客户财产控制程序

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顾客财产控制程序

顾客财产控制程序

对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管,确保做到有效控制,防止损坏、遗失、变质、过期或者不适用等情况发生。

2.范围适用于对顾客向我公司提供的实物及知识产权的控制与管理。

3.职责3.1.销售部(过程拥有者)1)负责顾客直接提供的实物财产的验收、入库、跟踪;2)负责发生异常情况时与顾客联系并按照顾客允许的方式进行处理(包括维修、赔偿等)。

3.2.物流部负责顾客提供的实物财产的保管及发放。

3.3.采购部1)负责按顾客的要求,委托供应商,进行顾客出资的工装、模具的制作。

2)负责向供应商传递顾客财产,并对供应商的顾客财产进行监控和保管。

3.4.研发部1)负责顾客提供图纸的评审、管理和使用。

3.5.工程部1)负责顾客出资的在公司内部工装、设备的制作,验收;2)负责委外加工的工装、设备、模具的验收。

3.6.使用部门(包括:组装、注塑、SMT、技术等)负责顾客财产在使用过程中的维护与保养,发生损坏丢失等现象的反馈。

3.7.规划部负责顾客标准的下载、存档和更新。

3.8.总经办负责按照办公室文件管理制度对顾客知识产权文件进行管理。

4.术语和解释4.1.顾客财产:包括实物财产和知识产权:1)实物财产:是由顾客出资制造或者购买的原材料、测量工具、模具等。

2)知识产权:是指顾客提供的产品规范、图纸、技术资料,以及从B2B平台下载的资料;5.1.6.程序说明6.1.顾客直接提供的实物财产的管理6.1.1.实物财产进厂后由销售部进行统一编号,验收无误后进行入库;6.1.2.因工作需要需使用顾客财产时,使用部门需要通知销售部,到物流部办理领出手续,并交给销售部一联。

6.1.3.使用中应进行恰当维护,使用后及时归还,领用部门和物流部各自建立台帐,定期点检,并及时通知销售部;如遇顾客提供的产品发生损坏或丢失时,使用部门要标识并记录,及时通知销售部,销售部及时通知顾客,按照顾客接受的方式处理;6.1.4.物流部和领用部门分别建立顾客财产管理台帐,从物流部领取时,物流部负责登记顾客财产去向并上报销售部,领用部门在使用中保障设备的完好和维护,做好顾客财产使用情况的记录,销售部定期对顾客财产追踪。

顾客或外部供方财产控制程序

顾客或外部供方财产控制程序
5.5.2顾客或外部供方提供的材料在加工完成出货后自动核销。
5.5.3客户/供应商的生产设备退回后,则有工程部在《生产设备一览表》上注销。
5.5.4客户/供应商的检测设备退回后,则有品质部在《检测设备清单》上注销。
5.5.5顾客或外部供方提供的图纸/样品及相关技术数据等资料按顾客或外部供方要求的保管期限后核销,若顾客或外部供方没有要求时,按《文件控制程序》中的规定保管期限后核销。
5.1.3当资材部收到顾客或外部供方/供应商样品/图纸等技术资料时,将其移交给文控,文控按《文件控制程序》分发给工程部,由工程部进行分析﹑确认、登记.
5.1.4当资材部收到顾客或外部供方/供应商生产设备时,将其移交给生产部,由生产部按《生产设备控制程序》进行管理,并贴上“客户设备”或“供应商设备”标识。
5.4顾客或外部供方财产的异常处理
5.4.1顾客或外部供方财产发现有不良﹑损坏﹑遗失等由相关使用﹑保管单位填写《内部联络单》联络资材部,由资材部向顾客或外部供方/外部供方报告,并根据顾客或外部供方/外部供方的要求或协商结果处理.
5.5顾客或外部供方财产的注销
5.5.1顾客或外部供方固定资产回收时,顾客或外部供方与资材部/资材部办理移交手续.并从《顾客或外部供方财产登记表》核销。
4.6文 控:负责顾客或外部供方文件资料、登记、分发。
5.0工作程序:
5.1顾客或外部供方财产的接收
5.1.1顾客或外部供方提供设备产时,由资材部与顾客或外部供方/外部供方办理交接手续并通知生产部接收,资材部将收到的固定资产登记于《顾客或外部供方财产登记表》。
5.1.2顾客或外部供方提供原材料、包装材料时,资材部根据与顾客或外部供方的约定信息通知仓库接收,并在“客供料台账”上登记后入库保存,并通知生产部生产文员开立《领料单》时注明为顾客或外部供方材料,按《生产过程控制程序》执行.

