业人员机械伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下斜井卷扬提升安全管理制度》外围施工队、作业二区12.溜井灌矿作业高空滑落伤人作业人员高空坠落伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队13.采掘运矿作业片帮冒顶伤人作业人员片帮冒顶伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下作业现场安全管理制度》外围施工队14.透水淹溺伤人作业人员淹溺伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下防透水安全管理制度》外围施工队15.溜井放矿作业运输车辆挤压伤人作业人员挤压伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队16.高空坠物伤人作业人员物体打击伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下三井安全管理制度》外围施工队17.抽水作业滑落淹溺伤人作业人员淹溺伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《井下水仓作业安全管理制度》区外围施工队、作业二18.井下采场作业地压冲击伤人作业人员人员伤亡将来/紧急Ⅲ★★★★《井下地压监测安全管理制度》外围施工队、作业二区19.尘、毒作业人员职业病、死亡将来/紧急Ⅲ★★★★《有毒有害气体管理制度》、《风尘污染管理办法》外围施工队、作业二区20.地表区域空压设备作业设备电气漏电作业人员触电伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备安全用电管理制度》作业二区21.设备螺丝松动作业人员爆炸伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备安全使用管理制度》作业二区22.润滑油渗漏作业人员火灾伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《设备润滑油使用安全管理办法》作业二区23.风包、管路脱焊作业人员爆炸伤害将来/紧急Ⅲ★★★★《压力容器使用安全管理制度》作业二区24.天车脱轨作业人员设备损坏、人员伤亡将来/紧急Ⅲ★★★★《特种设备安全管理办法作业二区25.设备噪音大作业人员职业病将来/紧急Ⅲ★★★★《职业病防范管理制度》作业二区26.炸药库炸药的运输、储存混合搬运、重放重卸、吸烟、用火、无专人押运、超载、运输、违章运输、易燃易爆物质现场作业人员爆破作业人员爆炸现在/正常Ⅵ★★★★《爆破作业安全管理制度》、《民用爆炸物品安全管理制度》、《爆炸物品安全使用管理检查制度》外围施工队、作业二区27.炸药库房着火爆炸爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区28.不同品种雷管混用爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区29.违章运送、放置火工品爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区30.无消防设施或设施不完善爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★外围施工队、作业二区31.维修操作间氧气、乙炔使用氧气、乙炔带破损漏气作业人员烧伤将来/紧急Ⅲ★★★★《特种作业安全管理办法》、《焊工操作间安全管理制度》作业二区32.氧气、乙炔瓶开裂爆炸将来/紧急Ⅲ★★★★33.砂轮机砂轮片破裂作业人员物体打击伤害将来/紧急Ⅲ★★★★34.地表、井下地质灾害汛期洪水、洪涝、泥石流灾害井下作业人员、地表作业人员人员伤亡、财产损失将来/紧急Ⅲ★★★★★★《防汛抗洪、抢险救灾应急救援预案》《地质灾害防灾、避险明白卡》外围施工队、作业二区35.地表、井下尘毒井下、地表作业区产生粉尘作业人员职业病将来/紧急Ⅲ★★★★《有毒有害气体管理制度》、《粉尘污染管理办法》外围施工队、作业二区36.井下、地表生产中产生有毒有害物质死亡将来/紧急Ⅲ★★★★说明:1.控制措施所采取的控制方式包括:目标、方案、程序、制度、规程、预案、监管等,具体选择在栏目下打“√”;2.用直接判断法确定的重要危险源,用★标注。
不可接受风险清单

不可接受风险清单概述:不可接受风险清单是指在特定领域或者项目中被认定为无法接受或者难以承受的风险的列表。