客户财产控制程序

客户财产控制程序

文件修订记录1 .目的为加强对客户财产的管理,保证客户提供物料等财产在接受、发放、使用、保存、处理和使用各个环节进行有效的控制2 .:适用范围适用于客户提供给公司的物料、模具、设备、文件及知识产权等等的控制过程。

3 .职责3.1仓库:负责客户财产(物料、模具等)的接受,并将其转交给相应部门,同时建立管理台帐。

3.2营销中心:3.2.1负责客户财产知识产权(包括各类图纸、图片/照片、质量文件等)的接受,并将其转交给相应部门,同时负责向客户反映客户财产的有关信息,并及时建立管理台帐。

3.2.2向客户跟踪其提供物料准时。

3.3工程部:负责对客供图纸及样品的实用性验证、借鉴;3.4生产和工程:验证及维护客供模治具,设备的可用性.3.5品质部:负责对客供材料的入料验证及规范的判定和借鉴.4 .定义客户财产:由客户提供的用于其产品生产过程中所需的各类物料、模具、文件及含知识产权(包括各类图纸、图片/照片、质量文件等)的各种载体等。

5 .工作程序5.1文件资料5. 1.1客户提供的图纸、图片/照片、质量文件等文件类型的财产按《文件控制程序》的要求进行控制。

5.2客户物料管理5.2.1收到客户来料后,品管部IQC检验人员根据《来料检验控制程序》及有关的检验作业指导书要求进行检查,并填写检验报告。

5.2.2IQC检验若合格,按《来料检验控制程序》要求进行标识后,办理有关入库手续。

5.2.3IQC检验若发现客户提供物料不合格,按《来料检验控制程序》要求联系客户进行处理,若客户要使用不合格的物料时,由品管部进行跟踪,并作出相应标识,以便日后实施追溯。

5.2.4仓库在确认物料数量,发现数量不足时,按《仓库控制程序》要求联系客户进行处理。

5.2.5客户提供物料在搬运、保管、贮存和使用过程中应依照《仓库控制程序》的要求执行。

5.2.6物料在保管期间若发生丢失、损坏、损耗等情况时,仓库应以书面方式联系客户,并按客户的有关要求进行处理。

ISO9001质量管理体系二级文件 顾客财产控制程序

ISO9001质量管理体系二级文件  顾客财产控制程序

顾客财产控制程序1目的对顾客的财产的使用进行控制。

规避顾客财产受到损失而造成的风险。

2适用范围顾客的知识产权(图纸、样品、技术文件、顾客信息)、模(检)具、检测器具、产品。

3职责3.1销售部是顾客财产控制的主管部门,负责顾客财产的验收、登记,按照各部门的业务职能分派顾客财产,及时向顾客反馈顾客财产的使用状况;3.2 技术部负责顾客知识产权(图纸、样品、技术文件、顾客信息)的验证;3.3 销售部模具库负责模具、检具的保管和维护;3.4 采购部负责构成顾客产品的主要原材料的保管和防护;3.5 生产部对顾客产品进行防护和保护。

4工作程序4.1销售部收到顾客财产后转到相关部门。

图纸文件以邮件方式转发,实物建立台帐并进行签字确认。

4.2技术部及时对顾客财产进行验证。

4.3对验证后的模具、器材、样件,由保管员建账,专架存放;对验证后的图纸文件,由文控中心按顾客分类保管。

4.4对有有效期和保管期有要求的顾客财产,库管员要注意检查,并在超过有效期前向销售部反映,由销售部与顾客联络,请示对顾客财产的处理方法。

4.5生产部在使用过程中,若发现顾客财产存在质量问题时,应向技术部反映,技术部确认后由销售部负责与顾客协调处理。

4.6公司对顾客提供产品的验证,不能免除顾客提供可接收产品的责任。

4.7顾客知识产权的保密控制●对于顾客的知识产权如技术资料、专利技术和商业机密等,要分类保管。

●对于顾客的以上知识产权,要严格分发及收回管理,进行保密,未经顾客允许,不得向外界泄露。

5相关文件《文件控制程序》6记录与表格6.1检验记录6.2顾客财产台帐。

顾客财产控制程序

顾客财产控制程序
进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行,发现缺件、损坏、不适用情况,按《不合格品控制程序》执行。
本公司的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任。
顾客财产管理
仓库负责储存和保存工作。
经验证发现缺件、损坏、不适合的财产,在待处理期间,库房应作好标识并负责代管。
过程中或最终检验发现的不合格品,按《不合格品控制程序》执行。
5. 工作程序:
物资清单
采购业务部签定合同时,应明确规定财产供应范围、方式及责任。
在技术文件确定的前提下,顾客提供财产的类型、规格、数量,采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。
物资验证
工程部根据《顾客提供财产清单》,物资在途通知及到货情况,及时进行验收并进行验收并填写《入库单》后入库。
顾客财产开箱验证时,采购业务部、工程部参加验证。
《入库单》
批 准
审 核
编 制
日 期
日 期
日 期
对顾客提供的财产进行控制,保证顾客提供财产符合规定的要求。
1.范围:
适用于对顾客提供的财产的控制。
3. 职责:
采购业务部负责在合同中,明确规定顾客提供财产(包括产品、提供的设备、图样等)的范围、方式及相关责任。
仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。
3.3工程部负责顾客提供财产的验证和检验。
4. 定义:清单的更改控制;仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》,交货后作为供财务部成本核算。
6. 相关文件和记录
6.1Q/BFB《进货检验和试验控制程序》
Q/BFB《不合格品控制程序》
BF/QJ – 35 《顾客提供财产清单》
BF/QJ – 36 《顾客财产实际使用汇总表》

顾客财产控制程序

顾客财产控制程序

顾客财产控制程序文件编号:WG-QP-12版本号:B/1编制:审核:批准:1.目的:对顾客的财产进行控制,确保生产出顾客满意的产品。

2.适用范围:适用于顾客提供的用于形成最终产品所用的各种资料、产品、材料及模具等财产。

3.权责:3.1品质部负责对顾客提供的产品、材料等财产进行检验。

3.2「•模部负责对顾客提供的模具进行外观及运作检测,品质部负面对试模样品进行检测。

3.3工模部模具设计组负责对顾客提供的图纸及其它技术资料等进行接收、保管和控制。

3.4仓库负责对顾客提供的产品、材料或配件等进行接收和保管,工模部负责对顾客提供的模具进行接收、验收。

3.5顾客提供的财产由财产使用部门负责使用过程中的管理控制。

4.定义:顾客财产:指由顾客提供的各种用于形成最终产品的资产,包括顾客提供的用于开模的产品图纸(2D或3D),各种技术资料/规范,以及顾客提供的用于进一步加工的产品、材料和顾客提供的各种工装夹具、模具等。

5.程序内容:5.1顾客提供财产的接收1.1.1对于顾客提供的产品、材料或配件等由仓管员对照客户的《送货单》,清点品名、规格及数量等,无误后在《送货单》上签名接收,并填写《报检单》通知品质部检验。

5. 1.2对于领客提供的模具由工模部对照客户《送货单》,核对模具规格是否与所送实物一致等,并在《送货单》上签名接收并把回单给市场部,市场部通知项目安排试模验收。

6.1.3对于顾客提供的图纸、产品规格书、技术规范、样品等资料由工程部归档。

其中开模样品、开模图纸、模具规格书以及开模用其它技术资料均归档到工模部;产品规格书、产品质量标准及其它技术资料等均归档到文控中心处,对电子档同样适用,书面资料由文控中心保管,并按《文件控制程序》外来文件管制的规定进行资料的发放、回收及作废等,电子档如2D或3D图档由文控中心拷贝给相关使用部门,使用部门按规定要求进行使用及管制。

5.2标识5.2.1对顾客提供的产品、材料等财产应在不同使用场所(包括有关记录)加以标识,以便与其它物资进行区分。

GJB9001顾客财产控制程序

GJB9001顾客财产控制程序

GJB9001顾客财产控制程序1 范围为了妥善保管公司使用或在公司控制下的顾客财产,确保顾客财产的完整性和正确性,特制定本程序。

本程序对顾客财产的控制方法做出了规定,是公司的法规性文件。

本程序适用于公司对顾客财产(包括原材料、半成品、仪器、顾客的知识产权和个人信息等)的控制和管理。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 销售部是顾客财产的归口管理部门,负责与顾客联系与协调。

3.2 技术部负责按《监视和测量设备控制程序》执行顾客提供的仪器、工装夹具的接收和管理。

3.3 设计所、技术部负责按《文件控制程序》执行顾客提供的技术资料、图纸、产品样品的接收和管理。

3.4 物资供应部负责顾客提供原材料,计划生产部负责顾客提供半成品的保管、贮存和发放工作,销售部负责成品的保管、贮存和发放工作。

3.5 各生产单位负责顾客提供产品生产过程的防护。

3.6 检验员负责顾客提供原材料、半成品的进料检验。

4 控制要求4.1 工作流程4.2 签定技术协议4.2.1 为保证顾客提供合格、适用的产品,必要时,由销售部会同设计所、技术部与顾客签定产品协议(合同)。

4.2.2 协议(合同)内容应包括4.2.2.1 所提供原材料、半成品的性能指标;4.2.2.2 测试方法和测试、贮存、适用条件;4.2.2.3 需要注明的其他要求。