该清单用于匡助组织或者个人识别和评估可能对其目标、利益或者声誉造成重大伤害的风险,并采取适当的措施进行管理和缓解。
目的:不可接受风险清单的主要目的是匡助组织或者个人识别和避免可能导致严重后果的风险。
通过明确列出不可接受的风险,可以确保在决策和规划过程中对这些风险进行充分考虑,从而减少潜在的损失和负面影响。
标准格式的不可接受风险清单应包括以下内容:1. 风险描述:对于每一个不可接受的风险,应提供详细的描述,包括可能导致的损失、影响的范围以及可能的后果。
描述应该准确、清晰,并尽可能具体。
2. 风险来源:标明该风险可能产生的原因或者来源。
这有助于识别和理解风险的根本原因,从而更好地制定相应的风险管理策略。
3. 风险评估:对每一个不可接受的风险进行评估,包括风险的概率和影响程度。
评估可以使用定性或者定量方法,以便更好地理解风险的严重程度和优先级。
4. 风险控制措施:列出可以采取的风险控制措施,以减轻或者消除不可接受的风险。
这些措施可以包括但不限于风险转移、风险缓解、风险避免和风险接受等。
5. 责任人:指定负责每一个不可接受风险的管理和控制的责任人。
明确责任人有助于确保相关措施得到有效实施,并及时采取应对措施。
6. 监控和审查:确定监控和审查不可接受风险的频率和方法。
这有助于确保风险清单的有效性和及时性,并及时调整和更新风险管理策略。
示例:1. 风险描述:在公司内部网络系统中发生严重的数据泄露,导致客户隐私信息被公开,可能导致公司声誉受损、法律诉讼和财务损失。
2. 风险来源:该风险可能源于网络安全漏洞、员工疏忽、恶意攻击或者外部黑客入侵等。
3. 风险评估:该风险的概率被评估为高,因为网络系统存在漏洞和攻击的可能性较大。
影响程度被评估为严重,因为数据泄露可能导致重大损失和法律责任。
4. 风险控制措施:- 加强网络安全措施,包括更新防火墙、加密敏感数据、限制员工访问权限等。
不可接受风险清单(新2018清单)
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不可接受风险清单
(2017年)
企业名称: xxxxxxxxxx 项目名称: xxxxxxxxxxxxxxx)
监理名称:xxxxxxxxxxxxxx
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不可接受风险清单(2017)
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不可接受风险清单(2017)
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不可接受风险清单(2017)
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不可接受风险清单(2017)
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不可接受风险清单(2017)
单位/部门:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编号: LEC-CX05-02
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不可接受风险清单(2017)
单位/部门:xxxxxxxxxxxxxx 编号: LEC-CX05-02
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不可接受风险清单(2017)
单位/部门:xxxxxxxxxxxxxxxx 编号: LEC-CX05-02
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不可接受风险清单(2017)
单位/部门:xxxxxxxxxxxxxxx 编号: LEC-CX05-02
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WORD格式WORD格式可编辑不可接受风险清单(2017年)企业名称:xxxxxxxxxx项目名称:xxxxxxxxxxxxxxx)监理名称:xxxxxxxxxxxxxx不可接受风险清单(2017)单位/部门:xxxxxxxx编号:LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施1 