4.3 接收登记顾客提供半成品由销售部负责按类别转交物资供应部或计划生产部登记接收,由检验员按《产品检验和试验控制程序》进行。

4.4 检验合格办理入库手续4.4.1 经检验合格的产品应作明确、清晰地标识,填写“进料检验报告”,并开具合格证,随产品一起入齐套库。

4.4.2 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途,未经顾客书面同意不得挪作他用、报废或做不适当的处理。

顾客或外部供方财产控制程序

顾客或外部供方财产控制程序

文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客或外部供方财产管理,确保其管理满足顾客要求。

2 范围本程序适用于公司产品的顾客或外部供方财产管理。

3 术语无4 职责4.1 生产技术部是公司顾客财产的管理部门;负责公司顾客财产的接收、贮存、保管、维护、标识和发放等工作的组织实施。

质量部负责顾客来料的验证。

4.2公司各有关单位负责配合完成顾客或外部供方财产管理的各项工作。

5 工作程序5.1 识别顾客或外部供方财产5.1.1 生产技术部会同质量部、办公室等部门对顾客或外部供方财产进行识别,建立“顾客财产登记台帐”,明确顾客或外部供方财产在技术和控制等方面的要求。

5.2 顾客或外部供方财产验收5.2.1 生产技术部负责对原、辅材料、包装物等顾客或外部供方财产的接收,接收后提交质量部按《产品监视和测量控制程序》验收,并填写检验记录。

如发现有质量异常,应形成书面报告及时反馈顾客协商处理。

5.2.2 生产技术部负责技术文件、资料等顾客或外部供方财产的接收。

5.2.3需对用于军品生产的顾客财产进行验证试验时,应会同顾客代表共同进行验证试验,由双方共同会签验证报告。

5.3 顾客或外部供方财产管理5.3.1 顾客或外部供方财产的贮存和维护,有关部门应根据顾客要求或外部供方财产特点实施控制,生产技术部每半年对顾客财产标识及财产完好情况至少检查一次,防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。

5.3.2 顾客提供的财产应用于顾客指定的用途,未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处理。

5.3.3 验证合格的顾客财产在入库时,库管员负责存放在专门的指定区域,并标识注明为顾客提供的财产。

5.3.4 生产技术部对原、辅材料、包装物等顾客财产按规定进行贮存、防护管理。

5.3.5技术文件、资料等顾客财产的管理,生产计划部按《文件控制程序》执行。

5.3.6顾客财产由相应的接收部门进行标识。

当出现标识不清、状态不明的顾客财产时,按《不合格品控制程序》执行。

顾客财产控制程序

顾客财产控制程序

1目的对顾客财产的接收、验证、标识、贮存、使用、维护和保管等相关职责及要求予以定义,以确保顾客财产得到有效管理,防止损坏、遗失、变质、过期等现象发生,增强顾客满意。

2适用范围本文件适用于0000。

3参考文件4定义4.1顾客:接受产品的组织或个人。

4.2顾客:包括外部顾客(如:)和内部顾客。

4.3顾客财产:指顾客所拥有的(财产入账在顾客处),为满足合同或技术协议要求向工厂提供的产品、设施、知识产权等,包括但不限于物料、标准样品、工装(模具)、设备、图纸、BOM、软件、技术文件、可回收的包装等。

5职责5.1物控5.1.1负责顾客提供物料的接收。

5.1.2负责对入库后的顾客提供物料的贮存和维护。

5.1.3负责向顾客反馈顾客提供的物料接收以及贮存过程中出现的异常情况。

5.2品质5.2.1IQC工程师负责制定顾客提供物料的检验规范。

5.2.2IQC检验员负责顾客提供物料的入厂检验。

5.2.3IQC工程师负责向顾客反馈客供物料检验过程中出现的异常情况。

5.2.4负责对顾客提供的检测设备、检具进行贮存、保管和维护,并对试验、检验的工具作永久性标识。

5.2.5负责顾客提供标准样品的日常管理。

5.3设备5.3.1负责顾客提供的设备、工装(模具)的接收与验证。

5.3.2使用单位负责顾客提供的设备、工装(模具)的贮存、保管和维护,并作永久性标识。

5.4开发部5.4.1负责对顾客提供的工程规范(如:图纸、BOM、软件、技术文件、标准样件等)进行检查确认,必要时组织评审。

5.4.2负责将确认评审后的顾客工程规范转交文档中心。

5.5文档中心负责顾客提供文件的接收、控制和分发。

6程序6.1顾客财产的分类➢物料类:顾客提供的原材料、辅助材料、零部件、包装(包括顾客要求回收再使用的包装材料和用于包装组织产品的包装材料)等。

➢设备类:顾客所有的生产设施、设备、工装(模具)、测量设备/仪器等。

➢文件类:顾客的知识产权,如:图纸、BOM、软件、技术文件等。

顾客财产的控制程序(含流程图)

顾客财产的控制程序(含流程图)

顾客财产的控制程序1目的为对客户提供的财产进行标识、验证、防护和维护,制定本程序。

2范围本程序仅适用于客户提供的财产的控制。

3职责3.1研发部负责对客户提供的材料、样品、图纸进行贮存、标识保管和防护。

3.2销售部应在合同或协议书中规定客户提供合格产品的责任。

3.3质检部按规定检验/验证客户的物资,并负责对客户提供的产品的质量进行检验。

4程序4.1顾客财产验收4.1.1技术部门负责对客户提供的技术资料/样品进行标识,负责按规定进行保管,详见《文件控制程序》。

4.1.2客户提供产品到货时,由市场销售中心按合同规定要求检验品质和核对数量。

经质检部检验/验证合格,由仓库点收入库。

4.1.3一时无法检验/验证的,应有明确标记和记录,以便在生产过程中发现不合格时可追溯。

4.2过程中的防护4.2.1技术研发中心确保存放状况良好,应按《产品防护控制程序》、《标识和可追溯性程序》规定进行搬运、贮存、保存、防护和标识。

技术研发中心应按规定妥善贮存并按时检查客户提供的财产,确保客户的财产不致于丢失、损坏。

4.2.2技术研发中心应对流转的客户财产进行保护和防护,应按《产品防护控制程序》及《标识和可追溯性》程序规定使用、搬运、保存、防护及标识产品。

4.2.3对于客户提供的检测设施/设备、生产设施/设备,质检部检验人员应按《监视和测量设备的控制》程序规定管理客户财产,生产部应按《基础设施控制程序》规定维护和管理客户提供的财产。

4.3客户知识产权的保护控制4.3.1客户提供的知识产权包括注册商标、客户自行设计的图纸及牵涉到客户专利方面的资料和信息,公司应进行严格管理,不得泄露。

未经客户许可,不得出示或出让给第三方,也不得在公开场合展示。

4.3.2客户的知识产权应指定专人妥善保管和监视。

4.4不合格处理4.4.1质检部在检验/验证时,发现客户财产不合格或缺陷,应填写《客户提供产品报告单》,并详细注明不合格原因,并报于客户,商讨处理办法。

顾客财产控制程序

顾客财产控制程序

目录1 目的2 适用范围3 相关文件4 职责5 工作程序5.1顾客财产的分类5.2顾客财产的验证5.3贮存、维护5.4丢失、损坏财产的记录6 表格1 目的为了对顾客提供的财产进行有效识别、验证、保护、维护,防止发生丢失、损坏。

2 适用范围本程序适用于各项目经理部对顾客提供的财产的管理。

3 相关文件《不合格品控制程序》《检验和试验控制程序》《产品防护控制程序》《标识和可追溯性控制程序》《建设工程物资管理办法》4 职责4.1 技术质量部负责本程序的制定和监督实施。

4.2 技术质量部监督、检查项目经理部对顾客财产的管理工作。

4.3由项目经理部核实合同约定由顾客提供的产品的信息。

4.4项目经理部负责对所管工作范围内顾客财产的管理工作。

5 工作程序5.1 顾客财产的分类顾客财产按其使用不同分为三类:a类:合同约定的顾客财产构成了产品的组成部分,对产品的质量能产生影响;b类:顾客提供的财产只供使用,不构成产品的一部分,对产品质量不造成影响;c类:顾客的知识产权部分,包括:图纸、软件、个人资料等。

5.2 顾客财产的验证5.2.1 由项目经理部从顾客指定地点运输的产品,在运输中减少颠簸,做好对运输产品的防护,具体见《产品防护控制程序》。

5.2.2 由顾客提供给项目经理部的产品,项目经理部保管员接收并做好标识,具体见《标识和可追溯性控制程序》。

5.2.3 顾客提供的图纸、软件、个人资料等知识产权由项目经理部人员做好登记,并妥善保管。

5.2.4项目经理部在对顾客财产进行搬运和保管时要加强对顾客财产的防护,防止丢失、损坏。

5.2.5项目经理部对顾客财产进行识别、确认。

经过确认的顾客财产的检验应执行检验和试验工作流程,具体见《建设工程物资管理办法》。

a类由项目部保管员通知各专业工长、质检员等有关人员对产品进行检验,合格后登记入账,对有试验要求的由试验员进行试验,具体执行《检验和试验控制程序》,检验和试验不合格的执行《不合格品控制程序》并通知顾客。