厨房内外不卫生,炊具不洁净,有变质食品致病的有害细菌食物中毒/疾病对炊具及时清洗消毒、变质食品倒掉2食物未加工熟即食用操作失误疾病食物必须煮熟食用生活办3食物存放不注意卫生违章作业疾病食物存放必须卫生公活动4加工、保管生熟食品未分开致病微生物疾病熟食品分开5液化气、煤气泄漏设备设施缺陷窒息/爆炸使用合格液化气6电线私拉乱接违章作业触电/火灾电工随时检查整改7机动车辆带病作业设备设施缺陷车辆伤害检修、停止作业8未进行安全教育管理缺陷物体打击/爆炸伤人等每人必须进行安全教育9未进行班前安全活动管理缺陷物体打击/爆炸伤人等作业前进行班前安全活动10无安全技术措施施工方案管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等作业前必须有专项安全技术措施方案11无安全生产责任制管理缺陷物体打击/爆炸伤人等建立健全安全生产责任制安全管12设备设施未经验收管理缺陷起重伤害/机械伤害/倒塌等安装使用前必须验收理活动13无分部分项安全技术交底管理缺陷触电等作业前必须有分项安全技术交底14未按要求做安全检查管理缺陷高处坠落/物体打击/触电等每天进行安全检查15未使用或不正确使用个人防护用品违章指挥/违章作业高处坠落/机械伤害/触电等每人必须正确使用个人防护用品16特种作业人员无证作业违章作业高处坠落/物体打击/触电等特种作业人员必须持证上岗专业知识整理分享不可接受风险清单(2017)单位/部门:xxxxxxxx编号:LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施17施工现场道路不通畅管理缺陷意外伤害等道路保持通畅18 建筑材料码放不整、超高且未按规定码放或堆放违章作业坍塌建筑材料码放不允许超高19 消防重点部位(木工、油料场所、配电室或仓库等)未配备消防器材管理缺陷火灾/爆炸必须配备足够消防器材文明施20施工现场未设吸烟室或在现场内吸烟违章作业火灾设置吸烟室工活动21作业面材料超量存放违章作业物体打击清理转运材料22高处抛扔料具违章作业物体打击严禁高处抛物23易燃易爆材料运输防护措施不当防护缺陷火灾易燃易爆材料运输必须采取防护措施24传递物料配合不默契操作失误物体打击施工人员作业配合默契25使用不合格的钢管、扣件违章作业坍塌/高处坠落物资采购时要检查26脚手架基础未平整夯实,无排水措施违章作业/管理缺陷倒塌脚手架搭设前基础要平整夯实、有排水措施27 脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求防护缺陷倒塌脚手架底部垫木方,加扫地杆脚手架搭拆28架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求防护缺陷坍塌/高处坠落架体与建筑物必须进行拉接29未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范防护缺陷坍塌/高处坠落剪刀撑搭设规范30未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体搭设好后立即设置安全网31立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要防护缺陷坍塌/高处坠落立杆、大横杆、小横杆间距符合脚手架方案要求专业知识整理分享不可接受风险清单(2017)单位/部门:xxxxxxxxxxx编号:LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施32 未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭,网之间连接不严密,未与架子固定防护缺陷坍塌/高处坠落安全网接头严密与架体固定33操作面未设防护栏杆和挡脚板,或立挂安全网防护缺陷高处坠落/物体打击作业面设防护栏杆、档脚板挂安全网34架体未设上下通道或通道设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体设上下通道并符合要求25使用不合格的钢管、扣件违章作业坍塌/高处坠落物资采购时要检查26脚手架基础未平整夯实,无排水措施违章作业/管理缺陷倒塌脚手架搭设前基础要平整夯实、有排水措施27脚手架底部无垫木和扫地杆或不符合要求防护缺陷倒塌脚手架底部垫木方,加扫地杆脚手架28架体与建筑物未按规定拉结或拉接不符合设计要求防护缺陷坍塌/高处坠落架体与建筑物必须进行拉接搭拆29未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不规范防护缺陷坍塌/高处坠落剪刀撑搭设规范30未按规定设置安全网或安全网设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体搭设好后立即设置安全网31立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求防护缺陷坍塌/高处坠落立杆、大横杆、小横杆间距符合脚手架方案32 