顾客财产控制程序

顾客财产控制程序

顾客或外部供方财产控制程序版序:D/0XXX电气有限公司顾客财产控制流程活动名称记录或证据1 目的对顾客提供的财产做好验证、贮存和维护控制,确保顾客提供产品的合格性、完整性及使用的正确性,防止其损坏或丢失。

2 适用范围适用于顾客按合同要求所提供的产品(包括原材料、包装材料样品等),生产检测用的设备和相关的知识产权及有关服务活动的控制。

3 职责商务部负责顾客财产的归口管理,顾客财产发生异常时与顾客沟通。

品质部负责顾客提供产品(原材料、包装材料等)的验证;负责顾客提供检测设备的验收。

制造部负责顾客提供的生产设备的验收及日常管理和维护;负责顾客提供产品在生产过程的防护。

仓库负责所属区域内顾客提供产品的标识和防护。

技术部负责顾客提供知识产权的验收和防护。

4 工作程序合同的确定4.1.1商务部在与顾客的业务洽谈中,如顾客要求由其提供产品,则应签订合同或协议,并按《合同评审控制程序》中的特殊合同评审的条款进行评审。

4.1.2合同或协议的条款可包括如下内容:a)顾客提供产品的技术要求,质量验收标准及验证方法,包括抽样方案的确定;b)有关产品标识、储存、维护方面的规定;c)合同双方的相关责任;d)需顾客提供的检测设备及其有关资料;e)若不能验证的产品应在合同中明确接收方式;f)如发现产品不适宜、损坏、丢失等情况和顾客联络、报告的渠道。

4.1.3 顾客财产的控制a)顾客财产确定后,商务部应编制“顾客财产清单”,其中应包括(但不限于):财产名称、财产种类、单位、数量、验收单位、验收结果、使用/防护单位等。

b)顾客财产在进入公司后,应经验收确认合格后,方可投入使用。

c)顾客财产在仓库、车间现场应以“顾客财产”进行标识,以区别于公司财产。

d)顾客财产如是知识产权,应有技术部验收后,由技术部负责人保存。

在存放处应明确标识“顾客财产”字样。

e)如顾客财产有损坏、异常等情况时,使用或保管人员应报告商务部负责人,由商务部填写“顾客财产异常记录表”,并与顾客进行沟通。

IATF16949顾客财产控制程序(含表格)

IATF16949顾客财产控制程序(含表格)

顾客财产控制程序(IATF16949:2016)1.0目的为使顾客财产保持完好的状态,满足工艺要求,保证生产的顺利进行和产品质量达到质量目标的要求。

2.0适用范围适用于生产科、技术科、质管科对顾客财产控制的全过程。

3.0定义顾客财产:是指顾客给公司提供的生产依据,样品、样件、图纸、技术软件以及工具、工装和其它参考物件等。

4.0职责4.1 生产科为本程序归口管理部门,接收顾客财产并填写“顾客财产登记表”,负责把顾客财产转交给相关部门使用,如顾客财产出现异常情况,负责通知顾客并做出处置。

4.2 质管科负责对顾客财产的检验或验证工作、并做好记录,分析顾客财产异常情况,并提出纠正措施。

4.3 生产科负责在保管和使用中保护顾客财产。

5.0程序内容5.1 生产科在与顾客签订供货协议时,如有顾客提供的财产,生产科业务人员应在产品“顾客要求表”中,注明顾客财产的名称、规格、数量及要求(如对资料的保密要求)等。

5.2 技术科应建立“顾客财产登记表”,并将顾客财产转交质管科,质管科对顾客财产进行验证,出具“样品、样品图验证/测绘报告”,如发现不适用的,应通知生产科,由生产科与顾客联系协商解决。

5.3质管科负责按照《标识和可追溯性管理程序》的规定做好检验标识和产品标识,产品标识应有特别注明是顾客财产的内容,以区别本公司的财产。

5.4生产科应按照《产品的防护与交付程序》的要求储存、保护顾客财产。

5.5如顾客提供的是资料等知识财产,应按照《技术文件控制程序》的规定执行,如顾客有明确的保密要求,技术科应考虑制订相应的公司内部规定,并下发到可以接触到资料的人员/部门,以保证为顾客财产保密。

顾客提供的资料经确认后,技术科应以适当的方式注明该资料是顾客财产的标识。

5.6公司各部门在使用顾客财产时,如发现顾客财产丢失、损坏或不适用的现象,应立即通知生产科,由生产科确定原因,并记录在“顾客财产异常情况表”中,并将该表交生产科相关的业务员,由业务员通知顾客协商解决。

顾客财产控制程序

顾客财产控制程序

顾客财产控制程序1、目的确保顾客或外部供方提供的财产识别、验证、保护,并就有关事项与客户沟通。

2、范围凡顾客或外部供方提供于公司的生产物品均属于控制范围。

3、权责3.1、供销部知会相关部门接受和验证顾客或外部供方提供的财产(物品、资料)情况并就有关异常情况与顾客或外部供方沟通。

3.2、仓库做好顾客或外部供方提供的财产的产品标识,保护和做好有关记录及反馈。

3.3、质量部负责顾客或外部供方提供的财产的验证及状态判定和标识。

3.4、各相关人员对发现顾客或外部供方提供的财产异常情况的均可向供销部反馈。

4、定义无5、工作流程:5.1、顾客或外部供方提供的物料5.1.1、顾客或外部供方提供的物料来厂前供销部事先向供方索取来料清单,并转与仓库。

5.1.2、顾客或外部供方提供的物料接收,顾客或外部供方提供的物料到厂后,仓库负责安排到待检区,并按照来料清单核对产品名称、规格型号、数量,并知会质量部检验。

5.1.3、检验人员依据有关检验规则对顾客或外部供方提供的物料进行检验,出具检验记录并对其状态进行判断,合格的通知仓库办理入库并做好标识,不合格出具不合格报告,并立即知会供销部人员。

5.1.4、顾客或外部供方提供的物料贮存,应划定独立区域存放,并合理存放环境,进行标识,存放过程中要定期检查,发现异常及时知会供销部。

5.1.5、顾客或外部供方提供的物料使用或处置时,发现不适用、损坏、遗失,应及时知会仓库,仓库及时知会供销部。

5.1.6、顾客或外部供方提供的物料有关联络事项,供销部根据实际情况及时向顾客或外部供方反应,并保持与顾客或外部供方的良好沟通。

5.2、有关顾客或外部供方和知识产权提供(图纸、资料),参照《成文信息控制程序》。

5.3、对顾客或外部供方提供的固定财产,如:设备由直接接收或使用部门进行验证,如果在接收或使用中发现异常有接收部门或直接使用部门直接与顾客或外部供方提供联系处理。

6、相关文件无7、表单7.1、关顾客或外部供方财产登记表(QR/A8.5.3-01-01)。

7.5.4顾客财产控制程序

7.5.4顾客财产控制程序

.顾客财产控制程序1、目的/范围为了使顾客提供的材料、产品和图样、保密信息等知识产权得到妥善保管、维护和使用,保证最终产品满足要求,编制本程序。

本程序适用于公司所有顾客提供财产的控制。

2、职责2.1生产部负责本程序的制定、修改和监督实施。

2.2产品实施单位负责本程序的具体实施。

3、顾客财产的范围3.1顾客提供的零部件、钢材等材料。

3.2顾客提供的图样、标准保密信息、资料等知识产权。

4、对顾客财产的控制4.1对顾客提供成品、材料的控制签订合同。

在双方签订的合同中,对涉及顾客提供的成品、设施/设备、产品和材料的具体范围,都必须有明确的规定。

认真验证做好标识。

顾客提供的产品、材料进厂时,由仓库管理员进行现场验收,填写《仓库台帐》,并按《标识和可追溯性控制程序》加以标识。

验收时应注意:a、所提供的产品和材料其品种、规格、型号和数量是否与合同相符。

b、所提供的产品是否满足有关质量标准要求。

c、对提供的主要材料的合格证、试验报告、使用说明书等资料及时收存、保管,必要时可以追溯。

d、对顾客提供的产品验收,不能减轻顾客提供合格产品的责任,在产品使.用过程中发现有规格、数量、质量、等级不符的情况,我方要向顾客及时通报或提出书面报告,以得到妥善处理。

妥善保管和维护。

顾客提供的产品材料经过验收后,仓库管理员应按照《产品防护控制程序》针对产品、材料的特性,采取有效的防雨、防潮、防晒、防碰、防砸、防碎、防火、防盗等措施,认真保管和维护,不得因保管、维护不当发生损坏、丢失。