未使用密目安全网沿外架子内侧进行封闭,网之间连接不严密,未与架子固定防护缺陷坍塌/高处坠落安全网接头严密与架体固定33操作面未设防护栏杆和挡脚板,或立挂安全网防护缺陷高处坠落/物体打击作业面设防护栏杆、档脚板挂安全网34架体未设上下通道或通道设置不符合要求防护缺陷高处坠落/物体打击架体设上下通道并符合要求35不按规定安装集料平台违章作业高处坠落/物体打击按规定搭设集料平台36拆除脚手架时,没设警戒线、无人看管违章作业物体打击脚手架拆除设警戒线、有监护人37无脚手架搭设方案或方案未审批管理缺陷坍塌/触电/物体打击等脚手架有专项方案并审批不可接受风险清单(2017)单位/部门:xxxxxxxxxxxx 编号:LEC-CX05-02 作业 活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施38未将搭拆工具及零配件放入工具袋或系挂牢靠违章作业物体打击脚手架搭拆工具系挂牢靠脚手架 搭拆39六级以上大风、雨天、进行搭拆作业违章指挥/违章 作业 坍塌/高处坠落/物体打击等六级以上大风、雨天、禁止搭拆作业 40脚手架未经验收即投入使用管理缺陷坍塌/触电/物体打击等脚手架使用前必须验收41现浇砼模板的支撑系统无设计方案或支撑系统不 符合设计要求 违章指挥/违章作 业高处坠落模板的支撑系统必须有设计方案并且符合设计要求42大模板存放不符合要求违章作业物体打击模板存放符合安全要求43放置时压住电线或气焊管线违章作业触电/爆炸禁止压住电线或气焊管线44未按规定要求支拆模板违章作业高处坠落按方案支拆模板模板支拆 45支设高度在3m 以上的竖向模板时未搭设操作平 台,3m 以下未使用马凳违章作业高处坠落3m 以上的竖向模板时搭设操作平台,3m 以下未使用马凳46模板立柱支撑未设牢固拉杆防护缺陷坍塌设牢固拉杆47在高处狭窄而无防护的模板面上行走违章作业高处坠落禁止在无防护的模板面上行走48各种模板存放不整齐、过高等现象不符合安全要求违章作业物体打击模板存放整齐、过高等现象要符合安全要求 49拆除模板时未设置警戒线和无监护人看护违章作业物体打击拆除模板时设置警戒线和监护人看护 50高边坡作业未按规定防护防护缺陷高处坠落高边坡作业搭设防护三宝四51临边、洞口不按规定防护防护缺陷高处坠落/物体打击临边、洞口按规定防护口和高 52高处作业临边防护未按规定高于作业(点)防护缺陷高处坠落/物体打击高处作业临边防护按规定高于作业(点) 处作业53未经批准拆改防护设施或拆改后未及时复原违章作业高处坠落经批准拆改防护设施并及时恢复不可接受风险清单(2017)单位/部门:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx编号:LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施模板支拆54高处向下抛、扔物件违章作业物体打击严禁高处抛物55吊运重物捆绑不牢违章作业物体打击吊运重物捆绑牢固56立体交叉作业无防护措施防护缺陷物体打击立体交叉作业有防护措施57高层建筑出入口无防护棚或防护棚搭设不规范防护缺陷物体打击/高处坠落按规定搭设防护棚58未按要求支设水平(立)安全网或兜网防护缺陷物体打击/高处坠落按要求支设水平(立)安全网或兜网59安全网和防护设施不符合要求设备设施缺陷物体打击/高处坠落安全网和防护设施符合安全要求602米以上高处作业人员未系挂安全带违章操作高处坠落2米以上高处作业人员必须系挂安全带三宝四61吊运零散物件未使用吊笼违章作业物体打击吊运零散物件使用吊笼口和高处作业62酒后高处作业违章作业高处坠落/物体打击严禁酒后高处作业63不使用或未正确使用劳保用品违章作业坍塌/触电/物体打击等正确使用劳保用品64楼梯未搭设临时扶手违章作业坍塌/触电/物体打击等楼梯搭设临时扶手65未按规定设置安全标志标志缺陷物体打击/高处坠落/触电等按规定设置安全标志66无临时用电施工组织设计或未审批管理缺陷坍塌/触电/物体打击等有专项施工用电施工组织设计并审批67未逐级设置漏电保护装置,分级保护管理缺陷触电逐级设置漏电保护装置,分级保护施工用电68未使用三相五线制管理缺陷触电使用三相五线制69保护接地、保护接零混乱违章操作触电禁止保护接地、保护接零混用70开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵防护缺陷触电开关箱设漏电保护器检查漏电保护器失灵更换专业知识整理分享不可接受风险清单(2017)单位/部门:xxxxxxxxxxxxxx编号:LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施71固定式设备未使用专用开关箱,未执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定违章作业/违章指挥触电/机械伤害使用专用开关箱,执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定72电箱内的电器和导线有带电裸露部分,相线使用端子板连接电危害-漏电触电加绝缘板73配电线路的老化,破皮未包扎违章作业触电配电线路老化更换,破皮处包扎施工用电74电缆绝缘破坏或不绝缘电危害-漏电触电及时检查包扎或更换75电工不按规定程序送电违章作业触电电工办理作业票76施工机具、灯具金属外壳未作接零保护电危害-漏电触电施工机具、灯具金属外壳作接零保护77非电工操作违章作业触电禁止非电工操作78对电箱进行检查维修时未拉闸断电违章作业触电电工拉闸断电后对电箱进行检查维修79未编制安拆方案、未按程序审批管理缺陷起重伤害编制安拆方案并按程序进行审批80无资质安装、拆除违章作业起重伤害安装、拆除队伍有资质作业前未进行技术交底管理缺陷人员伤害/机械倒塌安拆作业前进行安全技术交底起重机81拆装人员未穿防滑鞋、未系挂安全带违章作业高处坠落拆装人员穿防滑鞋、未系挂安全带械安装82未按规定验收、保养违章作业起重伤害/倒塌按规定验收、保养吊装83吊点选择不正确、运输件绑扎不牢靠违章作业起重伤害/物体打击调运材料牢固可靠84塔吊漏电设备设施缺陷触电增设接地装置、认真检查85安拆作业无专人监护管理缺陷物体打击安拆作业设专人监护专业知识整理分享不可接受风险清单(2017)单位/部门:xxxxxxxxxxxxxxxx编号:LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施86限位保险装置失灵防护缺陷起重伤害及时更换限位保险装置87塔吊高度超过规定不安装附墙装置违章作业起重伤害/倒塌按规定安装附墙装置起重机械安装88六级以上大风仍进行起重作业违章作业/违章指挥坍塌/起重伤害六级以上大风禁止起重作业89不正确使用(选用)吊索具违章作业起重伤害使用合格吊索具吊装90未按程序进行拆除违章作业高处坠落按方案进行拆除91高塔指挥不使用旗语或对讲机违章指挥起重伤害指挥人员使用对讲机92驾驶员超速行驶违章操作车辆伤害教育与考核进行控制93运输物件超高、超宽、超载违章作业/违章指挥车辆伤害运输物资必须符合标准94机具使用不合格的配件设备设施缺陷机械伤害定期对机械进行检修95中小型机械无防护装置或防护装置有缺陷防护缺陷机械伤害中小型机械必须配备防护装置施工机96机械设备未做保护接零或电线绝缘不良防护缺陷触电机械设备做好保护接零具使用97设备无人操作时未切断电源违章作业触电设备无人操作及时检查并切断电源98设备未按时进行保养违章作业机械伤害设备按时进行保养99 当发现设备漏保、失修或超载带病运转时,未按规定停止使用违章作业机械伤害当发现设备漏保、失修或超载带病运转时,要停机检修100 机械整体结构有开焊和或严重变形、各部位连接不紧固设备设施缺陷机械伤害机械停机检修更换零件并各部位连接紧固不可接受风险清单(2017)单位/部门:xxxxxxxxxxxxxxx编号:LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施101室外机械未搭设防雨棚防护缺陷物体打击/触电室外每台机械搭设防雨棚102维修时未断电违章作业触电/机械伤害维修机械时必须断电施工机103圆盘锯未按规定设置锯盘、分料器、防护挡板的安全装置防护缺陷机械伤害圆盘锯防护设施齐全104操作人员未按操作规程作业违章作业机械伤害操作人员应按操作规程作业,杜绝违章具使用105使用手持电动工具随意接长电源线、更换插头违章作业触电使用手持电动工具不允许随意接长电源线和更换插头106设备发生故障时,未切断电源就检修违章作业机械伤害设备发生故障时,要切断电源进行检修107切断过程中,钢筋摆动范围内有非操作人员管理缺陷机械伤害钢筋切断过程中摆动范围严禁站人108独立柱、梁钢筋绑扎未铺设脚手板防护缺陷高处坠落绑扎钢筋操作架必须铺设脚手板钢筋绑109 2米以上高处绑扎钢筋和安装骨架未搭设脚手架或临边无防护栏杆防护缺陷高处坠落/物体打击2米以上高处绑扎钢筋必须搭设脚手架做好临边防护栏杆扎110工具、短钢筋随意放在脚手架或模板上违章作业物体打击工具、短钢筋不允许放在脚手架或模板上单纯的课本内容,并不能满足学生的需要,通过补充,达到内容的完善。