如果出现问题时,应予以记录并向上级领导和顾客报告。

4.2对顾客提供的知识产权的控制对顾客提供的图样和资料,要登记在收发文件中,持有者应细心使用和保管,保持其清晰和完整。

对顾客的保密信息,我方人员必须履行保密义务。

5、相关文件5.1《记录控制程序》ZH/CX-015.2《标识和可追溯性控制程序》ZH/CX-015.3《产品防护控制程序》ZH/CX7.5.5-016、质量记录6.1《仓库台账》ZH/JL7.5.3-01。

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ABC有限公司
质量管理体系程序文件
编制: 日期:
审核: 日期:
批准: 日期:
发放范围:公司各部门2019年10月01日生效
目录
序号章节名页码
1 目的 (2)
2 范围 (2)
4 总要求 (2)
5 客户提供原材料的控制 (2)
6 客户提供的技术文件的控制 (3)
7 客户健康信息的控制 (3)
8 相关文件 (3)
文件修改履历 (4)
1 目的
对客户财产进行有系统的维护和控制,确保财产质量符合规定要求。

2 范围
适用于与公司控制之下和使用的客户财产的控制。

3 职责
3.1 设备技术部负责客户提供产品设计图样等技术文件的接受、验证和管理;
3.2 生产部仓库负责客户提供原材料的接受和管理;
3.3 品管部负责对客户提供原辅材料进行验证;
3.4 市场部负责就客户提供产品的有关事宜与客户联络并确认;
4 总要求
4.1本公司的客户财产包括客户提供的原材料,产品的技术资料(如图纸、样品),定制的产品包装信息
等;
4.2当客户向本公司提供客户财产时,应在合同中明确规定,必要时客户应提供有关该财产的搬运、贮
存和维护的资料和要求。

5 客户提供原材料的控制
5.1客户提供原材料的接收
5.1.1仓管员负责根据合同或客户提供原材料的清单先对客户提供原材料的外观、规格、型号、数量及其
在运输过程中破损情况进行验证,若按规定要进行检验或验证的,由仓管员通知品管部;
5.1.2市场部负责将客户提供的样品(如果有样品)及时传递给品管部,以作为检验或验证的依据。

5.1.3品管部按《检验和试验控制程序》规定对客户提供的产品进行检验和试验并标识检验、试验状态;
5.1.4经验证,符合规定要求的客户提供产品方可入库和使用。

5.2客户提供产品的入库管理:
5.2.1仓管员负责对客户提供产品进行标识。

5.2.2标识方式和内容应包括:
a. 标识采用标签或其他货卡形式;
b. 标签上要注明客户的名称、产品名称、型号和数量及“客户提供字样”;
c. 标识应具有唯一性。

5.2.3检验和试验状态标识按《标识和可追溯性控制程序》规定执行。

5.2.4仓管员负责客户财产的标识、贮存和维护:
a. 对客户提供产品应隔离存放,贮存条件按《产品防护和交付的控制程序》有关规定执行;
b. 贮存期间,对产品要定期检查,防止变质,发现有损坏或变质现象,要立即报告市场部,由其
与客户联系并决定处理方式。

5.3客户提供原材料的使用
5.3.1 生产部开出生产计划单时,涉及使用客户提供产品的应经市场部确认后,仓管员才能将所需产品从
仓库中发出;
5.3.2 在使用过程中,生产部要做好、维护好产品标识;
5.3.3对客户提供的产品,如发现其损坏、丢失和不适用,生产部要及时报告给市场部并做好记录,并及
时通知客户。

5.4 客户提供原材料中的不合格品处理:
5.4.1 客户提供原材料出现不合格时按《不合格品控制程序》规定处置;
5.4.2 市场部将不合格情况及时向客户反映,并与客户协商。

5.4.3市场部如得到客户的通知对原先的设计有改动时, 市场部应和客户进行确认,确认后将新的设计及
时交给供应部进行采购,并对原来的库存提出相应的处理。

有关客户提供产品的更改由市场部按《更改管理规定》执行。

5.5 客户的责任
5.5.1 在合同期内客户有责任提供合格的符合使用要求的财产。

5.5.2 本公司的验证不能免除客户提供可接收产品的责任。

6 客户提供的技术文件的控制
6.1设备技术部负责接收和保存客户提供的技术文件,应按《文件控制程序》妥善的保管该类技术文件;
6.2未经客户同意,不得向外泄露客户的技术文件。

7 客户健康信息的控制
公司对产品设计过程中,涉及到的有关客户的健康信息严格保密,决不向外界泄露。

8 相关文件
8.1《文件控制程序》
8.2《更改管理规定》
8.3《标识和可追溯性控制程序》
8.4《产品防护和交付的控制程序》
8.5《检验和试验控制程序》
文件修改履历
文件修改履历。

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